Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan

Relevanta dokument
Socialnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan

Socialnämnden. Verksamhetsplan

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan

ANTAGEN AV UN DNR UN UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Socialnämnden. Verksamhetsplan

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan kulturnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Verksamhetsplan

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (21)

Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Program. för vård och omsorg

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan fritidsnämnden

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S)

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Socialnämnden i Järfälla

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Budgetrapport

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Presentation av budget

Uppdragshandling. Socialnämnden 2017

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013, socialnämnden

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager

Socialnämnden. Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget

Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP

4. Verksamhetsplan zor3-zor5, fritidsnämnden. 2. Kulturnämndens verksamhetsplan Verksamhetsplan utbildningsnämnden

Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Nämndsplan Socialnämnden. - Preliminär nämndsplan

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2012, Socialnämnden

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Plan för hållbart boende

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Region Gotlands revisorer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Uppdragshandling 2016

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Vallentuna den 10 februari 2012

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

Ekonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens.

VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse Socialnämnden. Ordförande: Leif Öhman (m) Bruttokostnad: tkr Antal ledamöter: Förvaltningschef:

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

Vård- och omsorgsnämnden

Socialnämndens mål. Socialnämndens mål med nyckeltal

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle

Ekonomisk rapport efter september 2015

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Verksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018

Transkript:

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-15 DNR SN 2012.059 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2013- Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2013- och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Förslag till verksamhetsplan för socialnämnden 2013-. Handlingar 1. Socialnämndens verksamhetsplan 2013-2. SN Verksamhetsplan 2013-3. SN VP 2013- - Bilaga Helena Åhman Tf socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88

2013 Socialnämnden Verksamhetsplan 2013-

Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning... 9 Tillväxt och utveckling... 9 Energi och miljö... 10 Budget 2013-... 11 Driftsbudget... 11 Investeringsbudget... 12 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-2(12)

Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2013-. Inledning Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." Kommunplanens 16 mål byggs upp runt fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö Under varje rubrik finns ett antal kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-3(12)

Nämndens uppgift Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-4(12)

Förutsättningar Socialnämnden i Vallentuna kommun står inför stora utmaningar under kommande planperiod. Just nu befinner vi oss i en lågkonjunktur som påverkar Vallentuna precis som övriga landet. Vallentunas befolkning ökar och kommunens demografiska utveckling går mot fler äldre och stor inflyttning av barnfamiljer. Detta kommer att innebära ökade behov av insatser från socialtjänsten. Verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde är starkt lagreglerade och kraven ökar från lagstiftaren när det gäller kvalitet och uppföljning. Ett särskilt fokus ligger här på uppföljning av placerade barn, vilket kommer att kräva utökade handläggarresurser. Från 1 januari kommer socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden att börja gälla. Den föreskriver krav på individuella bedömningar av insatser (hemtjänst inom särskilt boende), vilket i sin tur kan innebära ökade krav på bemanning inom särskilda boenden och mer resurser för individuella bedömningar inom myndighetsutövning. Socialförvaltningen har sedan mitten av 1990-talet verksamhetssystemen Sofia omfale och Sofia IFO. Det här är de datasystem som anställda inom förvaltningen använder för registrering gällande allt från handläggning, utredning och beslut till utförardokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Eftersom de nuvarande systemen är omoderna och håller på att avvecklas av leverantören, är förvaltningen i stort behov av ett nytt system. Upphandling sker under hösten 2012 och planen är att implementera ett nytt system under 2013. Ett intensivt år är med andra ord att vänta, där extra resurser i både tid och pengar kommer att krävas. Förhoppningen är att från ha ett system som är både mer lättarbetat och som ger bättre möjligheter att ta fram olika typer av statistik mm. Målet för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen är att erbjuda en god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård kommer att öka under planperioden genom att hemsjukvården planeras övergå från landstinget till kommunen. Kommunerna blir då huvudman för sjukvård för vuxna som bedrivs i den enskildes hem, med undantag av läkarinsatser. Uppdraget avser basal hemsjukvård. Hur detta kommer att påverka kommunen praktiskt och ekonomiskt är i dagsläget osäkert. Diskussioner pågår bl.a. vad gäller skatteväxling och mer konkret vilka uppgifter som ska föras över till kommunerna. En annat viktigt hälso- och sjukvårdsfråga är läkemedelsanvändning för våra äldre. Under planperioden kommer ett fortsatt fokus att riktas mot denna fråga. Forskning visar att många äldre har ett flertal läkemedel som i värsta fall motverkar varandra. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-5(12)

Bostäder för socialnämndens målgrupper är även fortsättningsvis ett prioriterat område. Insatser som kan ges i den enskildes bostad är i de flesta fall mer effektiva både vad gäller goda resultat för den enskilde och utifrån ekonomiska aspekter. Saknar den enskilde en bostad kanske det enda alternativet blir en dyr institutionsplacering. Framöver kommer behovet av bostäder yterliggare att öka utifrån kommunens åtaganden vad gäller nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar. Socialförvaltningen kommer fortsätta att utveckla samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen gällande utvecklingen av bostadsfrågan i kommunen. De av kommunfällmäktige anvisade driftsramarna för planperioden innebär stora utmaningar för socialnämnden. Beräkningar visar att det blir svårt att rymma volym- och kostnadsökningar inom givna ramar. De kommunala enheternas budgetar har i denna beräkning endast räknats upp med hänsyn till det effektiviseringskrav och justering av sociala avgifter och internränta som anges i kommunplanen. Ca 45% av socialnämndens totala budgetram avser placeringar och andra insatser som utförs av en extern vårdgivare. Kostnaderna för dessa regleras i avtal. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommenderar kommuner att använda OPI (Omsorgsprisindex) för uppräkning av avtal inom vård och omsorg. OPI baseras till 80% på lönekostnadsförändring och 20% på inflationstakt enligt konsumentprisindex. Trots effektiviseringskravet kommer alltså samtliga avtalsreglerade kostnader att räknas upp fullt ut. Uppräkningen för 2013 beräknas kosta 5,2 mkr, vilket är 3,1 mkr mer än vad denna del av ramen räknats upp med. För att klara effektiviseringskravet måste därför en större besparing göras inom de kommunala enheterna och/eller volymer minskas och/eller andra åtgärder sättas in. För att rymma samtliga verksamheter inom anvisade ramar har volymer generellt sett räknats upp mycket marginellt eller inte alls. Det största tillskottet är lagt inom äldreomsorgen och samtliga platser inom Väsbygårdens äldreboende återfinns nu i budget, vilket inte var fallet 2012. Driftsramarna är snäva, men socialnämnden kommer även fortsättningsvis att arbeta för att hålla ner kostnaderna och hitta kostnadseffektiva lösningar. Målet är att bedriva verksamheterna inom givna ramar. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-6(12)

