Månadsrapport per maj 2012
|
|
- Britt Andreasson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (8) IDN Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns. Olof Öhman Förvaltningschef Sammanfattning Förvaltningens månadsprognos för maj grundar sig på tertialrapport , kända förändringar samt utfall till och med maj. Årsprognosen för driftbudgeten innebär ett nettounderskott jämfört med budget om 5,5 mnkr, vilket motsvaras av begärd budgetjustering avseende ökade hyreskostnader i tertialrapport 1. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöjning för planhyror. Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.
2 SID 2 (8) I följande text lämnas kommentarer till förvaltningens resultat fördelat på drift och investeringar. Drift Årsprognosen grundar sig på tertialrapport 1, kända förändringar 2012 samt utfall till och med maj. Prognosen visar totalt en budget i balans, förutsatt att begärd budgetjustering i tertialrapport 1 om 5,5 mnkr för ökade hyreskostnader beviljas. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med maj och andra nu kända förändrade förutsättningar. Dessutom innehåller prognosen en utökning av föreningsstödet med 2,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplanen, vilket motsvarade effektiviseringskraven i KF-budgeten. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer en osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöjning för planhyror, samt osäkerhet om hur stora intäkterna kommer att bli under hösten när Farsta sim- och idrottshall öppnar i augusti efter att ha varit stängd för upprustning sedan maj Det har inte varit möjligt att inrymma reserver i budgeten/prognosen för att täcka dessa osäkerheter, däremot kommer samtliga enheter att vara återhållsamma så långt som möjligt vad gäller inköp, konsultationer, återbesättande av anställningar, vikarier med mera. Personalkostnader Förvaltningens personalkostnader till och med maj har minskat med cirka 3,5 mnkr jämfört med motsvarande period Med hänsyn taget till att flera tjänster överfördes till fastighetskontoret den 15 februari 2011, samt att Farsta simoch idrottshall har varit stängd från och med maj 2011, så är den faktiska minskningen endast cirka 0,9 mnkr. Därutöver har genomförda besparingsåtgärder även täckt effekterna av 2011 års lönerevision. Ytterligare besparingar inryms i prognosen för personalkostnaderna för att få en budget i balans även Energikostnader Bokförda energikostnader till och med maj 2012 är 1,6 mnkr lägre än för motsvarande period Det är elkostnaderna som har minskat vilket främst beror på ett högt elpris i början av Staden saknade ett avtalat pris för el under hela 2011, och från och med 1 januari 2012 har staden åter ett gällande avtal. Det medför att osäkerheten gällande energikostnaderna inte kommer att vara lika stor som under I verksamhetsplan 2012 avsattes 87,0 mnkr för energikostnader. I nuvarande prognos ingår ett beräknat överskott för energikostnader om cirka 4 mnkr, men jämfört med utfallet för 2011 innebär prognosen däremot en ökning med cirka 1 procent.
