Delårsrapport 2017 perioden 1 januari till 30 april 2017

Relevanta dokument
Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018

Delårsrapport 2, 2017 perioden 1 januari till 31 augusti 2017

OBS! Workshop Målarbete 2018 i räddningstjänstens lokaler kl

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Delårsrapport , perioden 1 januari till 30 april, teknik- och servicenämnden

Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Verksamhetsplan för teknik- och servicenämnden 2016

Verksamhetsplan Teknik- och servicenämnden. Dnr TSN/2016: ,

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

5. Delårsrapport 1 år 2018 för teknik- och servicenämnden 2018:

Verksamhetsplan Teknik- och servicenämnden. Dnr TSN/2017: ,

Årsrapport 2016 perioden 1 januari till 31 december

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:30. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Bokslutsprognos

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Bokslutsprognos

Uppföljning per

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:45. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Rapporter till kommunfullmäktige

1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Bokslutsprognos

7. Taxa för torghandel i Strängnäs kommun, revidering TSN/2018: Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering

Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Rapporter till kommunfullmäktige

Bokslutsprognos

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2014

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden

Granskning av delårsrapport 2015

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Delårsrapport 2, 2016 för socialnämnden

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2014

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Månadsuppföljning. Maj 2012

Delårsrapport 31 augusti 2011

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Månadsrapport per september 2012

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2014

Månadsuppföljning. April 2012

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

1 September

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Mål- och resultatstyrning i Strängnäs kommun

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Granskning av delårsrapport 2018

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2017

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Granskning av delårsrapport 2016

2

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

Granskning av delårsrapport 2016

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Granskning av delårs- rapport 2012

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Teknik- och servicenämnden. Föredragningslista. Tid: kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs.

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

1(9) Budget och. Plan

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

Verksamhetsrapport Teknik- och servicekontoret

Granskning av delårsrapport

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Dnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

STADSREVISIONEN November 2012 DNR /2012. Rapport 2012 GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Transkript:

TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 5:1 Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Dnr TSN/:01-042 Teknik- och servicenämnden -05-11 1/2 Delårsrapport perioden 1 januari till 30 april Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. godkänna rapporten. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport sker enlig fastställd tidsplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari april med prognos för helåret. Teknik- och servicenämnden har totalt 14 nämndmål som bidrar till fullmäktigemålen. När det gäller måluppfyllelsen bedöms nästintill samtliga av nämndens mål att uppfyllas. De flesta aktiviteter som planerats in för att uppfylla målen kommer att genomföras under. Teknik- och servicenämnden verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar per sista april en positiv avvikelse mot budget 1,7 miljoner kronor exklusive förändring av semesterlöneskuld och en avvikelse med 1,1 miljoner kronor inklusive förändring av semesterlöneskuld. Prognosen är att samtliga verksamheter har en budget i balans vid årets slut. Överskottet beror på att alla planerade åtgärder inte är påbörjade samt att det finns en buffertpost inom kontoret. Verksamheter med ett balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor exklusive förändring av semesterlöneskuld och en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Av de verksamheter som har ett balanserat resultat så har måltidsservice en prognos på ett budgeterat underskott med 1,6 miljoner kronor vilket är planerat att tas från det balanserade resultatet. Övriga verksamheter beräknas ha en budget i balans vid året slut. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget uppgår till 44,5 miljoner kronor varav 20,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Kontoret ser en utmaning i att endast 70 % av återstående medel från överfördes till. I nuläget är dock prognosen en budget i balans.

