Vad bör offertförfrågan, inköpsorder och kontrakt minst bestå av för parameter?

Relevanta dokument
Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

3. Kvalificeringskrav på leverantör

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Dag 1. GolvSpecialisten AB

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.30

Yrkeskläder och skor Avropsstöd

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

Kurslitteratur - obligatorisk: Referenslitteratur:

Så här fungerar AGA Weborder en instruktion.

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November Deloitte All rights reserved.

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Lekmaterial Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Order Tillhörande meddelandespecifikation: MS 30

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Handledning för Örebro Kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper

Agresso AB Tillämpning SFTI

Användarmanual webshop

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

1 INTRODUKTION. 1.1 Krav. 1.2 Generellt. 1.3 Hjälpmedel HANDBOK FÖR DIG SOM LEVERANTÖR

MINNESHJÄLP KINNARPS SYDOST (130820)

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

HP-Massa fortfarande den oslagbara mjölkturbon.

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Yrkeskod enligt ALS 311

Yrkeskod enligt ALS 311

VA-material Avropsstöd. Vägledning VA-material

Fakturering och internationell handel

Handledning för Stockholms stad

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras:

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Personuppgifter som samlas in av MP behandlas därmed också vid behov av WHAB för nedan angivna ändamål.

Offertförfrågan - Direktupphandling av begagnade tjänstebilar Kontaktuppgifter

Ett brett sortiment fästelement

E-faktura adressering och fakturakrav

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.2

Kontoansökan. Välkommen med din ansökan, vi återkommer med kundnummer inom någon dag.

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

AVTAL Yrkes- och varselkläder

Regler för attest i Göteborgs Stad, med utbildningsnämndens kompletterande anvisningar.

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning Samordnad Varudistribution

Denna riktlinje gäller vid upphandling av varor och tjänster och ska ge stöd åt medarbetare som ska genomföra en upphandling.

Kontaktperson (1.4) Telefonnummer växel (1.5) Telefonnummer direkt (1.6)

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd

Med HP-Massa ökar lönsamheten med en femma per ko och dag!

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Leverantörsportalen Användarguide

RETURPOLICY OCH LAGFÄST GARANTI

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Bilaga 7 Allmänna villkor vid avrop. Städprodukter och mjukpapper

Transkript:

1 Vad bör offertförfrågan, inköpsorder och kontrakt minst bestå av för parameter? Parameter (inköpsorder som exempel) Syftet med en inköpsorder är att förmedla inköpsbehov till leverantör samt påvisa under vilka förutsättningar inköpet sker genom att specificera pris, antal, villkor, etc. En inköpsorder är också ett dokument som verifierar att avtal slutits om: den kan ses som en accept på en offert given i muntlig eller skriftlig form. ordern accepteras ovillkorligt av leverantör. Detta gäller specifikt om sedvänja och handelsbruk medger detta förfarande. En kopia på inköpsorden skall alltid sparas. Det räcker ofta med att en kopia finns i MPS-systemet under förutsättning att det är en exakt kopia på vad som skickades till leverantören. Titel inköpsorder. Titeln inköpsorder ger dokumentet den legala stämpeln som avtalet kräver. Titeln inköpsorder kan ersättas av mindre vedertagna texter som beskriver dokumentets syfte. Beställare (företagsnamn, adress och telefonnummer). Skall beskriva vilket företag som är den legala parten i avtalet. Adress och telefonnummer hjälper säljaren i kontakten med köparen. Referens till inköpare. Kontaktdata för säljaren. Notera att den person som handlägger inköpsorden ej behöver vara den person som signerar avtalet, dels beroende på attestregler, dels beroende på hur inköpsprocessen är uppbyggd. Inköpsordernummer. Vanligtvis genererar ett MPS system ett unikt löpnummer för varje dokument som tas ut ur systemet. Om ett MPS system saknas skall en unik löpnummerserie skapas. Inköpsorder numret syftar till att ge dokumentet ett namn som både köparens och säljarens organisation kan relatera till. Inom köparens organisation används inköpsorder numret vid matchning av leveranser samt matchning av fakturan från leverantör. Leverantör (adress och referens). Skall beskriva vilket företag som är den legala parten i avtalet. Adress och telefonnummer hjälper köparen i kontakten med säljaren. Leveransadress. Leveransadress är den plats dit inköpt produkt skall levereras. Om ett leveransvillkor används som anger att leverantören ansvarar för transport är leveransadressen överlämningspunkt där ägande och risk övergår från säljare till köpare.

