Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Relevanta dokument
Kravpolicy. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Fakturerings- och kravpolicy

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för kravhantering

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

====================== = = Beslutsdatum

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

Författningssamling. Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet i Nässjö kommun 1

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

Granskning av kommunens kravrutiner

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel /Fax Öppet kl 8-18

Datum Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Policy fakturerings- och kravverksamhet

A-Ö Visma Collectors

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

KONSTEN ATT FÅ BETALT

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören Uppdaterad

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Fastställd av styrelsen för Falu Energi & Vatten AB

rutin plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för kravhantering vid VA- och avfallsenheterna ... Beslutat av: Samhällsbyggnadsnämnden

Betalningsföreläggande och handräckning

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7

Nox Finans - Fakturahantering

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Dnr 2015/183

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen)

Välkommen till Inkassogram

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige , 135. Gäller från och med

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Betalningsföreläggande och avhysning

Redovisning av Familjebostäders inkassoverksamhet 2015

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Rapporter till socialnämnden

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Innehållsförteckning Bygglov Granskningsresultat Avstämning mot kontrollmål... 12

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Bilaga 3 Tilläggstjänster till Ramavtal Inkassotjänster 2014 SKL Kommentus

Friends & Family PARTNERPRESENTATION

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige , 97

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m xx-xx

Riktlinjer för kravverksamheten

FAKTURERING, KRAVHANTERING

Författningssamling. Regler för avgifter för barnomsorg och skolomsorg enligt Maxtaxaförordningen 2001:160, 5

Bilaga 3 Tilläggstjänster till Ramavtal Inkassotjänster 2014 SKL Kommentus

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

FAKTURERING, KRAVHANTERING OCH INKASSO

Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolan. KS

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016

Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolan. KS

REGLER FÖR BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID Gäller från och med

Fakturerings- och kravinstruktion för Exploateringsnämnden. Anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 2 fakturering, krav och inkasso

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

Information om fritids

Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad

Redovisning av Familjebostäders inkassoverksamhet 2014

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Göran Lundberg, S, Ewa Engdahl, C Lennart Eklund, C Mattias Wärnsberg, S

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1

Information om återkrav och betalning

Kreditärenden. Riktlinjer. Ks förvaltning/ekonomi. Tills vidare. Ekonomichef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 25

Så här bestrider du bluffakturor

Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun

Ansökan om gemensamt avfallskärl med fyrfack

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun

Transkript:

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174.

1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att införa tydliga och enhetliga regler för hantering av kundfakturering och kravverksamhet i Arboga kommun, koncernen Rådhuset i Arboga AB och Västra Mälardalens myndighetsförbund. Kravåtgärderna ska stå i proportion till skuldbeloppet och dess art. 1.2 Organisation Ekonomikontoret har det övergripande ansvaret för kommunens kravverksamhet och samråder vid behov med aktuell förvaltning eller kommunalt bolag (båda kallas förvaltning nedan). Ekonomikontoret äger rätt att uppdra till annan att handlägga delar av kravverksamheten i de fall det anses lämpligt. Ekonomichefen bestämmer även om en avvikelse från denna riktlinje behöver göras i det aktuella ärendet. 1.3 Kundfakturering Betalningstidpunkt ska vara så nära tjänstens eller varans leverans som möjligt. Grundregel för betalningstid är 30 dagar från fakturans skapande och längre betalningstid än 30 dagar ska inte ges. Hyrorna däremot ska faktureras i förskott. Vid återkommande fakturering med förutbestämt belopp kan betalningstid vara kortare än 30 dagar. Detta eftersom kunden redan i god tid har vetskap om att fakturering kommer att ske. Förfallodagen för återkommande fakturering bör fastställas till slutet av månaden då de flesta betalar sina räkningar vid löneutbetalningstillfället. I fall autogiro är tillämplig så bör detta rekommenderas till kunden. Fakturabeloppet avrundas till närmaste heltal kronor. Lägsta belopp att fakturera är 50 kronor. Om beloppet är lägre ska det läggas på nästkommande faktura om möjligt. Delning av fakturabeloppet på flera olika fakturor ska inte tillämpas. Ifall fakturering från kommunen, förbundet eller bolaget innehåller fel ska rättelse ske utan onödiga konsekvenser för kunden. T ex delning av fakturabeloppet är tillåtet vid rättning av felaktig fakturering. 1.4 Betalningspåminnelse Vid utebliven betalning skickar kommunen ut betalningspåminnelse. Detta sker varje vecka, så tidigt som möjligt efter förfallodagen och senast 7 dagar efter förfallodagen. Betalning ska ske inom 5 dagar efter utskick av påminnelsen. Eventuell avgift på betalningspåminnelsen bestäms av respektive bolag och förbund. Utskick av kommunens betalningspåminnelser sker centralt av ekonomikontoret. Eventuell 1

