Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel
|
|
- Lisbeth Martinsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr
2 1(33) Innehåll Tekniska nämndens detaljbudget Styrning... 2 Tidsplan... 3 Uppföljning... 3 Nämndsorganisation... 3 Driftbudget... 4 Budget per verksamhet skattefinansierad del... 6 Teknisk nämnd, politisk ledning... 6 Stöd och utveckling... 7 Kart & GIS... 8 Fastighet Teknisk Drift Gata-Park Budget per verksamhet taxefinansierad del VA-kollektivet Renhållning- och slamkollektivet Investeringsbudget Digital agenda Upphandlingsplan Lokalplan för tekniska nämnden för 2019 samt lokalanalys för Uppföljningsplan för privata utförare Handlingsplan för näringslivsarbetet Konkurrensplan för
3 2(33) Tekniska nämndens detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.
4 3(33) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation Tekniska nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden: trafik, renhållning och snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor. Nämndens ansvar innefattar drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, jakt och viltvård samt skötsel av skogsoch parkmark. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Organisationsförändring 2019 En förändrad organisation trädde i kraft 1 januari 2019, innebärande att förvaltningen organiseras i sex kontor i stället för sektorer. Tekniska nämndens verksamheter återfinns inom samhällsbyggnadskontoret tillsammans med bygg- och miljö, plan, mark och exploatering samt översiktsplanering.
5 4(33) Driftbudget Tekniska nämnden skattefinansierade del Tekniska nämndens budgetram 2019 enligt kommunfullmäktiges beslut: Driftbudget (tkr) KF Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kostnader Intäkter Summa netto Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr Förändring netto jämfört med föregående års budget i % -1,7% 3,2% 1,0% Budgetramen 2019 utgår från Kommunfullmäktiges budget Förändringen om tkr jämfört med 2018 består av en budgetrevidering som gjordes under våren Budgetspecifikation Tekniska nämndens ram för 2019 uppgår till netto 44,5 mnkr. Jämfört med budget för 2018 innebär det en sänkning med 0,8 mnkr, -1,7 %. Driftbudget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto KF Budget Förändringar enligt kommundirektörens underlag Varav ramförändring: Rameffekter av reviderad budget Rameffekter av ny förvaltningsorganisation Tillägg lön och inflation Ramförändring TEN Kommundirektörens underlag till budget Underlag budget Politiska förslag Beslutad budget Den nya förvaltningsorganisationen medför att både kostnadsramen och intäktsramen har justerats ned med ca 9 mnkr.
6 5(33) Inom ramen för investeringsbudgeten för gång- och cykelvägar uppdras tekniska nämnden att inrätta cykelställ vid busshållplatser i strategiskt viktiga områden. Inom investeringsramen för gång- och cykelväg och park uppdras tekniska nämnden att inkludera åtgärder för säker cykelpendling och trygghetsåtgärder som exempelvis ökad belysning. Tekniska nämnden ges i uppdrag att inom investeringsramen genomföra framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken. Tekniska nämnden ges i uppdrag att anlägga laddstolpar för 2 mnkr fördelat på fyra år. Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheten att anlägga fler infartsparkeringar på strategiskt viktiga platser utifrån beteendemönster och pendelmöjligheter. Tekniska nämnden taxefinansierade del Tekniska nämnden totalt per taxefinansierad verksamhet Budget KF Budget Budget Budget (belopp i tkr) netto Vatten och avlopp (VA) Renhållning och slam (RH) Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheten att införa hushållsnära källsortering. Tekniska nämnden uppdras att utreda effektivare upphandling av VA. Vatten och avlopp (VA) Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är starkt prioriterad, inte minst av miljöskäl. Under treårsperioden planeras investeringar om sammanlagt 717,7 mnkr (varav 2019 utgör 249,8 mnkr). Under motsvarande period beräknas 306,3 mnkr (varav ,3 mnkr) inflyta i anslutningsavgifter. Ekonomin för utbyggnaden är beroende bl.a. av utbyggnadstakten och ränteläget. För nuvarande är ränteläget gynnsamt, år 2019 blir kommunens internränta 1,5 % vilket är en sänkning med -0,25 % jmf mot Förändringar i räntenivån påverkar VA verksamhetens kapitalkostnader. VA-verksamheten har de senaste åren visat överskott, i bokslutet för 2017 med 13 mnkr och prognos för 2018 är +1,2 mnkr. VA-verksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. VA-taxan är oförändrad för fjärde året i rad.
