Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden



Relevanta dokument
Inledning. Övergripande

Alliansen i Söderhamns budget för 2019

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget 2016, opposition

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

Ekonomiska rapporter

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 och plan

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum


Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Budget 2018 och plan

5. Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Rullande tolv månader.

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Mål- och resursplan

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

Rullande tolv månader.

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Månadsuppföljning januari mars 2018

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Landstingets finanser

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Resultatbudget (Mkr) progn

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Budget 2019, plan KF

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Rullande tolv månader.

Månadsuppföljning januari juli 2015

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

1(9) Budget och. Plan

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsrapport augusti 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Redovisningsprinciper

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NOT

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT

Delårsrapport. 1 januari 30 september Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr (8)

Rullande tolv månader.

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

Dnr Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Bild

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Sammanställd redovisning

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Delårsrapport för kvartal Rapporten har inte granskats av revisor.

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Kvartalsrapport Q Publiceras

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017

Transkript:

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019

Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och det är något som vi helt ställer oss bakom. Att leda och styra kommunen mer värdebaserat och mindre genom detaljregleringar leder till mer nytta och värde för våra medborgare och företag. Vi anser att våra medarbetares kunnande, kompetens och delaktighet ger utrymme både till mer medinflytande och till att vi som kommun blir mer kreativ och utvecklande. Vårt tidigare sätt att leda var mer inriktat på effektivitet och hade fokus på smala och mätbara mål. Fokus låg på förväntan av uppnådda prestationer och kontroll på att de uppnåddes. Detta gjorde också att kommunen haft en strävan efter standardisering och effektivitet. Den nya modellen är mer inriktad på värde och kommunens vision och betonar mer uppgift och mening, där fokusområden och nytta för medborgare, företag och medarbetare driver förändring. Det leder också till ett mer tillåtande klimat som uppmuntrar lärande och experimenterande genom möjligheten att testa nya vägar. Med värde för människan i fokus så lyfter också organisationen med mer motiverade medarbetare. Vi vill också med denna budget och de fokusområden vi föreslår ge större utrymme för våra nämnder och styrelser att själva, med sina reglementen och fokusområdena som uppdrag, göra sina prioriteringar i sina egna budgetramar. Därför lägger vi inte en budget på detalj- eller programnivå utan väljer att lägga ramar tillsammans med de fokusområden som vi ser leder kommunen mot visionen. Vi väljer att göra så med både driftsramarna och med investeringsramarna. När det gäller de senare så behålls de centralt och effektueras efter avrop och igångsättningstillstånd enligt kommunens tidigare beslutade modell. Övergripande Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill se ett jämlikt Söderhamn där såväl människor som företag växer. Ett Söderhamn där det inte ska spela någon roll vem du är, hur tjock din eller dina föräldrars plånbok är, varifrån du kommer, vilken gud du tror eller inte tror på eller för den delen vilken funktionsvariation just du har. Du ska också känna dig välkomnad till att bo, verka eller flytta till vår kommun oavsett din könsidentitet eller vem du blir förälskad eller attraherad av.

