MÅL & BUDGET och. Planeringsramar Kommunfullmäktige Inkl teknisk justering PO och internränta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅL & BUDGET och. Planeringsramar Kommunfullmäktige Inkl teknisk justering PO och internränta"

Transkript

1 MÅL & BUDGET 2013 och Planeringsramar Kommunfullmäktige Inkl teknisk justering PO och internränta

2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförandes kommentar 3 Beslut 4 Styr- och ledningsprocessen 5 Mandatfördelning 6 Politisk organisation 7 Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till nämnder 8 Kommunfullmäktiges mål per nämnd 10 Befolkning 11 Ekonomiska eringsförutsättningar 14 Känslighetsanalys 19 Sammanställning driftsbudget 20 Finansieringsanalys 21 Balansbudget 22 Ekonomiska nyckeltal 23 Nämndernas budgetanslag 24 Kommunstyrelsen 25 Valnämnd, Överförmyndarnämnd o Revision 26 Socialnämnden 27 Utbildningsnämnd 28 Fritid-, kultur- och demokratinämnd 29 Bygg- och miljönämnd 30 Finansförvaltning 31 Budgetregler 32 Investeringsbudget Kommun 33 Investeringsbudget Exploatering (kommun) 35 Investeringsbudget Knivsta Kommunfastigheter AB 35 Befolkningsprognos 36 Bilaga 1 Tekniska justeringar 37 Bilaga 2 Uppföljnings 39 2

3 Kommunstyrelsens ordförandes kommentar När detta skrivs har vi just fått reda på att tidningen Fokus utsett Knivsta kommun till Sveriges näst bästa kommun att bo i. Det är givetvis mycket hedrande, särskilt som vi nyss fått reda på att kommunen placerats på plats 40 i Svenskt Näringslivs rankning av landets 290 kommuner med avseende på näringslivsklimat. Dessa glädjande fakta är värdefull bakgrundsinformation när budgetförslaget ska bedömas. En annan inte lika glädjande bakgrundsinformation är att de flesta bedömare anser att skuldkrisen i Europa inte är över. Risken är stor att svensk exportindustri och därmed Sverige får sämre tillväxt till följd av krisen. En rimlig slutsats av ovanstående är att budgeten bör präglas av försiktighet och koncentration på kärnuppgifterna. Det gör den. Det märks framförallt genom att utbildningsnämnden inte berörs av de besparingskrav som ställs på övriga nämnder och på kommunstyrelsen. Socialnämnden har ett rimligt besparingskrav, som ger utrymme för verksamhetsutveckling.. Ett resultat av denna försiktighet är att kommunalskatten föreslås oförändrad. Det stärker den bild av Knivsta kommun som tidningen Fokus ger: Låg kommunalskatt, stabil ekonomi och hög kvalitet i verksamheterna. Sammantaget innebär det att kommunen står stark inför en oviss framtid. Fokus granskning och jämförelser ger även annan intressant information. Man använder fem underkategorier, unga, äldre, familj, arbete och basfakta. Knivsta har inte dåligt resultat i någon av kategorierna, men inte heller toppresultat i någon av dem. Knivsta kommun placerar sig på mellan plats 4 och plats 23. Av det kan man dra slutsatsen att vi inte favoriserar någon grupp invånare på annan grupps bekostnad. Samhällsering är en av våra viktigaste kärnuppgifter, även om denna verksamhet har en obetydlig andel av kommunens kostnader. Till stor del betalas denna verksamhet av avgifter. Ett övergripande mål är att säkerställa en hållbar utveckling. Ekonomin och miljön är välkända inslag, men social hållbarhet är lika viktig i det övergripande målet om hållbarhet. Knivsta kommun har ett strategiskt geografiskt läge samtidigt som vi har stora obebyggda områden nära järnvägsstationen. Vi är överens om att vi vill bygga bostäder mm på den marken. Men det är viktigt hur denna bebyggelse utformas. På talen rev man i Sverige massor av hus i dåligt skick och byggde nya, moderna bostäder. Dessa bostadsområden (miljonprogrammet) blev misslyckade och har medverkat till social utslagning. Varför? På goda grunder kan man påstå att man missade att ta vara på värdena i de gamla områdena när man byggde nytt. Man glömde att era för småbutiker, småföretag och trivsamma mötesplatser, integrerade i bostadsområdena. Istället byggde man massor med bostäder och stora köpcentra där invånarna inte vill vara utom när man handlar. Vi ska era för trivsamma mötesplatser i form av små butiker, kaféer och restauranger, där invånare och besökare trivs och vill tillbringa sin fritid. Det kommer att stärka invånarnas samhörighet och bidra till att kommunen även i framtiden ska präglas av god social hållbarhet. Det är extra viktigt i en kommun som vår, där antalet invånare ökar mycket snabbt. Göran Nilsson (M) 3

4 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa: 1. kommunfullmäktiges inriktning för kommunen och kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelse och övriga nämnder 2. det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för år den av kommunstyrelsen upprättade resultaten för åren samt investeringsen för de av kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för år 2013 för respektive nämnd och de preliminära budgetramarna för respektive nämnd för åren utdebitering av kommunal inkomstskatt till 20:91 kronor per skattekrona för år finansförvaltningens budget 7. internräntan till 2,9 procent gällande taxor för uppföljnings för 2013 enligt bilaga volymreglering av antal barn/elever inom förskola och grundskola, samt egen verksamhet inom gymnasieskolan ske enligt de räkningar som genomförs per 1 februari och 15 oktober 11. kostnader för köpta elevplatser inom gymnasieskolan samt inom gymnasiesärskolan regleras mot faktiskt utfall 12. budgeterade medel för köpta elevplatser inom gymnasieskolan samt inom gymnasiesärskolan inte kan omdisponeras till annan verksamhet utan nytt kommunfullmäktigebeslut 13. kostnaden för snöröjning 2013 regleras i bokslutet mot ett snitt av tre närmast föregående års kostnader 14. att uppdra åt nämnderna att månatligen lämna en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen med början per februari och med sista månad per oktober 15. att uppdra åt nämnder och styrelse att fastställa sina internbudgetar för år 2013 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senaste i november att uppdra åt nämnderna att under löpande budgetår redovisa de åtgärder som behöver vidtas för att nå budgetbalans 17. kommunfullmäktige fastställer för 2013 den övre gränsen för kommunstyrelsen för nyupptagande av lån till kronor 4