Kommunens mål under treårsperioden Utgångspunkter Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder inte detaljstyra våra liv. Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för utvecklingen. Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitets-granskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma så länge som man vill ska stödjas. Trygghet och tillgänglighet skall prioriteras i omsorgen, och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kund/invånare 1. Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Socialnämndens indikator: - Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner Socialnämnden ska stärka kundens makt och inflytande över genomförandet av insatserna Socialnämndens indikator: - Alla med biståndsbedömd insats ska ha en individuell genomförandeplan Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-7(12)

Läkemedelsanvändningen ska göras mer effektiv och patientsäker i särskilda boenden för äldre Socialnämndens indikator: - Antalet olämpliga läkemedel inom särskilt boende för äldre ska minska jämfört med 2012 2. Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter. Indikator: - Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten Socialnämndens indikator: - Under planperioden utreda effekten av ett eventuellt införande av LOV (Lag om valfrihetssystem) inom flera av socialnämndens verksamhetsområden 3. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Socialnämndens indikator: - Kundenkät, där kundens sammantagna nöjdhet har ökat 7. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Indikator: - Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare Socialnämndens indikator: - Redovisa antal besök på Träffpunkten Socialnämndens beslut ska vara rättsäkra Socialnämndens indikator: - Redovisa antal överklagade beslut - Redovisa antal överklagade beslut som står sig 8. Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Indikator: - Andel individer med försörjningsstöd ska minska Socialnämndens indikator: - Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till följd av avsaknad av bostäder Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-8(12)

- Redovisa antal sociala kontrakt Socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur, bidra till att stärka föräldraförmågan samt till att stärka barns och ungdomars egen förmåga Socialnämndens indikator: - Redovisa förebyggande insatser God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. God ekonomisk hushållning 9. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Indikator: - Positivt ekonomiskt resultat - Kostnad för särskilt äldreboende lägre än jämförbara kommuner 10. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare Indikator: - Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram - Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-9(12)

Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Tillväxt och utveckling 13. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Socialnämndens indikator: - Redovisa samverkan med föreningar, privata utförare och offentliga aktörer engagerade i Träffpunkten och anhörigstöd - Redovisa antal organiserade samverkansmöten mellan privat- och egenregiverksamhet 11. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer Socialnämndens indikator: - Medverkan i möten avseende planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikation Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket inne-bär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmnings-metoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt håll-bart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Energi och miljö 15. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Indikator: - Källsorteringen av sopor ska öka - Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-10(12)

Budget 2013- Driftsbudget Driftsbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget 2012 2013 Ram enligt kommunplan 400,2 411,5 425,1 443,6 Totalt K 480,4 490,1 506,3 526,6 I -80,2-78,6-81,2-83,0 N 400,2 411,5 425,1 443,6 Politisk verksamhet K 1,7 1,5 1,5 1,5 I -0,7-0,5-0,5-0,5 N 1,0 1,0 1,0 1,0 Förvaltningsövergripande K 38,2 39,7 40,3 40,9 verksamheter I -3,9-2,4-2,4-2,4 N 34,3 37,4 37,9 38,6 Individ- och familjeomsorg K 66,9 73,1 78,1 83,6 I -13,0-18,7-21,7-24,8 N 53,9 54,4 56,4 58,7 Äldreomsorg K 201,1 203,5 209,9 217,2 I -41,2-39,3-39,4-37,7 N 159,9 164,2 170,5 179,5 Funktionsnedsättning K 154,8 152,5 156,0 162,0 enligt LSS I -19,4-16,0-15,5-15,8 N 135,4 136,5 140,5 146,1 Funktionsnedsättning K 17,8 19,8 20,5 21,4 enligt SoL I -2,0-1,7-1,7-1,7 N 15,8 18,1 18,8 19,6 * K=kostnad, I=intäkt, N=netto Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-11(12)

Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Totalt Socialnämnden 2012 2013 projekt Boende, södra Vallentuna 10,00 90,00 Verksamhetssystem 1,33 (1,33 mkr ombudgeteras från 2012) Årligt investeringsanslag 1,50 1,50 1,50 - Ombyggnad Väsbygården 1,04 - Investering, LSS (Hammarbacken) 0,10 - Övrigt 0,36 Inventarier nya Korallen 0,09 Totalt 1,58 1,50 1,50 11,5 Totalt projekt kan innehålla flera år än vad som visas ovan. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2013-12(12)

DNR SN 2012.059 2013- SOCIALNÄMNDEN Verksamhetsplan - bilaga

SID 2/25 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt... 3 Individ- och familjeomsorg... 5 HVB-placeringar, vuxna... 6 HVB-placeringar, barn och unga... 7 Familjehemsplaceringar, barn och unga... 8 Öppenvård och behandling... 9 Ekonomiskt bistånd... 10 Äldreomsorg... 11 Hemtjänst... 12 Permanent- och växel-/korttidsboende för äldre... 13 Funktionsnedsättning, LSS... 15 Korttidsvistelse i korttidshem för barn och ungdomar, LSS... 16 Elevhem, LSS... 17 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS... 17 Daglig verksamhet, LSS... 19 Funktionsnedsättning, SoL... 21 Särskilt boende, socialpsykiatri... 22 Boendestöd, socialpsykiatri... 23 Träningsboende samt boendestöd med neuropsykiatrisk inriktning... 23 Sysselsättning, socialpsykiatri... 24