Klimat och miljö är områden som måste ligga högt på kommunens prioriteringslista. Därför vill vi se och genomföra de investeringar som sker inom energieffektiviseringar utanför den ordinarie investeringsbudgeten. Detta därför att de ska kunna räknas hem via besparingar. De investeringarna har flera vinster. Den främsta är naturligtvis att minska våra koldioxidutsläpp, men vidare så kommer kommunen att spara pengar som kan användas till våra kärnverksamheter. Förutom det så kommer det att gynna våra lokala företag. Vi vill också fortsätta att arbeta för att biogasprojektet levererar, att bilpoolen ställs om mot mer miljövänliga fordon och att kommunen i all sin planering har klimatsäkring som en utgångspunkt. Vi vill under perioden, tillsammans med Regionen, fortsätta arbeta för en ytterligare ökning av nyttjandegraden i kollektivtrafiken. Näringslivsarbetet är viktigt, detta vill vi tre partier också koppla till upphandlingar för att dels bidra till fler jobb i kommunen och dels öka kommunens självförsörjningsgrad. Vi vill under budgetperioden arbeta för att än mer närproducerad mat kan serveras på våra äldreboenden och förskolor och skolor. Vi vill också se mer sociala hänsynstaganden när kommunen upphandlar, hänsynstaganden som ger långtidsarbetslösa möjligheter till arbete och egen försörjning. När det gäller kommunens service till företag så vill vi göra den mer tillgänglig genom bland annat genom vår kundtjänst. Vi vill arbeta för att kommunen ska fungera stödjande så att befintliga företag växer och att nya väljer att etablera sig i kommunen. Här vill vi också vara öppna för att stödja tillkomst och etablering av fler sociala företag. De kommunala arbetstillfällena som finns är placerade inom många olika verksamheter runt om i kommunen. Här vill vi tre partier starta ett arbete som stödjer att fler arbetstillfällen kan placeras ut i kommundelarna där det är möjligt och effektivt. Vi vill också se ett arbete där fler erbjuds tillsvidareanställningar och lyfts in i kommunens ordinarie verksamheter från vikariepooler, så att vi tar vårt ansvar för att ge fler människor arbete, särskilt vill vi här se att unga människor kommer i jobb. Vi vill också se att Komhall och projektet 100-jobb genomförs och fortsätter. Bredband är viktigt för att hela kommunen ska leva, vara attraktiv att flytta till och starta företag i. Därför är det viktigt att arbetet med att bygga ut bredbandet intensifieras och att det i samverkan med andra finansiärer ger fler möjlighet till snabbare uppkoppling. Här vill vi uppdra till Söderhamn Nära att uppta lån för att påskynda arbetet mot målen i bredbandsstrategin. Attraktiva boenden är ett av de fokusområden som vi vill se. Vi vill att Faxeholmen och eller andra aktörer bygger nya bostäder i centralorten. Vi vill också under budgetperioden se att det tillskapas trygghetsboenden i Söderhamn och att det också undersöks om det är genomförbart i de övriga kommundelarna. Vi ser också att vi under budgetperioden behöver arbeta offensivt för att nyttja våra lokaler mer effektivt. Driftbudgetens ramar När det gäller fritid, kultur och vuxenutbildning så har vi under hela 2000-talet legat högre än jämförbara kommuner vilket också varit en politisk ambition. Individ- och familjeomsorg har höga

kostnader trots de offensiva satsningar som gjorts på 100-jobben. Förskolan har genom de satsningar som gjorts höjt oss till en nivå där jämförbara kommuner ligger. Även äldreomsorgen som under många år legat på en låg nivå har efter tillskotten som getts hamnat i nivå med strukturen. Där vi idag ligger under strukturen är grundskolan. Det rimmar illa med vår ambition om att ha Sveriges bästa skola och därför väljer vi att öka ramarna till barn- och utbildningsnämnden. Steg för steg vill vi stärka grundskolan. Detta gör vi för att vi vet att tidiga satsningar lönar sig, naturligtvis för barnen som rustas för goda liv, men också för att vi vet att det långsiktigt innebär lägre kostnader som då gör att mer pengar kan föras till skolan och förskolan istället för att användas inom socialtjänst. Kommunens resultat ska långsiktigt vara positivt och stärka soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen. Vi tre partier ser att 2019 är resultatet för svagt och vi kommer att noga följa utvecklingen av intäkter och kostnader för att inför kommande budgetuppdateringar göra nödvändiga justeringar. Vi gör hellre det än lägger oriktade schablonbesparingar på nämnderna i dagsläget. För 2016 görs avsteg från det finansiella resultatmålet med en satsning av engångskaraktär på den nya styrnings- och ledningsmodellen som långsiktigt syftar till mer värde för medborgare, högre effektivitet och produktivitet. De fokusområden vi vill ha under kommande period är fyra externa och ett internt som alla samverkar till att föra kommunen mot visionen. De externa är: Jämlikhet (för att kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell identitet, ålder och klass inte ska vara hinder utan möjligheter) Infrastruktur (för att kunna leva, bo, pendla samt arbeta i hela kommunen behövs mer bredband, en ny ostkustbana med dubbelspår och fyrfältsväg till Gävle) Attraktiva boenden (för att få ny- och ombyggnation av hyresrätter, trygghetsbostäder, borätter och småhus) Näringsliv (för att befintliga företag ska växa, nya starta, ge bättre service och förbättra företagsklimatet) Till det vill vi föra det interna: Attraktiv arbetsgivare(för att ge mer egenmakt som anställd, satsa på friskfaktorer och rekrytera nya medarbetare)