5 Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun Inledning I enlighet med kommunens budgetprocess skall kommunfullmäktige besluta om budget och flerårs i juni varje år. Inträffar förändringar i omvärlden som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, kan kompletteringar göras under hösten. Resursfördelningen från kommunfullmäktige till nämnder sker i form av ersättning, kommunbidrag. Mål och uppdrag är baserade på ekonomiskt utrymme, demografisk utveckling och prioriteringar. Nedanstående figur åskådliggör ordinarie tid för styr- och ledningsprocessen i kommunen. Dec Jan Kortversion V.h. berättelse Årsredov. Nyckeltal Feb Prioriterade mål Budgetkonferensen Nov Internbudget och verksamhets Årsredovisning Mars Ekonomisk ram Utvärdering och utveckling Okt April Åtagande/kostnad Nämnddiskussion Delårsrapport Kvalitetsredovisning Internbudgetdialog Enheternas Sep Åtagande/kostnad Aug Juli Periodrapport Juni Budgetdialog Ks/nämnder Maj Kommunstyrelse Mål Mål & Budget Budget Kommunfullmäktige 5

6 Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med styrningen. Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge, delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder och bolag i sin verksamhetsering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna verksamhetens behov och intressen. Ovanstående bild illustrerar att under första halvåret ligger gemensamma underlag till grund för ering och politiska beslut. Det andra halvåret medger möjlighet till fördjupad utveckling och utvärdering i syfte att påverka kommande års process. Under våren 2012 har nämnder, genom sina presidier haft dialog med kommunstyrelsen vi två tillfällen, i januari och maj. I starten av arbetet med 2013 års budget konstaterades ett stort glapp, mellan skatteintäkter och bidrag och verksamheternas behov. Detta startade en process med diskussion om ambitionsnivå och framtida skatteuttag. Genom förbättrad skatteprognos (främst inom utjämningssystemets delar) och med hårda prioriteringar har en budget kunna beslutas inom given tidsram. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Folkpartiet 3 mandat Kristdemokraterna 1 mandat Miljöpartiet 2 mandat Vänsterpartiet 1 mandat Socialdemokraterna 6 mandat Centerpartiet 3 mandat Knivsta.nu 5 mandat Sverigedemokraterna 1 mandat Moderaterna 9 mandat 6

7 KF-beredningar För tillfälliga, - avgränsade ändamål för tillfä avgränsade ä l Revisorer Revisorer Politisk organisation Kommunfullmäktige (KF) (KF) äktige Bygg- och milj önämnd Bygg- och milj önämnd (BMN) (BMN) tillika trafikn ämnd tillika trafikn ämnd Fritid - och Fritid - och kulturn ämnd (FKN) kulturn ämnd (FKN) tillika tillika demokratin ämnd demokratin ämnd Valberedning Valberedning Kommunstyrelse (KS) Kommunstyrelse (KS) Krisledningsn ämnd (KN) Krisledningsn ämnd (KN) Knivstabostäder AB Knivstabostäder AB Kommunfastigheter Kommunfastigheter i Knivsta AB i Knivsta AB Personalutskott Personalutskott (KSPU) (KSPU) Arbetsutskott Arbetsutskott (KSAU) (KSAU) tillika tillika utskott utskott (KSPlU (KSPlU Socialnämnd (SN) Socialnämnd (SN) tillika tillika arbetsmarknadsnämnd arbetsmarknadsnämnd Utbildningsn ämnd (UN) Utbildningsn ämnd (UN) Alsike Fastighets AB Alsike Fastighets AB Tekniskt utskott (KSTU) Tekniskt utskott (KSTU) Valnämnd (VN) Valnämnd (VN) Överförmyndarnämnd (ÖFN) Ö ö gemensam ämnd med (Ö andra - kommuner i Uppsala Lä kommuner i Uppsala län Gemensam Lönenämnd (LN) gemensam med andra kommuner i Uppsala Län 7

8 Kommunövergripande uppdrag och mål Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsering och alla verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år A2: Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2013 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) 8

9 B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (Fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) B3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK) C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 39 KKIK) C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 36 i KKIK) D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: D1: Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 35 KKIK) D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) 9

10 Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna arbeta fram nedbrutna mål, indikatorer samt riskanalyser. Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översikts, miljöprogram och energistrategi. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Till bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd - Byggande och ering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översikts, miljöprogram och energistrategi. - Planering av trafiken ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Till socialnämnden - Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet, - Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. - Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. - Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen. Till utbildningsnämnden - Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s rankning 2013 och bland de 10 bästa i SKL:s rankning Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under perioden om ekonomin så tillåter. - Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. - Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Till fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd - Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena ska påbörjas under mandatperioden. - Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. - Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. - Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. - Biblioteksverksamheten ska utvecklas. 10