SID 3/25 Socialnämnden totalt Budget Prognos Socialnämnden Förvaltningsövergripande 35 987 34 633 43 270 41 595 37 891 35 290 38 364 38 916 39 592 Individ- och familjeomsorg 40 254 43 968 45 966 49 354 53 915 53 860 54 401 56 440 58 743 Äldreomsorg 124 236 134 746 138 672 141 464 151 191 159 880 164 160 170 491 179 521 Funktionsnedsättning, LSS* 114 932 116 005 119 812 124 883 133 471 135 417 136 495 140 456 146 139 Funktionsnedsättning, SoL* 13 661 13 805 11 855 14 998 16 815 15 772 18 104 18 834 19 636 Totalt 329 070 343 158 359 575 372 295 393 283 400 219 411 524 425 137 443 631 *LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade *SoL = Socialtjänstlagen Budget 2012 Funktionsnedsättning LSS 34% Funktionsnedsättning SoL 4% Förvaltningsövergripande 10% Individ- och familjeomsorg 14% 2013 Funktionsnedsättning LSS 33% Funktionsnedsättning SoL 4% Förvaltningsövergripande 9% Individ- och familjeomsorg 13% Äldreomsorg 38% Äldreomsorg 40% Socialnämndens budgetram för 2013 uppgår till 411,5 mkr. Det innebär en utökning med 4,6% jämfört med 2012 års budget och 2,8% jämfört med 2012 års prognos. Tabellen ovan visar historiska nettokostnader, budget och prognos för 2012 samt beräknade nettokostnader för planperioden 2013-. Cirkeldiagrammen illustrerar budget 2012 och plan för 2013. Det som går att utläsa är att äldreomsorgen 2013 upptar en större andel, 40%, av den totala budgeten. I såväl utfall som budget 2012 ligger motsvarande procentsats på 38%. I de av kommunfullmäktige anvisade driftsramarna ligger ett effektiviseringskrav på 50% av lön och prisuppräkning. Ca 45% av socialnämndens kostnader avser köp av olika insatser av externa vårdgivare. Kostnaderna för dessa regleras i avtal. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommenderar kommuner att använda OPI (Omsorgsprisindex) för uppräkning av avtal inom vård och omsorg. OPI baseras till 80% på lönekostnadsförändring och 20% på inflationstakt enligt konsumentprisindex. Trots effektiviseringskravet kommer alltså samtliga avtalsreglerade kostnader att räknas upp fullt ut. För att klara detta krav måste därför en större besparing göras inom de kommunala enheterna och/eller volymer minskas och/eller andra åtgärder sättas in. OPI

SID 4/25 har för planperioden beräknats till samma nivå som för 2012 års uppräkning, dvs. 3%. Uppräkningen för 2013 beräknas kosta 5,2 mkr, vilket är 3,1 mkr mer än vad ramen räknats upp med. Kostnad för externa placeringar Beräknad kostnad 2012 (mkr) Uppräkning Beräknad kostnad 2013 (mkr) Beräknad uppräkning enligt OPI: 172 3,00% 177,2 Uppräkning enligt kommunplan: 172 1,225% 174,1 Differens: 3,1 Utökningen av ramen ska, förutom olika kostnads- och volymökningar, även rymma ökade nettokostnader bl.a. för anhörigstödet. Detta bidrag, på närmare 1 mkr, betalades tidigare direkt ut till socialnämnden, men ingår numera i kommunens allmänna bidrag. En reducering med motsvarande belopp har därför gjorts på intäktssidan inom blocket Förvaltningsövergripande. Eftersom nettobudgeten i plan 2013, jämfört med budget 2012, inte utökats i samma omfattning innebär det en ytterligare effektivisering. Inom detta block ligger förutom vissa förvaltningsövergripande kostnader, även kostnader för hela myndighetsavdelningen och verksamhetsstöd och kvalitet. I takt med en växande befolkning, ökade krav på uppföljning och annan rapportering med mera, kommer dock en utökning även inom detta block att krävas. I denna bilaga beskrivs hur uppräkningen av kostnader och volymer räknats fram inom de större verksamheterna. Generellt har de kommunala enheterna räknats upp med hänsyn till det effektiviseringskrav som anges i kommunplanen. Utöver detta har en reducering gjorts av budgetar utifrån den sänkta kostnaden för sociala avgifter. För de enheter som kommer att få en lägre hyreskostnad, till följd av den sänkta internräntan, har budgetar även reducerats med motsvarande belopp. Externa placeringskostnader har räknats upp med 3% och för vissa andra kostnader och intäkter har KPI (Konsumentprisindex) använts. Uppräkning av volymer har i möjligaste mån skett utifrån befolkningsprognosen och relevant åldersgrupp. För att inte överskrida de av kommunfullmäktige angivna ramarna ligger volymuppräkningen i många fall dock på en mycket låg nivå. Prognostiserade kostnader i denna bilaga avser delårsrapporten efter åtta månaders verksamhet 2012.

SID 5/25 Individ- och familjeomsorg Individ- och Budget Prognos familjeomsorg Boende, vuxna 3 398 2 963 3 043 3 971 3 395 3 237 3 425 3 611 3 802 Boende, barn 13 308 15 631 15 572 15 559 18 610 15 355 15 829 16 693 17 597 Öppen vård och behandling 10 477 11 313 10 369 8 467 10 327 11 402 11 343 11 640 12 012 Rådgivning 3 021 3 389 4 079 6 320 7 083 6 851 7 304 7 407 7 532 Ekonomiskt bistånd 10 049 10 672 12 904 15 038 14 500 17 015 16 500 17 089 17 800 Totalt 40 254 43 968 45 966 49 354 53 915 53 860 54 401 56 440 58 743 Budget Boende, 2012 Boende, vuxna 2013 vuxna Ekonomiskt Ekono- 6% 6% bistånd miskt 27% bistånd Boende, 30% barn 35% Rådgivning 13% Öppen vård och behandling 19% Rådgivning 14% Öppen vård och behandling 21% Boende, barn 29% Tabellen ovan visar historiska nettokostnader, budget och prognos för 2012 samt beräknade nettokostnader för planperioden 2013-. Cirkeldiagrammen illustrerar budget 2012 och plan för 2013. I planen har budgeten för olika typer av boende för barn reducerats medan en större andel lagts för ekonomiskt bistånd. Förändringen baseras på prognosen för 2012 samt antaganden framåt i tiden.