Bilaga 5:2 2/2 Ekonomiska konsekvenser för kommunen Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för års driftoch investeringsbudget. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Delårsrapport perioden 1 januari till 30 april teknik- och servicenämnden, -05-11. Beslutet skickas till Revisionen Ekonomiavdelningen Lars Ekström Kontorschef Karolina Zander Projektledare/utredare

Bilaga 5:3 Delårsrapport 1 Perioden 1 januari till 30 april Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/:01-05-11

Bilaga 5:4 2

Bilaga 5:5 Innehållsförteckning Inledning... 4 uppföljning... 5 Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.... 5 Ekonomisk uppföljning... 15 Driftredovisning per verksamhet... 15 Investeringar... 17 Ramprotokoll... 17 3

Bilaga 5:6 Inledning Under teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter återfinns huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar samt park- och allmän platsmark. Teknik- och servicenämnden ansvarar därmed för drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, hamnar för nyttotrafik, idrotts- och friluftsanläggningar och simhallar. Teknikoch servicenämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens fordonspark, måltidsservice, post och repro, medborgarkontor, receptionstjänster och konsumentvägledning. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret. Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna service inom kommunen. Nämndens delårsrapport 1 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. en är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. 4

Bilaga 5:7 uppföljning Kriterier för måluppföljning Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: et bedöms bli A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. E Utfallet är en budget i balans et bedöms bli delvis A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % et bedöms inte bli A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Nämndmål A 1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Bedöms bli 5

Bilaga 5:8 Hittills har stadsmiljö genomfört ungefär 30% av åtgärderna och bedömningen är att målet minst 30 åtgärder kommer att uppfyllas under året. Klassificering genomförs av gatuvägnätet under hösten, efter genomförd asfalteringssäsong. Med de investeringsmedel som tilldelats så finns det en risk att gatustandarden kommer att sjunka. Fritidsenheten har under vintern bland annat spolat upp naturis på idrottsplatserna Vasavallen och Bruksvallen. Tyvärr blev det kortvarigt på grund av väderförhållanden. Verksamheten utökade öppettider till simhallarna i samband med skolloven. Tekniska funktioner så som mätinstrument, spolpump, flödesmätare, bastuaggregat, har bytts ut i simhallarna. En renovering av fuktskadat omklädningsrum på Vasavallen har påbörjats. en är att målet är delvis. Mätning av nyttjandegraden på idrottsanläggningar genomförs en gång om året och redovisas i årsbokslut. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Gatustandard klass, skala 1-5. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar (%). 4 7 30 Bedöms bli 3 x 3 Bedöms bli, ej genomförd mätning 4 4 12 Bedöms bli 80% 0% 80% Inget värde angivet, genomförs en ggn om året A 2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Bedöms bli Arbete pågår frekvent med att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Södertäljevägen ner mot stationen samt Järnvägsgatan (mellan delen Nygatan/ Trädgårdsgatan) har en ny gång- och cykelbana anlagts under våren. et bedöms bli under året. 6

Bilaga 5:9 Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gångoch cykelfrämjande kampanjer. 4 2 8 Bedöms bli x 0 4 Bedöms bli A 3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Bedöms bli På samtliga projekt som genomförts denna period har vi satt upp en spadenskylt och kompletterat med information på webben. Fritid har genomfört tre anläggningsmöten, med skolorna gällande Thomashallen, med föreningar som använder simhallarna och föreningsmöte i Mariefred. Flertal möten har genomförts med enskilda föreningar under våren. Antal uppdateringar av webbsida. Antal publicerade verksamhetsrapporter. Antal genomförda invånarträffar. Andelen projekt som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%). x 4 10 Bedöms bli 10 4 10 Bedöms bli 2 5 6 Bedöms bli 80% 80% Bedöms bli 75% 75% Bedöms bli 7

Bilaga 5:10 A 4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Bedöms bli Årets mål om 42 % ekologiskt nåddes redan under årets första månader. Med kraftigt höjda livsmedelspriser från och med maj är utmaningen stor att hålla kvar prestationen året ut. Andel ekologiska varor (%). 36% 46% 42% Bedöms bli A 5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Bedöms bli Det är tidigt att säga hur resultatet kommer se ut vid årets slut, resultatet ligger på ungefär samma antal utvecklade bränder som förra året den här perioden. Under hösten kommer projekt "Civil insatsperson" startas på Selaö i Stallarholmen som har långa insatstider för räddningsstyrkorna. Antal besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand. 1 528 269 1 500 Bedöms bli A 6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Bedöms bli 8

