1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April
2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr. Den negativa avvikelsen är hänförlig till Socialnämndens bedömda underskott. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar på ett utfall som sammanfaller med budget, dock bedöms skatteintäkterna bli något lägre och generella statsbidrag något högre än budget. Orsaken är regeringens beslut om höjning av grundavdrag för personer över 65 år som kompenseras via ökade statsbidrag. Denna justering skedde efter att budgeten antogs av kommunfullmäktige. Nämnder/Styrelse Kommunstyrelsen prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad driftsbudget. En risk om ett överskridande föreligger om 0,3 mnkr vilket åtgärdas genom en allmän återhållsamhet. Revisionen prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad driftsbudget. Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse om 7,5 mnkr mot tilldelad driftsbudgetram. Köpta platser SoL Psykiatri, prejudicerande kammarrättsdom innebär att Höörs kommun tar över betalningsansvar från andra kommuner för personer boende på privata vårdhem i Höörs kommun, -0,9 mnkr. Försäkringskassan ersätter inte alla utförda beviljade timmar inom personlig assistans samt att nya medborgare tillkommit med LASS-insatser motsvarande -3,3 mnkr. En utökning om fyra lägenheter på Björklövet för personer med demens -0,9 mnkr. Lokalkostnadsökningar motsvarande -0,9 mnkr. Extra korttidsplatser -0,5 mnkr äldreomsorgen. Ekonomsikt bistånd prognostiserar en negativ avvikelse mot tilldelad driftsbudget om -0,7 mnkr. Dokumentnamn April Externa platser slutenvård/jourhemsplaceringar inom Individ- och familjeomsorg om -0,6 mnkr.
3 (5) Förutom ovan nämnda väsentliga poster finns det ett antal plus och minus inom socialnämndens verksamhetsområde som netto genererar ett överskott motsvarande 0,3 mnkr. Social sektor inleder under 2011 ett stort treårigt utvecklingsarbete som kommer att påverka prognosarbetet eftersom de under hela perioden kommer att ha olika omställningskostnader. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse om 0,1 mnkr mot tilldelad driftsbudget. BUN har fått godkänt att lämna ett underskott om 0,8 mnkr på rektorsområde 6 Tjörnarp/Norra. I denna prognos beräknas underskottet bli 0,8 mnkr till följd av ett lågt barn-/elevunderlag. Underskottet täcks av motsvarande överskott i kommunstyrelsens anslag för avsett ändamål. Rektorsområde 1, underskottet, 0,3 mnkr, beror på att lärarorganisationen inte är anpassad till prognostiserat elevantal för året. Till våren går två paralleller ur skolår 6 medan skolår 1 endast blir enparallellig till hösten. Barnomsorgen totalt prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr hänförlig till personalkostnader. Netto av planerad skolpengsneddragning och tilläggsbidrag avviker negativt med 0,4 mnkr mot anslagna medel. Till följd av beslut att stänga Norra Rörums skola sparas lokalkostnader om 0,2 mnkr Gymnasieskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot tilldelad drifsbudgetram om 0,7 mnkr. Priserna i riksprislistan sänktes till höstterminen 2010 vilket gör att prisbilden till de fristående gymnasieskolorna fortfarande är låg trots kostnadsuppräkningar. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad driftsbudget. En risk om ett överskridande föreligger om 0,2 mnkr vilket åtgärdas genom en allmän återhållsamhet. Tekniska nämnden, avgiftsfinansierat, prognostiserar en positiv avvikelse mot tilldelad driftsbudget om 0,1 mnkr. Detta beror på att kapitalkostnaderna blir lägre då planerade investeringar inte blir färdigställda under året, plus 1,0 mnkr. Intäkterna blir lägre än budgeterat, -0,9 mnkr. Dokumentnamn April Tekniska nämnden, skattefinansierat, prognostiserar en positiv avvikelse mot tilldelad driftsbudget om 0,4 mnkr.
4 (5) Nettoöverskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster. Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot tilldelad driftsbudget om 0,2 mnkr. Detta beror i huvudsak på ändrade tjänstgöringsgrader. Inlämnade förslag till besparingsåtgärder: Socialnämnden Social Sektor har under 2011 inlett ett stort 3-årigt utvecklingsarbete. Under våren kommer resursfördelningssystem utarbetas samt testas på pilotgrupper. För att komma i ram se åtgärdsplan lämnad till KS den 14/4-2011. Ramen för ekonomiskt bistånd ligger utanför Socialnämndens huvudram enligt beslut KF, dock ingår den i ovan prognos om -721 tkr. Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattningsvis prognostiseras ett överskott inom gymnasieramen om 658 tkr. För övriga verksamheter är underskottet 800 tkr vilket är motsvarar det underskott som BUN tilläts lämna för Norra Rörums skola. Uppföljning investeringsredovisning med årsprognos Investeringsuppföljningens årsprognos påvisar att investeringsvolymen för 2011 uppgår till 73,0 mnkr. Om denna prognos infaller så kan det bli aktuellt med nyupplåning under senare delen av år 2011 för att finansiera investeringsvolymen. De kostnader som blir en konsekvens av en eventuell upplåning kommer delvis att täckas av ökade taxeintäkter från och med 2012. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar kompletteringsbudgeten för investeringar vid sitt maj sammanträde så uppgår investeringsbudgeten till netto 126,3 mnkr. Detta ger en positiv budgetavvikelse om 53,3 mnkr. Investeringsvolymen till och med den 30:e april uppgår till 20,7 mnkr. De större investeringarna återfinns inom kommunstyrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden. Dokumentnamn April
5 (5) Sammanfattning Ekonomikontoret konstaterar att socialnämnden bedömer att budgetöverskridandet blir ytterligare sämre för april månad. I samband med fastställandet av budget 2011 beslöt kommunfullmäktige att skattenivån ska sänkas senast 2013 och att möjligheter till kostnadseffektiviseringar ska redovisas under innevarande år. Detta innebär att det ställs ännu högre krav på att nämndernas nettokostnader inte överstiger tilldelade resursramar. Det aktuella prognosläget föranleder ekonomikontoret att föreslå att kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov används ytterst återhållsamt. Ekonomikontoret förutsätter i denna prognos att endast 2,0 mnkr av 4,5 mnkr disponeras för sådana ändamål. Michael Andersson Ekonomichef Lars-Johan Rosvall Redovisningschef Dokumentnamn April
DRIFTSREDOVISNING 2011 (mnkr) Nämnd/Förvaltning Budget Prognos april Avvikelse 2011 helår 2011 helårsprognos Kommunstyrelse och räddningstjänsten 64,4 64,4 0,0 Revision 0,7 0,7 0,0 Socialnämnd 202,1 208,9-6,8 Ekonomiskt bistånd 11,4 12,1-0,7 Barn- och Utbildningsnämnd 247,5 248,3-0,8 Gymnasieskolan 70,9 70,2 0,7 Kultur- och fritidsnämnd 32,0 32,0 0,0 Teknisk nämnd, skattefinansierad 22,4 22,0 0,4 Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad 0,0-0,1 0,1 Miljö- och byggnadsnämnd 3,1 2,9 0,2 Totalt för nämnder och förvaltningar 654,5 661,4-6,9 Centrala poster Pensionskostnader 5,9 5,9 0,0 Förändring semesterskuld 1,1 1,1 0,0 Avkastning bolag -3,0-3,0 0,0 Kalkylerade kapitalkostnader -28,0-28,0 0,0 Utvecklingsprojekt 2,4 2,4 0,0 Nya projekt 1,2 1,2 0,0 Oförutsedda behov KF 0,7 0,7 0,0 Oförutsedda behov KS 4,5 2,0 2,5 Reserverade medel exploatering 1,0 1,0 0,0 Avskrivningar 15,8 15,8 0,0 Totalt centrala poster 1,6-0,9 2,5 Verksamhetens nettokostnader 656,1 660,5-4,4
RESULTATRÄKNING (mnkr) Budget Prognos april Avvikelse 2011 2011 helårsprognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad -656,1-660,5-4,4 Skatteintäkter 528,5 518,7-9,8 Generella statsbidrag 131,7 141,5 9,8 Finansiella intäkter 2,2 2,2 0,0 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 6,3 1,9-4,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 6,3 1,9-4,4 Nyckeltal: Verksam nettokostnad + finansnetto 96,7% 97,3% /skatteintäkter + gen statsbidrag Not: Verksamhetens nettokostnad är exklusive avskrivningar
Höörs Fastighets AB Ekonomisk uppföljning april 2011 Resultatbudget Utfall Budget Prognos Intäkter Tertial1 2011 Helår 2011 Helår 2011 Hyror 35 077 105 316 106 316 Drift 2 917 8 076 8 426 Administration mm 0 274 274 Övrigt 11 321 321 Summa 38 005 113 987 115 337 Kostnader Administration -10 603-27 628-28 628 Löpande -1 761-2 950-3 450 Periodiskt -4 922-15 487-15 487 Driftkostnad -7 284-18 175-19 175 Försäkring marknadsföring -639-1 135-1 135 Summa -25 209-65 375-67 875 Resultat före avskrivningar 12 796 48 612 47 462 Avskrivningar -5 292-15 795-16 095 Summa -5 292-15 795-16 095 Finansiella poster Fin intäkter 204 450 200 Fin kostnader -8 322-28 469-27 939 Summa -8 118-28 019-27 739 Resultat efter finansnetto -614 4 798 3 628 Årets resultat -614 4 798 3 628 Noter Intäkter Hyror Drift Administration mm Övrigt Kostnader Administration Löpande Periodiskt Driftkostnad Försäkring marknadsföring Avskrivningar Finansiella poster Fin intäkter Fin kostnader Kommentar: De hyresintäkter koncernen får från sina lokaler och bostäder Kommunens kostnader för driftkostnaderna i deras verksamhetslokaler Koncerninterna poster mm Övriga intäkter diverse slag Har finns personal, lokal, material, hyror mm Kostnader för att sköta det löpande underhållet i fastigheterna och bostäder färg, tapeter mm Kostnader för att utföra planerade åtgärder i fastigheterna enligt fast lagd plan. Värme, vatten, olja, el pellets Försäkrings- och marknadsföringskostnader Värdeminskningen av koncernens fastigheter, inventarier och markanläggningar Ränteintäkter Räntekostnader och borgensavgift till kommunen. Utfallet för Tertial 1 är svagt positivt i relation till utfallet per Q1 (-705 Ksek). Intäkterna ökar något i april till följd av hyreshöjning i HBAB och likaså räknar vi med en intäktsökning under fortsättningen av året till följd av ökad uthyrning i Brinken1. Detta i kombination med minskade driftskostnader under sommarmånaderna och förbättrad uppföljning avseende våra kostnader gör att vi ser fram med tillförsikt på året. Prognosen för helåret kvarstår från föregående månad, men en ny prognos kommer att levereras tillsammans med bokslutsanalysen i samband med nästa styrelsemöte. Kristina Forslund VD
INVESTERINGSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 Tkr Tkr Nämnd Redovisat per 2011-04-30 Budget 2011 Helårsprognos Nettoavvikelse Aktiverat Aktiveras Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Helår 2011-04-30 Prognos Kommunstyrelsen 14 978 0 14 978 61 572 0 61 572 41 513 0 41 513 20 059 1 521 40 433 Socialnämnden 238 0 238 2 211 0 2 211 2 020 0 2 020 191 238 2 020 Barn- och utbildningsnämnden 548 0 548 4 422 0 4 422 4 382 0 4 382 40 546 4 382 Kultur- och fritidsnämnden 200 0 200 3 026 0 3 026 1 810 0 1 810 1 216 0 1 810 Tekniska nämnden - avgift 3 963 368 3 595 27 781 0 27 781 14 215 4 150 10 065 17 716 0 0 Tekniska nämnden - skatt 1 095 0 1 095 27 277 0 27 277 13 197 0 13 197 14 080 0 1 093 Totalt 21 022 368 20 654 126 289 0 126 289 77 137 4 150 72 987 53 302 2 305 49 738 Tkr Tkr Bolag Redovisat per 2011-04-30 Budget 2011 Helårsprognos Nettoavvikelse Aktiverat Aktiveras Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Helår 2011-04-30 Prognos HFAB-koncernen 608 0 608 3 915 0 3 915 4 935 0 4 935-1 020 0 4 935 Totalt 608 0 608 3 915 0 3 915 4 935 0 4 935-1 020 0 4 935
UPPFÖLJNING KAPITALFÖRVALTNING 2011 april Nominellt Marknads värde värde Förändring tkr tkr tkr Danske invest 21 460 24 829 3 369 Agenta Hedge 9 800 10 379 579 Carlson Investment 16 146 16 866 720 Robur Stella Sverige 4 626 6 247 1 621 Robur Ethica Sverige 7 175 9 712 2 537 Totalt 59 207 68 033 8 826