SID 6/25 HVB-placeringar, vuxna Antal HVB-placeringar varierar över tiden och volym och vårddygnskostnader har stor betydelse för utfallet. Tabellen och diagrammen nedan visar historiska värden samt beräkningar för planperioden. År Antal årsplaceringar dygn Antal personer 21 år - Placeringar i % av befolkning invånare 21 år- (befolkning) (kr/inv) 7,1 3 398 1 319 19 929 0,035% 171 4,7 2 963 1 744 20 245 0,023% 146 1,59% -14,16% 4,2 3 043 1 975 20 810 0,020% 146 2,79% -0,10% 3,5 3 971 3 136 21 337 0,016% 186 2,53% 27,26% Budget 2012 4,0 3 395 2 325 21 802 0,018% 156 2,18% -16,32% Prognos 2012 4,3 3 237 2 063 21 802 0,020% 148 2013 4,3 3 425 2 182 22 232 0,019% 154 1,97% 3,75% 4,4 3 611 2 248 22 665 0,019% 159 1,95% 3,42% 4,5 3 802 2 315 23 123 0,019% 164 2,02% 3,20% 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 HVB, vuxna Budget Prognos Antal personer 21 år - Antal årsplaceringar Årsplaceringar 8 7 6 5 4 3 2 1 0 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 19 500 19 000 HVB, vuxna Antal personer 21 år - Budget Prognos 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Ingen volymökning, jämfört med prognos 2012, finns med i planen för 2013, utan endast en kostnadsuppräkning i likhet med övriga externa placeringar med 3%. Från 2013 löper ett nytt ramavtal inom detta område med vårddygnskostnader som i flera fall ligger högt över denna uppräkning. Detta kan innebära att faktiska kostnader kommer att hamna över den beräknade nivån i den här planen. 400 350 300 250 200 Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Liknande kommuner IFO, Vallentuna, Vallentuna Kostnaden i Vallentuna för institutionsplaceringar av vuxna ligger i jämförelse med andra jämförbara kommuner lägre än genomsnittet, vilket illustreras i diagrammet till vänster. (De jämförbara kommunerna inom individoch familjeomsorgsområdet är Mark, Mjölby, Ulricehamn, Ljungby, Höganäs, Oskarshamn och Karlskoga). Källa: www.kolada.se

SID 7/25 HVB-placeringar, barn och unga År Antal årsplaceringar dygn Antal personer 0-20 år Placeringar i % av befolkning invånare 0-20 år (befolkning) (kr/inv) 8,3 8 881 2 940 9 025 0,092% 984 7,0 9 280 3 628 9 116 0,077% 1 018 1,01% 3,44% 7,4 8 966 3 302 9 304 0,080% 964 2,06% -5,34% 7,6 8 152 2 948 9 378 0,081% 869 0,80% -9,79% Budget 2012 8,5 9 270 2 988 9 523 0,089% 973 1,55% 11,98% Prognos 2012 7,5 7 802 2 850 9 523 0,079% 819 2013 7,5 8 123 2 967 9 651 0,078% 842 1,34% 2,73% 7,6 8 477 3 056 9 773 0,078% 867 1,26% 3,06% 7,7 8 847 3 148 9 937 0,077% 890 1,68% 2,64% 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 2004 2006 HVB, barn och unga Antal personer 0-20 år Årsplaceringar Budget 2012 Antal årsplaceringar 2013 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 2004 2006 HVB, barn och unga Antal personer 0-20 år Netto-kostnad Budget 2012 15000 2013 13000 11000 9000 7000 5000 3000 Nämnden har under en längre tid både utifrån ett kostnads- och individperspektiv, strävat efter att i möjligaste mån undvika institutionsplaceringar. För att illustrera detta arbete har i diagrammen ovan en något längre tidsaxel lagts in. Att komma ner ytterligare i volymer är svårt, eftersom en institutionsplacering i vissa fall är det enda alternativet. Volymen i planen för 2013 ligger på samma nivå som prognos 2012, och är därmed snäv. Förutom volymen är den beräknade vårddygnsersättningen av stor betydelse för den totala kostnaden, vilken i vissa fall kan ligga på en mycket hög nivå. Detta gäller i synnerhet tvångsplaceringar, placeringar enligt LVU (Lagen om vård av unga). 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Kostnad Institutionsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år Liknande kommuner IFO, Vallentuna, Vallentuna I likhet med institutionsplaceringar för vuxna ligger kostnaden i Vallentuna under genomsnittet. Jämförelsen är även här gjord med liknande och därmed jämförbara kommuner inom individ- och familjeomsorgsområdet. Källa: www.kolada.se

SID 8/25 Familjehemsplaceringar, barn och unga År Antal årsplaceringar totalt Familjehem Konsulentstödda dygn Antal personer 0-20 år Placeringar i % av befolkning invånare 0-20 år 25,2 5 773 628 9 025 0,28% 640 25,8 6 441 684 9 116 0,28% 707 25,6 6 601 706 9 304 0,28% 709 29,7 23,1 6,6 7 915 731 9 378 0,32% 844 Budget 2012 32,0 24,0 8,0 9 340 800 9 523 0,34% 981 Prognos 2012 28,0 25,5 2,5 7 553 739 9 523 0,29% 793 2013 28,5 26,0 2,5 7 706 741 9 651 0,30% 798 29,5 27,0 2,5 8 216 763 9 773 0,30% 841 30,5 28,0 2,5 8 750 786 9 937 0,31% 881 10 200 10 000 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 8 800 8 600 Familjehemsplaceringar Antal personer 0-20 år Årsplaceringar Budget Prognos Årsplaceringar 34 32 30 28 26 24 22 20 10 200 10 000 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 8 800 8 600 Familjehemsplaceringar Antal personer 0-20 år Netto-kostnad Budget Prognos er 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgick för 2012 till 9,3 mkr och baserades på 32 placeringar, varav åtta konsulentstödda familjehem. De konsulentstödda placeringarna köps in externt av företag. Kostnaderna för dessa är nästan det dubbla jämfört med vanliga familjehem. På grund av detta har dessa placeringar i möjligaste mån undvikits, vilket också lett till färre placeringar av denna typ. För 2013 har en volymuppräkning skett ungefär i nivå med befolkningsutvecklingen. Kostnadsbudgeten har däremot reducerats med 1,6 mkr och baseras på att färre konsulentstödda familjehem används. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Kostnad familjehemsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år Liknande kommuner IFO, Vallentuna, Vallentuna Uppgifterna i diagrammet är hämtade från kommun- och landstingsdatabasen, kolada. Här kan utläsas att kostnaderna för familjehemsvård i kr per invånare, 0-20 år, ligger lägre i Vallentuna i jämförelse med jämförbara kommuner. Källa: www.kolada.se