förlängning av betalningstiden i enstaka fall bestäms av ekonomikontoret eller av bolag och förbund. Möjlighet till förlängning ska tillämpas mycket restriktivt. 1.5 Bestridande och stämningsansökan Respektive förvaltning sköter kontakten med kunden. Om kundfakturan bestrids på sakliga grunder så ska en kontroll genomföras av den förvaltningen som har skapat fakturan. Om fakturan vid kontroll visar sig vara riktig, ska ärendet fortsätta sin vanliga arbetsgång med påminnelse och inkasso. Inkassoföretaget initierar sedan frågan om ärendet ska hänskjutas till allmän domstol genom stämningsansökan. Är fordran felaktig ska fakturan och eventuella inkassoavgifter ersättas av den förvaltningen som har skapat fakturan. Krediteringen av fakturan görs enligt rutinen på webbplatsen Infotorget. Detta innebär att förvaltningen gör underlaget med underskrifter och ekonomikontoret matar in uppgifterna i ekonomisystemet. Krediteringen kommuniceras sedan automatiskt genom filen från ekonomisystemet till inkassoföretaget. Ett sakligt grundat bestridande innebär att kunden åberopar en omständighet som skulle kunna medföra att kunden är befriad från betalningsansvar. Ett exempel på en saklig invändning är att varan eller tjänsten inte är beställd, levererade varor inte stämmer med beställningen eller att betalning redan har skett. Att vägra betala utan motivering eller att uppge bristande betalningsförmåga är däremot inte ett sakligt bestridande. Beslut om stämningsansökan för fakturor skickade av de kommunala förvaltningarna fattas av respektive förvaltningschef efter samråd med ekonomichefen. Beslut om stämningsansökan för fakturor skickade av bolagen fattas av respektive förbundschef eller bolags VD. 1.6 Inkassokrav Ekonomikontoret och respektive förbund eller bolag ansvarar för att uppgifter om obetalda kundfakturor översänds till inkassoföretaget genast efter 7 dagar efter utskick av påminnelsen och senast 14 dagar efter utskick för påminnelse ifall det inte har inkommit något sakligt grundat bestridande från kunden. Angående fakturor för vatten och avlopp, fjärrvärme och bibliotekslån, se nedan. Lagstadgad inkassokravavgift (för närvarande 180 kr) läggs till kapitalskulden. Inkassokrav skickas och hanteras av det inkassoföretag kommunen har avtal med. Betalning ska ske senast 8 dagar efter utsänt inkassokrav. Vid frågor från kunden angående inkasso och utmätning (se nedan) så hänvisar vi till inkassoföretaget respektive Kronofogden. Frågor från inkassoföretaget besvaras av respektive förvaltning. 2

1.7 Ansökan om betalningsföreläggande Om inkassokrav inte leder till betalning, och det inte har inkommit något sakligt grundat bestridande, sker ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten via inkassoföretaget senast 14 dagar efter utskickat inkassokrav. Kostnader avseende ansökningsavgift hos Kronofogdemyndigheten (för närvarande 300 kronor) samt arvode (för närvarande 380-420 kr beroende på typ av arbete) läggs på kapitalskulden av inkassoföretaget. Delgivningskvitto skickas till kunden och om påskrift uteblir så görs det hembesök. Beslut om ytterligare åtgärder för delgivning tas av respektive förvaltning i samråd med inkassoföretaget. Om betalningsföreläggandet leder till bestridande ska ärendet fullföljas till tingsrätten. 1.8 Utmätning och skuldsanering Inkassobolaget ser över eventuella tillgångar och gör en utmätning vid positivt besked om betalningsförmågan. Finns det inga tillgångar så läggs ärendet för efterbevakning tills betalningen har skett. Om kunden får skuldsanering så finns ärendet kvar med den summan som skuldsaneraren har begärt in. Resten skrivs av. 1.9 Avbetalningsplan och förlängning av betalningstiden Beslut om avbetalningsplan och upprättande av planen görs av det inkassoföretag kommunen har avtal med. Inkassoföretaget har mandat att godkänna avbetalning upp till sex månader. Längre avbetalningar eller förlängning av betalningstiden bestäms av ekonomichefen i dialog med förvaltningschefen i fråga. För längre avbetalningar eller förlängning av betalningstiden inom förbund eller kommunala bolag bestäms av respektive förbundschef eller VD. Beslut om förlängning av betalningstiden av en kundfaktura som har bestridits på sakliga grunder och som ska kontrolleras görs av respektive förvaltning, förbund eller bolag. 1.10 Uppsägning eller avstängning av leveranserna för att förhindra att ytterligare fordringar ska uppkomma i framtiden 1.10.1 Vatten och avlopp Leder inte betalningspåminnelse avseende vatten- och avloppsavgifter till betalning har kommunen rätt att stänga av vattentillförseln. Anmälan om avstängningen skickas senast 7 dagar efter utsänt betalningspåminnelse och 10 dagar före den planerade avstängningen. Utöver avstängningen ska uppgifter om obetalda kundfakturor översändas till inkassoföretaget efter 3 dagar från avstängningen. 3