7 6(33) Renhållning (RH) Renhållningsverksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. Vid ingången av 2018 uppgick det ackumulerade resultatet till ett underskott på -13,2 mnkr. Prognos för 2018 är +2,9 mnkr som förändrar det ackumulerade resultatet positivt. År 2018 höjdes taxorna för renhållning och slam med 9 % respektive 10 %. I syfte att bringa verksamheten i ekonomisk balans inom en fyraårsperiod har man valt en successiv taxeutveckling. År 2019 höjs slamtaxan med 5 % och renhållningstaxan höjs med 5 %. Budget per verksamhet skattefinansierad del Nämndens driftbudget per verksamhet belopp netto intäkter kostnader netto Belopp i tkr Politisk ledning Stöd och utveckling Kart & Gis Fastighetsenheten Teknisk drift Avvikelse mot bruttobudgetram, volymförändringar Budgetram beslutad av kommunfullmäktige Avvikelsen mot bruttobudgetram förväntas justeras i budgetrevidering Förändringen förklaras under respektive verksamhet. I budget 2019 inryms 2 % ökning av personalkostnaderna. I driftbudgetramarna finns historiskt ett utrymme för kapitaltjänstkostnader, verksamheten kompenseras dock inte automatiskt för kapitaltjänstkostnadernas fluktuationer över tiden. Grundprincipen är dock att nämnderna ska kompenseras för ökade kostnader pga. nya investeringar kommer nämnderna kompenseras under året för tillkommande kapitaltjänstkostnader. Nämnderna kompenseras när kostnadsökningen realiserats, efter beslut i kommunstyrelsen. Reinvesteringar finansierar nämnderna inom sin avskrivningsvolym. För 2019 sänks internräntan från 1,75 % till 1,5 %. Teknisk nämnd, politisk ledning Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs-
8 7(33) och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Politisk ledning Budget Budget Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Kostnader för sammanträdesarvoden, kurser m.m. redovisas under politisk ledning. Stöd och utveckling Staben arbetar med samordning både inom och utom kontoret samt leda och stödja kontorets förbättringsarbete med fokus på styrning och kvalitetsfrågor. Stöd och utveckling Budget Budget Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Förändring mot 2018 Bruttoramen, intäkter och kostnader, har minskat med -0,7 mnkr till följd av den nya principorganisationen. Befintlig verksamhet Stöd och utveckling bedriver kontorsgemensamma stödfunktioner samt verksamhetsspecifik administration. Staben arbetar med samordning både inom och utom kontoret samt leda och stödja kontorets förbättringsarbete. Avdelningen finansieras huvudsakligen via direktdebitering till övriga avdelningar inom kontoret. Utmaningar 2019 I den nya principorganisationen kommer avdelningen vara en stabsfunktion med fokus på styrning och kvalitetsfrågor. Vi ska tydliggöra processer med god kvalitet internt och externt och alltid med medborgaren i fokus. Vi kommer att digitalisera vissa arbetsprocesser med digital medarbetare för att på så vis minska manuellt repetitiva uppgifter och få mer tid till kvalitativa arbetsuppgifter. Vi har en behovsdriven utveckling av tjänster för digitalisering. Utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnadskontoret med Lean som förhållningssätt fortsätter under Avdelningens utvecklingsledare kommer att stödja de olika verksamheterna i deras arbete.
9 8(33) Kart & GIS Kart och GIS (geografiska informationssystem) arbetar med geografiska data i olika former; kartframställning, mätning, webbkartor, adressärenden och lägenhetsregister. Kart & GIS Budget Budget Förändring budget tkr Förändring budget (belopp i tkr) % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Förändring mot 2018 På grund av lägre efterfrågan efter nybyggnadskartor sjunker intäkterna. För att anpassa verksamheten till de lägre intäkterna minskas volymen för kartering. Prognosen är ändå att kunna nå målet att 2027 ha heltäckande primärkarta över kommunen. Detta tack vare att kommunen har kommit igång att kartera själva i 3D med hjälp av ett system som heter Espa som införskaffades Befintlig verksamhet Inom GIS arbetar vi främst med ajourhållning och drift av våra två GIS-system. Kostnader för licenser samt utveckling av de system som Kart och GIS förvaltar finns i budgeten. Under större delen av 2018 har vi haft en vakans inom GIS, denna planerar vi att återanställa under våren 2019, bl.a. för att arbeta med de nya utmaningarna med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Inom mätverksamheten har vi sett en fortsatt nedgång under 2018 av antalet beställda nybyggnadskartor. Denna nedgång återfinns inom fler kommuner i Stockholmsområdet. Vi budgeterar för en liten ökning jämfört med 2018, motsvarande antalet levererade kartor 2017.
10 9(33) Antal leverade nybyggnadskartor - budgeterat antal Levererade Budget 2019 planerar vi att flygfotografera Gustavsberg enligt plan. Under 2018 började Kart och GIS arbeta med fastighetsutredningar i samverkan med Lantmäteriet (KUF). Arbetet utförs helt med egen personal och ryms inom befintlig budget. Kartering innebär framtagning av primärkarta. I budget 2019 har kostnaden för detta avsevärt minskats jämfört med Under 2018 har Kart och GIS även börjat kartera själva. Detta arbete utförs av egen personal inom befintlig budgetram. Inom kartering ryms även laserskanning. I dagsläget finns inga planer på laserskanning, men vid större markförändringar av områden kan detta aktualiseras. Utmaningar 2019 Byte av extern web-karta Nytt avtal med Lantmäteriet Digitalisering av detaljplaner Inventering av stompunkter (investering)
11 10(33) Fastighet Fastighets uppdrag är fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnationer av verksamhetslokaler med ett långsiktigt ägarperspektiv. Avdelningen förvaltar och ansvarar för drift och underhåll av kommunens verksamhetslokaler. Uthyrning av lokaler för externa verksamheter. Fastighet Budget Budget Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Förändring mot 2018 Förändringen mot 2018 beror främst på ökade kostnader för Kvarnbergsskolan, utbyggnad Djuröhemmet, samt förskjuten tidplan för förskolan Charlottendal och uppdrag att uppföra en tillfällig förskola i Farstaborg. Även ökade kostnader för eventuella utrangeringar samt ökad skatt för uppvärmning med fossila bränslen. Fastighetsavdelningen tillämpar kostnadshyror. Kostnadshyror innebär att fastighetens samtliga kostnader utgör hyran. Fastighetsavdelningen har efter att hyrorna är beslutade ett effektiviseringskrav på 5,4 mnkr. Kostnadsutveckling fastighet Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Befintlig verksamhet Fastighetsenheten förvaltar idag ca kvm inkl. inhyrningar. Enheten ansvarar för all fastighetsförvaltning av kommunens verksamhetslokaler, såsom avtalshantering, drift och underhåll mm. Även fastighetsinvesteringar såsom om-, och tillbyggnader samt nybyggnad hanteras inom avdelningen.