S, V och Mp föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2016 samt plan för 2017-2019, att godkänna driftbudget för 2016 samt besluta följande om framställningar och remitterade ärenden: att anta följande finansiella mål: att investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med egna medel dock kan det under budgetperioden accepteras att låna upp till 100 mkr, att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen långsiktigt ska stärkas, att när möjlighet ges i samband med bokslut avsätta överskottsmedel för att långsiktigt minska kommunens kommande pensionsutbetalningar, att kommunens resultat i högkonjunktur ska uppgå till 20 mkr eller 1,4 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, vilket med nuvarande bedömning kring konjunkturutvecklingen innebär 15 mkr per år. att framställningar och äskanden som ej i övrigt finns redovisade i budgeten avslås, att besluta anta investeringsbudget för 2016-2019 enligt uppställning samt, att för bygginvesteringarna ska igångsättningstillstånd inhämtas av kommunstyrelsen samt, att avsätta 1 % av de samlade bygginvesteringarna för konstnärlig utsmyckning samt, att uppdra till nämnderna att till kommunstyrelsen redovisa sina upprättade investeringsbudgetar uppdelat på bygginvesteringar och övriga investeringar, att medge Söderhamn kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst 1 000 mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2016, att uppdra till nämnderna och framför allt till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och samhällservicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden att enskilt och i samverkan med andra nämnder göra lokaleffektiviseringar vilket vi också lägger in i resultatbudgeten, att uppdra till nämnderna att i samverkan intensifiera arbetet med att anställa fler i ordinarie verksamhet och minska vikariebehovet, att uppdra till alla nämnder starta ett arbete som stödjer att fler arbetstillfällen kan placeras ut i kommundelarna där det är möjligt och effektivt, att uppdra till arbetsmarknads- och socialnämnden att i samverkan med andra nämnder, arbetsförmedling och andra införa ett komhall och fortsätta 100-jobbprojektet, att uppdra till Faxeholmen att under budgetperioden bygga bostäder i centrala Söderhamn,

att uppdra till omvårdnadsnämnden att i samverkan med bostadsföretag verka för att tillskapa trygghetsboenden i centrala Söderhamn och undersöka möjligheten till det också i fler kommundelar, att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden och Faxeholmen att gå vidare med energieffektiviseringsprojektet, att uppdra till kommunstyrelsen och kultur- och samhällsservicenämnden att i all planering beakta klimatsäkring, att uppdra till kommunstyrelen och nämnderna att i upphandlingar ta social hänsyn för att långtidsarbetslösa ska ges möjlighet till arbete som leder till egen försörjning, att uppdra till Söderhamn Nära att uppta lån och/eller i samverkan med andra finansiärer finansiera utbyggnad av fiber i den omfattningen att målen i bredbandsstrategin uppnås, att uppdra till kommunstyrelsen och kultur- och samhällsservicenämnden att arbeta för mer lokaloch närproducerad mat till våra förskolor, skolor och äldreboenden, att fastställa utdebiteringen för år 2016 till 21:66 per skattekrona, att som fokusområden fastställa följande: Jämlikhet Infrastruktur Attraktiva boenden Näringsliv Attraktiv arbetsgivare Resultatbudget mkr 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader -1 352-1 380-1 414-1 455 Avskrivningar -45-46 -47-48 -1-1 -1 Verksamhetens nettokostnader 397-1 426 460 503 Skatteintäkter o kommunalekonomisk utjämn 1 407 1 440 1 473 1 502 Finansiella intäkter 5 5 5 5 Finansiella kostnader -3-3 -3-3 Årets resultat 12 16 15 2