3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 3 (8)
4 SID 4 (8) Sim- och idrottshallarnas försäljning Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med maj har ökat med cirka 1,5 mnkr jämfört med motsvarande period Försäljningen för Farsta sim- och idrottshall samt Tensta sim- och idrottshall har påverkats av periodvisa stängningar. Exklusive dessa anläggningar har försäljningsintäkterna för övriga anläggningar ökat med cirka 2,8 mnkr, i ökningen ingår en minskning av intäkterna för försäljning av kurser med cirka 0,9 mnkr. Minskningen av intäkterna för kurser beror främst på ändrad periodicitet i redovisningen. Intäkterna för försäljning av årskort och halvårskort till och med maj har ökat med 0,7 mnkr (1,2 mnkr exklusive Farsta och Tensta) jämfört med motsvarande period Samtidigt har intäkterna för försäljning av engångs- och rabattkort till och med maj ökat med 0,7 mnkr (1,2 mnkr exklusive Farsta och Tensta). Däremot har intäkterna för autogiro (månadsdragningar) minskat med 0,5 mnkr jämfört med motsvarande period Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med maj 2011 och 2012 samt förändringen mellan åren. Försäljning (antal) Förändring Antal % Badårskort % Simhallskort % Träningspasset gruppträning % Träningspasset gym % Träningspasset gym och gruppträning % Träningspasset halvår % Ytterstadspasset gruppträning % Ytterstadspasset gym % Ytterstadspasset gym och gruppträning % Ytterstadspasset halvår % Total % Under maj månad har försäljningen ökat med 36 kort jämfört med samma månad Farsta sim- och idrottshall har sålt 376 kort färre och Tensta sim- och idrottshall 489 kort fler än under motsvarande period 2011, vilket är en effekt av att dessa bad har varit stängda periodvis under 2011 och Detta innebär att övriga anläggningar har sålt 484 kort fler än under 2011, vilket motsvarar en ökning med 2,8 procent. Det är framför allt försäljningen av badårskort som ökat på övriga
5 SID 5 (8) anläggningar, medan försäljningen av övriga träningskort har minskat. Vid sidan av ovan nämnda anläggningar uppvisar Eriksdalsbadet störst ökning och Skärholmens sim- och idrottshall störst minskning jämfört med Budgeten för sim- och idrottshallarnas försäljning innebär att intäkterna måste öka med cirka 9,7 mnkr under året jämfört med bokslut I denna ökning ingår en ökning om cirka 2,7 mnkr avseende Farsta sim- och idrottshall som öppnar i augusti efter upprustning, samt en ökning om cirka 2,2 mnkr avseende Kronobergsbadet som var stängt under hösten Nuvarande prognos är sänkt med 1,2 mnkr jämfört med budget. Vad gäller intäkterna för samtliga korttyper (entrébiljetter) måste dessa öka med cirka 3 procent under juni-december (exklusive Farsta och Tensta) för att den sänkta årsprognosen ska hålla. Detta är att jämföra med perioden januari-maj då dessa intäkter har ökat med cirka 4 procent. I beräknad intäktsökning 2012 jämfört med bokslut 2011 ingår även en beräknad ökning av intäkterna för simskola. Dessa var lägre än normalt 2011 till följd av lägre beläggning under hösten. Den minskade beläggningen var en effekt av införandet av ett nytt bokningssystem. Intäkter för planhyror Under hösten 2011 avslutade förvaltningen ett projekt som har skapat en integration mellan Booking, förvaltningens bokningssystem för idrottshallar, fotbollsplaner med mera, och Agresso, stadens ekonomisystem. En följd av projektet är att förvaltningen har övergått till månadsfakturering i efterskott från och med juli Tidigare har planhyrorna fakturerats terminsvis i förskott. Detta innebär att en jämförelse inte kommer att kunna göras under våren med bokförda planhyror föregående år. Budgeten för planhyror 2012 uppgår till 74,0 mnkr vilket innebär en ökning med 21,4 mnkr jämfört med bokslut Av ökningen utgör 21,0 mnkr beräknad effekt av taxehöjningar som genomförs under Viss osäkerhet finns gällande hur stor den slutliga effekten av taxehöjningen blir på intäkterna. Osäkerheten beror dels på att det är oklart hur efterfrågan kommer att påverkas av taxehöjningen och dels på att de statistikrapporter som finns att tillgå inte är anpassade för att räkna på effekter av taxehöjningar. Det medförde att den budgeterade effekten av taxehöjningen beräknades schablonmässigt.
