Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2011 med plan för år

Relevanta dokument
Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2008 med plan för

Tid Gustav Adolfs Torg 4A, lokal Vargö

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

Budget Karin Martinsson Styrelsemöte

KALLELSE 1(1) Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: , kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

Budget 2013 med inriktning till 2015

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Vinnarna av samverkan ska vara invånarna i Nordost

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Information från socialkontorets ledningsgrupp

BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 2 Sammanträde

Folkhälsoplan BRÅ- och Folkhälsorådet

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping

Vinka IN modellen Vingåker och Katrineholm 2016

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Återrapportering Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. De nationella aktörernas stöd för utveckling av samordningsförbund

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Underlag inför mål och budget för. Miljönämnden

Samordningsförbundet Umeå

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Kommunstyrelsens Ledningsutskott (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS

PERSONALSTRATEGI. för KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige Uppdaterad av kommunstyrelsen

Arbetsordning/Uppdragshandling för

Riktlinjer för verksamheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB Nytt

Aktörsgemensam CBRNEstrategi

Ansökan om bidrag för 2016

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna

Verksamhetsplan och budget 2014

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Regional samverkanskurs 2014

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Verksamhetsplan och budget 2012

Diarienummer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: ,

Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 3

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

ANSÖKAN OM FOU-STÖD FÖR LOKALT UTVECKLINGSARBETE 2012

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB Nytt

Nordiskt Forum Malmö 2014

Verksamhetsplan år Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Växtverk & Framtidstro!

Stadgar Kontakt Nässjö Stadgar. för

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

REGLAB INRIKTNINGSDOKUMENT

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Utvärdering. Projekt Socialt ansvarsfull upphandling. Östersunds kommun. Östersund Utvärdering av sociala investeringar

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl

Stadgar för Sorundanet

SAMORDNAT ARBETE I FAMILJER MED ALKOHOL-/DROGPROBLEM. Anneli Ben Or ärendehandledare FAM Karin Swensån Retzman, verksamhetsutvecklare VUX

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun Nytt

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 4 mars 2013

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Transkript:

Samrdningsförbundet Götebrg Centrum Budget 2011 med plan för år 2012-2013 2010-12-15

Budget 2011 med verksamhetsplan för år 2012-2013 Övergripande mål ch målgrupper Förbundets ändamål är att inm stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Centrum, Majrna-Linné, svara för en finansiell samrdning inm rehabiliteringsmrådet mellan de samverkande parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsreginen ch Götebrgs Stad. Målet för förbundet är att svara för gemensamma insatser sm kan leda till att persner i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga. Syftet är att den enskilda uppnår förmåga till ett eget förvärvsarbete eller studier. Huvuduppgiften för samrdningsförbundet är att samrdna de samverkande parternas resursinsatser effektivt med avseende på åtgärder sm riktar sig till målgruppen, vilket innebär att de är de samverkande parterna sm svarar för insatserna. Ett andra syfte för förbundet är att öka kunskaperna m myndigheterna ch på så sätt främja samverkan mellan parterna. Målgruppen inm Samrdningsförbundet Götebrg Centrum är persner i yrkesverksam ålder sm är i behv av samrdnad rehabilitering ch är bsatta i de centrala stadsdelarna i Götebrg. Verksamhetsinriktning Grunden för verksamhetsplaneringen för Samrdningsförbundet Götebrg Centrum etablerades under de första verksamhetsåren ch dessa grunder är i krthet följande: Aktiviteterna ska grundas på en behvsanalys ch undanröja hinder för den enskilde Aktiviteterna ska innebära nya sätt arbeta eller samarbeta Samverkansinsatserna ska inte lösa brister i den egna rganisatinen Aktiviteterna ska byggas så att människrs egen styrka tas tillvara