11 Befolkningsprognos Befolkningsprognoser ligger till grund vid ering av behovet av förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och för ering av gator, parker mm. Enligt den befolkningsprognos som gjordes i mars 2012 förväntas en fortsatt ökning av kommunens folkmängd med cirka 2 procent årligen. För den kommande tioårsperioden antas ökningen totalt bli drygt 20 procent vilket är ungefär samma ökningstakt kommunen haft sen tio år tillbaka. Procentuell befolkningstillväxt ,00% 2,50% 2,00% Tillväxt % 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Tillväxt 1,87% 1,86% 2,03% 2,05% 2,63% 2,19% 1,53% 1,71% 1,64% Mål 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% År Som framgår av nedanstående tabell kommer befolkningen att öka med personer fram till och med år Prognosen förutsätter att det föds något mera barn än idag. Under de senaste åtta åren har fruktsamhetstalet, det vill säga antalet födda per barn per kvinna, sjunkit i kommunen. Geografiskt sker befolkningstillväxt i alla kommunens delar. Centrala Knivsta ökar med 20 procent fram till och med år Alsike ökar ännu mera och det kommer även att ske en relativt stor befolkningsökning utanför de två tätorterna. 11

12 Antal Prognos Ålder w Summa Årlig tillväxt 1,6% 1,9% 2,6% 3,1% 2,8% 2,7% Förskola Antalet barn i förskoleålder beräknas minska 2013 jämfört med Därefter kommer barnantalet att öka successivt, om de erade bostäderna kommer att färdigställas. Grundskola Antalet skolbarn förväntas öka med cirka 4-5 % årligen under perioden. Även åren därefter kommer elevtalet att växa i snabb takt och närma sig cirka elever. Gymnasieskola Den enda verksamhet som de kommande åren har vikande prognossiffror. Det beror på att de små årskullarna från mitten av 1990-talet nu befinner sig i gymnasieskolan. Från och med 2015 kommer volymen åter att öka i denna skolform. Äldreomsorg Antalet personer över 85 år, som har det största omvårdnadsbehovet, kommer att öka med cirka 24 personer fram till 2015, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med antalet per , samma procentuella ökning gäller för åringarna. I åldersgruppen år är den förväntade ökningen 30 procent. Den stora utmaningen för äldreomsorgen kommer att inträffa en bit in på 2020-talet. Det kommer att uppstå ett demografiskt tryck på alla Sveriges kommuner och utmaningar i finansiering av den. 12

13 Fritid och Kultur När grundskolan växer i snabb takt framöver, ökar antalet utövare och behovet av fritids- och kulturaktiviteter. Aktivitetsstödet till föreningslivet och antalet platser i kulturskolan behöver antagligen utökas för att möta de framtida behoven. Övriga verksamheter Alla verksamheter kommer att märka av den snabba befolkningsökningen. Det kommer att behövas flera gator och vägar, eras nya bostadsområden, nya parker behöver anläggas, mera avfall skall tas om hand och flera sociala problem kommer att uppstå i takt med ökad befolkning. Den demografiska behovsutvecklingen visar att behoven ökar i alla verksamheter utom gymnasieskolan fram till Därefter ökar volymerna för alla verksamheter och kommer att medföra krav på rationaliseringar och hårdare prioriteringar. En annan budgeteringsmodell kan bli aktuell. Verksamheterna kan inte förvänta sig full volymkompensation, utan möjligen bara täckning för den ökade marginalkostnaden. Olika åldersgruppers demografiska volymutveckling (index 100=2011) w Åldergrupp w

14 Ekonomiska eringsförutsättningar Svensk konjunktur Efter konjunktursvackan i slutet av 2011 och början av 2012 börjar läget för Sveriges ekonomi ljusna, vilket får genomslag i kommuner och landstings skatteintäkter kommande år. BNP förväntas öka med 2,6 procent under Arbetslösheten toppar 2013 till 7,9 procent för att åren därefter sjunka tillbaka något. Den ökade arbetslösheten spelar stor roll för storleken på löneökningarna, även om det inte är den enda faktorn. Under 2012 har avtalen genererat i genomsnitt 2,6 procent, till det kommer löneökningar utöver de centrala avtalen. Det innebär att de totala timlönerna (inklusive löneglidning) enligt SKLs bedömning och mätt enligt Konjunkturlönestatistiken kommer att öka med 3,2 procent i För 2013 räknar de med att den ytterligare försämrade arbetsmarknadsläget får en något större tillbakahållande effekt på lönerna, vilket leder till en något lägre ökningstakt, 2,9 procent inklusive löneglidning. Produktionens svaga utveckling mellan 2011 och 2012 är förenad med en lika svag utveckling av produktiviteten. Näringslivets produktivitet ökar endast med 1,3 procent I kombination med relativt höga lönepåslag innebär detta att företagens kostnader per producerad enhet (det vill säga enhetsarbetskostnaden) stiger högst väsentligt. Efter 2012 ökar produktiviteten i betydligt snabbare takt, vilket för med sig att ökningen av kostnaden per producerad enhet begränsas till ungefär ½ procent. Uppbromsningen i ekonomin 2012 innebär att inflationstrycket hålls tillbaka. För hushållens del märks detta inte lika tydligt. Ett skäl är stigande drivmedelspriser och ökade kostnader för boende. Inflationen mätt med fast bostadsränta (kpif) ligger därmed kvar på en nivå strax över 1 procent. Inflationen bedöms bli fortsatt låg Nyckeltal för den svenska ekonomin SKL, april 2012 Procentuell förändring BNP* 4,0 1,0 2,6 3,5 3,7 3,3 Sysselsättning, timmar* 2,3 0,0 0,1 1,0 1,2 0,7 Öppen arbetslöshet, nivå 7,6 7,8 7,9 7,3 6,7 6,3 Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 3,3 3,2 3,4 3,7 4,0 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,2 2,9 3,1 3,7 4,0 Konsumentpris, KPIX 1,1 1,4 1,1 1,4 1,6 1,7 Konsumentpris, KPI 3,0 1,3 1,1 1,8 2,2 2,3 *Kalenderkorrigerad utveckling Internationell konjunktur Skuldkrisen i Europa kommer att lösa sig under ordnade former, men att detta kommer att ta tid. Det innebär att oron för ett finansiellt sammanbrott kommer att kvarstå under lång tid men att den efterhand gradvis lättar. Utvecklingen i euroområdet har mot denna bakgrund bedömts bli svag under det första halvåret Konsument- och företagsförtroendet är fortsatt lågt i euroområdet, men att tillväxttakten gradvis ökar under året. För Tysklands del pekar indikatorer på att tillväxten kan bli närmare en procent. För Spanien och Italien ser det däremot dystrare ut med en negativ utveckling i år. På sikt återstår utmaningen att skapa en balanserad ekonomisk utveckling i euroområdet. 14