12 11(33) Avdelningen arbetar efter beslutad lokal- och fastighetspolicy samt lokalpolicy och hyresprincip. Energifrågor och omställning till fossilfri uppvärmning för kommunens fastigheter pågår, enligt beslutad energiplan. Energikonverteringen beräknas vara klar fram till år 2022, till skillnad från kommunfullmäktiges mål som är satt till Den första januari 2016 så inleddes ett samarbetsavtal med en strategisk partner, Arcona/Veidekke. Som grund för upphandlingen ligger en portfölj med 12 objekt (där ett objekt kan innehålla flera byggnationer) och avtalet sträcker sig över en period om sex år, med möjlighet till förlängning i tre år. Syftet med arbetsformen är att gemensamt arbeta mot budget och effektmål, för att på så sätt minska byggtiden, öka kvaliteten och minska kostnaderna. Fastighet och Arcona/Veidekke har ett gemensamt projektkontor på brandstationen i Mölnvik. Under ca 5-6 projekt pågående inom samverkansformen strategisk partnering, möjlighet till ytterligare under de kommande åren. Utmaningar 2019 Hyror och principer för nytt trygghetsboende, lägenheter i Sandhamn samt Kattholmen behöver utredas. Fastigheter i hamnen har stort underhållsbehov vilket kommer att innebära stora kostnader för kommunen de närmaste fem åren. Teknisk Drift Gata-Park Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunal skattefinansierad infrastruktur. I ansvaret ingår löpande drift och underhåll av gata, park, renhållning, dagvattendammar, naturvård, vinterväghållning, trafikfrågor som parkeringsövervakning, schakttillstånd samt skrotbilar. Teknisk drift Budget Budget Förändring mot budget Förändring budget (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Förändring mot 2018 Intäkterna och kostnader har minskats med 1,5 mnkr på grund av minskade uppdrag. Delar av trafikuppdraget är överflyttad från kommunstyrelsen (Mark- och exploatering MEX) till tekniska nämnden (Tekniska driftavdelningen). Budget för uppdraget kommer att justeras i kommande budgetrevidering.
13 12(33) Befintlig verksamhet Driftverksamhet Gata-Park utgår ifrån verksamhetslokalerna på Tjustvik. Gata-Park, Teknisk drift syftar till att hålla bra, framkomliga och trygga kommunala vägar och gång-och cykelvägar med bra beläggningar och god belysning. Detta för att säkerställa en säker trafikmiljö för alla trafikantgrupper året runt. Verksamheten sköter och utvecklar parker, grönmiljöer och lekplatser för att de ska vara säkra, tillgängliga och ha ett högt lekvärde. Verksamheten deltar också i planerings- och gestaltningsarbete. Cykelpendlingen underlättas genom fler och bättre cykelparkeringar vid knutpunkter. Gång- och cykelvägar och busshållplatser är prioriterade när det gäller kommunens tillgänglighetsanpassning. Avdelningen har uppdrag även åt andra verksamheter inom kommunen såsom Fastighetsavdelningen, skolor, Kultur-och Fritid, Renhållningen samt Värmdö Hamnar. Utmaningar 2019 Under 2019 kommer avdelningen att införa digitalisering av skötselplaner och kartor. En stor utmaning är att behålla och rekrytera kompetent och kunnig personal i verksamheten. Under 2018 påbörjade gatu- och park arbetet med Lean, arbetet med detta kommer fortgå under Arbetet med att implementera en gemensam värdegrund kommer att ske under våren 2019.
14 13(33) Budget per verksamhet taxefinansierad del VA-kollektivet VA-verksamheten är helt taxefinansierad och ansvarar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för förbättrad vattenmiljö. Verksamheten ansvarar även för drift och underhåll av VA-ledningsnät, reningsverk och vattenverk. VA kollektivet Budget 2018 Budget 2019 Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) KF KF tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % VA kollektivet Budget Budget Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) KF Tkr % VA utbyggnad % VA drift % VA kollektivet % Förändring mot 2018 Ekonomin för utbyggnaden är bland annat beroende av utbyggnadstakten och ränteläget. För närvarande är ränteläget gynnsamt, kommunens internränta blir ,5 %, vilket är en sänkning med 0,25 % jämfört med beviljades Gröna lån för VA kollektivets investeringar. VA-verksamheten har de tre senaste åren visat överskott. Det ackumulerade resultatet beräknas sjunka de närmaste åren i och med en ökad utbyggnadstakt. VA-taxan hålls oförändrad för fjärde året i rad. Under 2019 kommer ca 900 bostäder (lägenheter och villor) få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Det är ungefär 500 fler än under De större områdena är Kovik/Skevik och Gamla Brunnsvägen/Ingarö.
