KUN -05-27, p. 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 Handläggare: Monica Lagergren Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa månadsbokslutet för april enligt förvaltningens rapport. 2 Bakgrund Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för i månadsrapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla månadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde. Föreliggande rapport baseras på resultatet per den 30 april. Enligt landstingsgemensam tidplan har utfallet för april rapporterats till lanstingsstyrelsens förvaltning den 17 maj. Årsprognos och månadsrapport rapporterades den 19 maj. Kulturnämnden kommer således att ta ställning till månadsbokslutet efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF. 3 Månadsbokslut och årsprognos Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar kulturnämnden överskott på 1,7 mnkr i den löpande bokföringen perioden april 2009. Bilaga Kulturnämndens månadsrapport april Stockholms läns landsting Telefon: 08-690 51 00 Orgnr: 232100-0016 Kulturförvaltningen Fax: 08-690 51 39 www.sll.se/kultur Box 38204, 100 64 Stockholm E-post: registrator@kultur.sll.se
2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 I årsprognosen per den sista april har förvaltningen prognostiserat ett resultat om 0,2 mnkr i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om resultatkrav på 0,2 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen överskott inom konstverksamheten och förvaltningskontoret. Tabell: Resultat per den 30 april och prognos för helår (belopp i mnkr) Verksamhet Belopp i mnkr Budget brutto- Kostnad* Resultat -04-30 Resultat -12-31 Stöd till Regional kulturverksamhet 199,5 0,2 0,0 Stöd till föreningsliv 47,4 0,0 0,0 Stöd till folkbildning 90,2 0,0 0,0 Konstverksamhet 4,7 0,3 0,0 Kultur i Vården 13,9 0,4 0,0 SLIF 3,7 0,2 0,0 Förvaltningskontor o gem kostnader 24,6 0,5 0,2 Disponibelt utrymme 0,4 0,1 0,0 Summa 384,4* 1,7 0,2 *) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 384,4 mnkr varav landstingsbidrag 371,3 mnkr, statsbidrag 6,6 mnkr och övriga intäkter 6,5 mnkr. Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2009 prognostiseras ett nollresultat. Stöd till folkbildning redovisar ett nollresultat för perioden och prognostiserar ett nollresultat även för helåret. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2009 dock ca 1,7 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Kultur i Vården redovisar ett överskott på 0,4 mnkr för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat.
3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 SLIF-kansliet redovisar för perioden ett överskott om 0,2 mnkr. För helåret beräknas ett nollresultat. Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr eftersom kulturnämndens hela avkastningskrav lagts på detta verksamhetsområde. I års budget avsatte kulturnämnden 0,9 mnkr i Disponibla medel. Hittills i år har 0,5 mnkr tagits i anspråk. Under förutsättning att projektet Young Baltic Narratives beviljas EU-stöd kommer 160 tkr behöva omfördelas till Film Stockholm i enlighet med tidigare beslut i kulturnämnden. Beslut om EU-medel förväntas under våren. Årsprognosen bygger på förutsättningen att samtliga disponibla medel kommer att förbrukas under. Hans Ullström Christina Klotblixt
Månadsrapport KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Månadsrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 2 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 2 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 3.1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR... 2 4 VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT... 3 4.1 MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOS... 3 4.2 INTÄKTER... 4 4.3 KOSTNADER... 4 4.3.1 Personal... 5 4.4 INVESTERINGAR... 6 4.5 ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER... 6 5 LEDNINGENS ÅTGÄRDER... 6 6 LANDSTINGETS FINANSPOLICY... 6 7 NÄMNDBEHANDLING... 6 1
Månadsrapport 1 Sammanfattning av månadsbokslut 5 Resultat kulturförvaltningen (Mkr) 4 3 2 1 0-1 -2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall Utfall 2009 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos I april månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 1,7 mnkr, för helåret prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr. 2 Uppföljning av huvudmål Utifrån SLL:s huvudmål angående tillgänglighet, tillförlitlighet samt ekonomi i balans, ska om möjligt relevanta verksamhetsmål redovisas. För kulturnämnden är huvudmålet ekonomi i balans relevant. SLL huvudmål Ekonomi i balans Dimension/parameter Utfall 04 04 Mål Bokslut 2009 Förvaltningen prognosticerar 1,7 0,2 0,2-1,0 ett överskott om 0,2 mnkr för helåret 3 Verksamhetens omfattning och innehåll 3.1 Verksamhetsförändringar Kulturnämndens landstingsbidrag för uppgår till 371,3 mnkr, vilket innebär en ökning på 3,8 mnkr jämfört med 2009 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 384 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 373,8 mnkr 2011och 383,5 mnkr 2012. Nämnden beräknar att mer än 70 procent av års stöd kommer att användas till verksamhet som kommer barn och unga till del. Nämnden uppfyller därmed 2