15 I de mest utsatta länderna krävs inte bara stora finanspolitiska åtstramningar utan även åtgärder för att stärka konkurrenskraften. Greklands skuldavskrivning har genomförts som erat, vilket medfört att statsobligationsräntan sjunkit påtagligt och näst intill halverats. ECB har genomfört likviditetsfrämjande åtgärder som i bredare bemärkelse stärkt tilltron till det finansiella systemet. Misstron kring Portugals och Spaniens möjligheter att få ordning på sina statsfinanser har däremot inte skingrats, vilket märks i fortsatt höga räntor. Till skillnad från Europa har utvecklingen i USA överraskat positivt. Den amerikanska arbetsmarknaden förstärktes under 2011, en utveckling som har fortsatt under Antalet sysselsatta ökar och arbetslösheten har minskat markant sedan den toppade. Noterbart är dock att minskningen i arbetslöshet delvis beror på att arbetskraften knappt ökat trots växande befolkning. På sikt behöver USA genomföra skattehöjningar och/eller utgiftsminskningar för att komma till rätta med den svaga offentliga ekonomin, men den närmaste tiden kan man inte förvänta sig någon åtstramning. Penningpolitiken bedöms bli fortsatt expansiv. Den mycket svaga tillväxten i Europa innebär att tillväxtländernas ekonomier växer något långsammare Man har dock, särskilt i Kina och Ryssland, stort utrymme att bedriva en expansiv ekonomisk politik. Svackan 2012 blir därmed begränsad. Den kinesiska ekonomin beräknas växa med drygt 8 procent i år och upp mot 9 procent nästa år, vilket är i nivå med den långsiktigt möjliga tillväxten. Kommunernas ekonomi Kommunerna har med hjälp av återhållsam kostnadsutveckling och god ordning på ekonomin haft starka resultat under de senaste åren. Tillfälligt konjunkturstöd och successivt förbättrad skatteunderlagsutveckling har bidragit till överskott som räckt till för att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning. Efter flera år med starka resultat i kommunerna börjar läget se besvärligare ut från Ökade demografiska behov, minskade statsbidrag och omfattande investeringsprogram leder till fallande resultat framöver. I takt med att antalet invånare ökar i Sverige ökar också behoven av kommunala tjänster, till exempel förskola, skola och äldreomsorg. Dessa verksamheter behöver ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet. En stor del av kommunala verksamhetslokaler, anläggningar och infrastruktur byggdes på och 1970-talen och är i behov av omfattande renoveringar eller behöver ersättas med nya lokaler. En hel del av kommunernas fastigheter och anläggningar byggdes också vid en tid då energikostnaderna var lägre och energieffektivitet inte alltid stod högst upp på kravlistan. Att ersätta dessa kan sänka kommunernas driftskostnader framöver. Investeringsbehoven varierar kraftigt mellan kommunerna. Många kommuner med befolkningstillväxt kan, förutom att ersätta gamla lokaler med stora underhållsbehov som inte längre är anpassade till verksamhetens krav, behöva investera i nya verksamhetslokaler. Investeringsbehoven är också kopplade till demografiska förändringar, till exempel ett kraftigt ökat antal äldre eller fler barn i förskoleålder. Skatteunderlaget växer realt i genomsnitt med 1,3 procent under Trots att generella statsbidrag dessutom antas öka med 2 procent i fasta priser och specialdestinerade ökar i takt med kostnadsutvecklingen räcker inte intäktsutvecklingen till för att täcka kostnaderna för en ökad volym och pris och lönehöjningar. 15

16 Uppdaterat kostnadsutjämningssystem Enligt det betänkande som lagts fram av regeringens utredare, speglar inte nuvarande kostnadsutjämningssystem verkligheten. Om utjämningssystemet uppdateras enligt förslaget, ger det omfattande ekonomiska omfördelningseffekter, som kan få stor betydelse för enskilda kommuners ekonomi. Regeringen har emellertid ännu inte lagt fram någon proposition till riksdagen om ett uppdaterat utjämningssystem. Den största enskilda orsaken till omfördelningseffekter är förändringen i barnomsorgsmodellen (kostnadsutjämningssystemet består av 10 delmodeller). Nuvarande kostnadsutjämning utgår från att det föreligger stora skillnader i efterfrågan på barnomsorg mellan olika kommuner. För mer än tio år sedan var skillnaderna i inskrivningsgrader, andel av populationen, 1-12 år, som önskar förskola alternativt fritids, relativt sett stora mellan kommunerna och därmed efterfrågan. Under de senaste 10 åren har dock olika reformer genomförts såsom barnomsorgsgarantin, maxtaxereformen och reformen om allmän förskola. Den stora skillnaden mot då, är att inskrivningsgraden nu är ungefär densamma i alla kommuner, vilket innebär att systemet utjämnar för skillnader som inte längre finns. I det presenterade förslaget bedöms förorterna fortsatt ha högre kostnader på grund av högre efterfrågan. Detta leder till att förortskommunernas bidrag och glesbygdskommunernas avgift enligt förslaget minskar med 260 kronor, respektive ökar med 256 kronor per invånare. Kvarvarande skillnad i efterfrågeindex speglar att både vistelsetiderna i förskolan och inskrivningsgraden för åringar i fritidsverksamheten fortfarande skiljer sig åt. Knivsta Kommun förväntas vara vinnare av ett uppdaterat utjämningssystem. Det kommunala skatteunderlaget Skatteunderlaget förväntas öka starkt, trots svag arbetsmarknad. Skatteunderlagets förändring har normalt en stark koppling till både arbetade timmar och löneökningar. Under 2011 ökade både antalet arbetade timmar och det reala skatteunderlaget mycket starkt. För 2012 förväntas skatteunderlaget växa relativt snabbt trots en stillastående arbetsmarknad. Det förklaras av att stabiliseringen av pensionssystemet nu bidrar till höjda pensioner och att arbetsmarknadsersättningarna ökar på grund av ökad arbetslöshet. Även 2013 motverkas den svaga arbetsmarknaden av höjda pensioner. Det reala skatteunderlaget gynnas normalt också av att löner utgör en större andel av skatteunderlaget än av kommunernas och landstingens kostnader och att lönerna ökar snabbare än övriga priser. Sammantaget växer det reala skatteunderlaget relativt bra under I reala termer motsvarar det en ökning med omkring 1½ procent. Prognos uppräkning skatteunderlag % SKL, apr ,2 3,7 3,8 3,7 4,3 4,3 VP, apr ,5 3,4 3,8 4,3 4,9 4,7 ESV, mar ,4 3,7 3,7 4,1 4,7 4,7 SKL, feb ,0 3,2 3,6 4,0 4,7 4,7 BP, sep ,3* 3,3* 3,8 4,8 4,4 Källa SKL cirkulär 12:15 Kommunen använder sig i skatteprognoserna av den bedömning som SKL gör. 16

