Budget 2014 IT-centrum Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: IT-centrum levererar värdeskapande, kvalitativa tjänster genom radikalt kundfokus, moderna arbetssätt och professionella medarbetare Perspektiv med strategiska mål Medborgare och kund Process och produktion 1.1 IT som möjliggörare för verksamhet och 2.1 Samlat IT-ansvar medborgare 2.2 Hållbar miljöutveckling 1.2 God förmåga att möta politiska beslut 2.3 Kostnadseffektiv upphandling samt förändrade lagar och regler 2.4 Rätt leveranser Lärande och förnyelse 3.1 Ständig förnyelse 3.2 Professionell kunskapsorganisation Ekonomi 4.1 Ekonomi i balans Medarbetare 5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare Framgångsfaktorer Medborgare och kund Process och produktion 1.11 Bidra till verksamhetens måluppfyllnad 2.11 All IT i Landstinget ska hanteras av ITcentrum 1.12 Möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten 2.21 Klimatsmart landsting 1.13 Utbyggd e-hälsa 2.22 Klok resurstänkande 1.14 Ändamålsenliga och säkra IT-lösningar 2.23 Sund livsmiljö 1.15 Hög tillgänglighet till system och 2.31 Rätt beteende tjänster 2.41 Effektiva processer 1.21Utvecklat strategiskt ledningsstöd 1.22 God efterlevnad av IT-strategi Lärande och förnyelse Ekonomi 3.11 Lärande och förnyelse 4.11 Kostnadseffektiv verksamhet 3.21 Framtidssäkrad kompetens 3.22 Nyttja värdeskapande samverkan Medarbetare 5.11 Attraktiv arbetsplats 5.12 God efterlevnad av medarbetarpolicy 5.13 God efterlevnad av chefspolicy
Mått och mål 2014 IT-centrum Framgångsfaktorer Systemmätetal Mätmetod Mål 1.11 Bidra till verksamhetens måluppfyllnad 1.12 Möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten Medborgare- och kundperspektiv IT-dialoger Verksamhetens mätetal BI-strategi 1.13 Utbyggd e-hälsa Implementerade e- tjänster enligt handlingsplan Regional målbild e- hälsa 1.14 Ändamålsenliga och säkra IT-lösningar 1.15 Hög tillgänglighet till system och tjänster Kundnöjdhet Kundnöjdhet Genomförda ITdialoger med alla förvaltningar Genomgång i ledningsgruppen av verksamhetens mätetal Strategisk plan för att möta verksamhetens analysbehov framtagen (BIstrategi) Projektstatus för relevanta projekt (internt IT-centrum) Gemensam regional målbild för e-hälsa framtagen Kvalitetsuppföljningsenkäter till kund Utvärdering av kvalitetsuppföljningsenkäter till kund Minst 2 ggr per år Minst 1 ledningsgruppsmöte per halvår BI-strategi godkänd i programstyrgrupp infrastruktur. Grönt ljus Godkänd av RSL Minst 80% av kundprojekt på Minst 3.5 i genomsnitt på Kontinuitetsplaner Manuell Finns på minst 50% av våra beredskapssystem på Eventprocess införd Manuell Godkänd av strategisk Oplanerade driftsavbrott med kundpåverkan på beredskapssystem Minskade inloggningstider Drift- och supportavtal Uppgifter från loggar, avvikelser och händelseanalyser Före och efter införande av SSO och sessionshantering på utvalt system ledningsgrupp HQ Max tre per tertial Inloggningstider ska minska 100% av beredskapssystemen på har driftoch supportavtal med klassificerade SLA:er
1.21 Utvecklat strategiskt ledningsstöd 1.22 God efterlevnad av IT-strategi Tydligt ägarskap av IT-strategiska frågor IT-strategi Mötesprotokoll från strategisk ledningsgrupp Process- och produktionsperspektiv Samtliga delar i strategiskt ledningsstöds ansvarsområden har en ägare (100%) 90% av besluten är avstämda mot ITstrategin 2.11 Hög säkerhet genom att all IT i Landstinget hanteras av IT-Centrum 2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klok resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö Övertagandeplaner framtagna för IT för berörda förvaltningar Handlingsplan utifrån de tre politiska revisionerna 2013 90% av aktiviteterna i de tre handlingsplanerna genomförda på 90% av aktiviteter i handlingsplan genomförda på Systemmätetal tillkommer ur Landstingets Hållbarhetsprogram 2013 2016 2.31 Rätt beteende Avtalstrohet inköp Underlag från inköpsavdelning 90% av alla inköp 2.41 Effektiva processer Inventering av leverantörsavtal Inventering av licenser Projekt Vägvisaren 4.0 Systemförvaltningsplaner Svarstider i kundservice Incidenter påbörjade inom avtalad tid Leveransprecision Manuell Manuell Manuell Manuell Uppgifter från ärendehanteringssystemet Uppgifter från ärendehanteringssystemet ITbeställningssystemet 100% av avtal inventerade på 100% av licenser inventerade på Beslutad och genomförd av strategisk ledningsgrupp H1 Ska finnas för minst 50% av beredskapssystemen på Svar inom 2 minuter på 90% av samtalen 95% av rapporterade incidenter påbörjade inom avtalad tid (SLA) Minst 90% leveransprecision, d.v.s.