Bilaga 5:11 Ledningsförmågan har stärkts genom vårens utbildningar i krisledningsarbete med Miriam på staben. Inom måltidsservice pågår arbete med förbättrade rutiner för frånvaro i såväl kök som i ledningsfunktion. Arbetet beräknas vara slutfört innan årsskiftet. er är rutintavla i alla kök, checklista för introduktion av nyanställda samt kontinuitetsplan för matleveranser till äldreomsorgen. Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%). 80% 80% Uppfyllt A 7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun. Bedöms bli Under den här perioden har stadsmiljö genomfört förbättringar på lekplatsen vid Västerviken i Strängnäs. Servicehuset i Strängnäs hamn samt i Mariefred har rustats upp. Husbilsplatserna i Västerviken i Strängnäs har flyttats på för att förbättra sjöutsikten för övriga besökare och boende. Det har också genomförts en upprustning av bryggor i kommunens hamnområden. En översyn har genomförts av Tosteröbrons logistik, gällande öppningstider och funktion. Fritidsenheten har genomfört tre stycken skyddsronder på idrottsplatser där fel och brister noterats och åtgärdats. Badplatser har fyllts på med sand där behov funnits. Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar. 11 17 Bedöms bli. 9

Bilaga 5:12 A 8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter. Bedöms bli Vid undersökning i simhallarna under februari svarade 85 % av besökarna att de var mycket nöjda eller nöjd med badupplevelsen på Thomasbadet och 93 % i Åkersbadet. Antal svar i Thomasbadet uppgick till 2486, i Åkersbadet 442. Undersökningen gjordes via en IPad. Stadsmiljö har fått goda betyg från års NKI mätning där bland annat Markupplåtelse visade en noterbar ökning servicenivån. Räddningstjänsten har fått goda betyg från års NKI-mätning gällande Brandtillsyn. Andel nöjda invånare (%). 40% 80% Bedöms bli. B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Nämndmål B 1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan. Bedöms bli Samverkan har påbörjats med skolorna på Tosterön för att förbättra trafiksituationen under lämning och hämtning vid skolorna. En vilja finns att dels hitta en fysisk lösning för problemet, men också att påbörja en samverkan för mobility managementåtgärder, teknik- och servicekontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och skolorna. Under våren har kommunfullmäktige fattat be- 10

Bilaga 5:13 slut om en ny cykelplan och aktiviteter kommer att planeras under året, bland annat pågår en resvaneundersökning samt mätning av trafiken på delar av kommunens gång- och cykelbanor. Andel barn i årskurs 5 som går eller cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer. 55% x% 65% Inget värde angivet, resultatet kommer i delår 2 4 3 8 Bedöms bli. 0 4 Bedöms bli. B 2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö. Bedöms bli tiderna ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten i skola och förskola. Några av de aktiviteter som genomförts för att bidra till målet är att elever har deltagit i matlagning tillsammans med kockarna och kockarna på förskolorna deltar på tavelmötena. Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). X% 75% Bedöms bli X% 80% Bedöms bli C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. 11

Bilaga 5:14 Nämndmål C 1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Bedöms bli Fritid kommer köpa in hjärtstartare till de större och välbesökta idrottsanläggningarna. Räddningstjänsten har utbildat ytterligare en instruktör i Första hjälpen psykisk ohälsa, åker på hjärtstoppslarm och hot om suicid, samt har påbörjat arbetet med individanpassat brandskydd och Civil Insatsperson på Selaö i Stallarholmen. Räddningsstegar har installerats vid hamnen i Mariefred. Antal planerade trygghetsåtgärder. 6 13 Bedöms bli Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltids- C 2. miljö. Bedöms bli Digital enkät för att undersöka äldres uppfattning om måltidsmiljön utformas under våren och beräknas börja användas successivt under maj månad. Äldreboendena har måltidsutvecklare som tillsammans med de äldre lagar mat. Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön X% 75% Bedöms bli X% 80% Bedöms bli 12