17 God ekonomisk hushållning Enligt 8 kap. 1 kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För att motsvara kravet på god ekonomisk hushållning räcker det i de flesta fall inte med att intäkterna är så stora att de bara täcker kostnaderna. Resultatet bör i normalfallet ligga på en nivå som realt åtminstone konsoliderar ekonomin. En kommun ska ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mål är att resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent. För 2011 och 2012 är kommunens mål 1 procent. För budgetår 2013 är Knivsta Kommuns finansiella mål under 1 procent och är satt till minst 5,3 mnkr. Även åren därefter är möjligheter små att återställa nivån till 2 procent, varför resultatmålet för perioden är satt till cirka 1 procent av skatter och bidrag. Balanskravet Enligt 8 kap. 4 kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl. Om ett negativt resultat uppstår ska det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år. Knivstas ekonomiska förutsättningar Knivsta kommuns ekonomi är i grunden god. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är i bokslut ,8 procent jämfört med 37,0 procent föregående år. Anledningen till den försämrade soliditeten 2011 och framåt, beror främst på förändring av diskonteringsräntan som påverkar pensionsskulden (diskonteringsräntan mäts som ett rullande femårsgenomsnitt av den tioåriga statsobligationsräntan, den sänktes med 0,75 procent), men även av stora investeringsbehov på grund av befolkningstillväxten Investeringar görs av de kommunala bolagen som finansieras genom upplåning via kommunen enligt ägardirektiven. Mot bakgrund av den stora volymökningen, de senaste årens höga kostnadsutveckling (på grund av stora investeringar) och det osäkra konjunkturläget i omvärlden har nämnderna och styrelse ålagts ett indirekt sparbeting. Genom att pris- och löneuppräkning endast blir 2 procent i ramarna, uppnås inte full kompensation för den beräknade kostnadsutvecklingen, enligt SKL bedömning. Utöver det skall följande beaktas för att uppnå spareffekter Nämnderna och styrelse skall noggrant pröva kostnader som inte direkt är förknippade med uppdraget, exempelvis vissa utredningskostnader. Vid personalavgång skall noggrant prövas om tjänsten behöver återbesättas eller om en fördelning av personens arbetsuppgifter kan göras. Omprövning av beslutade projekt skall göras. Senarelägg alla investeringar där så är möjligt. 17

18 Intäkter Kommunens intäkter Skatter och bidrag 86,6% Fastighetsavgift 3,2% Statsbidrag maxtaxan 1,2% Avgifter 2,9% Finansiella intäkter 5,2% Övriga intäkter 0,8% Skatteintäkterna är den viktigaste finansieringskällan för kommunens verksamheter. I denna budget utgör skatterna tillsammans med fastighetsavgiften 89,8 procent av de totala intäkterna. Avgiftsintäkterna inom bygg och miljö samt intäkterna för avfallsverksamheten ingår inte i ovanstående procentsats då dessa tillförs respektive nämnd direkt för att finansiera verksamheterna. I beräkningarna av skatter och bidrag har kommunen använt Sveriges Kommuner och landstings skatteunderlagsprognos per april 2012 korrigerad med kommunens befolkningsprognos. Kommunens skattesats för 2013 är 20,91 kr. Kostnader Jämfört med 2012 beräknas nettokostnaden 2013 ha ökat med drygt 4,6 procent. Snabb volymökning inom skolan, volymökningar inom särskilda boenden där två nya äldreboenden har tagits i bruk samt merkostnad för nytt kommunhus är bidragande orsaker. Detta innebär att den befintliga verksamheten tvingas till en del besparingar. Skatteintäkter, utjämningsbidrag och fastighetsavgift I beräkningarna av skatter och bidrag har kommunen använt Sveriges Kommuner och landstings skatteunderlagsprognos per april 2012, korrigerad med kommunens befolkningsprognos. Skattesatsen som använts är 20:91 kr. Fastighetsavgiften är enligt senaste prognos från Scb. 18