2 Fakturaadress Faktura adress anger den plats dit leverantören skall skicka sin faktura. Det är ej ovanligt att beställarens adress, leveransadress och fakturaadress är den samma. Specifikation av inköpt produkt/tjänst. Syftet med specifikation är att köpare och säljare har en gemensam uppfattning om förväntade effekter av inköpet. Omfattningen av inköpt produkt/tjänsts specifikation kan vara mycket skiftande. Om produkten/tjänsten är unik och komplex kan en specifikation utgöra flera hyllmeter text medan den andra ytterligheten är en kort rad. Vid ett komplext inköp är det vanliga att inköpsordern endast har en hänvisning till ett dokument som i sin tur beskriver produkten/tjänsten vidare, t ex beställning av produkt enligt dokument SMI 02-001. Pris och valuta. Pris är en central del av en inköpsorder. Priset skall spegla det som skall levereras. Det är dock viktigt att notera pris är en del av kostnaden vid ett inköp. Övriga villkor såsom t ex betalningsvillkor och leveransvillkor påverkar kostnaden i olika grad. Pris kan hämtas från många källor; varubörser, kataloger (även på Internet), offerter, löpande avtal eller auktioner (även på Internet). Vid handel i annan valuta än den egna uppstår även valuta risker. Om en valutas värde förändras relativt den egna valutan påverkas kostnaden för den inköpta produkten/tjänsten. I större företag bevakar finansavdelningen valutors utveckling och terminssäkrar. Speciellt vid större upphandlingar bör valutarisker hanteras separat. Betalningsvillkor. Betalningsvillkor specificerar hur betalning för inköpt produkt/tjänst skall gå till. Det vanligaste sättet är betalning efter leverans. Ett betalningsvillkor kan vara 30DN vilket betyder att betalning skall ske 30 dagar efter leverans. Nedan finner ni en tabell som anger hur ett förändrad betalningsvillkor påverkar kostnaden relativt kontaktbetalning. Betalningsvillkor Rabatt vid 5% ränta Rabatt vid 10% ränta Rabatt vid 15% ränta Kontant till 30DN 0,42 % 0,83 % 1,25 % Kontant till 60DN 0,83 % 1,66 % 2,50 % Kontant till 90DN 1,25 % 2,50 % 3,75 % Kontant till 120DN 1,66 % 3,33 % 5,00 % Ränta utgör i detta fall företagets krav på kapitalavkastning. Om räntan ör 10 % samt 60 dagars kredit erhålles är rabatten, relativt kontant betalning, (30/360) * 10 % = 0,83 %. Leveransvillkor (ev förpackning och transportinstruktioner). Leveransvillkor anger vem av parterna, det vill säga säljaren eller köparen, som ska bära risken för skador samt svara för kostnader vid köp där varan ska fraktas. Det är väsentligt att säljare och köpare är överens om följande: betalning för transporten

3 försäkring av varan under transporten betalning av försäkringspremie betalning av tullavgifter och skatter bokning av transportör och ifyllning av dokument INCOTERMS 2000 utgiven av ICC utgör det vanligaste verktyget för att lösa fördela risk och ansvar för ovan 5 parameter. Det finns 13 olika villkor där FCA och DDU/DDP utgör de vanligaste. Läs mer under INCOTERMS 2000 kapitel nedan. Ett korrekt sätt att använda t ex FCA villkoret är FCA SE NORRKÖPING som anger att leveransvillkor är FCA med överlämningspunkt i Norrköping, Sverige. Om köparen ansvarar för transporten måste transportinstruktioner förmedlas till leverantören. Vilken transportör skall användas och är det en speciell service hos transportören (24h service med flyg eller billigast möjliga?) måste det anges. Närliggande till transportinstruktioner är förpackning och märkningsinstruktioner. Om företaget har generella eller specifika krav på hur godset skall förpackas kan hänvisning till en sådan instruktion vara lämplig. Det är även möjligt att göra förpackningsinstruktionen som en del av produktspecifikationen. Se även avsnitt om incoterms och allmänna bestämmelser. Hänvisning till avtal, offert eller villkor. På inköpsorder går det att, via hänvisning, inkludera andra villkor eller avtal. T ex går det att hänvisa till NSAB 2000 vid upphandling av transporttjänster. Antal (enhet). Här anges hur kvantiteten av det som beställts. Notera att antal kan uttryckas i tusental (t ex 10k st = 10000 st), i antal förpackningar (48 förp), i antal meter, etc. Leveransdatum. Leveransdatum anger det datum godset/tjänsten skall levereras enligt leveransvillkor. Notera att om leveransvillkoret säger att köparen ansvarar för godset utgör leveransdatum det datum godset finns tillgänglig på utpekat plats för avhämtning av köparen. Det innebär troligtvis att godset inte är tillgängligt för köparen på leveransdatum. Inom vissa verksamheter idag räcker inte leveransdag utan leveransdatum inkluderar även ett klockslag när leverans skall ske. Instruktion, (t ex ordererkännande inom 24h). I vissa fall kan specifika instruktioner vara nödvändiga. Ett exempel är om det är nödvändigt med ett snabbt ordererkännande eller en snabbare transport vad som är normal fallet.

4 Organisation och momsregistreringsnummer. Det underlättar för säljaren att följa upp köpande företag om ovan id nummer är tillgängliga på ett enkelt sätt. Underskrift. För att dokumentet skall vara en giltig inköpsorder skall inköpsorder signeras. Vidare rekommenderas studier av signering av EDI-order samt regler om fullmakt. Dessutom bör avsnitt om attest regler läsas.

5