Börja i liten skala Insatserna ska bygga på persnalens erfarenheter ch engagemang Ta vara på individers egna erfarenheter ch kunskaper Tillvarata frivilligrganisatinernas erfarenhet sm en viktig resurs Utvärdering av aktiviteterna ska ske ch planeras från starten Vid lyckade resultat i aktiviteterna ska styrelsen tillsammans med huvudmännen pröva implementering i rdinarie verksamhet. Budgetåret 2011 kmmer att innebära en delvis ny inriktning för förbundet, detta efter en genmförd Dialgknferens under våren 2010 där det beslutades att förenkla ingången till förbundet. Målgrupp Den målgrupp sm samverkansinsatserna ska rikta sig mt är kvinnr ch män med behv av samrdnad rehabilitering, dvs. stöd från fler än en myndighet, ch ska syfta till att dessa persner återfår eller förbättrar sin arbetsförmåga. Följande grupper ska särskilt pririteras under periden: Unga vuxna, särskilt de med psykisk hälsa Persner med psykisk hälsa Långvarigt bidragsberende Persner med förvärvade hjärnskadr Arbetslösa män med försörjningsstöd Under våren 2010 genmförde förbundet en ny kartläggning av behvsgrupper inm centrumreginen sm kmpletterades med en förnyad mvärldsbevakning av huvudmännens rdinarie insatser. Tillsammans med förbundets egna kunskaper utifrån våra tidigare aktiviteter såsm Verksamt, Försam, Samtid ch Rehabltsen planeras nu för en gemensam ingång till förbundet kallad En väg in... Frm december 2010 ansvarar Arbetsförmedlingen för mttagandet av flyktingar ch förbundet kmmer under det kmmande året att följa denna utveckling, för att se över behvet av samverkansinsatser för denna målgrupp. Generellt för samtliga målgrupper gäller att priritera tidig samverkan ch unga vuxna män ch kvinnr. 3

Aktiviteter 2011-2013 Kunskapsdialger Kunskapsdialgerna planeras en gång per månad i förbundets lkaler under hela året i frm av föreläsningar i lika aktuella ämnen med tyngdpunkt på samverkan. Samverkan med andra parter för samfinansiering är aktuell ch en särskild ptt på 30 tkr är avsedda för en knferens m Scial eknmi. Budgeterad årskstnad 2011-2013: 50 tkr ESF Prjekt Partnerskap delprjekt SAMREHAB Tillsammans med Götebrgs Stad har förbundet fått medel för kmpetensutveckling av myndigheternas persnal på tre nivåer: baspersnal, samverkanspersner ch ledare. På kansliet finns frm nvember 2010 en prjektledare på 40 % sm arbetar med uppdraget tillsammans med två systerprjekt, The Bridge ch Trygghet. Huvudprjektägare är Götebrgs Stad ch syftet med prjektet är att stärka deltagande rganisatiners förutsättningar för samverkan, i syfte att gemensamma insatser leder till effektiv resursanvändning ch därmed ökad måluppfyllelse för integratin ch urban utveckling. Prjektet finansieras av helt av ESF-medel. Clumbus Styrelsen har tillsammans med huvudmännen beslutad m en delad implementering av verksamheten inm SDF Örgryte- Härlanda frm den 1 januari 2011. Verksamheten sm vänder sig till unga vuxna med psykisk hälsa kmmer att ingå sm en del i den rdinarie verksamheten. Förbundet bidrar med medel för handläggare från försäkringskassan, en teamledare, administratin, utvärdering samt kstnader för material ch tjänster enligt ett särskilt samverkansavtal. Budgeterad årskstnad 2011-2013: 2 2 00 tkr 4

