Ekonomisk uppföljning oktober 2018

Relevanta dokument
Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Ekonomisk rapport efter september månad

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter november

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Tertialuppföljning tertial 2, 2018

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomirapport efter oktober 2018

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Granskning av intäktsredovisning

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Godkännande av externt hyresavtal för Oxhagshemmet

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden


Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Arkivbeskrivning omsorgsnämnden 2019

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Strategi och handlingsplan för demens

1 September

Lägesrapport april Socialnämnd

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Managementrapport 2014

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Budgetuppföljning och prognos efter september

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Månadsrapport februari

Delårsuppföljning augusti 2016

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Kommunala pensionärsrådet den 12 maj - Omsorgsförvaltningen, förvaltningschef Mattias Ask

JUL Stockholms läns landsting i (D

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Svar motion Äldreboende ska konkurrera med livskvalité - inte bara lägsta pris.

Uppföljningsrapport, februari 2019

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A

Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B. Omfattning 46-56

Ann-Christine Mohlin

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Prioritering av detaljplaner

Månadsrapport februari 2014

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2014/

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Tid Torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

JIL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport februari 2019

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Uppföljningsrapport, november 2018

Översyn av omsorgstaxan och HSL avgifter

Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4. Val av justerare Lennart Erlandsson (M) Fastställande av dagordning

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Uppföljningsrapport, september 2018

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

Uppföljningsrapport, juli 2018

Val av justerare, tid och plats för justering Fastställande av dagordning

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2018-11-09 ON 2018/0126 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för oktober månad och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning för år 2018 skall omsorgsnämnden lämna en ekonomisk rapport efter oktober månad till kommunstyrelsen. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomienheten Bilagor Ekonomisk rapport efter oktober 2018 Utveckling hemtjänsttimmar Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax Klicka här för att ange text. Magnus.Levin@kalmar.se

E kon om i u ppföl jn i n g efter oktober Status:PåbörjadRapportperiod:2018-10-31 Organisation:Omsorgsnämnd Omsorgsnämnd Prognosen efter tio månaders förbrukning visar att omsorgsförvaltningen har en budget i balans och kommer att redovisa ett överskott. Följande kan noteras: Ett helt nytt boende Vänskapens väg har startats under året med tillfälligt ökade kostnader kopplat till driftstarten. Delar av Norrlidshemmet är kvar i drift eftersom Oxhagshemmet byggs om. Detta innebär tillfälligt ökade hyreskostnader. Trygg hemgångsteamet har startat upp vilket ökat kostnaderna men kan innebära minskade hemtjänstkostnader. Den totala budgeten för vård-och omsorgsboende är i balans. Den totala budgeten för hemtjänstenheterna överskrids men är av tillfällig art kopplat till att hemtjänsttimmarna minskat. Flera enheter håller budget och det finns inga enheter med miljonunderskott. Antalet omsorgstagare med LOV är ganska konstant jämförtmed för ett år sedan. Hälso-och sjukvårdsverksamheten redovisar underskott som består av kostnader för hyrsjuksköterskor främst under semesterperioden och ökade kostnader för hjälpmedel.