15 14(33) Prognos 2018 Budget 2019 Resultat per år Ackumulerat resultat Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är starkt prioriterad. Under planeras investeringar om sammanlagt 717,7 mnkr, ca 250 mnkr under 2019 vilket är i paritet med Under motsvarande period beräknas 306,3 mnkr (varav ,3 mnkr) inflyta i anslutningsavgifter. I dagsläget är ränteläget gynnsamt. Förändringar i räntenivån påverkar VA verksamhetens kapitalkostnader, vilket i sin tur påverkar taxan. Investeringstakt VA Prognos 2018 Budget 2019 Befintlig verksamhet Verksamheten omfattar planering, projektering samt utbyggnad av kommunens framtida VA-försörjning samt ombyggnad och reinvestering av kommunens anläggningar och ledningsnät. Verksamheten omfattar även planering, projektering och utbyggnad samt reinvestering av dagvattennät samt dagvattenanläggningar. Produktion och distribution av dricksvatten, samt mottagande/pumpning och rening av avloppsvatten från VA-abonnenterna i Värmdö kommun. Verksamheten ansvarar även för att följa upp myndigheters krav på kommunens alla Va-
16 15(33) anläggningar samt att i samarbete med olika myndigheter ge underlag till föreskrifter för kommunens vattenskyddsområden. VA-kollektivet utreder och tillhandahåller underlag för kommunens VA-debitering. Ca 35 procent av kommunens dricksvatten är egenproducerat och kommer från grundvattentäkter belägna inom kommunen. Övrigt dricksvatten är inköpt från Stockholm Vatten AB. Detta vatten är behandlat ytvatten som tas från Mälaren och som sedan transiteras genom Nacka kommuns ledningsnät. Driftverksamheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens vattenverk, tryckstegringsstationer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt kommunens ledningsnät och vattenmätarhantering. Driftverksamheten har ständig beredskap. Värmdö kommuns avloppsvatten renas dels i Käppala reningsverk som ligger på Lidingö, dels i kommunens två reningsverk. Driftverksamheten bygger även ut ledningsnät i egen regi. Årligen tas ett stort antal vattenprover på dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Utmaningar 2019 Arbeta för att klara utsläppskrav på reningsverken och på så vis minimera miljöpåverkan. Säkerställa leveranser av godkänt dricksvatten till kommunens abonnenter. Vidhålla och utveckla en god driftövervakning på anläggningarna. Minimera bräddningar och läckor på ledningsnätet. Minska mängden ovidkommande vatten (inläckage) i spillvattenledningar. Förbättra egenkontrollen på kommunens tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Medverka vid framtagande av kommunens nödvattenplan. Upphandling av strategisk samverkan (partnering) för 50 % av VA kollektivets investeringar kommer att ske under våren 2019.
17 16(33) Renhållning- och slamkollektivet Ansvarar för kommunens avfallshantering och hämtning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare. Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret omfattar hämtning och behandling av slam, hushållsavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall. All hantering av avfallet upphandlas i konkurrens och utförs på entreprenad. Renhållning och Slam Budget Budget Förändring budget Förändring budget (belopp i tkr) KF KF Tkr % Renhållning % Slam % Renhållnings och slam kollektivet % Renhållning- och slamkollektivet netto intäkter kostnader netto Belopp i tkr Renhållning Slam Totalt Renhållning och slam Förändring mot 2018 Renhållningsverksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. Det ackumulerade resultatet vid ingången av 2018 uppgick till -13,2 mnkr. År 2018 höjdes taxorna för renhållning och slam med 9 % respektive 10 %. År 2019 har taxorna för renhållning och slam höjts med 5 %. Man har valt en successiv taxeutveckling, i syfte att bringa verksamheten i ekonomisk balans Prognos 2018 Budget Resultat per år Ackumulerat resultat
18 17(33) Befintlig verksamhet Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret omfattar hämtning och behandling av hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall. Värmdö kommun hämtar sedan 2012 även matavfall på fastlandet. Kommunen har även ett övergripande planeringsansvar för allt avfall som uppkommer i kommunen, det vill säga även för det avfall som kommunen inte har något legalt eller operativt ansvar för. Entreprenör för hela fastlandsrenhållningen inklusive latrinhämtning är upphandlad och kontrolleras av VA- och renhållningsavdelningen. På fastlandet har kommunen tre bemannade återvinningscentraler på Brunn, Djurö och Hemmesta, för återvinning av grovavfall, elavfall och farligt avfall. Mottagning av farligt avfall sker vid fem miljöstationer på fastlandet. I Värmdö har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen placerat ut ett 20-tal återvinningsstationer där förpackningar, glas och tidningar återvinns. Verksamheten inom skärgårdsrenhållningen omfattar åtta delområden där sex olika entreprenörer svarar för driften. Renhållningsverksamheten ansvarar även för grovsopfärjan som tar emot grovavfall, farligt avfall, elavfall, kyl/frys samt tidningar från privatpersoner i skärgården. Färjan lägger till vid ett 40-tal bryggor sommartid. Verksamheten ansvarar för hämtning av slam från enskilda tankar samt slamavskiljare både på fastlandet och i skärgården samt hämtning av fett från fettavskiljare på fastlandet och skärgården. Även hämtning av slam från minireningsverk ingår i verksamheten. Som service för det rörliga friluftslivet finns det en sopmaja på fastlandet och ett 40-tal i skärgården. Där finns en del för hushållssopor och en toalettdel med torrdass. Sopmajorna finansieras dels genom bidrag från Landstinget (40 %), dels via renhållningskollektivet (60 %). Utmaningar 2019 Den försenade detaljplanen i kretsloppscentralen Kil kan bli en utmaning med hänsyn till utbyggnadsplanerna av Brunns centrum. Antalet minireningsverk har ökat i kommunen. Det finns många fabrikat på marknaden som ska hanteras på olika sätt, vilket gör att tjänsten upplevs mer komplicerad än vad den skulle behöva göra. Entreprenören som är upphandlad för att sköta tömningarna måste anpassa tömningarna utifrån de olika fabrikaten på anläggningarna. Vi kommer fortsätta arbeta med processen för tömning av minireningsverk för att förbättra och förenkla.