6 SID 6 (8) Årsprognos per stab/avdelning jämfört med budget Tabellen nedan visar justerad budget, prognos och avvikelse per avdelning. Mnkr Kostnader Intäkter Netto VP Prog- Av- VP Prog- Av- av nos vikelse 2012 nos vikelse vikelse Förvaltningsledning och nämnd 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunikationsstaben 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arena (projekt) 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stab för upphandling och avtal 11,1 11,1 0,0 0,5 2,7 2,2 2,2 Stab för idrott och folkhälsa 53,8 55,8-2,0 1,6 1,6 0,0-2,0 - varav föreningsstöd 44,7 46,7-2,0 1,6 1,6 0,0-2,0 Planeringsstaben 22,0 22,6-0,6 12,1 12,1 0,0-0,6 Driftavdelningen 285,1 281,1 4,0 236,8 229,0-7,8-3,8 - varav underhåll 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - varav fastighetsdrift 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - varav övrigt 229,2 225,2 4,0 236,8 229,0-7,8-3,8 Idrottsplatser västerort (intraprenad) 28,8 30,1-1,3 5,9 6,9 1,0-0,3 Avdelningen för verksamhetsstöd 9,8 10,4-0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 Förvaltningsgemensamt 361,8 363,5-1,7 21,1 22,1 1,0-0,7 - varav hyror 265,7 270,6-4,9 13,8 14,8 1,0-3,9 - varav energikostnader 74,9 70,9 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 - varav övrigt 21,2 22,0-0,8 7,3 7,3 0,0-0,8 Kapitalkostnader 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 820,3 822,5-2,2 278,0 274,4-3,6-5,8 Resultatdisposition intraprenaden 0,3 Begärda budgetjusteringar T1 Ökade hyreskostnader (FSK) 5,5 Totalt efter resultatdisposition och budgetjustering: 0,0 I följande text lämnas kommentarer för respektive stab/avdelning där avvikelse redovisas. Stab för idrott och folkhälsa För kostnadssidan redovisas ett underskott om 2,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på en utökning av föreningsstödet jämfört med verksamhetsplanen för Planeringsstaben Det redovisade underskottet om 0,6 mnkr beror på ökade kostnader för bidrag till finansiering av installation av spolplattor vid vissa båtuppläggningsplatser.
7 SID 7 (8) Driftavdelningen Minskningen av intäkterna jämfört med budget baseras på sim- och idrottshallarnas försäljning till och med april. Hänsyn har tagits till att driften av Högdalens sim- och idrottshall upphandlats, med resultatet att Attic Sverige AB tar över driften från och med 1 juli I och med att även förvaltningens kostnader minskar till följd av upphandlingen begär nämnden en omslutningsförändring för detta, det vill säga sänkt intäkts- och kostnadsbudget. Detta förklarar även de minskade kostnaderna jämfört med budget totalt för driftavdelningen. Intäkts- och kostnadsminskningen beror på att förvaltningen endast ansvarar för driften av Högdalens sim- och idrottshall första halvåret Utöver ovanstående ingår ökade intäkter för planhyror i prognosen jämfört med budget, ökningen återfinns inom idrottsplatser i innerstaden och beror på utökad verksamhet. Intraprenaden idrottsplatser i västerort Intraprenaden redovisar ökade intäkter om 1,0 mnkr jämfört med budget. Detta motsvaras av ökade kostnader. Därutöver planerar intraprenaden att använda 0,3 mnkr av sin resultatfond, vilket medför ett redovisat nettounderskott om 0,3 mnkr för Avdelningen för verksamhetsstöd För kostnader beräknas ett underskott om 0,6 mnkr, vilket beror på högre beräknade personalkostnader än budgeterat. Förvaltningsgemensamt För hyreskostnader beräknas totalt ett underskott om 4,9 mnkr. Underskottet orsakas av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden om 5,5 mnkr utöver underlag till budget för Därutöver beräknas minskade kostnader om 0,6 mnkr på grund av kompensation för att Kronobergsbadet hölls stängt under hösten 2011, och ökade intäkter för hyror och arrenden om cirka 1 mnkr. Dessa överskott beräknas täcka delar av beräknade underskott inom avdelningar och staber. Under mars månad aviserade fastighetskontoret att hyror om ytterligare 5,5 mnkr, utöver tidigare lämnat underlag, kommer att debiteras under I budgeten uppgår hyreskostnaderna för de fastigheter som överfördes 2011/2012 till totalt 224,3 mnkr. Enligt fastighetskontorets prognos uppgår dessa hyreskostnader, efter korrigering av beräknade tilläggshyror 2012, till sammanlagt 229,8 mnkr. I fastighetskontorets hyresunderlag, som låg till grund för idrottsnämndens budget och verksamhetsplan för 2012, beräknades att tilläggshyror för de pågående projekten i Farsta sim- och idrottshall, Stadion och Sätra ridanlägg-
8 SID 8 (8) ning skulle tas ut först från och med januari Tidpunkten för start av debitering av tilläggshyrorna för dessa projekt har nu tidigarelagts. Förvaltningens möjligheter att inrymma ökade hyreskostnader i den omfattningen under innevarande år, när kostnaderna inte ingick i förutsättningarna för budgeten, är mycket små. Enligt förvaltningens bedömning kan de ökade hyreskostnaderna inte inrymmas inom nämndens budget, och en budgetjustering med 5,5 mnkr begärdes i samband med tertialrapport 1. För energikostnader beräknas ett överskott om 4,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen för energikostnaderna innehåller en viss osäkerhet. I övrigt redovisas ett underskott för kostnader om 0,8 mnkr, vilket främst beror på engångskostnader avseende flytten av förvaltningskontoret till Älvsjö samt att ospecificerade besparingar som ingick i verksamhetsplanen inte längre ingår i prognosen. Investeringar Nämndens investeringsbudget uppgår till 10,0 mnkr och avser anskaffning av inventarier och maskiner. Ingen avvikelse beräknas för utgifterna.