SID 9/25 Öppenvård och behandling Arbetet med att i första hand erbjuda olika öppenvårdsalternativ på hemmaplan kommer att fortsätta under planperioden. Individuella behov kan många gånger bättre mötas på detta sätt och är dessutom i de allra flesta fall mer kostnadseffektiv än dyra institutionsplaceringar. Utvecklingen under de senaste åren av den kommunala öppenvården, har inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott. Diagrammet nedan visar utvecklingen och planen av totala nettokostnader för såväl kommunal som extern öppenvård. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Tkr, netto 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Öppenvård, barn och unga Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto Budget Prognos 2012 2012 2013 Kommunal Extern År öppenvård, tkr öppenvård, tkr netto netto 3 689 3 958 5 552 2 912 4 029 2 151 3 502 1 993 Budget 2012 4 333 2 144 Prognos 2012 4 071 2 900 2013 4 372 2 289 4 433 2 389 4 507 2 525 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv 0-20 år Liknande kommuner IFO, Vallentuna, Vallentuna 2004 2005 2006 2007 Trots satsningar på öppenvårdsalternativ har kostnaden i Vallentuna legat på en relativt stabil nivå jämfört med andra jämförbara kommuner inom detta område. I diagrammet illustreras kostnadsutvecklingen från 2004 och framåt. låg den genomsnittliga kostnaden i Vallentuna under genomsnittet. Källa: www.kolada.se

SID 10/25 Ekonomiskt bistånd År Netto Förändring i tkr Förändring i % Antal invånare invånare 10 049 28 954 347 10 672 622 6,2% 29 361 363 12 904 2 232 20,9% 30 114 429 15 038 2 134 16,5% 30 715 490 Budget 2012 14 500 30 715 472 Prognos 2012 17 015 1 978 17,3% 31 325 543 2013 16 500-515 -3,0% 31 884 518 17 089 589 3,6% 32 440 527 17 800 711 4,2% 33 061 538 34 000 33 000 32 000 31 000 30 000 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 Ekonomiskt bistånd Budget Prognos Antal invånare Netto Netttokostnad 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 Kostnaderna för försörjningsstöd har successivt ökat. Under de senaste tre åren har kostnaderna ökat med ca 2 mkr per år. 2012 års budget ligger på 14,5 mkr, medan kostnaderna förväntas hamna på minst 17 mkr. Budgeten för 2013 är lagd något under denna nivå, 16,5 mkr ligger i planen för 2013. För och har sedan budgeten räknats upp enligt KPI (konsumentprisindex) och befolkningsprognosen. 16,5 mkr för 2013 kan vara något lågt räknat och förutsätter att kostnaderna i genomsnitt hamnar på en lägre nivå 2013 jämfört med 2012. I de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ingår, förutom direkt utbetalt försörjningsstöd, även vissa kostnader för härbärge, skyddat boende och liknande. Kostnader för denna typ av boende har ökat och befaras öka ytterligare på grund av avsaknaden av bostäder. 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Liknande kommuner IFO, Vallentuna, Vallentuna Trots kostnadsökningarna redovisar Vallentuna lägre kostnader i jämförelse med de, inom detta område, jämförbara kommunerna Mark, Mjölby, Ulricehamn, Ljungby, Höganäs, Oskarshamn och Karlskoga. Källa: www.kolada.se

SID 11/25 Äldreomsorg Budget Prognos Äldreomsorg Hemtjänst, intern 25 889 28 538 28 350 28 705 30 457 32 220 34 724 36 188 37 640 Hemtjänst, extern 0 0 1 326 5 087 5 656 5 568 5 497 5 740 5 982 Övrigt 10 762 9 154 8 889 8 101 9 736 8 492 8 505 8 190 8 373 Boende, externt 50 688 58 449 56 038 47 797 47 000 48 398 51 184 54 168 57 264 Boende, internt 36 897 38 605 44 069 52 341 58 342 65 203 64 250 66 205 70 262 Totalt 124 236 134 746 138 672 142 031 151 191 159 880 164 160 170 491 179 521 Budget 2012 Boende, internt 39% Hemtjänst, intern 20% Hemtjänst, extern 3% Övrigt 6% 2013 Boende, internt 39% Hemtjänst, intern 21% Hemtjänst, extern 3% Övrigt 5% Boende, externt 31% Boende, externt 31% Äldreomsorgen utgör kostnadsmässigt det största blocket inom socialnämndens ansvarsområde. Det är också det block som utökats mest inför 2013 jämfört med budget 2012. 13 mkr mer ligger i planen för 2013 jämfört med budget 2012, vilket motsvarar en utökning med 8,6%. Utökningen baseras på prognos 2012.