19 Känslighetsanalys Årseffekt i mnkr Lönekostnadsförändring i egen regi, 1 % 2,5 Prisökning, 1 % 4,7 Försörjningsstöd förändring, 10% 0,8 Förändring kostnad köpta tjänster, 1 % 2,9 Förändrad utdebitering, 1 kr 32,4 Befolkningsförändring, 100 invånare 8,6 Medarbetarna en viktig samhällsfråga Mycket av välfärdsarbetet i Sverige görs av personal i kommunerna. Därför är det en viktig samhällsfråga hur vi kan rekrytera bra medarbetare då det framöver kommer att bli ett stort antal som går i pension. Av de cirka 750 tillsvidareanställda som arbetar i Knivsta kommun kommer drygt en fjärdedel att uppnå pensionsålder inom den kommande tioårsperioden. I den här regionen med stor rörlighet på arbetsmarknaden och konkurrens med andra arbetsgivare blir det allt viktigare för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. Att klara personalförsörjningen är förutsättningen för att kunna leverera de tjänster som invånarna i kommunen förväntar sig. De demografiska förändringarna med en snabbt ökad volym i skolan och på lite sikt den ökande andelen äldre gör att allt mer kommunal verksamhet kommer att efterfrågas. Även om mycket kommer att utföras av privat verksamhet finns det all anledning att tro att även den kommunalt utförda verksamheten kommer att öka. Det är en utmaning att skapa goda arbetsvillkor som gör att medarbetarna vill stanna kvar i verksamheten. Det gäller också att kunna rekrytera personer med goda ledaregenskaper till chefsjobben. Finansförvaltning Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning. Ansvaret för finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatter och bidrag, vissa statsbidrag, avgifter för förskola, äldreomsorg, utdelning från bolag samt ett internt påslag för personalomkostnader utgör finansförvaltningens intäkter. Nämndernas kommunbidrag är självklart den största utgiftsposten. Arbetsgivaravgifter, pensionsutbetalningar och externa finansiella kostnader utgör andra utgiftsposter. Centralt budgeterade poster Kostnader för vårdnadsbidrag finns budgeterade centralt under finansförvaltningen. En avstämning mot faktiskt utfall görs i bokslutet och regleras mot utbildningsnämnden. Två miljoner kronor finns till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda kostnader. Kvalitetspengar till förskola och skolbarnsomsorg finns under finansförvaltningen för vidare fördelning mellan förskola och skolbarnsomsorg. Kommunstyrelsen har för 2012 ett utrymme på 2 mkr att användas till regleringar av volymer. Om volymen blir lägre än vad nämnderna har fått peng för så sker återbetalning till finansförvaltningen. 19

20 Sammanställning av driftbudget 2013 och drift Driftbudget (mkr) Verksamhetens nettodriftskostnad -735,9-767,9-798,7-831,2 exkl avskrivningar Avskrivningar -12,0-12,0-13,0-13,0 Verksamhetens nettodriftskostnad ¹ -747,9-779,9-811,7-844,2 Skatteintäkter 677,7 707,8 744,7 759,6 Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift 59,0 64,7 73,8 74,7 Finansiella intäkter 28,5 29,0 29,0 29,0 Finansiella kostnader -12,0-16,0-19,0-19,0 Resultat före extraordinära poster 5,3 5,6 16,8 0,1 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 5,3 5,6 16,8 0,1 Specificering vissa poster ¹Verksamhetens nettodriftskostnad exkl avskrivningar Nämndernas budgetramar 779,2 810,5 842,1 874,3 Statsbidrag maxtaxan -8,0-8,2-8,3-8,5 Avgifter förskola, sbo -19,5-19,8-19,8-19,8 Avgifter äldreomsorg -3,4-3,5-3,5-3,5 Hyresintäkter -6,7-6,7-6,8-6,9 Vårdnadsbidrag 1,1 1,1 1,1 1,1 Pensionsutbetalningar 4,3 5,7 6,3 6,9 Volym, projekt, intäktsbortfall 2,0 2,0 2,0 2,0 Ks buffert för ökad ambition 0,0 0,0 0,0 0,0 Ks medel för oförutsett 2,0 2,0 2,0 2,0 Summa Budgetramar 750,9 783,1 815,1 847,6 Avgår internränta -3,1-3,2-3,4-3,4 Avgår avskrivningar -12,0-12,0-13,0-13,0 Verksamhetens nettokostnad 735,9 767,9 798,7 831,2 exkl avskrivningar ²Kommunalekonomisk utjämning o fastighetsavgift Inkomstutjämning 23,4 28,4 36,3 37,0 Kostnadsutjämning 26,9 31,1 37,2 38,0 Regleringsavgift/bidrag 3,7 0,1-4,9-5,0 Lss-utjämning -19,9-20,3-20,8-21,3 Fastighetsavgift 25,0 25,5 26,0 26,0 Summa 59,0 64,7 73,8 74,7 20

21 Finansieringsanalys (Belopp i mnkr) Verksamhetens nettokostnad -735,9-767,9-798,7-831,2 Skatteintäkter 677,7 707,8 744,7 759,6 Utjämningsbidrag och fastighetsavgift 59,0 64,7 73,8 74,7 Finansiella intäkter 28, Finansiella kostnader Verksamhetsnetto 17,3 17,6 29,8 13,1 Inköp av materiella tillgångar -50,9-70,7-38,5-38,5 Inköp av finansiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Investeringsnetto -48,9-68,7-36,5-36,5 Förändring av likvida medel -31,5-51,1-6,7-23,4 Pensioner Pensionsskuldens förändring Ansvarsförbindelse (avser tid före 1998), mnkr inkl. löneskatt, mnkr Årliga pensionsutbetalningar inkl. löneskatt, tkr