19 18(33) Investeringsbudget I detaljbudgeten ska budgetramen specificeras per projekt. Det är de av kommunfullmäktige angivna projekt och/eller investeringsgrupper som beslutad budgetram får användas till. För att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt förbättra kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov gäller budgetramen för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Nämnden ska fastställa per projekt: budgetbelopp (kassaflöde 2019) tidplan (avslutsår och månad) benämning och syfte Om delar av den beslutade budgetramen inte kan fördelas läggs kvarstående belopp i en sammanlagd post. Användning av dessa kvarstående medel beslutas av nämnden i första hand i samband med budgetuppföljning och i andra hand som enskilda ärenden. Här i detaljbudgetdokumentet ska syftet (vilka investeringar) med det kvarstående beloppet redovisas. Det krävs även förklaring till att projekt med belopp inte kan definieras (till exempel att ytterligare utredning och/eller kalkylering krävs). Budgetuppföljning under året Vid avvikelser mellan beslutad budget och prognos ska avvikelsen beskrivas och rapporteras. Det avser projektförändring gällande tidplan inom +/- 6 månader samt gällande ekonomi inom +/- 10 % av total projektbudget. Investeringsbudget uppdelat i huvudgrupper Skattefinansierad verksamhet Budget 2019, tkr Belysning Gång- och cykelväg Infrastruktur Infartsparkering Reinvestering lokaler Reinvestering övrigt Trafiksäkerhetsåtgärder Laddstolpar 500 Övrig Totalsumma skattefinansierat
20 19(33) Investeringsbudget fördelat per projekt Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Belysning Upprätthålla en god standard på det kommunala belysningsnätet. Utbyte av gamla kvicksilver armaturer Infartsparkering Infartsparkering Hagaberg Projektering och utbyggnad av ca 50 infartsparkeringsplatser och 20 cykelparkeringar Infrastruktur Ekedalsskolan, ny trafiklösning Infrastruktur nybyggd Förskola Charlottendal Projektering och utbyggnad infrastruktur Ekedalsskolan för höjd trafiksäkerhet. Projektering Utbyggnad Projektering och utbyggnad av parkering och avlämningsväg kring förskola, sporthall och skola i Charlottendal Infrastruktur Ospecificerade post för kommande behov Laddstolpar Anlägga ladd stolpar för 2 mnkr fördelat på fyra år enligt uppdrag KF Reinvestering lokaler Brandskyddsåtgärder SBA Tillgänglighetsanpassningar Energiåtgärder 2019 Åtgärder i samband med brandinspektion. Framtagande av underlag för SBA- systematiskt brandskyddsarbete Åtgärder inom fastigheter som bl.a. kan benämnas som "lätt avhjälpbara hinder" enligt Handisams och PBL:s definition. (organisation för personer med funktionshinder) Avveckling av fossila uppvärmningssystem. Pågår enligt beslutad energiplan Planerat underhåll fastigheter - reinvesteringar Underhållsåtgärder enligt upprättad underhållsplan Underhållsåtgärder enligt upprättad plan. Bland annat tak, fönster Planerat underhåll Hamnfastigheter och fasadrenovering Gula byggningen, renovering Gula porten, underhållsåtgärder Kattholmen Yttre miljö skolor och förskolor Enligt upprättad plan avseende uppdatering av utemiljö
21 20(33) Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Reinvestering Övrigt Tidplan avslut år och månad Gångbroar (årlig) Fortsatt renovering av befintliga trägångbroar Maskininvesteringar, årlig Uppdatering av fordonsparken Möblering offentlig miljö, årlig Tillgänglighetsanpassning av utemiljön Planlager, årlig Utbyte av bef. "Månlandare" Reinvestering beläggning kommunalgator Upprätthålla en god standard på kommunala gator, byte av slitlager, övriga förstärkningsåtgärder samt linjemålning Upprustning lekplatser, årlig Bibehålla säker lek Dag-och brandvatten gata (årlig) Säkerställa brandvatten Trafiksäkerhetsåtgärder Tillgänglighetsåtgärder Trafiksäkerhet Åtgärder övergångställen Övriga åtgärder i trafikmiljö Övrigt Trädplantering Gustavsbergs allé Utbyte befintliga träd längs med Gustavsberg allé Uppställningsplats Hemmesta Uppställningsplats Ingarö Anpassning av lokal till rastutrymmen för personal samt maskinförvaring Anpassning av lokal till rast utrymme för personal samt maskinförvaring Dagvattendamm Mölnvik, inkl. medfinansiering Dagvattendamm Mölnvik, inkomst Kart och GIS Stomnät (årlig) Värmdö Kommun har idag ett bristfälligt stomnät och det saknas helt i stora delar av kommunen. Stomnät i höjd är nödvändigt för att skapa en lokal geoidmodell. De kommunala stomnäten är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation
22 21(33) Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Gång- och cykelväg Tidplan avslut år och månad Gång- och cykelväg Fsk Charlottendal GC-väg fortsättning Utbyggnad av belyst gång- och cykelbana från Torsby T1, T2 förbi Torsby T3 Torsby ca 1600 m GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 2 ca 700 Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning, delen Strömma kanal - Alrotsvägen m GC Renvägen GC Pilhamn - Fladenbacken GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora GC-väg Kulla Karby- Björkvik etapp Att bygga en gång- och cykelbana med kantsten, för att hjälpa problematiken med översvämningar i garage Koppla ihop kommunens gc-väg med planerad gc-väg som byggs av trafikverket Utbyggnad av gång- och cykelbana med syfte att knyta ihop Älvsby industriområde med PFO Kopparmora Fortsatt VA-utbyggnad mot Björkviks brygga GC-väg Dianavägen - Skevik Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning till Skeviks konferensanläggning GC-väg Skevik -Norra Lagnö Utbyggnad av gc-väg i samband med VA-utbyggnad till Norra Lagnö GC-väg Fagerholmsvägen -Älgkroksvägen GC-väg Älgkroksvägen-Abborrvägen Utbyggnad av gc i samband med VA-utbyggnad Utbyggnad av gc i samband med VA-utbyggnad Cykelväderskydd Bygga cykelväderskydd enligt uppdrag från KF Ösby skolväg-mölnvik Höja standard samt belysa befintlig gångväg Trygghetsåtgärder Åtgärder för att öka tryggheten enligt budgetdokument från KF Djuröbron-Djuröhällsvägen Höja standard samt belysa befintlig gångväg GC-väg ospecificerat Ospecificerad post för kommande behov
23 22(33) Taxefinansierad verksamhet Budget 2019 RH Direktinvestering Reinvestering Kretsloppscentral Kil Återvinningscentral Återförs till KS VA Direktinvestering Driftövervakning 650 Pumpstationer Reningsverk VA-utbyggnad Huvudledning Vattenverk Dagvatten Reinvestering Totalsumma taxefinansierat RH Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Direktinvestering Oplanerade investeringar, t.ex. nya kärlskåp Kretsloppscentral Kil Bygga kretsloppscentral ÅVC reinvestering (årsvis) Ny asfalt Bolvik, renovering av soprum på Runmarö Ombyggnation Hemmesta Renovera stödmur Ny Återvinningscentral, ersätter Brunn Tillfällig ÅVC Ingarö Belopp återförs till kommunstyrelsen Då kretsloppscentralen i Kil blir försenad finns inte behovet av budgetmedel
24 23(33) Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Direktinvestering Maskin Tidplan avslut år och månad Direktinvestering för byte av pumpar och annan maskinell utrustning som havererar under året Dagvatten Dagvattenanläggning Älvsby industriområde Avleda, rena och fördröja dagvatten vid Älvsby Dagvattenutb (årsvis) Dagvatten Näverängsvägen Dagvatten centrala Gustavsberg Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen för att förstärka dagvattenförsörjningen Hantera avrinning inom kvartersmark, för östra delar av planområdet Dagvattenarbeten samordnas med detaljplaner i området. Åtgärdsplaner Baggensfjärden ingår i detta projekt Dagvatten Renvägen Byta befintliga dagvatten ledningar Dagvattenutbyggnad Skogsbovägen Dagvattenutbyggnad i samband med ny va-utbyggnad Dagvatten & dammar Dalhugget Rena och fördröja dagvatten inom Ingarö vattenskyddsområde Kvarnberget dagvattensreningsverk Nytt dagvattenreningsverk i berget Driftövervakning 650 Driftövervakning Investeringen i kommunens system för driftövervakning av kommunala Va-anläggningar Huvudledning Huvudledning avlopp Strömma - Bullandö HL Avlopp Lövhamra - Kolströmsbron HL Vatten Fortsatt matning till Värmdö HL Återvall-Långvik Bygga nya VA-ledningar för att sammankoppla Strömma och Bullandö genom Breviks sundet Bygga huvudledning samtidigt som kommunal gång och cykelväg anläggs Arbete med vattenledningsmodellen för att förstärka vattenkapaciteten till Värmdö Bygga nya huvudledningar mellan Återvall-Långvik i samband med detaljplanearbete HL VA Ingaröstrand-Återvall Utbyggnad av nytt område som ska detaljplaneläggas HL VA Gråbo-Skevik Bygga huvudledningar till nya området Skevik/Kovik HL VA Skevik-N Lagnö Bygga huvudledning mellan nya områdena Skevik och Norra Lagnö HL Gamla Brunnsvägen Enkärret HL Brunns C - Lövhamra Bygga huvudledning för att förse nytt verksamhetsområde i Enkärret med vatten och spillvatten Bygga ut kommunalt VA mellan Brunns Centrum Lövhamra
25 24(33) Namn projekt Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Pumpstationer LTA-sumpar inklusive pump (årsvis) Tidplan avslut år och månad Inköp av LTA pumpar/sumpar till fastighetsägare Ombyggnad Lövhamra pst Installera bräddmagasin i stationen Strömma pst Nybyggnation i nytt VA-utbyggnadsområde Torsby pst Nybyggnation i nytt VA-utbyggnadsområde Kovik pst Nybyggnation i nytt VA-utbyggnadsområde Älvsala pst Station för att pumpa avlopp till Strömma Reinvestering Ledningsrätter (årsvis) Kostnad för ansökta/beviljade ledningsrätter Ledningsrenoveringar Renovering av befintliga VA-ledningar Ombyggnad pumpstation, reinvestering Reinvestering av befintliga pumpstationer Reningsverk Ombyggnad reningsverk till Magasin Djurö reningsverk Ombyggnad av gamla bassängen till ett bräddmagasin Ombyggnation samt utbyggnation av befintligt reningsverk Sandhamns RV Ombyggnation av befintligt reningsverk Vattenverk Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk Vattenverket ska snabbt kunna användas som reserv, om Stockholmsvattnet av någon anledning uteblir Sandhamn Vattenverk A Modernisera vattenverk A för gällande miljökrav Östra Ekedal ombyggnad Ombyggnad av tryckstegring för att kunna öka vattenkapaciteten till vattentornet VA-utbyggnad VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S3 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S5 VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S6 Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs
26 25(33) Namn projekt VA-utbyggnad forts. VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S4B VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S4C VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S4D VA-utbyggnad Torsby omr. T3 och T4 Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs VA-utbyggnad i den sista delen av Torsby, som byggs innan detaljplanen har vunnit laga kraft VA-utbyggnad Brunn I4 VA-utbyggnad L1 Norra Lagnö Östra Mörtnäs M8 VA-utbyggnad Älvsby industriområde VA-utbyggnad Skogsbovägen Utbyggnad som möjliggör fortsatt utbyggnad av VA mot Enkärret i söder och Vargbacken i väster Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan över detta område VA-utbyggnad i samband med att man arbetar med dagvatten på annat projekt VA-utbyggnad till exploateringsområde Ösbypark Vattentornet Gustavsberg Möjliggöra högre tryck i ledning till vattentornet VA-utbyggnad Återvall Å1 Renvägen omläggning VA Utbyggnad i samband med detaljplaneläggning av området Byta befintliga ledningar på Renvägen, som var utdömda Vattenkiosk & Brandpostplomb VA-utbyggnad Näverängsv N1 Upprätta brandposter där spolbilar samt brandförsvaret kan hämta vatten. Minskar risken för brunt vatten vid större uttag Utbyggnad i samband med detaljplaneläggning av området VA-utbyggnad Stavsnäs del 2 Klobbvägen m.fl.- VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S7 VA-utbyggnad Enkärret EN1 Bygga ut kommunalt VA till Klobbvägen, Gammelbodavägen samt Elgars väg, enligt utredningen VA-byggnad Djurö-Stavsnäs Bygga nya VA-ledningar i PFO-område som detaljplaneläggs Utbyggnad av vatten o spillvatten samt dagvatten VA-utbyggnad Koviksudd Skeviksstrand Utbyggnad av nytt område som detaljplanelagts VA-utbyggnad Ä1, Älvsala Utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä VA exploatering Ingarökrysset Charlottendal VA exploatering Gustavsberg Strandvik Kvarnberget Arbeten i samband med exploateringsarbeten (detaljplan) Arbeten i samband med exploateringsarbeten (detaljplan)
27 26(33) Namn projekt VA-utbyggnad forts. Exploatering Hemmesta centrum Syfte med projektet (kort beskrivning) Budget tkr (kassaflöde 2019) Tidplan avslut år och månad Arbeten i samband med exploateringsarbeten (detaljplan) VA-utbyggnad Bullandö VA-utbyggnad Fagerdala VA-utbyggnad centrala Gustavsberg övriga Anslutning småhus inom verksamhetsområdet (årsvis) VA-utbyggnad i förändringsområden (årsvis) Näsuddsv - Brunns C Utbyggnad som samordnas med Bullandö Marinas nät. Länsstyrelsen beslutade att vi ska bygga VA färdigt inom 1 år. Vi kommer att överklaga för att få mer tid Utbyggnad i samband med detaljplaneläggning av området Utbyggnad samordnas med detaljplaner inom centrala Gustavsberg Enstaka anslutningar inom befintligt verksamhetsområde Mindre ombyggnationer som behövs i våra PFOområden Förse detaljplan i Brunns Centrum med vatten och avlopp samt nya huvudledningar Va-utbyggnad Hedvigsberg VA-utbyggnad i PFO-område VA-utbyggnad Torpa-Löjvik VA-utbyggnad i befintligt förändringsområde Norra Älvsala 2 VA-utbyggnad i ett PFO-område Björkvik (Bullandö) VA-utbyggnad i ett PFO-område Näsudden - Ingarö varv VA-utbyggnad VA-utbyggnad Evlinge VA-utbyggnad i ett förändringsområden VA-utbyggnad Brunn Varvsvägen I3 Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I
28 27(33) 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten Nuläge och framtid Kommunen fortsätter följa arbetet med inrättandet av den ny digitaliseringsmyndighet som blev aktiv från den 1 september Uppdraget definieras bland annat som att samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen. Regeringen genomför en ny satsning på öppna data och datadriven innovation inom den offentliga förvaltningen. Tillgängliggörande, matchning och vidareutnyttjande av data ska främjas. Strukturerad samverkan kring utbyte av data mellan enskilda och offentliga aktörer ska förstärkas i syfte att stödja innovation och delaktighet. Representant för tekniska nämndens verksamhetsområde deltar på ÖDIS Öppna data i Stockholmsregionen ett projekt vars syfte är att uppnå hela Stockholms regions mål, att tillgängliggöra öppna data från kommunerna till företag och andra. Arbetet går i första steget ut på att informera och engagera regionens kommuner för att i nästa steg kunna sätta gemensamma standarder för att tillgängliggöra mer öppna data. Trycket för att tillgängliggöra mer öppen och delad data växer sig starkare utifrån. Sverige ligger dåligt till i jämförelse med övriga Europa. Sveriges kommuner har samma utmaningar och vi omvärlds bevakar goda exempel som redan genomförts av andra med stort intresse inom nämndens område. En utmaning i samband med digitaliseringen är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 1 maj 2018 vilket ersätter personuppgiftslagen (PuL), vi behöver fortsätta att kvalitetssäkra digitaliseringens möjligheter med nya lagkrav. Målområden Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning.