Prognos driftredovisning År: 2018 Ansvar: 21 OMSORGSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning nämnd Budget VR Prognos VR Avvikelse Intäkter -112 066-115 066 3 000 Personalkostnader 580 701 563 701 17 000 Lokalkostnader 82 520 86 520-4 000 Kapitalkostnader 4 936 5 736-800 Övriga kostnader 155 682 163 182-7 500 Summa KOSTNADER 823 839 819 139 4 700 Summa RESULTAT 711 773 704 073 7 700 Intäkter i form av hyror, kost och avgifter blir mer än budgeterat. Personalkostnaderna kommer att lämna överskott som beror på lägre volymer av hemtjänsttimmar än budgeterat. Lokalkostnaderna blir högre jämfört med budget därför att det finns kvar några boendeenheter på Norrlidshemmet på grund av pågående ombyggnation av Oxhagshemmet. Kapitaltjänstkostnaderna kan bli något högre än budget. Avstämning pågår. När det gäller övriga kostnader så fortsätter kostnaderna för hjälpmedel att öka. De administrativa kostnaderna för köp av pool är ej budgeterade vilket förklarar övrig avvikelse. Administration Under rubriken "administration" redovisas omsorgskontoret, resurscentrum och teamcheferna. Prognosen är budget i balans med litet överskott. Team 1 Under "Team 1" redovisas kostnader för hemtjänsten i Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Trekanten och Rinkabyholm. Utöver det finns boendeenheterna Enliden, Frikadellen, Dragkroken och Ingelstorpsvägen. Prognosen är budget i balans. Team 2 Under "Team 2" redovisas kostnader för hemtjänsten kring Skogsrået och Norrliden.Utöver det finns boendeenheterna Vänskapens väg, korttidsboendena på Norrlidshemmet och Jungmansgården. Höga kostnader för personal på flera enheter. Prognosen är att det blir underskott. Team 3 Under "Team 3" redovisas kostnader för hemtjänsten kring Funkabo, Oxhagen och Djurängen. Utöver det finns boendeenheterna Oxhagshemmet och Berga Backe. Närståendeanställningar, nattpatrull och nattenhet redovisas också här. Höga kostnader för personal på flera enheter. Budget i balans med överskott. 2018-11-01 09:29 1

Team 4 Under "Team 4" redovisas kostnader för hemtjänsten på Kvarnholmen, Lindö, Ängö och Varvsholmen samt hela södra centralorten. Utöver det finns boendeenheterna Varvet och Stensberg. På hemtjänstenheterna har flera tappat många timmar vilket kortsiktigt är en belastning ur ekonomisk synvinkel. Prognosen är att det blir underskott. Hälso- och sjukvårdsverksamheten(hsl) Under "HSL" redovisas kostnader för tre enheter, två med sjuksköterskor och en med rehab. Under våren har startats "trygg hemgång" som tillhör rehabenheten. Kostnader för hyrsjuksköterskor har inneburit extrakostnader under semesterperioden då landstinget minskar platser. Fortsatt ansträngt rekryteringsläge. De åtgärder som verksamheten arbetar med är översyn av schema och bemanning. Kostnaderna för hjälpmedel är på en fortsatt hög nivå jämfört med budget och översyn av arbetstekniska hjälpmedel såsom liftar och sängar pågår. Prognosen är att det blir underskott. Verksamhetsövergripande Under "verksamhetsövergripande" redovisas kostnader för IT, utbildningar, resursfördelning hemtjänst, entreprenader, lokaler, teknikenheten, avgifter, tvätt, kapitalkostnader, uppstart drift mm. Nuläget för resursfördelade timmar i egen regi är att timmarna ökar något men totalt har timmarna minskat under året vilket innebär att det blir överskott jämfört med budget. Antalet LOVärenden ökar från 82 till 89 och antalet timmar ökar också. Intäkterna avseende försäljningsmedel, avgifter och hyror ligger högre jämfört med budget. Totalt för verksamhetsövergripande" är prognosen att det blir ett stort överskott. Prognos investeringsredovisning År: 2018 Ansvar: 21 OMSORGSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning nämnd Budget VR Prognos VR Avvikelse Inkomster Utgifter 18 200 11 000 7 200 Summa NETTOINVESTERINGAR 18 200 11 000 7 200 Investeringar på omsorgsförvaltningen är främst återanskaffning av befintlig utrustning och inventarier och nyanskaffning till vård- och omsorgsboenden. Redovisade investeringar kommer att uppgå till 11 mnkr vilket innebär ett överskott på 7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att alla kostnader för utrustning och inventarier till Vänskapens väg ännu inte slutredovisats. Åtgärder med konsekvenser Med tanke på att prognosen visar på överskott föreslås inga åtgärder. 2018-11-01 09:29 2

Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2018 jmf med år 2017 54000 53000 52000 51000 50000 49000 n48000 å /m im 47000 T 46000 45000 44000 2017 + LOV 2018+LOV 43000 42000 41000 Egen regi 2018 40000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Antal omsorgstagare i egen regi nov: 2017:1 056 + LOV 84 = 1 140 nov 2018: 1 054 + LOV 88 omsorgstagare = 1 142