Månadsrapport per september 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag
Månadsrapport per september 2010
IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 SID 1 (7) 2010-10-08 IDN 2010-10-26 Nr 14 Till idrottsnämnden Förslag till beslut Idrottsförvaltningen
Månadsrapport per mars 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-08 IDN 2015-04-14 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per mars 2015 Förvaltningens förslag till
Månadsrapport per februari 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-03-11 IDN 2015-03-17 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per februari 2015 Förvaltningens förslag till
Månadsrapport per maj 2018
Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018
Månadsrapport per februari 2017
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-15 IDN 2017-03-28 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport
Förslag till ändrade taxor 2014
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-04 IDN 2013-06-18 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Idrottsnämnden föreslår
Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut
Tertialrapport 2 för idrottsnämnden 2010
IDROTTSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Yvonne Zellman Telefon: 508 28 482 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101/484/10 SID 1 (38) 2010-09-23 IdN 2010-09-28 Nr 7 Till Idrottsnämnden Tertialrapport 2 för idrottsnämnden 2010
för upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall
FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2012-06-01 Kontaktperson fastighetskontoret Jan Lind Projektavdelningen Telefon: 08-508 269 51 jan.lind@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2012-06-19 Idrottsnämnden
Tertialrapport 2 för idrottsnämnden
IDROTTSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Yvonne Zellman Telefon: 508 28 482 Till idrottsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 102/696/11 SID 1 (39) 2011-09-16 IDN 2011-09-20 Tertialrapport 2 för idrottsnämnden Förvaltningens
Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner
Månadsrapport för juli 2012
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Inhyrning av idrottsytor i Campus Konradsberg Genomförandebeslut
IDROTTSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-04-24 IDN 2013-05-21 Handläggare: Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till idrottsnämnden Inhyrning av idrottsytor i Campus Konradsberg
Konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP Inriktningsbeslut samt svar på skrivelse från Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP)
IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR412/7/12 DNR 017/905/11 SID 1 (6) 2012-03-07 IDN 2012-03-20 Handläggare: Jan Sågström Tel: 08-508 26 238 Hans Eriksson Tel: 08-508 26 754 Till
Inhyrning av Liljeholmshallarna
Idrottsförvaltningen Ekonomienheten Sida 1 (5) 2019-01-27 IDN 2019-02-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Inhyrning av Liljeholmshallarna Förvaltningens förslag till
Bandy- och skridskohall i Stockholm Kompletterande utredningsbeslut
IDROTTSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 411-870-11 SID 1 (5) 2013-03-05 IDN 2013-03-19 Handläggare: Hans Eriksson Telefon: 08-508 26 754 Till idrottsnämnden Bandy- och skridskohall
Tjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall Uppföljning av upphandlad verksamhet
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-29 IDN 2017-09-19 Handläggare: Anna Lundgren Telefon: 508 27 691 Till Idrottsnämnden Tjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall Uppföljning
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Taxor Förslagna ändringar av simhallstaxor och ishallstaxor är de ändringar som kommer medföra störst ekonomiska nettoeffekter.
Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Sida 1 (9) 2019-06-10 IDN 2019-06-18 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Taxor 2020 Förvaltningens förslag till beslut
D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Månadsrapport november 2016
Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 1.3.1-812/2015 Sida 1 (5) 2016-12-07 Handläggare Peter Svensson Telefon: 08 508 25 075 Till Socialnämnden 2016-12-13 Månadsrapport november 2016 Förvaltningens
Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Driftverksamhet (-) = minskade kostnader/ökade
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Kvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Upprustning av gymnastikhallsdelen med mera i Åkeshovs sim- och idrottshall Inriktnings- och genomförandebeslut
Handläggare Kontaktperson fastighetskontoret Jan Lind Fastighetsavdelningen Telefon: 08-508 26 951 jan.lind@stockholm.se Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen Sida 1 (6) 2016-01-15 Till Fastighetsnämnden
Månadsrapport februari 2019
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens
Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.
Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr Visningsenheten Stadens gemensamma it-prislista 1 Resultatenheternas bruttobudget 2017 2 24,000 402,850 Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget
Redovisning av försöket med fri entré för barn samt förslag på utökning av försöket samt ytterligare åtgärder
Idrottsförvaltningen Driftavdelningen Handläggare: Per Evenäs Tfn: 08-508 28 432 Jari Öhman Tfn: 08-508 26 635 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-08-10 IdN 2006-08-22 Nr 23 Till Idrottsnämnden Redovisning
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Förlag till ändrade taxor 2013 samt fastställande av principer för prissättning av vissa evenemang m.m.
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSTÖD Handläggare: Susanne Olsson Telefon: 508 28 426 Till idrottsnämnden 25 SID 1 (8) 2012-09-07 IDN 2012-09- Förlag till ändrade taxor 2013 samt fastställande
Revisionens årsrapport 2017 för idrottsnämnden
Idrottsförvaltningen Sida 1 (5) 2018-04-27 IDN 2018-05-22 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Revisionens årsrapport 2017 för idrottsnämnden Yttrande över stadsrevisionens
Ekonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari. Sammanfattning Kontoret lämnar här månadsrapport per februari.
Dnr Dnr E-00499 Sida 1 (5) -02-14 Handläggare Mikaela Dahlberg Telefon: 08-508 27 125 Till Exploateringsnämnden -03-08 Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari 1. Exploateringsnämnden beslutar att
Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013
Dnr Sida 1 (6) 2013-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-10-30 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013 Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Månadsrapport för november 2009
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november
Kvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Månadsrapport september 2011
SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND EKONOMI- OCH PERSONALAVDELNIN GEN DNR 1.2.1-48/11 SID 1 (8) 2011-11-10 Handläggare: Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Månadsrapport
Årsrapport 2014 Idrottsnämnden
Årsrapport 2014 Idrottsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 21, 2015 Dnr 3.1.2-63/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder
Ekonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Årsrapport 2015 Idrottsnämnden. Rapport från Stadsrevisionen
Årsrapport 2015 Idrottsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 21, 2016 Dnr 3.1.2-64/2016 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder
tillämpningsanvisning
STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN DNR 109-2110/2010 SID 1 (10) 2010-11-01 tillämpningsanvisning regler för ekonomisk förvaltning RESULTATFONDER Bakgrund Tillämpningsanvisningen är ett förtydligade
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 2018-11-12 Dnr TEF/2018:262 1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262) Förslag till beslut godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober
Månadsrapport november 2016
Överförmyndarförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2-309/2016 Sida 1 (6) 2016-12-07 ÖFN 2016-12-14 8.1 Handläggare Tomas Sjölander Telefon: 08-508 29 732 Till Överförmyndarnämnden Förslag till beslut Uppföljningen
Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan och skolidrottsytor på Bromstens IP
Tjänsteutlåtande FSK FskF Sida 1 (6) FSK DNR 4.2.1-388/2013 IDF DNR 412-513-2013 2013-10-29 Handläggare fastighetskontoret Annika Norberg Projektavdelningen Telefon: 08-508 269 56 annika.norberg@stockholm.se
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015
Dnr Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN
6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2017-09-28 ALN 2017-0201 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017 Förslag till beslut Äldrenämnden
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Månadsrapport november 2015
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november
Anläggande av ett 11-spels konstgräsfotbollsplan
Sida 1 (6) 2016-01-07 Handläggare fastighetskontoret Tomas Lennartsson Projektavdelningen Telefon 08-508 26 957 tomas.lennartsson@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2016-02-02 Idrottsnämnden 2016-02-02
Anmälningsärenden IDROTTSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Yvonne Zellman Telefon: Till idrottsnämnden
IDROTTSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Yvonne Zellman Telefon: 508 28 482 Till idrottsnämnden ANMÄLNINGSÄRENDE N SID 1 2013-02-26 IDN 2013-03-19 Anmälningsärenden a) Förteckning över inkomna skrivelser till
Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall
FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2011-11-02 Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Till Underhållsenheten fastighetsnämnden Telefon: 08-508 27 612 2011-11-22
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 5 1.2 Mat och måltider... 6 1.3 Verksamhetsservice...
Tertialrapport för idrottsnämnden
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr: 01.02/469/2015 Sid 1 (33) 2015-05-11 Handläggare Yvonne Zellman Telefon: 508 28 482 Till Idrottsnämnden Tertialrapport 1 2015 för idrottsnämnden Förslag till
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Månadsrapport februari 2014
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag
Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan
Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-03-07 Handläggare Kontaktperson fastighetskontoret Jan Lind Fastighetsavdelningen Telefon: 08-508 26 951 jan.lind@stockholm.se Till
Anläggande av ett 9-spels konstgräsfotbollsplan på Olovslunds BP
Sida 1 (5) FSK DNR 2.6.-012/2015 IDF DNR 08.03.01/286-2015 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Tomas Lennartsson Projektavdelningen Telefon 08-508 26 957 tomas.lennartsson@stockholm.se Till Fastighetsnämnden
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018
Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014
Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
ST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP
Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-28 Handläggare Kontaktperson fastighetskontoret Jan Lind Fastighetsavdelningen Telefon: 08-508 26 951 jan.lind@stockholm.se Till
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.
Administrativa avdelningen S K Ä R H O L M E N S S T A D S D E L S F Ö R- V A L T N I N G Handläggare: Ilona Tóth / B-M Stenborg Tfn: 08-508 240 83 / 508 240 80 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-10 DNR
Stadens upphandlingsverksamhet Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 13/2014
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-01-30 IDN 2015-02-17 Handläggare Anna Lundgren Telefon: 08-508 27 691 Till Idrottsnämnden Stadens upphandlingsverksamhet Yttrande över stadsrevisionens
Kulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-11-22 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport
05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti
Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan
Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta
Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 5 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 216 217 218 219 22 221 Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan
Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Handläggare: Tore Söderström Telefon: Till idrottsnämnden
IDROTTSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN Handläggare: Tore Söderström Telefon: 08-508 27 507 Till idrottsnämnden 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-13 IDN 2013-03- Spånga Sport Center Svar på skrivelse
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Månadsrapportering november
Sid 1 (6) Dnr 18NANX 2018-12-12 Handläggare: Martin Wagner Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapportering november Nämndens resultaträkning Periodens resultat (mnkr) Utfall jannov Prognos budget
Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad m.m. på Kärrtorps IP Förslag till inriktningsbeslut
FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2012-10-04 TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Telefon: 08-508 27 612 ira.lagercrantz@stockholm.se Kontaktperson
Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan
Upphandling av sim- och idrottshallar - antagande av anbud
IDROTTSFÖRVALTNINGEN STABEN DNR SID 1 (7) 2007-11-07 Handläggare: Kjell Olofsson Telefon: 08-508 27 172 Jari Öhman Telefon: 08-508 26 635 Till Idrottsnämnden 2007-12-18 Nr 22 Upphandling av sim- och idrottshallar