22 Ekonomiska nyckeltal och skattesats Bokslut Budget Budget Plan Plan Nyckeltal Årets resultat, mnkr 14,5 6,8 5,3 5,6 16,8 Nettodriftskostnader i procent av skatteintäkter och utjämning 99,8% 103,0% 101,5% 101,0% 99,2% Årets resultat i procent av skatteintäkter och utjämning 2,2% 1,0% 0,7% 0,8% 2,1% Soliditet (eget kapital i % av 47,2% 44,4% 39,2% 36,9% 37,3% samma tillgångar) Soliditet inklusive 32,8% 32,2% 27,0% 25,4% 26,1% pensionsåtagande före 1998 Långfristiga lån, mnkr 406,6 463,0 631,5 819,6 964,3 Nettoinvesteringar, mnkr 34,8 42,1 48,9 68,7 36,5 Skattesats, kr Kommunal utdebitering 31,77 31,77 32,07 32,07 32,07 -varav Kommunalskatt 21,40 20,91 20,91 20,91 20,91 Landstingsskatt 10,37 10,86 11,16 11,16 11,16 22

23 Driftsbudget nämnder Nämnderna tilldelas ett internt kommunbidrag som skall täcka verksamheternas nettokostnader. Det totala kommunbidraget för 2013 är 779 mnkr. Det är en ökning från 2012 års budget med 27 mnkr (eller 3,6%). En verksamhet kan budgeteras på flera nämnder, exempelvis så återfinns kostnader för infrastruktur hos såväl kommunstyrelse som bygg- och miljönämnd, kostnader för vård och omsorg hos socialnämnd och kommunstyrelse. Nämndernas resultat budgeteras till 0 mkr. Enligt SKL rekommendationer ska internräntan för 2013 vara 2,9 procent, vilket är en sänkning från 4 procent. (mnkr) KS Övriga SN UN BoM FKN 100,1 1,3 195,6 454,2 7,7 20,4 23

24 Nämndernas budgetanslag Kommunstyrelsen (tkr) 2013 Budget Uppräkning 2 procent Politisk verksamhet 375 Nationaldagsfirande (demokrati) -10 Gator och vägar Parker 400 Trafikövervakning (parkeringsavgift) -500 Exploatering Utökning sekreterare 450 Återbesätta vakant controller 75% 315 Utökning IT tjänst 600 Utökning Jurist 640 Räddningstjänst Serveringstillstånd, låga avgifter 75 Justering kostnad av engångskaraktär -300 Kundtjänst (helårseffekt) 300 Vaktmästare (helårseffekt) 300 Lönenämnd 500 Merkostnad hyror kommunhus (ej fördelad) Teknisk justering Förändring av ram Budget

25 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamh Partistöd Övrig politisk verksamhet Gator, vägar Trafikövervakning Parker Naturvård Teknisk ering Exploateringsverksamhet Räddningstjänst Översikts Strategiskt miljöarbete Näringsliv och marknadsföring Serveringstillstånd mm Bostadsanpassning Avfallsverksamhet Måltidsverksamhet Vindkraftverk Kommungemensam administration Fackliga kostnader Konsumentrådgivning Planering verksamhetslokaler Förändring av ram S:a Kommunstyrelse

26 Valnämnd (tkr) 2013 Budget Uppräkning 2 procent 0 Förändring av ram 0 Budget DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget Valnämnd Överförmyndarverksamhet (tkr) 2013 Budget Uppräkning 2 procent 12 Förändring av ram 0 Budget DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget Överförmyndarverksamhet Kommunrevisionen (tkr) 2013 Budget Uppräkning 2 procent 13 Förändring av ram 0 Budget DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget Kommunrevisionen (Bereds av Kommunfullmäktiges presidium och beslut om budget görs av kommunfullmäktige separat) 26

27 Socialnämnden (tkr) 2013 Budget Uppräkning 2 procent Justering kostnad av engångskaraktär Närvårdskoordinator 375 KIC driftkostnad Parboendeplatser Försörjningsstöd 600 Teknisk justering Förändring av ram Budget DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget Socialnämnd Nämndkostnader Vård & omsorg enl SOL och HSL Insatser enl LSS och Lass Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- & familjeomsorg, vård o stöd Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd Flyktingmottagande Budget & Skuldrådgivning Arbetsmarknadsåtgärder Förändring av ram S:a Socialnämnden

28 Utbildningsnämnden (tkr) 2013 Budget Uppräkning 2 procent Volymjustering förskola Volymjustering grundskola Lokalkostnader Brännkärr Volymjustering Obligatorisk särskola Volymjustering gymnasieskola Volymjustering Gymnasiesärskola 200 Svenska för invandrare 400 Kompensation löneökningar Teknisk justering Förändring av ram Budget DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget Utbildningsnämnd Nämndkostnader Förskola, barn 1-5 år Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Gymnasieskola, internt Gymnasieskola, externt Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare Förändring av ram S:a Utbildningsnämnd Volymer (snitt vår och höst) Verksamhet/år Förskola Grundskola Gymnasium varav internt

29 Fritid-,kultur- och demokratinämnd (tkr) 2013 Budget Uppräkning 2 procent 399 Nationaldagsfirande (demokrati) 10 Förvaltningschef, täckning kostnad 150 Utvecklingstjänst 50% 330 Kulturskolan 250 Kulturbidrag 40 Knivsta Arena, driftbidrag 500 Övrig anläggning, omklädningsrum konstgräs 200 Teknisk justering -197 Förändring av ram Budget DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget Fritid-,kultur- och demokratinämnd Nämndkostnader Demokrati Allmän fritid Ungdomsverksamhet Idrotts- & fritidsanläggningar Bibliotek Allmänkultur Kulturskola Förändring av ram S:a Fritid-,Kultur & demokratinämnd

30 Bygg- och miljönämnden (tkr) 2013 Budget Uppräkning 2 procent 207 Teknisk justering -56 Förändring av ram -500 Budget DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr budget Bygg- och miljönämnd Nämndkostnader Stadsbyggnad Trafikering Miljö- och hälsoskydd Förändring av ram S:a Bygg- och miljönämnd