SID 12/25 Hemtjänst År Antal kunder Antal timmar Antal timmar per kund o mån kund och år Antal personer 65 - år Kunder i % av befolkning invånare 65 - år (befolkn.) (kr/inv) 245 25 889 105 668 3 766 6,51% 6 874 249 28 538 114 610 3 956 6,29% 7 214 5,05% 4,94% 268 103 775 32,3 29 676 110 730 4 194 6,39% 7 076 6,02% -1,91% 295 115 495 32,6 33 225 112 627 4 358 6,77% 7 624 3,91% 7,75% Budget 2012 296 117 230 33,0 36 113 122 003 4 529 6,54% 7 974 3,92% 4,59% Prognos 2012 315 125 000 33,1 37 787 119 960 4 529 6,96% 8 343 2013 327 130 367 33,2 40 221 123 000 4 679 6,99% 8 596 3,31% 3,03% 337 134 212 33,2 41 928 124 415 4 817 7,00% 8 704 2,95% 1,26% 345 137 444 33,2 43 622 126 441 4 933 6,99% 8 843 2,41% 1,59% 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 Hemtjänst Budget Prognos 2012 2012 Antal personer 65 - år Antal kunder 2013 Antal kunder 400 350 300 250 200 150 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Hemtjänst Budget Prognos 2012 2012 Antal personer 65 - år Netto-kostnad 2013 Netttokostnad 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Under de första åtta månaderna 2012 ökade antalet kunder med hemtjänst från 306 i januari till 323 i augusti. Antalet beviljade timmar ökade under samma period från drygt 9 200 i januari till drygt 11 100 i augusti, vilket innebär en utökning med 21%. En volymökning har alltså skett både vad gäller antal kunder och antal timmar. Antalet timmar har dock ökat i högre grad och därmed det genomsnittliga antalet timmar per kund. I genomsnitt erhöll varje kund 34,4 timmar under augusti månad. För planperioden har den genomsnittliga tiden per kund lagts något lägre, 33,2 timmar/kund/månad och antalet kunder har räknats upp utifrån befolkningsutvecklingen. 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Liknande kommuner äldreomsorg, Vallentuna, Vallentuna Diagrammet illustrerar kostnaden för hemtjänst per invånare 65 år och äldre. Den genomsnittliga kostnaden i Vallentuna är lägre i jämförelse med andra jämförbara kommuner inom äldreomsorgen (Upplands-Bro, Ekerö, Österåker. Värmdö, Härryda, Tyresö och Salem). Källa: www.kolada.se

SID 13/25 Permanent- och växel-/korttidsboende för äldre Antal personer, 80 år och äldre, förväntas procentuellt öka i större utsträckning än befolkningen totalt sett i Vallentuna under kommande år (se tabell nedan). Detta kommer att påverka behoven av insatser för denna grupp. År 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antal personer 80 år och äldre Procentuell förändring 845 897 925 941 960 996 1 045 1 108 1 157 1 212 1 274 1 363 1 453 6,15% 3,12% 1,73% 2,02% 3,75% 4,92% 6,03% 4,42% 4,75% 5,12% 6,99% 6,60% Tabellen nedan visar utvecklingen av antal platser och nettokostnader för särskilt boende för äldre. Under våren 2012 öppnades två avdelningar på Väsbygårdens äldreboende med totalt 18 platser. Driftsbudget för dessa platser saknades i 2012 års budget, men har lagts in i planen för 2013 på helårsbasis. Detta är en orsak till den kraftiga utökningen inom äldreomsorgen i planen 2013 jämfört med budget 2012. Drygt hälften av platserna, 53%, bedrivs i kommunal regi. Efterfrågan av boendeplatser minskade oväntat och platser stod då även tomma. Under 2012 har efterfrågan åter ökat och de olika boendena har fyllts upp. Under augusti månad uppgick antalet tomma platser till knappt fem i genomsnitt. Detta motsvarar knappt 2% av det totala antalet tillgängliga platser i kommunal regi och hos kommunens entreprenörer. Eftersom en omsättning av platser sker kontinuerligt, kommer det alltid finnas dagar då lägenheter står tomma. Denna beläggningsgrad är troligtvis en realistisk nivå och även den nivå som ligger i beräkningarna för planperioden. År Antal sålda årsplatser Antal platser totalt* Antal platser (för kommuninvånare) kund och år Antal personer 80 - år Kunder i % av befolkning invånare 80 - år (befolkning) (kr/inv) 184 6 190 84 500 458 617 836 22,04% 101 077 188 5 193 91 382 485 896 848 22,18% 107 761 1,44% 6,61% 185 8 193 94 340 508 902 845 21,94% 111 645-0,35% 3,60% 170 14 183 97 966 577 469 897 18,91% 109 215 6,15% -2,18% Budget 2012 173 21 194 98 686 572 026 925 18,65% 106 688 3,12% -2,31% Prognos 2012 187 21 209 107 084 571 256 925 20,27% 115 766 2013 190 22 212 108 627 571 962 941 20,18% 115 438 1,73% -0,28% 194 19 213 113 462 585 097 960 20,20% 118 190 2,02% 2,38% 201 12 213 120 492 599 701 996 20,17% 120 976 3,75% 2,36% *Beläggningsgrad ca 98 %

SID 14/25 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 Särskilt boende för äldre Antal personer 80 - år Antal platser (för kommun-invånare) Budget Prognos Antal platser 210 200 190 180 170 160 150 140 130 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 Särskilt boende för äldre Antal personer 80 - år Netto-kostnad Budget Prognos Netttokostnad 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 Den ökade efterfrågan som förväntas till följd av ett ökat antal äldre i Vallentuna, planeras mötas genom en minskad försäljning av platser till andra kommuner under planperioden. Antalet tillgängliga platser bedöms därmed tillräcklig under denna planperiod. Volymen är dock relativt lågt lagd. Andelen 80 år och äldre med plats i särskilt boende är för planperioden beräknad något lägre än 2012 års prognos. För att planen 2013 ska hålla ekonomiskt krävs att 22 årsplatser säljs till andra kommuner, vilket ligger i nivå med hösten 2012. 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalintäkter, kr/brukare Liknande kommuner äldreomsorg, Vallentuna, Vallentuna Vid en jämförelse av kostnad för särskilt boende per plats ligger för åren - Vallentuna under den genomsnittliga kostnaden i jämförelse med jämförbara kommuner. Tomma platser under bidrog till att kostnaden per plats ökade förhållandevis mer detta år. Källa: www.kolada.se