ArbetsRätt med AR-steget Gemensamt EU-prjekt med Stadsdelsförvaltningen Centrum, Räddningsmissinen ch privata företag sm inkluderar ett nätverksskapande kring arbetsträning, praktikplatser ch att finna samhällsengagerade företagare (CSR) sm kan erbjuda arbetsplatser. Verksamhetsinnehåll är praktikanskaffning, handledarutbildning, scialt företagande, nätverksbyggande med arbetsgivare mm. Förbundet medfinansierar tre tjänster inm AR-steget med en sjukgymnast, en arbetsterapeut ch en psyklg. Prjektet pågår fram till 2010-04-30. Den direkta målgruppen för prjektet är persner mellan 18-64 år sm befinner sig långt från arbetsmarknaden. Persner sm står utanför den rdinarie arbetsmarknad, pga. långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Budgeterad årskstnad 2011: 1 650 tkr Budgeterad årskstnad 2012: 600 tkr Budgeterad årskstnad 2013: 0 tkr Karriärstödjare Gemensamt EU-prjekt i Götebrg där samrdningsförbunden är medfinansiär till karriärstödjare för slussning till kperativa företag. Karriärstödjaren ska stödja persner tillbaka till ett arbete antingen i sciala arbetskperativ eller hs reguljära arbetsgivare. Målgruppen är persner sm vill bryta en nd cirkel av missbruk ch kriminalvård. Samverkansparter på myndighetsnivå är Arbetsförmedlingen Gamlestaden, Sciala Resursnämnden Götebrgs stad ch Kriminalvården Regin Väst. Prjektet pågår fram till ch med år 2012. Budgeterad årskstnad 2011-2012: 150 tkr Fyrklövern Grön rehabilitering Gemensamt prjekt i Götebrg med kranskmmunerna, där samrdningsförbunden får medel från regeringen via Försäkringskassan, för att stötta kvinnr med grön rehabilitering ch cachning. Prjektet kmmer att pågå fram till halvåret 2011. Förbundet avsätter medel för att säkerställa finansiering, m prjektet måste förlängas för att uppnå 11 kvinnr i undersökningsgruppen ch 100 kvinnr i kntrllgruppen. Budgeterad årskstnad 2011: 150 tkr 5

Närmrådesteam inm VG-primärvård Inm primärvården har en str förändring ägt rum under år 2009 då VG-primärvård infördes. Samverkan sker idag via ett utredande Närmrådesteam sm finns i förbundets lkaler på Skärgårdsgatan 4. Teamet finns frm augusti 2009 till för de persner sm är aktuella på primärvårdsenheter inm Centrum, Linnéstaden ch Majrna. En utvärdering av prjektet kmmer att ske under våren 2011. Budgeterad årskstnad 2011: 25 tkr En väg in... Förbundet planerar för en ny aktivitet sm bygger på mttagandet av flera målgrupper, såsm persner med psykisk hälsa, långvarigt bidragsberende, persner med förvärvade hjärnskadr samt arbetslösa män med försörjningsstöd. Detta är en utveckling av förbundet sm bygger på huvudmännens dialg ch sm förhppningsvis ska skapa en tydlighet till inremitterande parter. Aktiviteten kmmer att innehålla ett utredande- ch kartläggande team med möjligheter till psykiatriska insatser samt medel för att via huvudmännen genmföra samrdnade rehabiliteringsinsatser. Samrdningen kring den enskilde individen ch samverkan med de ingående myndigheterna är av största vikt i denna aktivitet, sm bygger på tidigare erfarenheter inm förbundet. Budgeterad årskstnad 2011: Planerad årskstnad 2012: Planerad årskstnad 2013: 2 070 tkr 2 880 tkr 3 500 tkr Kunskapsbildande, infrmatin utbildning Samrdningsförbundet bildar ny kunskap inm sina aktiviteter ch denna kunskap kan nå ut i de rdinarie myndigheterna. Det finns även ett frtsatt behv av att utveckla kmpetensen kring rehabiliteringsmrådet inm persnalen sm idag arbetar med samrdningsförbundets målgrupper. För att öka infrmatinen ch kunskapen m samrdningsförbunden mer generellt så har en gemensam infrmatör anställts av förbunden i reginen på halvtid. Budgeterad årskstnad 2011-2013: 100 tkr 6