Rutiner för avstängningen av vattentillförseln fastställs av tekniska nämnden. För att täcka kostnader för avstängningen debiteras en avgift för detta i samband med att vattnet släpps på igen. 1.10.2 Förskola eller fritidshem Kommunen kan säga upp barnets plats om platsinnehavaren resterar med två månaders avgifter eller då platsen inte nyttjats, utan att förskolan eller fritidshemmet meddelats om barnets frånvaro, under en månad. Utöver uppsägning ska uppgifter om obetalda kundfakturor ha översänts till inkassoföretaget enligt riktlinjerna ovan om inkassokrav. Beslut om uppsägning av barn från förskola eller fritidshem samt rutiner för genomförande av detta fattas av barn- och utbildningsnämnden. 1.10.3 Bostäder och lokaler Grundregeln är att obetald hyra är ett kontraktsbrott som är tillräcklig skäl att säga upp kontraktet från hyresvärdens sida. Om betalningspåminnelse, inkassokrav och Kronofogdens betalningsföreläggande avseende hyror inte leder till betalning och det inte har inkommit något sakligt grundat bestridande så har Arbogabostäder AB, Kommunfastigheter i Arboga AB och tekniska nämnden rätt att bestämma att Kronofogden ska avhysa hyresgästen. I fall avhysningen avser en person eller en familj så ska socialnämnden informeras av respektive hyresvärd. 1.10.4 Lån från bibliotek Försenade lån från bibliotek kan leda till att man blir spärrad från att låna ytterligare. Enligt Låneinformation Arboga bibliotek, inhämtad på bibliotekets hemsida 2016-09-07: En tid efter det att lånetiden gått ut skickar biblioteket hem en påminnelse till dig. Om du ändå inte lämnar tillbaka lånen får du en räkning. Då räkningen skickats blir du spärrad från att låna. När lånen återlämnas eller räkningen betalas tas spärren bort samt Obetalda avgifter som överstiger 100 kr gör att du blir spärrad från att låna. När skulden betalats tas spärren bort. Rutiner om bibliotekslån fastställs av fritids- och kulturnämnden. 1.11 Avskrivning av osäker fordran i redovisningen Beslut om avskrivning av osäker fordran i redovisningen sker enligt respektive nämnds/styrelsens delegationsordning. Fordringar som är ett år eller äldre, och där avbetalning inte pågår, ska betraktas som osäkra och avskrivas i kommunens, förbundets eller bolagets redovisning. Kostnaden belastar respektive nämnd eller bolag. Minst i samband med årsbokslut och delårsbokslut ska bedömning göras och eventuella avskrivningar ske. Se rutin på webbplatsen Infotorget. Fordran kvarstår mot den 4

enskilde/företaget. För nämnderna är det ekonomikontoret som sköter avskrivning i redovisningen. 1.12 Bevakning av avskriven fordran Fordringar som har lämnats till inkassoföretag och som har genomgått de ovan beskrivna kravåtgärderna ska efterbevakas av respektive inkassoföretag. För att fordran ska kvarstå ska påminnelse skickas minst vart tredje år. Detta ombesörjs av det aktuella inkassoföretaget som även bevakar om kundens betalningsförmåga förbättras. 5

Bilaga 1. Tidplan för fakturor som inte avser VA eller bibliotekslån. Tidplanen är baserad på högst antal dagar från förfallodatum. Dagar Händelse Ansvarig 0 Förfallodatum 7 Påminnelse Ekonomikontoret, respektive bolag och förbund 14 Till inkasso Ekonomikontoret, respektive bolag och förbund 16 Inkassokrav Inkassoföretaget 30 Till betalningsföreläggande Inkassoföretaget 35-46 Betalningsföreläggande genom delgivning etc. Kronofogden Bilaga 2. Tidplan för fakturor som avser VA. Tidplanen är baserad på högst antal dagar från förfallodatum. Dagar Händelse Ansvarig 0 Förfallodatum 7 Påminnelse Ekonomikontoret 14 Anmälan om avstängning (VA) Tekniska förvaltningen 24 Avstängning (VA) Tekniska förvaltningen 27 Till inkasso Ekonomikontoret 29 Inkassokrav Inkassoföretaget 43 Till betalningsföreläggande Inkassoföretaget 48-59 Betalningsföreläggande genom delgivning etc. Kronofogden 6