SID 15/25 Funktionsnedsättning, LSS Funktionsnedsättning Budget Prognos enligt LSS Boende för vuxna 58 103 60 431 60 006 62 271 64 066 68 100 68 532 70 198 73 308 Sysselsättning för vuxna 24 141 24 192 22 801 22 999 24 851 24 320 25 337 25 983 26 779 Boende för barn 15 828 15 507 18 858 20 111 22 234 18 876 17 208 17 849 18 567 Personlig assistans 10 680 10 010 11 613 12 200 14 329 15 627 16 155 16 791 17 451 Övrigt* 6 181 5 864 6 534 7 302 7 991 8 495 9 263 9 635 10 034 Totalt 114 932 116 005 119 811 124 883 133 471 135 417 136 495 140 456 146 139 Budget 2012 Övrigt Personlig 6% assistans 11% Boende för barn 17% Boende för vuxna 48% 2013 Personlig assistans 12% Boende för barn 13% Övrigt 7% Boende för vuxna 50% Sysselsättning för vuxna 18% Sysselsättning för vuxna 18% Blocket Funktionsnedsättning enligt LSS utgör 1/3 av socialnämndens totala budget. I planen för 2013 har budgeten utökats med 2,3% jämfört med budget 2012. Boende för vuxna har tilldelats en större andel, vilket baseras på dagens situation och prognos för 2012.

SID 16/25 Korttidsvistelse i korttidshem för barn och ungdomar, LSS År Antal vårddygn dygn Antal personer 0-20 år Vårddygn i % av befolkning invånare 0-20 år (befolkning) (kr/inv) 305 1 651 5 413 9 025 3,380% 183 527 1 708 3 241 9 116 5,781% 187 1,01% 2,41% 402 1 537 3 824 9 304 4,321% 165 2,06% -11,82% 556 2 375 4 271 9 378 5,929% 253 0,80% 53,25% Budget 2012 748 3 059 4 090 9 523 7,855% 321 1,55% 26,87% Prognos 2012 970 3 800 3 918 9 523 10,186% 399 2013 1296 5 102 3 937 9 651 13,429% 529 1,34% 32,47% 1312 5 320 4 055 9 773 13,425% 544 1,26% 2,97% 1334 5 572 4 177 9 937 13,425% 561 1,68% 3,01% Efterfrågan på korttidsboende för barn och ungdomar har ökat. uppgick antal vårddygn till totalt 556. För 2012 ligger prognosen på närmare 1000 dygn. I planen för 2013 beräknas antal vårddygn till 1296, vilket baseras på nuvarande placeringar samt en liten utökning utöver detta. För åren - ryms endast en mindre volymutökning, vilket illustreras i diagrammen nedan. Korttidsboende för barn och unga, LSS - Externa placeringar 10 200 10 000 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 8 800 8 600 8 400 Budget Prognos Antal personer 0-20 år Antal vårddygn Årsplaceringar 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 Korttidsboende för barn och unga, LSS - Externa placeringar Antal personer 0-20 år Budget Prognos 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

SID 17/25 Elevhem, LSS År Årsplaceringar Netto, tkr Genomsnittlig årskostnad per placering Kr / dygn 0-20 år Placeringar i förhållande till (befolk- (kr/inv) 5,5 5 750 1 045 2 864 9025 0,061% 5,6 6 205 1 108 3 036 9116 0,061% 5,98% 0,80% 8,0 9 579 1 197 3 280 9304 0,086% 8,07% 39,97% 7,9 9 635 1 227 3 361 9378 0,084% 2,44% -2,59% Budget 2012 7,5 9 770 1 303 3 569 9523 0,079% 6,20% -5,97% Prognos 2012 4,3 6 121 1 424 3 900 9523 0,045% 2013 2,5 2 584 1 034 2 832 9651 0,026% -27,40% -42,63% 2,7 2 875 1 065 2 917 9773 0,028% 3,02% 6,65% 2,9 3 180 1 097 3 004 9937 0,029% 2,98% 5,63% Antalet elevhemsplaceringar har minskat. Under 2012 avslutades fyra placeringar. För 2013 har budgeten kraftigt reducerats och är lagd på 2,6 mkr, jämfört med 9,8 mkr 2012. Förändringen beror till viss del på en övergång från elevhemsboende till bostad med särskild service för vuxna, vilket istället innebär högre kostnader för vuxenboende. Eftersom varje placering medför höga kostnader har den beräknade volymen stor betydelse för den totala kostnaden. Tillkommande placeringar utöver denna plan får alltså stor inverkan på total kostnad. 10200 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 8400 Elevhemsplaceringar, externt, LSS 0-20 år Årsplaceringar 2007 2012 2013 Antal barn 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bostad med särskild service för vuxna, LSS År Antal årsplaceringar Genomsnittlig årskostnad per placering dygn Antal personer 21 år - Placeringa r i % av befolknin g invånare 21 år- (befolkning) (kr/inv) 94,1 58 103 617 1 692 19 929 0,472% 2 915 93,5 60 431 646 1 771 20 245 0,462% 2 985 1,59% 2,38% 92,3 60 006 650 1 781 20 810 0,444% 2 884 2,79% -3,40% 95,5 62 271 652 1 786 21 337 0,448% 2 918 2,53% 1,21% Budget 2012 99,5 64 066 644 1 764 21 802 0,456% 2 939 2,18% 0,69% Prognos 2012 100,6 68 100 677 1 855 21 802 0,461% 3 124 2013 102,0 68 532 672 1 841 22 232 0,459% 3 083 1,97% -1,31% 102,2 70 198 687 1 882 22 665 0,451% 3 097 1,95% 0,47% 103,9 73 308 706 1 933 23 123 0,449% 3 170 2,02% 2,36%