Månadsrapport landstingsfullmäktiges mål att minst 70 procent av de externa stöden ska nå målgruppen barn och unga. Genom omfördelningar i befintlig budgetram samt utökat landstingsbidrag ökar stöden till länets kulturliv med 4,9 mnkr. Bland annat ökar stödet till Stockholms konserthus med 3 mnkr. Därutöver förstärks anslagen för verksamhetsstöd och hälsopedagogisk kulturverksamhet. Stödet till folkbildning ökar med 0,8 mnkr då en ny folkhögskola tillkommit i länet. Stöd till föreningslivet ökar med 0,3 mnkr då en ny stödberättigad pensionärsorganisation tillkommit. 4 Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning (Mkr) 1004 0904 Förändr Periodens budget Landstingsbidrag 171 169 1 171 0 371 371 0 368 Statsbidrag 5 3 62 3 62 10 9 15 10 Övriga intäkter 1 1-17 1-23 5 4 13 5 Verksamhetens intäkter 177 173 2 175 1 386 384 1 383 Personalkostnader -11-11 -1-10 2-31 -31 0-31 Lämnade bidrag -158-154 3-155 2-331 -330 0-327 Övriga kostnader -6-7 -12-9 -34-23 -22 4-25 Verksamhetens kostnader -175-172 2-175 0-385 -383 0-383 Avskrivningar 0 0 0 0 0-1 -1 0-1 Finansnetto 0 0-100 0 0 0 0 0 Resultat 2 2 0 0 0-1 Budget Bokslut 2009 4.1 Månadens resultat och prognos Resultatutfallet för perioden januari-april för kulturförvaltningen är 1,7 mnkr. Vid en jämförelse mellan utfallet t o m april och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 1,6 mnkr. Det månatliga resultatet är detsamma som motsvarande period föregående år. elsen mot periodiserad budget förklaras huvudsakligen av överskott inom förvaltningskontoret samt kultur i vården. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr vilket är detsamma som budgeterats för året. I slutlig budget för har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser p g a att arbetsgivaravgiften sänkts efter att budgetramarna upprättades. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet alltså till 0,2 mnkr. 3
Månadsrapport Intäkt else utfallperiodiserad budget Kostnad else utfallperiodiserad budget Resultat else utfallperiodiserad budget Intäkt else prognosbudget Kostnad prognosbudget Resultat else prognosbudget Textkommentar Utveklingsbidrag Länsmusiken 1,1 1,1 1,1-1,1 0,0 Tidigarelagt statsbidrag 0,3 0,3 0,0 Länshemslöjden 0,4 0,4 0,3-0,3 0,0 Ev ej analyserad restpost 0,0 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) S:a avvikelse 1,8 0,0 1,8 1,4-1,4 0,0 0,0 4.2 Intäkter Periodens intäktsutfall om 177 mnkr är ca 1,8 mnkr mer än periodens budget huvudsakligen beroende på att kulturnämnden fått ett utvecklingsbidrag (till Länsmusiken) från kulturrådet som ej budgeterats för samt. elsen mot periodiserad budget förklaras av att statsbidragsintäkterna blivit högre än i den periodiserade budgeten. Verksamhetens intäkter har ökat med ca 2 jämfört med motsvarande period 2009 vilket beror på ökat landstingsbidrag och tidigarelagd statsbidragsutbetalning. Den budgeterade intäktsökningen för helår i jämförelse med helårsbokslutet 2009 är ca 0,4. Verksamhetens intäkter helåret förväntas i stort överensstämma med helårsbudget. 4.3 Kostnader Periodens kostnadsutfall på 175 mnkr är detsamma som vad som budgeterats för perioden. De budgeterade kostnaderna för är i stort sett desamma som för helårsbokslut 2009. Verksamhetens kostnader per den 30 april har ökat med ca 2 procent jämfört med samma period 2009. Verksamhetens kostnader för helåret förväntas bli drygt en mnkr högre än budgeterat för perioden främst på grund av det ovan nämnda utvecklingsbidraget till Länsmusiken 4
Månadsrapport 4.3.1 Personal Bemanningskostnader (Mkr) 1004 0904 Förändr Periodens budget Summa personalkostnader -11-11 -1-10 2-31 -31 0 varav förändring sem.skuld -1-1 0 0 0 0 0 varav lönekostnad -10-10 -1-10 -4-31 -31 0 varav pensionskostnad Inhyrd personal varav läkare varav sjuksköterskor varav övrig personal Summa bemanningskostnad -11-11 -1-10 2-31 -31 0 Budget Sjukfrånvaromått 1004 0904 Förändr -enh Procentuell sjukfrånvaro 5 5 0 3 Budget -enh års budgeterade personalkostnader är i stort sett desamma som i årsbokslutet 2009. Kulturförvaltningen använder sig inte av inhyrd personal. Antal årsarbetare 60 50 45 42 49 40 30 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Snitt Bu Snitt 2009 År Budget år 2009 Förvaltningens antal anställda beräknas under minska något i jämförelse med utfall för 2009, vilket beror på nedskärning av en tjänst inom förvaltningskontoret samt att konstenheten under 2009 haft projektanställda konstinventerare. Genomsnittligt antal årsarbetare 1004 0904 Förändr Budget LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej) Bokslut 2009 Totalt snitt årsarbetare 46 50-9 42 42 nej 49 Förändring X ex avslutat uppdrag Förändring Z ex ny avdelning Förändring YY Förändring ZZ 5
Månadsrapport Helårsarbete (Närvarotid inkl. extratid samt frånvarotid under en mätperiod dividerat med arbetstid för heltidsanställd motsvarande period) 1004 0904 Närvaro helårsarbete 39 i.u Frånvaro helårsarbete 6 i.u Förändr Total tid 45 4.4 Investeringar Investeringar (Mkr) 1004 Nuvarande status Budget LF Objekt 1 Objekt 2 etc. Övriga ospecificerade ojbekt 0 0 0 0 Totalt investeringar 0 0 Investeringarna IT-inventarier under förväntas överensstämma med budget, dvs. 0,1 mnkr. 4.5 Analys och eventuella riskfaktorer Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2009 ca 1,7 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. Riskfaktorer Förklarande kommentar Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Interkommunal ersättning Sökt ersättning kan bli större än budgeterat för perioden? nej 5 Ledningens åtgärder För närvarande är inga åtgärder aktuella. 6 Landstingets finanspolicy Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting. 7 Nämndbehandling Månadsrapporten för april månad behandlas i kulturnämnden den 27 maj. 6
Månadsrapport Hans Ullström Christina Kotblixt 7