3.11 Lärande och förnyelse 3.21 Framtidssäkrad kompetens 3.22 Nyttja värdeskapande samverkan utifrån ITstrategin 4.11 Kostnadseffektiv verksamhet 5.11 Attraktiv arbetsplats Lärande- och förnyelseperspektiv Genomförda förbättringsarbeten Andel genomförda förbättringsarbeten som påvisar koppling och resultat till övergripande målområden beställningar utförda inom avtalat leveransdatum 75 % Processmöten Genomförande av minst ett processmöte per process och år. Genomlysning av S- KUP Definierade samverkansmöten enligt IT-strategi Webblösning Genomförd minst 1 gång per år av strategisk ledningsgrupp Ekonomiskt perspektiv Deltagit vid minst 60% av angivna möten Ekonomi i balans Ekonomisystemet Inte överstiga intäkt eller budget Övertid Uppgifter från PAsystemet Heroma Benchmarking mot andra landsting: Uppgifter från nationell enkät via IT-kostnad som del av omslutning SLIT-nätverket IT-kostnad per anställd IT-kostnad per invånare Medarbetarperspektiv Totalt övertiduttag ska ej överstiga 2000 timmar på Inget av de tre nyckeltalen ska överstiga den översta kvartilen i Sverige. Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla anställda kvinnor och män ska ha medarbetarsamtal Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för anställda ska inte överstiga 3,5 % varav 3,7 % för kvinnor och 2,3 % för män.
5.12 God efterlevnad av medarbetarpolicy 5.13 God efterlevnad av chefspolicy Personalhälsa Heroma Frisknärvaron. Andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66 % för kvinnor och män Kompetensutveckling splan Chef-och ledarskap Centrumövergripande handlingsplan utifrån Dialogen 2013 Heroma Fråga till respektive förvaltning Minst 90 % av alla anställda kvinnor och män ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan Alla nyanställda chefer ska under året ha deltagit i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Aktiviteter som i första hand avses är introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram. 90% av aktiviteter i handlingsplan genomförda på Medarbetarpolicy Manuell Genomgång av medarbetarpolicy en gång per halvår på APT:er Uppföljande medarbetarsamtal Utvärdering av medarbetarsamtal Uppgifter från PAsystemet Heroma Enligt mall Minst 90% ska ha uppföljande medarbetarsamtal på Centrumövergripande medelbetyg >3.5 på Ekonomisk ram i budget 2014 Verksamheten inom förvaltningen finansieras av dels en fast ersättning för gemensam infrastruktur och dels rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system. Tabell: Gemensamma tjänster IT-infrastruktur
Område Fast ersättning Telefoni (infrastruktur) 26 000 000 Gemensamma nätverk 34 400 000 Gemensamma servar och licenser 13 000 000 Platskontor, support (ej besittningsrätter) 11 000 000 Kundcenter, Katalogtjänster mm 9 200 000 Övriga gemensamma system (Intranät, E-post; Synergi, PA, Ekonomil) 13 300 000 Totalt 106 900 000 Rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system ges av beställande förvaltning alternativt genom finansiering ur centralt anslag för utveckling av landstingsgemensamma system. Landstingets kostnader för gemensam IT-infrastruktur finansieras av vårdcentraler genom att betala 44,00 kr per listad patient och övrig verksamheterna genom ett IT-pålägg på 3,26 %.