Utvärdering ch uppföljning SUS-reginal resurspersn Utvärdering ska ske av varje aktivitet, dels i frm av kntinuerlig självvärdering ch dels genm berende utvärderare. Styrelsen beslutar årligen m en utvärderingsplan för samtliga verksamheter för att få till en värdering av aktiviteterna ch därmed ett beslutsunderlag kring hur samrdningsförbundets medel kan användas mest effektivt. Samrdningsförbundets aktiviteter följer upp sina deltagare ch insatser i SUS, System för uppföljning av samverkan inm rehabiliteringsmrådet. Inm Västra Götalandsreginen finns även ett lkalt uppföljningssystem DiS, Deltagare i Samverkan sm används till alla aktiviteter. En gemensam resurspersn finansieras av förbunden i reginen på heltid. Budgeterad årskstnad 2011-2013: 100 tkr Revisin Kstnaderna för revisin bekstas av förbundet. En lagändring sm trädde i kraft frm 2008 möjliggör att kmmunen ch lansting/reginen kan utse en gemensam revisr. Budgeterad årskstnad 2010-2011: Planerad årskstnad 2012: 60 tkr 70 tkr Styrelsen, samrdningskansliet ch administratin Styrelsen består av fyra rdinarie ledamöter samt fyra ersättare från de ingående huvudmännen, både plitiker ch prfessinella ledare. Frm år 2011 kmmer nya representanter för styrelsen från Reginfullmäktige ch Kmmunfullmäktige med anledning av valet år 2010. Förbunden i Götebrg med kranskmmunerna planerar en intrduktinsutbildning för de nya styrelserna i slutet av januari månad år 2011. Förbundet har sedan 2009 kansliet ch de flesta av sina aktiviteter på Skärgårdsgatan 4 i Fiskehamnen Majrna. På kansliet finns en förbundschef sm arbetar heltid ch en biträdande förbundschef sm arbetar på 80 % sm prjektledare för EU-prjektet ArbetsRätt. Förbundet planerar för ett kansli sm mfattar 1,5 tjänster fördelat över hela periden. 7

Budgeterad årskstnad 2011: Planerad årskstnad 2012-2013: 1 250 tkr 1 500 tkr Eget kapital Styrelsen har under de senaste åren arbetat hårt med att nyttja det egna kapitalet till verksamhetsutveckling ch kunskapsutveckling. Från årsskiftet 2009 finns ett översktt på 1,6 miljn kr pga. en försening av en aktivitet samt att Rehabltsen haft persnalvakanser. Detta översktt fördelas på peridens tre år med 1 miljn år 2011 samt med 500 tkr år 2012 ch 2013. Bidrag från huvudmännen I budgeten för år 2011 är bidragen från huvudmännen baserad på ett bidrag på ttalt 8 miljner kr. Även för åren 2012 ch 2013 förväntas bidraget ligga kvar på samma nivå. Fördelat på beflkningsunderlaget i åldern 16 64 år innebär detta 31 kr per individ. Snittnivå för alla landets samrdningsförbund ligger på 58 kr per individ i åldern 16 64 år. Förslag till intäkter ch kstnader enligt nedanstående uppställning: 8

Budget 2011 ch plan 2012-2013 2011 2012 2013 Intäkter Bidrag 8 000 8 000 8 000 Översktt 1 060 520 520 Summa 9 060 8 520 8 520 Kstnader Kunskapsdialg 50 50 50 Clumbus 2 200 2 200 2 200 ArbetsRätt 1 650 600 0 Karriärstödjare 150 150 0 Fyrklövern Grön Rehab 150 0 0 Närmrådesteam 250 0 0 En väg in... 2 070 2 880 3 500 Kunskapsbildande, infrmatin utbildning 100 100 100 Utvärdering ch uppföljning SUS 100 100 100 Revisin 60 60 70 Oförutsedda kstnader 270 100 200 Lkal 760 780 800 Styrelse, sekretariat ch administratin 1 250 1 500 1 500 Ttalt kstnader 9 060 8 520 8 520 9