Bilaga 5:15 D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Nämndmål D 1. Frisknärvaron ska öka. Bedöms bli delvis För tillfället ser kontoret ingen förbättring, trenden i samhället i stort är att sjuktalen ökar så vår påverkansgrad är begränsad. Teknik- och servicekontorets ledningsgrupp fortsätter det strukturerade arbetet med att följa upp sjukskrivningar och rehabiliteringsplaner. HR avdelningen tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp arbetar med en plan för det fortsatta arbetet. Andel medarbetare som är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%). 6% 8,1% 5% en är att målet inte blir. 45% 18,4% 60% en är att målet blir. 90% 85% 90% en är att målet blir. 100% 100% 100% en är att målet blir. E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera 13

Bilaga 5:16 i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Nämndmål E 1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Bedöms bli Prognosen är att samtliga verksamheter exklusive balanserat reslutat, ser ut att klara budget i balans. Räddningstjänsten ligger på ett negativt resultat beroende på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året. Övriga verksamheter redovisar positiva avvikelser till följd av att alla planerade åtgärder inte är påbörjade. Av de verksamheter som har ett balanserat resultat så har måltidsservice en prognos på ett budgeterat underskott med 1,6 miljoner kronor vilket är planerat att tas från det balanserade resultatet. Övriga verksamheter beräknas ha en budget i balans. För ytterligare detaljer se det ekonomiska uppföljning nedan. Budgetavvikelse (tkr). 122 tkr 737 tkr 0 Bedöms bli Andelen matsvinn ska minska (%). X% 15% Inget värde angivet 14

Bilaga 5:17 Ekonomisk uppföljning Driftredovisning per verksamhet Januari-April Helår Års - budget (Å) Nämnd Utfall (U) Budget (B) Avvi kel s e (B-U) Avvi kel s e exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Avvi kel s e (Å-P) (tkr) Teknik- och servicenämnden 250 265 15 15 794 794 0 Ledningsstöd 1 350 1 489 139 210 4 754 4 754 0 Inre service 1 067 1 347 280 362 4 738 4 738 0 Stadsmiljöenhet 9 447 10 163 716 931 30 873 30 873 0 Fritid 14 556 14 787 231 299 44 282 44 282 0 Räddningstjänst 10 339 10 074-265 -105 30 586 30 586 0 Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter 37 009 38 125 1 116 1 713 116 027 116 027 0 Fordonsverksamhet 312 184-128 -87 525 525 0 tidsservice -317-2 457-2 140-1 453 1 600 0-1 600 Vinterväghållning 3 968 4 532 564 564 7 082 7 082 0 Summa driftredovsn balanserade verksamheter 3 963 2 259-1 704-976 9 207 7 607-1 600 Summa driftredovisning teknik- och servicenämnden 40 972 40 384-588 737 125 234 123 634-1 600 Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för perioden januari-april med helårsprognos per verksamhetsområde. Verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse mot budget 1,7 miljoner kronor exklusive förändring av semesterlöneskuld och en avvikelse med 1,1 miljoner kronor inklusive förändring av semesterlöneskuld. Prognosen är att samtliga verksamheter har en budget i balans vid årets slut. Överskottet beror på att alla planerade åtgärder inte är påbörjade samt att det finns en buffertpost inom kontoret. Verksamheter med ett balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor exklusive förändring av semesterlöneskuld och en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Av de verksamheter som har ett balanserat resultat så har måltidsservice en prognos på ett budgeterat underskott med 1,6 miljoner kronor vilket är planerat att tas från det balanserade resultatet. Övriga verksamheter beräknas ha en budget i balans vid året slut. erna nedan per verksamhetsområde redovisas exklusive semesterlöneskuld. Nämndens egen verksamhet redovisar en positiv avvikelse med 15 000 kronor. Ledningsstöd redovisar en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor och 15