SID 18/25 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 Boende för vuxna, LSS Budget Prognos Antal personer 21 år - Antal årsplaceringar Årsplaceringar 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 19 500 19 000 Boende för vuxna, LSS Antal personer 21 år - Budget Prognos 75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 Bostäder med särskild service enligt LSS återfinns såväl i kommunal regi som hos externa utförare. Drygt 100 personer i Vallentuna har idag denna insats. Antalet externa placeringar uppgår till 40 stycken hösten 2012. På grund av den snäva budgetramen ryms dock endast 39 i planen för 2013. Kostnadsmässigt har dock budgeten i planen för 2013 utökats med 4,5 mkr jämfört med 2012. Kostnadsnivån och kostnadsökningen 2012 ligger på en högre nivå än tidigare beräkningar. Den avtalsenliga uppräkningen enligt OPI (omsorgsprisindex) innebär en kostnad på närmare 1 mkr för dessa placeringar 2012. 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 Källa: kolada.se Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv 0-64 år Liknande kommuner LSS, Vallentuna, Vallentuna Diagrammet visar kostnaden för boende enligt LSS per invånare, 0-64 år. Här kan vi se att den genomsnittliga kostnaden i Vallentuna är högre än jämförbara kommuner (Ljungby, Värnamo, Mjölby, Mariestad, Finspång, Ljusdal och Lidköping). Om vi analyserar kostnaderna kan vi konstatera att årskostnaden för externa placeringarna i snitt ligger betydligt högre än för de kommunala enheterna (se tabell nedan) För en helt korrekt jämförelse måste även hänsyn tas till vårdtyngder, men även med en sådan hänsyn ligger kostnaderna för de externa placeringarna mycket över de kommunala. Externa placeringar Antal årsplaceringar Genomsnittlig årskostnad per placering dygn Kommunala placeringar Antal årsplaceringar Genomsnittlig årskostnad per placering 37,4 30 341 811 2 223 56,7 26 136 461 1 264 35,8 31 210 872 2 388 57,7 26 761 464 1 271 35,7 31 491 882 2 417 56,6 25 736 455 1 246 36,0 33 992 944 2 587 58,9 28 279 480 1 315 Budget 2012 37,5 33 854 903 2 473 Budget 2012 62,0 30 212 487 1 335 Prognos 2012 38,5 36 635 952 2 607 Prognos 2012 61,2 31 465 514 1 409 2013 39,0 37 990 974 2 669 2013 63,0 30 542 485 1 328 39,0 39 135 1 003 2 749 63,2 31 063 492 1 347 39,8 41 140 1 034 2 832 64,1 32 168 502 1 375 dygn

SID 19/25 Daglig verksamhet, LSS År Antal årsplaceringar Genomsnittlig årskostnad per placering Antal personer 21 år - Placeringar i % av befolkning invånare 21 år- (befolkning) (kr/inv) 103,8 24 141 232 19 929 0,521% 1 211 102,7 24 192 236 20 245 0,507% 1 195 1,59% -1,35% 100,5 22 801 227 20 810 0,483% 1 096 2,79% -8,31% 108,3 22 999 212 21 337 0,508% 1 078 2,53% -1,62% Budget 2012 108,0 24 851 230 21 802 0,495% 1 140 2,18% 5,75% Prognos 2012 110,0 24 320 221 21 802 0,505% 1 115 2013 107,0 25 337 237 22 232 0,481% 1 140 1,97% 2,17% 107,4 25 983 242 22 665 0,474% 1 146 1,95% 0,59% 108,2 26 779 247 23 123 0,468% 1 158 2,02% 1,02% 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 Daglig verksamhet för vuxna, LSS Budget Prognos Antal personer 21 år - Antal årsplaceringar Årsplaceringar 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 19 500 19 000 Daglig verksamhet för vuxna, LSS Antal personer 21 år - Budget Prognos 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 Personer i Vallentuna som ingår i LSS personkrets erhåller sysselsättning såväl i kommunal som privat regi. Det totala antalet arbetstagare har successivt ökat under åren. Volymökningen har främst skett inom den kommunala dagliga verksamheten MIVA (Människor I Verksamhet och Arbete). I likhet med boende enligt LSS saknas i planen för 2013 minst en extern placering, p.g.a. den snäva budgetramen. I tabellen ovan kan utläsas att planen för 2013 ligger under 2012 års prognos vad gäller volym. Däremot har kostnaderna per arbetstagare räknats upp.

SID 20/25 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 Kostnad daglig verksamhet, enl LSS kr/inv 0-64 år Liknande kommuner LSS, Vallentuna, Vallentuna I likhet med boende för vuxna, LSS ligger kostnaderna för daglig verksamhet, LSS i Vallentuna i genomsnitt högre i jämförelse med liknande kommuner. Även här kan vi vid en analys se att de externa platserna är dyrare än de kommunala (se tabell nedan). Kurvorna i diagrammet närmar sig varandra, vilket troligtvis kan förklaras av att volymökningen i Vallentuna främst skett inom den kommunala verksamheten. Externa placeringar Antal årsplaceringar Genomsnittlig årskostnad per placering Kommunala placeringar Antal årsplaceringar Genomsnittlig årskostnad per placering 52,0 13 296 256 51,8 10 845 209 47,0 12 910 275 55,7 11 283 203 43,0 12 276 285 57,5 10 525 183 49,0 11 701 239 59,3 11 298 190 Budget 2012 47,0 12 140 258 Budget 2012 61,0 12 711 208 Prognos 2012 47,0 11 858 252 Prognos 2012 63,0 12 462 198 2013 44,0 12 081 275 2013 63,0 13 256 210 44,1 12 478 283 63,3 13 505 213 44,2 12 889 292 64,0 13 890 217

SID 21/25 Funktionsnedsättning, SoL Funktionsnedsättning Budget Prognos enligt LSS Träningsboende* 0 0 0 2 808 3 926 2 998 3 641 3 803 3 979 Boendestöd 4 524 4 739 4 405 4 724 5 944 5 309 6 092 6 243 6 426 Särskilt boende 5 679 5 825 4 080 3 868 3 100 4 392 4 340 4 551 4 770 Sysselsättning 2 771 2 745 3 030 3 378 3 592 2 820 3 743 3 910 4 093 Övrigt 688 495 339 220 253 253 288 327 368 Totalt 13 661 13 805 11 855 14 998 16 815 15 772 18 104 18 834 19 636 * Träningsboendet bokfördes under bostad med särskild service för vuxna inom blocket "Funktionsnedsättning, LSS" t.o.m. Budget 2012 Sysselsättning 21% Övrigt 2% Träningsboende 23% 2013 Sysselsättning 21% Övrigt 2% Träningsboende 20% Särskilt boende 19% Boendestöd 35% Särskilt boende 24% Boendestöd 34% Funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen är kostnadsmässigt det minsta blocket. Det utgör ungefär 4% av nämndens totala ansvarsområde. Här återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning.