Rapport Internkontroll 2018

Relevanta dokument
Rapport Internkontroll 2017

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Halvårsrapport internkontroll SN

Hantering av privata medel. Söderhamns kommun

Yttrande avseende revisionsrapport nr 8/2016- Granskning av utredningstider och överklagandehantering inom SoL och LSS

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Kundfordringar en uppföljande granskning

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

BESLUT. Ärendet Tillsyn av myndighetsutövning i samband med beslut om insatser enligt LSS i Lidköpings kommun.

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Handlingsplan Miljöstrategiska programmet

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

Utförd egen- och internkontroll 2015

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

Löpande granskning av rutin för upphandling

Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02

Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

ehälsa i praktiken . vad är gjort hittills inom insatsområdet för Gemensam informationsstruktur? Leif Wikman, Piteå kommun

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Internkontrollplan för 2018

Genomlysning privata utförares anställningsvillkor uppdrag till Omvårdnadsnämnden enligt kommunplan 2018, 16KS467

Granskning av bisysslor 2013

Vilma Lisboa April 2010

Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Olivia Omsorg AB ( Olivia grupp och servicebostäder)

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av leverantörsfakturor

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen STOCKHOLM

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Internkontrollplan för 2017

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden. Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011

Intern- och egenkontrollplan 2015

Namn på enheten (går inte att redigera): Reha Personlig Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Norrmalm

Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Enkät brukare oktober/november 2013

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

till Kommunstyrelsen. Beslut Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2016 års plan samt översänder uppföljningen Dag Forsström Förvaltningschef

Uppföljning internkontrollplan 2012

Revisionsrapport Uppföljning av granskning förtroendevaldas anspråk på förlorad arbetsförtjänst

Verksamhetsuppföljning Daglig verksamhet enligt LSS och Sysselsättning enligt SoL, vård- och omsorgsförvaltningen Hösten 2016

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Internkontrollplan för 2017

Uppföljning av Intern kontroll 2010.

Borlänge kommun. Internkontroll KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Internkontrollplan för individ- och omsorgsnämnden 2012

Hemtjänstenhet: NSS Hemtjänst o Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Missiv internkontrollplan 2018 delårsrapport 1 överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Rutin för hantering av privata medel

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2015, DR2

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Anna Spångmark

Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2018

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen

Omsorgsnämndens protokoll

Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

2015 slutversion, AB Jessys ass.

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 98 Dnr KS/2017:294. Internkontroll 2018, kommungemensam - redovisning till KF

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet Sammanfattning. Linköpings universitet LINKÖPING

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Handläggning inom Omvårdnad Gävle

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner Kostnämnden

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Uppföljning av granskningsplan 2011 för administrativa processer

Plan för intern kontroll 2015

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Transkript:

BILAGA 1 Sid 1 (5) 2019-02-21 Dnr 17ON358 Rapport Internkontroll 2018 Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning 1 Risker mot målen... 3 1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet... 3 1.2 Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.... 5 1.3 Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi... 5 2 Övriga riskområden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2

1 Risker mot målen 1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet Risker Kontrollmoment Resultat Senaste kommentar Att privata medel hanteras på felaktigt sätt vid våra boenden och intervju Kontroller i form av stickprov kommer att genomföras under oktober 2018. Fem (5) verksamheter är kontrollerade under hösten 2018, där själva rutinen har kontrollerats och även kontroll av kassor och redovisning har genomförts. Tre stycken vård- och omsorgsboenden, en gruppbostad enl LSS och ett gruppboende enl SoL har varit föremål för kontrollen. Samtliga vård- och omsorgsboenden är väl bekanta med rutinen och har även en förenklad instruktion gällande hanteringen av privata medel. Total har 6st kassor kontrollerats och alla överensstämmer med den redovisning som förs i kassabok. Förvaring och hantering är mycket god. Den gruppbostad enl LSS som kontrollerats hade några punkter med, som kan bli bättre. De kassor som kontrollerats stämmer väl med den redovisning som finns och förvaringen sker i enlighet med rutinen. De medarbetare som deltog kände inte till den rutin vi kontrollerade, detta på grund av ett chefsbyte och flytt av verksamheten. Detta åtgärdades inom kort och nu är samtliga medarbetare medvetna om rutinen och hanteringen av privata medel. Det gruppboende enl SoL som kontrollerats arbetar inte i enlighet med rutinen. De hanterar väldigt små belopp och har en gemensam hushållskassa för små inköp som avser samtliga boende. Trots att de inte använder och arbetar med privata medel i enlighet med rutinen, så har personalen god ordning på kassa, redovisning och förvaring av detta. För lång handläggningstid (inte "skyndsamt") Olika beslut med lika beslutsunderlag via kollegial granskning Glömmer att avsluta insats 373 ärenden har granskats. I detta fall har biståndshandläggare granskat ärendena individuellt. De mindre rna avser ej registrerade avslut av enskilda insatser inom befintliga beslut. 3

Risker Kontrollmoment Resultat Senaste kommentar Jävsliknande situationer Kommunikationsb rister vid interna vårdövergångar och intervju Inte kontrollerat För att minska risken för brister i informationsöverföringen i vårdens övergångar/mellan vårdgivarna har den förstärkta samverkansgruppen där representanter från kommunen och regionen ingår arbetat fokuserat på de r som berör detta. Ett utvecklingsarbete gällande korttidsprocessen har initierats utifrån detta då det bedöms att det finns ett sådant behov. Med anledning av det initierade utvecklingsarbetet har de planerade stickproven inte genomförts. Kvalitetsnivån inom vår verksamhet måste anpassas utifrån de minskade resurserna, inte stänga verksamheterna utan sänka kvalitetskraven. Utvärde ring Förekomsten av r, synpunkter och klagomål kan ge en viss information om en verksamhets kvalitet. För att undersöka om effektiviseringskraven haft negativ påverkan på kvaliteten inom personlig assistans och gruppbostäder har därför statistik över antalet r och klagomål i de aktuella verksamheterna tagits fram. Det ska påpekas att en sådan metod enbart kan ge en viss fingervisning om huruvida besparingsåtgärderna haft negativa konsekvenser på verksamheternas kvalitet. Det finns inget som tyder på att besparingsåtgärderna lett till att antalet r ökat inom egenregins gruppbostäder. Möjligtvis kan en viss ökning anas inom personlig assistans, dock från en mycket låg nivå. När det gäller klagomål går det inte att se någon skillnad när man jämför perioden januari till november 2017 med motsvarande period 2018. För gruppbostad fanns tre klagomål 2017 och tre klagomål 2018 registrerade. För personlig assistans fanns inga klagomål registrerade för någon av perioderna. 4

1.2 Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten. Risker Kontrollmoment Resultat Senaste kommentar Aktiviteter Miljöpåverkan vid persontransporter Inte kontrollerat Under hösten skulle ett urval av tjänsteresor som genomförts med privat bil ha granskats för att klarlägga gällande kraven i kommunens resepolicy. Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram underlag för att följa upp tjänsteresorna, och därför har inte stickprovet kunnat genomföras. 1.3 Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi Risker Kontrollmoment Resultat Senaste kommentar Aktiviteter Att redovisningen inte är tillförlitlig. 30 stycken leverantörsfakturor har kontrollerats under tertial 2. Sammanfattningsvis är bedömningen den att de flesta fakturorna har en god kvalitet och att inga allvarliga brister har noterats. Några fakturor saknade underlag eller kunde konterats med bättre passande konto och detta har påtalats i samband med kontrollen. 5