31 Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER budget INTÄKTER Skatter, bidrag Fastighetsavgift Övriga statsbidrag Avgifter förskola, äldreomsorg Övriga intäkter Interna po-pålägg SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Arbetsgivaravgifter, pensioner Pensionsutbetalningar Kommunbidrag nämnder Volym, projekt mm Ks medel för ambitionshöjning Ks medel för oförutsett Övriga kostnader (fsk o sbo) SUMMA KOSTNADER Internränta Utdelning Externa finansiella intäkter SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER FINANSIELLA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT

32 Budgetregler Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar och mål som skall gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. DRIFTBUDGET Budgeten fördelas och beslutas på sådant sätt att den är oberoende av vilken organisation som kommunen väljer att jobba efter och vilken driftform som väljs. Indelningen i verksamhetsområden följer i stort den uppdelning som görs i Kommun-Bas. Inom beslutade anslag har nämnder och styrelse till uppgift att sköta den löpande verksamheten. Om nämnd eller styrelse under löpande verksamhetsår finner att man inte kan fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag, mål och resultatkrav skall nämnden eller styrelsen i första hand besluta om åtgärder så att uppdraget kan säkerställas. Omfördelning mellan verksamhetsområden kan beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till ekonomiavdelningen. INVESTERINGSBUDGET Anslagen är bundna på objektsnivå. Om det befaras att en investering ej kan genomföras inom beviljat anslag så åvilar det berörd nämnd att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för omdisponering och alternativt vidare till kommunfullmäktige för utökad investeringsram. Möjlighet till omfördelning finns mellan objekt inom en och samma nämnd dock högst 500 tkr. Anmälan görs till ekonomiavdelningen efter nämndbeslut. När omdisponering ej är möjlig på nämndnivå skall begäran om omdisponering göras hos kommunstyrelsen. Omfördelning (genom nämndbeslut) får ej avse helt nya investeringar. Investeringsmedel för objekt som på grund av förseningar ej kommer att användas under pågående verksamhetsår skall så snart vetskap om detta föreligger anmälas till centrala budgetberedningen, dock senast 1 december. I samband med period- och delårsbokslut skall årsprognos för samtliga investeringar redovisas. 32

33 INVESTERINGSPLANER Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i perioden Kommunalteknik Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering Landsbygd Åtgärder map för fulldelaktighet Cykelparkering (ingår i centrumstudie nedan) Gc-väg landsbygd Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Åtgärder Rätt fart i Staden Utbyte av gatubelysning Ospec investeringar SUMMA Gator och vägar Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Pendlarparkering Pizzavallen Pendlarparkering Sågentomten Pendlarparkering Arenan Gc-vägar tätort Åtgärder Knivstainfarten Järnvägstorget Bro SV Knivsta Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning Centralvägen etapp 2 Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust SUMMA Infrastrukturinvesteringar Park och naturvård Knivsta årum Bryggor Särstabadet Upprustning befintliga anläggningar Maskiner Ospec investeringar SUMMA Park och naturvård Avfallsverksamhet Återvinningscentral SUMMA Avfallsverksamhet Gemensam förvaltning Möbler och arkiv Programvaror adm/personal Programvaror ekonomi IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm Webbutveckling Telefoni/Trådlöstnätverk Uppdaterad IT-säkerhet SUMMA Gemensam förvaltning Måltidsverksamhet, inventarier SUMMA Kommunstyrelsen

Mål och budget 2012 med planeringsramar för 2013-2015 KS-2011/13

Mål och budget 2012 med planeringsramar för 2013-2015 KS-2011/13 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-09-13 Kommunstyrelsen Mål och budget 2012 med planeringsramar för 2013-2015 KS-2011/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Budgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181

Budgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-/181-02-19 Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Budget 2013 med planeringsramar för KS-2012/13

Budget 2013 med planeringsramar för KS-2012/13 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/13 2012-05-14 Kommunstyrelsen Budget 2013 med planeringsramar för 2014-2015 KS-2012/13 Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548

PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Periodbokslut per 2014-04-30 samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag

Läs mer

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,

Läs mer

Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90

Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS 2014/90 Budgetsamordnare 2014-02-07 rev 2014-02-10 Kommunstyrelsen Mål och budget - budgetramar för den fortsatta budgetprocessen

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

47 Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS 2014/90

47 Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS 2014/90 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 47 Mål och budget - budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS 2014/90 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna budgetramar för drift och

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller,

Läs mer

Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun

Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/11 2012-10-29 Kommunstyrelsen Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun KS-2012/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

MÅL & BUDGET och. Planeringsramar Antagen av Kommunfullmäktige

MÅL & BUDGET och. Planeringsramar Antagen av Kommunfullmäktige MÅL & BUDGET 2010 och Planeringsramar 2011-2013 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-10 89 Innehållsförteckning Inledning och tidplan för styr- och ledningsprocessen 3 Beslut 4 Kommunstyrelsens ordförandes

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ 100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ DAGENS HÅLLPUNKTER EKONOMI KVALITET UPPHANDLING STYRNING & LEDNING Traineeprogrammet 22 november 2017 EKONOMI SYFTE En ekonom är en man som förklarar det

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun Folkmängdsförändringar 2012 2013 2014 2015 2016 Födda 245 280 270 253 288 Döda 298 264 261 294 305 Födelsenetto -53 16 9-41 -17 Flyttningsnetto 100 358 128 222

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Resursfördelning Ale

Resursfördelning Ale Resursfördelning Ale Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: 657 627 tkr Taxor 2014 i KF (28 oktober)

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

MÅL & BUDGET och. Planeringsramar MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR

MÅL & BUDGET och. Planeringsramar MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012-2014 Kommunfullmäktige 2010-11-18 Kompl. beslut Ks 2010-11-22 MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen skattesats 20:91 20:91 20:91 20:91 20:91 21:26 21:16 Moderate INTÄKTER Kommunalskatt* 750 147 760 632 764 320 764 320 764 320 764 320 764 320 776 920 773 320 Inkomstutjämning

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer