SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

Relevanta dokument
Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T1 för 2010 enligt nedanstående.

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3)

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012

IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013

Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2009 enligt nedanstående.

Försörjningsstöd Utredning Vuxen

Socialnämnden i Järfälla

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2010 enligt nedanstående.

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomirapport efter juli 2014

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående.

Ekonomisk rapport efter juli 2015

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Stadsledningskontoret(SLK) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT T3 : 2013

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Social- och äldrenämndens förslag till Mål & Budget 2011

BUP Socialnämnden

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående.

Bilaga 1 Nyckeltal och mått

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Tertialbokslut T social- och äldrenämnden

Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T2 för 2010 enligt nedanstående.

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Avstämning budget 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Befolkningsutveckling

Månadsbokslut T social- och äldrenämnden

Tertialbokslut T Social- och Äldrenämnden

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Nyckeltal till årsredovisningen Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd Data avser år 2018 Data för 2017

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Delårsbokslut, tertial

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 10 Stadsdelsnämnd. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Månadsrapport. Socialnämnden

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3. Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stadsdelsnämnd

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport februari 2016

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Nyckeltal till årsredovisningen 2014 Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör Data avser år 2014 Data för 2013 är med för att kunna se skillnad

Rapport. Medlemsundersökning om LSS-insatser. Autism- och Aspergerförbundet

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Internbudget Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Socialnämnden bokslut

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut - Tertialbokslut T3 för 2012 enligt tjänsteskrivelse.

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Verksamhetsberättelse 2015 Socialnämnden

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager

att anta de reviderade förslagen till kvalitetsdeklarationer för verksamheter inom Vård och omsorg.

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Månadsrapport november 2015

Bokslut 2018 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Nyckeltal till årsredovisningen 2017 Stadsdelsnämnd 706 Bromma Data avser år 2017 Data för 2016 är med för att kunna se skillnad

Kostnad per brukare 2013

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

715 Skarpnäck

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Ekonomisk rapport efter september 2016

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorg

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

BUP Socialnämnden. Kvartal

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

Bilagor Avstämning budget 2015 NF

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Transkript:

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta -Arbete med förändrade arbetssätt, rutiner och riktlinjer -Årsprognosen indikerar i nuläget 1107,8 mkr, vilket är 41,5 mkr bättre än budget -Samtliga verksamheter förutom IFO/Beroende i balans eller bättre jämfört med budget -Aktivt arbete med införande av nya modeller/verktyg för kostnads- och verksamhetsuppföljning (rullande årsvärde och uppföljningsverktyg)

IFO- BARN OCH UNGDOM Bokslut T1 2010 - Andel utredningar med handläggningstid > 4månader ; 21 %, ej uppfyllt. Förbättring mot tidigare -Bedömningen är att alla beslut varit välgrundade och korrekta - Dygnsvård ligger oförändrad - Förstärkta familjehem används i större utsträckning -Genomförandeplaner finns i alla öppna insatser - Årsprognosen indikerar i nuläget + 8,7 mkr bättre än budget - Förstärkt familjehemsvård mer kostnadseffektiv och bättre alternativ till institutionsplaceringar - Kostnadsöversyn kring skolpengen vid placeringar pågår - Hög kostnadsmedvetenhet på enheten - Utvecklingsarbete kring volym och kostnadskontroll pågår -Eftervården behöver förstärkas -Vårdnadstvisterna tenderar minska

IFO- FÖRSÖRJNINGSSTÖD Bokslut T1 2010 - Andelen ärenden med försörjningsstöd oförändrat - Genomsnittliga bidragstidens längd i april är lägre jämfört med helåret 2009 ( 5,67 månader jämfört 5,86 månader) -Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader utfall=58 % jmf med målvärdet <55 %, ej uppfyllt - Ökat tryck på mottagningsgruppen från personer som saknar bostad - Arbetet att fastställa rutiner hur ArbetslinjeN ska följas upp pågår - Översyn av rutiner pågår dels för att säkerställa att alla utbetalningar är korrekta samt att granska ärendehanteringen - Årsprognosen indikerar i nuläget + 12,4 mkr bättre än budget. Försörjningsstödet fortsatt sjunkande tendens - Arbetsförmedlingen har erhållit resurser som leder till fler arbetsmarknadsåtgärder, nystartsjobb mm. - Utvecklingsarbetet med Arbetslinjen ger effekt/resultat - Tydligare riktlinjer och kontroll - Verksamheten ensamkommande flyktingbarn i uppbyggnadsfas. Kommer på sikt att kräva ökade resurser

IFO- BEROENDE Bokslut T1 2010 - Ärendeinflödet och antalet anmälningar ökar dramatiskt - Antalet LVM anmälningar ökar - Målgrupp med komplex problematik, vilket kräver att fler aktörer samverkar för att helhetsperspektivet för den enskilde belyses - Alternativa vårdformer för missbrukskroniker undersöks - Årsprognosen indikerar i nuläget 2,6 mkr sämre än budget - Ökade placeringskostnader bidrar till kostnadsökningen -Ökat vårdbehov i form av stödboende bidrar också till kostnadsutvecklingen - Utvecklingsarbete kring volym och kostnadskontroll pågår

HANDIKAPP Bokslut T1 2010 -Volymer och kostnader på stabil nivå -Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 3 mån, uppfyllt -Erbjudande om plats inom 6mån, uppfyllt (följer boendeplaneringen) -Gruppbostaden i Älta inflyttningsklar i början av mars 2010 - Kundval inom boendestöd införs juli 2010 - Årsprognosen indikerar i nuläget + 9,6 mkr bättre än budget - Högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp har inneburit färre placeringar i gruppbostad - Ökad kostnadsmedvetenhet hos handläggarna

SOCIALPSYKIATRI Bokslut T1 2010 -Volymer ligger på en stabil oförändrad nivå, 257 aktuella personer med insatser -Handläggningstid från ansökan till beslut; 3mån,uppfyllt - Antalet placeringar i särskilt boende och HVB minskar -Stödet i öppna former, som boendestöd och sysselsättning ökar - Årsprognosen indikerar i nuläget + 2 mkr bättre än budget - Stöd i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än HVB placeringar - Kundval inom sysselsättning förbereds -Boendeplaneringen att ersätta Ektorps gruppboende och Skogalundsklippan fortskrider

ÄLDRE Bokslut T1 2010 -Mål om erbjudande om plats i äldreboende och förstahandsval, uppfyllt -Mål inom nöjdhet med insats, handläggning och handläggningstid, uppfyllt - Fortsatt ökning av att antalet utförda hemtjänsttimmar - Årsprognosen indikerar i nuläget + 11,4 mkr bättre än budget - Lägre förväntade volymer avseende boende platser och hemtjänst -Antal boende plaster inom särskilt boende ökar med 16 platser mellan december 2009 och april 2010 (från 531 till 547) - Ingen utbyggnad planerad för särskilda boenden under 2010, vilket betyder att utökat platsbehov måste ske genom att öka andelen platser i de privata boendena i och utanför Nacka kommun