Nämndernas nettoramar Nämnd mkr 2016 2017 2018 2019 Kommunfullmäktige -3,3-3,3-3,4-3,5 Revision -1,5-1,5-1,6-1,6 Kommunstyrelse -87,1-82,7-84,2-85,9 Överförmyndarnämnden -3,1-3,2-3,3-3,3 Valnämnden 0,0 0,0-0,4 0,0 Kultur- och samhällservicenämnden -117,6-119,0-121,0-123,1 Bygg och Miljönämnden -10,8-11,0-11,3-11,6 Barn- o utbildningsnämnden -490,2-499,9-505,6-511,7 Arbetsmarknads- och socialnämnden -142,2-142,8-145,9-149,2 Omvårdnadsnämnden -492,1-504,0-516,3-529,4 Pensionskostnader -91-99 -110-119 varav finansierade genom interna personalkostnader 50 56 65 70 Effektiviseringsåtgärder/besparin gar 7,5 11,5 14,5 17,0 Ks projekt och utveckling -2,5-2,5-2,5-2,5 Öronmärkta medel som ianspråktas efter särskilda beslut -12-12 -11-11 Prisökningar ej fördelade på nämnd -5-12 -21-33 Interna poster Avskrivningar 45 46 47 48 Interna räntor 23 25 25 26 Ramkomp kapitalkostnader -19-25 -28-31 Nettokostnader i resultatbudg -1 352-1 380-1 414-1 455

Balansräkning mkr 2016 2017 2018 2019 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar 867 877 886 890 Maskiner och inventarier 42 42 42 42 Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar 909 919 928 932 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 50 50 50 50 Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 50 Summa anläggningstillgångar 959 969 978 982 Omsättningstillgångar Fordringar 127 131 134 138 Kassa, bank och kortfristiga placeringar 18 29 42 49 Summa omsättningstillgångar 145 160 176 187 SUMMA TILLGÅNGAR 1 104 1 129 1 154 1 169 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 604 620 635 636 -därav årets resultat 12 16 15 2 Avsättningar Avsättningar 7 7 7 7 Avsättn för pensioner och liknande förpliktelser 57 57 58 61 Summa avsättningar 64 64 65 68 Skulder Långfristiga skulder 100 100 100 100 Kortfristiga skulder 336 345 355 365 Summa skulder 436 445 455 465 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 104 1 129 1 155 1 169

Kassaflödesbudget 2016 2017 2018 2019 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 12 16 15 2 Justering för av- och nedskrivningar 45 46 47 48 Justering för avsättningar -2-1 1 3 Just. för övriga ej likviditetspåverkade poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 55 61 63 52 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3-3 -3-4 Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 9 10 10 10 Kassaflöde från löpande verksamhet 61 67 69 59 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -127-59 -59-55 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 3 3 3 Medel avsatta för pensionsåtagande före 1998 0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -124-56 -56-52 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 50 0 0 0 Amortering av skuld 0 0 0 0 Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 0 0 0 Årets kassaflöde -13 11 13 7 Likvida medel vid årets början 6 18 29 42 Likvida medel vid årets slut 18 29 42 49

Investeringsbudget 2016-2019 Total tkr utgift 2016 2017 2018 2019 Totalt nettoinvestering (exkl EPC) 300 000 127 000 59 000 59 000 55 000 Kommunstyrelsen Investeringsram 32 000 10 000 8 000 8 000 6 000 Summa 32 000 10 000 8 000 8 000 6 000 Kultur och samhällsutvecklingsnämnden Investeringsram 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Barn- och Utbildningsnämnden Investeringsram 200 000 100 000 34 000 34 000 32 000 Summa 200 000 100 000 34 000 34 000 32 000 Omvårdnadsnämnden Inveteringsram 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Summa 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000