Bilaga 5:18 beror på att det finns en buffertpost för väderrelaterade kostnader. Prognosen är en budget i balans vid årets slut. Inre service redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor och nuvarande överskott beror på lägre personalkostnader än beräknats, bl.a. beroende på sjukskrivning samt att medel finns avsatta inför kommande kommunfullmäktige beslut om kontaktcenter. Prognosen för helåret är en budget i balans. Stadsmiljöenheten redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,9 miljoner kronor och fritid redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inom dessa verksamheter inte har kommit igång ännu. Prognosen för helåret är att de kommer att ha en budget i balans. Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor och resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året. Prognos för helåret är därför en budget i balans. Fordonsverksamheten redovisar en negativ avvikelse med 0,1 miljoner kronor och prognosen är en budget i balans. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer vilket gör att det är svårt att lägga en prognos. tidsservice redovisar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Prognosen pekar på ett underskott på 1,6 miljoner kronor och är enligt budget. Underskottet beror på att måltidspriserna för inte räknades upp och att års uppräkning inte är tillräckligt för att erhålla en budget i balans för. Priserna för 2018 behöver därför justeras. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Vinterväghållningen redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor till följd av en gynnsam vinter under början av året. Prognosen för helåret är en budget i balans, det finns dock en stor osäkerhetsfaktor när det gäller väderrelaterade kostnader. Balanserat resultat Belopp tkr Eget kapital -01-01 Förändring Eget kapital -04-30 Prognos Eget kapital -12-31 Fordonsverksamhet 594-128 466 594 tidsservice 2 438-2 140 298 838 Vinterväghållningsfond 1 500 564 2 064 1 500 16

Bilaga 5:19 Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall -04-30 Helårsprognos netto Projektbenämning budget + Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos Anläggningsram -21 032 13 714-13 777-63 20 969 25 000-42 908-17 907 3 125 Idrotts- och fritidsanläggningar -14 371 459-1 112-653 13 719 459-18 617-18 158-3 787 Maskiner och inventarier -9 096 0-198 -198 8 898 0-8 435-8 435 661 Summa investeringar -44 500 14 173-15 086-913 43 587 25 459-69 959-44 500 0 Teknik- och servicenämndens investeringsbudget uppgår till 44,5 miljoner kronor varav 20,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Kontoret ser en utmaning i att endast 70 % av återstående medel från överfördes till. I nuläget är dock prognosen en budget i balans. Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till räddningstjänsten, fordon och utrustning till stadsmiljö och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 9,1 miljoner kronor och hittills i år har 0,2 miljoner kronor förbrukats. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar 14,4 miljoner kronor varav 0,7 miljoner kronor har förbrukats. Inom ramen ryms bland annat slutförande av projektet Idrottshall Larslunda samt kylanläggningen vid Hammarens IP. Prognosen för dessa investeringar är negativ med 3,8 miljoner kronor tillföljd av att inte hela budgeten från fördes över. Anläggningsram Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, GCM-vägar (gång-, cykel- och mopedvägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 21 miljoner kronor varav 63 000 kronor har förbrukats. Flera projekt kan inte påbörjas förrän byggnationen kring stationsområdet är klart. Utrymme har också frigjorts inom denna ram för att täcka delar av investeringsbehovet som finns för kontaktcentret. Ramprotokoll Kategori Beslut Summa av Budget Årsplan KF -11-28, 232 121 934 Kapitalkostnader KF 2002-08-26 115 1 213 Självkostnadsjustering hyror KF 2002-08-26 115 487 TSN Totalt 123 634 17