Handlingsplan 2014 IT-centrum Aktiviteter för att nå mål I syfte att nå IT-centrums tio strategiska mål har vi identifierat fyra fokusområden - radikalt kundfokus, optimering av IT-landskapet, kraftsamling, samt medarbetarfokus. Genom att arbeta inom dessa fokusområden möter vi målen ur olika aspekter, vilket skapar goda synergieffekter och därmed högsta verksamhetsnytta. Radikalt kundfokus hjälper oss att nå flera av våra strategiska mål IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare, God förmåga att möta politiska beslut samt förändrade lagar och regler, Samlat IT-ansvar, Ständig förnyelse och Professionell kunskapsorganisation. Med radikalt kundfokus avser vi: Styrning och prioritering utifrån verksamhetsnytta Koordinering av vårt arbete för att alltid åstadkomma en gemensam leverans mot kund Tillgängliggörande av vårdens information om patienten för patienten Tydliggörande av kommunikationsvägar och mötesforum så att vi effektivt fångar kundbehoven Optimering av IT-landskapet hjälper oss att nå målen IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare, Rätt leveranser, Hållbar miljöutveckling, Kostnadseffektiv upphandling, Ständig förnyelse och Ekonomi i balans. Med optimering av IT-landskapet avser vi: Standardisering av IT-lösningar Hög grad av återanvändning Stärkt informationssäkerhet Fokus på Grön IT Kraftsamling hjälper oss att nå målen Samlat IT-ansvar, Kostnadseffektiv upphandling, Ständig förnyelse, Professionell kunskapsorganisation och Ekonomi i balans. Inom ramen för kraftsamling avser vi att: Förbättra den ekonomiska planeringen och resursanvändningen i stort Nyttja värdeskapande samverkan inom landstinget, regionalt och nationellt Medarbetarfokus hjälper oss att självklart att nå samtliga tio mål, och innebär att vi fortsätter vårt arbete med en hälsofrämjande arbetsplats. Utifrån de fyra fokusområdena har vi identifierat ett antal aktiviteter som ska genomföras under 2014: Genomföra systemförvaltning, systemutveckling, drift och installation enligt systemförvaltningsplaner, drift- och supportavtal samt utifrån fastlagda budgetar: o Genomföra uppdrag i enlighet med vad som anges Excelmatris Gemensamma tjänster IT-infrastruktur o Genomföra uppdrag i enlighet med vad som anges i Excelmatris Utveckling gemensamma system utifrån programstyrgruppernas prioriteringar o Genomföra investeringar enligt specifikation
Fortsätta visionen En väg in för verksamheten med utbyggnad av vårt interna Kundcenter, för hantering av samtliga tjänster som IT-centrum erbjuder. Fortsatt etablering av 2:a linjens support i Kundcentret. Framtagning av en tjänstekatalog för samtliga tjänster som IT-centrum erbjuder. Framtagning av en klientstrategi inkluderande SSO (Single Sign On) och så kallad sessionshantering. Påbörja implementation av SSO och sessionshantering enligt plan. Fortsatt implementering av aktiviteter i enlighet med Landstingets beslutade webbstrategi. Framtagning av ny ekonomistyrningsmodell som ska tas i bruk 2015-01-01. Aktivt deltagande i utvalda samverkande forum såsom samverkan kring Cosmic, inom regionen och nationellt. Tydliggöra våra kommunikationsvägar till verksamheterna genom vår kundmötesplan, samt genomföra densamma. Ta fram en kommunikationsplan för hur IT-centrum ska kommunicera såväl internt som externt. Fortsatt införande av mobila lösningar i enlighet med verksamhetens behov. Framtagning av interaktiva e-tjänster i enlighet med kundernas och medborgarnas behov med utgångspunkt i CeHis nationella handlingsplan. Fortsätta IT-centrums goda arbete med miljöfrågor kopplat till Grön IT. Fortsatt införande av en sammanhållen arkitekturfunktion (EA) med tydlig koppling till verksamheten. o Tjänstekatalog o Införa strukturerad hantering av systemintegrationer ICC och SOA Införande av projektportföljshantering (PPM). Vidareutveckling av vårt ISO-certifierade verksamhetssystem Vägvisaren, med särskilt fokus på effektivitet och samverkan. Innebär också fortsatt införande av ITIL-processer, bland annat för driftsövervakning (Event). Införande och etablering av modern testmetodik, riskbaserad testning. Öka vår kompetens inom metodik, såsom agila metoder. Inventering av samtliga avtal och licenser och översyn av våra rutiner för avtalshantering. Vidareutveckling av strategisk kompetensutvecklingsplan, S-KUP. Vidareutveckling av individuell kompetensutvecklingsplan, I-KUP. Ta fram en BI-strategi med handlingsplan. I samverkan med IT-direktörerna i Östergötland och Kalmar ta fram en regional målbild för e- hälsa. Påbörja framtagandet av kontinuitetsplaner för våra beredskapssystem. Fortsatt framtagning av drift- och supportavtal på beredskapssystem, inklusive klassificerade SLA:er. Fortsätta ta ett helhetsgrepp kring samlat IT-ansvar i landstinget, för att säkerställa informations- och patientsäkerhet. Genomföra aktiviteter i handlingsplan baserad resultat från de tre politiska revisionerna år 2013. Genomföra aktiviteter kopplat i enlighet med Landstingets hållbarhetsprogram. Fortsätta aktiviteter i syfte att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Fortsatt framtagning av systemförvaltningsplaner för beredskapssystem. IT-centrum Helena Glemdal Bergkvist Förvaltningschef
Investeringsbudget 2014 (tkr) IT-centrum ID Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp Investeringar enligt spec IT-infrastruktur 31 700 IT-infrastruktur, besittningsrätter 17 000 Övriga applikationer, ej infrastruktur 12 000 Summa specade investeringar 60 700 Ospecade investeringar 0