Slutrapport 2017 års internkontroll

Relevanta dokument
Halvårsrapport internkontroll SN

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Intern- och egenkontrollplan 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Svar på granskning av rättssaker handläggning inom barn- och ungdomsvården

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Plan för intern kontroll 2015

Internkontrollplan för 2014

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Bilaga 2, SN 165/2018 Sida 1 av 15. Internkontroll. Socialnämnden, halvår

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utredningstider inom Individ- och familjeomsorgen

Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer - remissvar

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten

Dagordning. Socialnämnden. Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

Granskning av intäktsredovisning

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Styrdokument. Förmedling till bostadskön INTERNKONTROLLPLAN 2017

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Sammanställning av statliga myndigheters anmärkningar på socialnämndens verksamheter fr.o.m

Social- och äldrenämnden antar föreslaget yttrande till Socialstyrelsen i dnr 23931/2013 och 17906/2013.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (xx) Dnr SN 2015/109

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2009 REDOVISNING 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN

Avvikande händelser och risker kopplat till verksamhetens kvalitet Riktlinjer

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

Socialnämnden

Ärendet. Beslut BESLUT Dnr /20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden Katrineholm

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Redovisning till IVO av vidtagna åtgärder

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens kontroll över externa kostnader

Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

Uppföljning av tidigare granskning Socialbidragshantering Söderhamns kommun 2002

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Rutin utredning 11:1 barn

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO

Svar på granskningsrapport Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga som far illa

Uppföljning av genomförda granskningar från 2007

Svar på granskningsrapport - Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga som far illa

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internkontrollplaner 2008

Täby kommun. Verksamhetssystemet Pulsen Combined. Förstudie. Offentlig sektor KPMG AB 14 september 2016 Antal sidor: 5

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Intern styrning och kontroll Policy

Internkontrollplan 2017 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Revisionsberättelse för år 2016

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Internkontrollplan 2019

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Innehåll. Protokoll av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M)

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Transkript:

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 av 6 Socialförvaltningen Andreas Järvenpää Datum Dnr Sid 2017-12-18 SN-2017-5 1 (4) Slutrapport 2017 års internkontroll Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner slutrapport för 2017 års internkontroll och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden. Sammanfattning av ärendet I kommunallagen anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Socialnämnden antar årligen en internkontrollplan där konrollområden och kontrollfrekvens anges. Socialförvaltningen har löpande under året redovisat granskningsrapporter till socialnämnden utifrån genomförda internkontroller. Resultatet från årets internkontroller visar på ett flertal brister där åtgärder krävs, både vad gäller handläggning och administration. En del av de brister som uppdagats är kopplade till förvaltningens ekonomiska förutsättningar med ökade volymer och en i princip bibehållen bemanning. Nedan följer en sammanfattning från årets internkontroller tillsammans med beslutade åtgärder utifrån den senast utförda kontrollen. Fakturahantering Utifrån resultatet kan man se att det vid de två granskningstillfällena var tretton respektive tolv procent av fakturorna som inte betalades i tid. Översyn av fakturaflödet Se över om behov finns att öka antalet utbetalningstillfällen från ekonomisystemet (idag en till två tillfällen i veckan) Uppdatera eventuella brister i rutinbeskrivningar Information till verksamheterna Avtalstrohet Utifrån resultatet kan man se att det fortfarande finns uppenbara och stora brister i förvaltningens trohet gentemot ingångna avtal. Resultatet är i linje med resultatet från den första granskningen.

Sida 2 av 6 2 (4) Översyn av inköpsprocessen Förbättra information på intranätet/avtalsdatabas (i dialog med kommunledningskontoret) Tydliggöra vilket stöd kring inköp/upphandling som finns att få på förvaltningen, och vem man kan kontakta Verka för att genomförda upphandlingar bygger på mer servicetjänster än produkter, ex butlertjänster, inkludering av transport och uppackning Skyddsbedömningar De utförda stickproven visar att skyddsbedömning är gjord i tid i samtliga kontrollerade ärenden. I merparten av de granskade fallen lever dock inte myndigheten upp till socialnämndens riktlinjer och de krav som Socialstyrelsen anger. Bristerna rör dokumentation av de omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för bedömningen samt angivelse av titel eller befattning på den handläggare som gjort bedömningen. Dokumentationen i skyddsbedömning kan utgå från dokumentationen i anmälan Införande och tillämpande av BBIC i handläggningen Rehabiliteringsprocessen Internkontrollen visar att förbättringar behöver ske avseende att påbörja och dokumentera rekryteringsutredningar, dvs. gällande att följa rehabiliteringsprocessen. Ingen förbättring har skett i förhållande till kontroll 1 som genomfördes i april. Samtliga chefer ska boka in resurs från Länshälsan innan februaris utgång Förhandsbedömning Internkontrollgranskningen visar att förhandsbedömning i samtliga fall gjorts inom lagstadgad tid. Dokumentationens innehåll uppfyller dock inte Socialstyrelsens krav i alla avseenden. Användarstöd för användning av dokumentationsmall i Combine FK-listor-personlig assistans Utifrån resultatet kan man se att det vid granskningstillfället var 20 procent av FK listorna som inte helt överensstämde med lönelistorna. Vid en mer detaljerad granskning kan man dock se att samtliga fel är av mindre karaktär, såsom tex. summeringsfel, samt att felen både resulterat i under- respektive överredovisning. Under granskningen har det inte framkommit något som indikerar på manipulation. Översyn av processen FK listor Digitalisering av lönelistor och FK listor

Sida 3 av 6 3 (4) Dokumentation Resultatet av den utförda granskningen visar att dokumentationen under den granskade tidsperioden, i olika grad avviker från bedömningskriteriet, tid mellan händelsedatum och datum för dokumentation i verksamhetssystemet. För flera av de kontrollerade områdena inom IFO:s verksamheter, visar granskningen ett sämre resultat än vid föregående kontroll. Vad gäller dokumentation inom vård och omsorg av SoL- och LSS-ärenden har ett förbättringsarbete pågått under våren. Handläggarna har fått tydliga direktiv att dokumentera utan fördröjning och i möjligaste mån långt innan 5 dagar har passerat sedan händelsedatum. Dessvärre är det svårt att få en tydlig bild av förbättringsarbetets resultat. Tydliga mätresultat förutsätter att handläggarna uppmärksammar behovet av att ange händelsedatum vid dokumentation. Även vad gäller HSL-dokumentationen måste resultatet bedömas med försiktighet. Vad som i verksamhetssystemet anges vara datum för dokumentation utgörs i flera fall av datum för migrering. Att tidigare dokumentation omdaterats då ny dokumentation tillförs ärenden bidrar också till att resultaten måste tolkas med försiktighet. Heltider VoO Utifrån resultatet kan man se att andelen heltider inom Vård och omsorg har ökat från 30 procent 2016 till 33 procent 2017. Man kan också se att utannonserade tjänster inom Vård och omsorg i högre grad erbjuder heltider, där 38 procent av de utannonserade tjänsterna 2016 erbjöd heltid jämfört med 52 procent 2017. Då kontrollen var att antalet heltider ska öka från 2016 till 2017 kan man konstatera att så skett. Om man istället enskilt tittar på nämndens mål All personal erbjuds heltid, kan man dock konstatera att det inte är uppfyllt. Ta fram en handlingsplan för att leva upp till heltidsnormen Kontinuerligt följa antalet heltidsanställda per område Användning av timvikarier Utifrån resultatet kan man konstatera att användandet av timvikarier har minskat. Om man bara tittar på lönekostnaderna för kontoposten löner till timanställda så ser man att den minskat med cirka 9,5 procent och räknar man om 2017 års lönekostnad till 2016 års lönenivå uppgår minskningen till cirka 12 procent. Då kontrollen var att användande av timvikarier ska minska med 50 % 2017 jmf med 2016 kan man konstatera att det inte är uppfyllt. Att utveckla arbetet med att öka grundbemanningen Att Vård och omsorg mer kontinuerligt ska följa antalet timmar/timanställda per område

Sida 4 av 6 4 (4) Underlag 1 Granskningsrapporter från 2017 års internkontroll Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunens revisorer 1 För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator socialnamnden@osthammar.se

Sida 5 av 6 UPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN GÄLLANDE INTERNKONTROLLPLAN 2017 Process (rutin/system) Kontrollsystem Kontroll ansvar Frekvens Metod Rapportering till Rapportering 2017 Fakturahantering Fakturor betalas i tid Stab 4 ggr/år Komplett Förvaltningschef Genomförd 1) SN 97/2017 2) SN 150/2017 3) SN 186/2017 4) SN 14/2018 Avtalstrohet Personlig assistans Förhandsbedömningar Barn o Ungdom Dokumentation i Verksamhetssystem angående handläggning IFO och VoO Rehabiliteringsprocessen Att inköp i görs via kommunens ramavtal Löneutbetalningar ska stämma mot till FSK rapporterad tid Att förhandsbedömning gjorts inom 2 v Att dokumentation sker inom 5 dagar Att riktlinjer angående dokumentation följs 2) SN 200/2017 Stab 2 ggr/år Komplett Förvaltningschef Genomförd 1) SN 97/2017 Skyddsbedömningar inom IFO Att bedömning görs enligt rutin 1) SN 97/2017

Sida 6 av 6 Användning av timvikarier i Vård o Omsorg Antal heltider i Vård o Omsorg *Att användandet ska minska med 50 % 2017 jmf med 2016 Att antalet heltider ska öka under 2017 jmf med 2016 2) SN 14/2018 Stab 2 ggr/år Komplett Förvaltningschef Genomförd 2) SN 14/2018 *Gäller ej timvikarietillsättning i samband semesterperiod och längre vikariat.