Barn- och ungdomsnämnden

Relevanta dokument
Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Månadsrapport maj 2019

1. Principer för resursfördelningsmodell

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Kvartalsrapport september med prognos

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Barn och elevpeng 2015

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Månadsrapport februari 2019

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto

Månadsrapport januari 2019

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Barn-och familjenämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag

Uppföljningsrapport per april 2018

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Dnr BUN18/19. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019, Rapport

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2017, revidering och komplettering

Utbildningsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Beslut om bidrag till fristående verksamhet Kalmar Waldorfskola

Budget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC)

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt

Bilaga 1. (reviderad ) Budget hösten Grundskolenämnden

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Bildningsnämndens handling Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Årets resultat och budgetavvikelser

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsuppföljning. April 2012

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Barn- och familjenämnden

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Transkript:

Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster -166,7-169,5-2,8 Övriga kostnader -32,3-34,3-2,0 Verksamhetens kostnader -722,6-725,4-2,8 Avskrivningar -6,7-6,3 0,4 Verksamhetens nettokostnader -665,7-665,7 0,0 Kommunbidrag 665,1 665,1 0,0 Finansnetto -0,3-0,2 0,0 Årets resultat -0,9-0,9 0,0 Investeringar Belopp i tkr Budget juli /budget Inventarier 4 050 4 040 10 It-utrustning 1 950 1 940 10 Maskiner 0 0 0 Musikinstrument 0 20-20 Summa investeringar 6 000 6 000 0 Ekonomisk sammanfattning Drift Årsen för det ekonomiska resultatet år per juli månad indikerar ett resultat om minus 0,9 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet är minus 0,9 mnkr p.g.a. att barn- och ungdomsnämnden har planerat att använda eget kapital för projektet ett-till-ett, d v s en satsning på lärverktyg i skolåren 7-9. Enligt en per maj månad bedömdes skolenheterna generera ett nollresultat. I en per juli månad har denna bedömning kvarstått. De skolenheter som i tidigare arbete har rapporterat störst svårigheter att förmå en att rymmas inom ramen för budgeten, har i en per maj 1

och juli månader uppgett mer positiva förväntningar beträffande årets ekonomiska resultat än vid årets tidigaste årser. Planerade organisationsförändringar till höstterminen är den främsta orsaken till detta. Notera att skolenheternas förvärvade underskott har skrivits av, varför de fristående skolenheterna har kompenserats på lika villkor per barn/elev. Denna kompensation har kostat 2,5 mnkr. För att finansiera detta erhöll barn- och ungdomsnämnden erhållit 2,5 mnkr i tilläggsanslag. Därtill tilldelades barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag för att säkra grundbemanningen i kommunens landsbygdsskolor. Utan detta tilläggsanslag hade avvikelsen mot budget varit negativ. Förvaltningen bedömer att det finns arbete kvar att anpassa organisationen utefter ekonomiska förutsättningar. Dessutom förefaller effekterna av operativmigrering av datorer vara oviss; frågan om reinvestering kvarstår. Därtill råder det osäkerhet kring optimeringen av förskoleplatser till hösten, där enheter planeras bli ligga vilande för att hantera överkapacitet. Nedan följer en översiktlig beskrivning av det ticerade ekonomiska resultatet per Politisk +0,2 mnkr En bedömning av den allmänna resursförbukningstakten bakomligger denna. Förskola -0,5 mnkr Fler omsorgstimmar i förskolan än budgeterat medför högre kostnader än budgeterat. Därtill bedöms föräldraintäkterna understiga budgeterade nivåer. Fritidshem +2,1 mnkr Fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan ticerade och budgeterade värden. Pedagogisk omsorg +0,9 mnkr Färre barn än budgeterat. Förskoleklass -1,2 mnkr Fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan ticerade och budgeterade värden. Grundskola -2,6 mnkr Enheterna bedömer sammantaget att grundskolan förväntas generera ett underskott. Därtill gäller att fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan ticerade och budgeterade värden. Satsningen på karriärtjänster påverkar en så att både intäkterna och kostnaderna överskrider budget med vardera 1,0 mnkr för detta ändamål. Grundsärskola +1,2 mnkr Ökade intäkter p.g.a. interkommunal ersättning för elever från annan kommun. Kost +/-0,0 Ingen avvikelse. 2

Investeringar en per juli månad påvisar att budgeterade investeringsmedel huvudsakligen förbrukas enligt plan. Det är försenade investeringar på Stadsskogenskolan och förskolan Älvdansen. Kvarstående investeringar från år 2013 bedöms hanteras inom ram. Frågan om huruvida lärverktyg ska leasas eller köpas in med investeringsmedel är en stor fråga. Migreringen till Windows 7 får stora effekter i en. Antalet datorer i en har minskat märkbart. Det finns inte investeringsmedel för att köpa in motsvarande nya datorer. D v s att reinvestering inte kan genomföras, vilket får stora konsekvenser för en, som får ett väsentligt mindre datorer. Det finns flera orsaker till den uppnådda situationen. Kostnaderna och omfattningen av migreringens effekter var inte kända i en vid och inför arbetet med flerårsstrategin. Därtill har barn- och ungdomsnämndens investeringsram blivit sänkt liksom för övriga nämnder. Om det finns utrymme att omfördela investeringsram mellan nämnderna, är barn- och ungdomsnämnden angelägen om att få ytterligare investeringsram. Styrtal Förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år i barn/ele ver, 2199 2261 2199 +/-0 Fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år i barn/ele ver, 1970 1881 1970 +/-0 Förskoleklass, skola åk 1-9, särskola i barn/el ever, 4469 4429 4469 +/-0 3

Kostnader och intäkter per huvud, exkl. kost Belopp i mnkr Budget Diff +/- Kostnader Politisk -1,0-0,8 0,2 Förskola -255,6-255,9-0,3 Fritidshem -63,1-61,8 1,4 Pedagogisk omsorg -7,7-6,9 0,8 Förskoleklass -20,1-21,4-1,3 Grundskola -364,6-367,8-3,2 Grundsärskola -17,7-17,4 0,3 Summa -729,7-731,9-2,2 Intäkter Politisk 0,0 0,0 0,0 Förskola 28,6 28,4-0,2 Fritidshem 17,2 17,9 0,7 Pedagogisk omsorg 1,0 1,2 0,1 Förskoleklass 0,4 0,5 0,1 Grundskola 15,9 16,5 0,6 Grundsärskola 0,5 1,4 0,9 Kommunbidrag 665,1 665,1 0,0 Summa 728,8 731,0 2,2 Netto -0,9-0,9 0,0 4

Kostnader och intäkter per huvud; kost Belopp i mnkr Budget Diff +/- Kostnader Kost -75,5-73,9 1,6 Summa -75,5-73,9 1,6 Intäkter Kost 75,5 73,9-1,6 Summa 75,5 73,9-1,6 Netto 0,0 0,0 0,0 5