29 28(33) De fem målområdena är: Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens Intern effektivisering Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Intern effektivisering Digital medarbetare Digitalisera vissa Ca 50 tkr arbetsprocesser, för att på så vis minska manuellt repetitiva uppgifter med högre kvalitet och få mer tid till kvalitativa arbetsuppgifter Behovsdriven utveckling Digitalisering av detaljplaner: Intern effektivisering Behovsdriven utveckling 1) Införande av GISsystem för digitalisering. 2) Påbörjande av digitalisering av detaljplanerna. Införande av registerkarta-gml samt BAL. Registerkarta-GML måste vi införa under 2019 enligt avtal med Lantmäteriet. Driftövervakning Vaanläggningar System för att överföra utredda fastighetsgränser mellan Lantmäteriet och Kommunen för snabbare uppdatering av registerkartan. BAL= direkt överföring av byggnader mellan LM och kommunen, samt uppdatering av byggnads- och lägenhetsregister. System för att överföra utredda fastighetsgränser mellan Lantmäteriet och Kommunen för snabbare uppdatering av registerkartan. BAL= direkt överföring av byggnader mellan LM och kommunen, samt uppdatering av byggnads- och lägenhetsregister. Förenklar och säkerställer drift av Vaanläggningar Egenkontroll Va-anläggningar Höja kvaliteten i vårat arbete. Behovsdriven Digitala skötselplaner av Förenklar och utveckling Gata/Park säkerställer drift av Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Uppdatera och säkerställa dom system som finns för trafikuppdraget Ärendehanteringssystem Felanmälan med GIS funktion gatu- och parkrummet. Lämna en god kvalitet till medborgare och entreprenörer. Säkerställa god kvalitet till våra kunder med bra återrapportering. Uppstart av arbetet (intern arbetstid) ca 200 tkr. Kostnaden beror mycket på vilket system vi upphandlar: Inköp och införande 30 tkr tkr. Ökade licenskostnader 30 tkr/år. 500t kr 50 tkr 200 tkr 250 tkr 50 tkr
30 29(33) Intern effektivisering Ledning och styrning En förvaltningsplan över verksamhetens system upprättas inför varje nytt budgetår. Redovisa befintliga system, planerade aktiviteter och budget. System Driftkostnad Utvecklingskostnad Avtalstid Kikarn 335 tkr 300 tkr till , med möjlighet till förlängning 2+2 år FME 10 tkr 0 tkr till , med möjlighet till förlängning 2+2 år Espa 11 tkr 0 tkr Tillsvidare Oracle 8 tkr 0 tkr Tillsvidare Comprima 39 tkr 0 tkr Tillsvidareavtal, del av avtal med Byggoch miljö LEB 190 tkr 0 Tillsvidare avtal Scada 60 tkr 0 Tillsvidare avtal Vitec 150 tkr 0 Löper kalenderårsvis om avtalet inte sägs upp senast 3 mån innan nytt kalenderår. REQS 100 tkr förlängning 12 mån i taget, 6 månaders uppsägningstid. 2. Upphandlingsplan Planerade upphandlingar för perioden Typ av upphandling Tid då upphandlingen ska genomföras Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft Period som avtalet ska omfatta Uppskattad årskostnad Kommentarer Strategisk partnering VA och GC Q Q år kr Enligt uppdrag TEN VA-utbyggand strömma Q Q år kr (S4D) Huvudledning Ingarö Q Q år kr Vinterväghållning Q Q år kr Ramavtal Lastbilstransporter Q Q år kr Ramavtal Entreprenadmaskiner Q Q år kr Ramavtal Styr och regler (VA) Q Q år kr Ramavtal Kemikalier (VA) Q Q år kr Ramavtal Underhåll vattenreservoarer Q Q år kr Ramavtal Byggvaror Q Q år kr Ramavtal Byggarbeten Q Q år kr Ramavtal Stängselarbeten Q2 Q Q år kr Ramavtal
31 30(33) 3. Lokalplan för tekniska nämnden för 2019 samt lokalanalys för Hyreskostnader Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Utgångspunkten är att samtliga hyresavtal för tekniska nämndens verksamheter ska utgå ifrån denna princip. Avtalen för Tjustvik hanteras för närvarande inte enligt denna princip. Prioriterade åtgärder 2019 För att minska körtiderna vid raster samt förkorta körsträckorna och därmed minska miljöpåverkan i samband med transporter behöver lokaler skapas i andra områden än Tjustvik. Lokalerna ska innehålla personalutrymme och maskinuppställningsplatser. Planerade placeringar är området Hemmesta och Ingarö. Medel för detta finns i budget Lokalplan för 2019 Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som respektive nämnd ansvarar för att årligen upprätta samt besluta om. Lokalplanen ska innehålla en analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år). Utifrån denna lokalplan ge en kort beskrivning av vilka åtgärder som är prioriterad för den kommande budgetperioden. Lokalanalys för Tekniska driftsavdelningen Avdelningen ansvarar för drift och skötsel av kommunens vatten och avloppssystem, kommunal mark samt gata och park. Nuläge Finns ca 40 anställda inom Tekniska driftsavdelningen som har sin bas vid Tjustvik. Verksamheten bedrivs inom hela kommunen. Framtida behov Under förutsättning att de prioriterade åtgärderna 2019 kan genomföras då de är beroende av att den dammanläggning som ska byggas i Hemmesta blir till. Detta gäller även för Ingarö där en pumpstation i Lövhamra är förutsättningen för utrymmena som ska byggas. Annars kvarstår driftens behov.
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035 2019ÖFN/0001 Sid 1(8)
Tekniska nämnden Detaljbudget 2016
2015-11-18 Tekniska nämnden Detaljbudget 2016 Drift och investering Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se
BUP Tekniska nämnden
64/18 BUP 1 2018 Tekniska nämnden - 2017TEN/0443-3 BUP 1 2018 Tekniska nämnden : Tjänsteskrivelse BUP 1 2018 Tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 2018-04-20 Handläggare Karin Rådström Controllerenheten Diarienummer
BUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035 2(36) Innehåll Tekniska
Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag
Detaljbudget 2017 Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse 2016-12 - 08 Handläggare Johanna Holm Controllerenheten 2016TEN/1786 Tekniska nämnden 2017 Tekniska nämnden Förslag till beslut Godkänna Tekniska nämndens detaljbudget för 2017. Beslutsnivå
A ck utfall to m Budget Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning
Bilaga 1 Sammanställning av investeringar - Kommunstyrelsen totalt per 2016-12-31 B elo pp i tkr P rojektnamn P rojekt nr A ck to m 2016-12-31 årets 2016 Översko tt Undersko tt(-) F ö rslag till o mbudgetering
Sammanställning av investeringar - Kommunstyrelsen totalt per
Sammanställning av - Kommunstyrelsen totalt per -12-31 Belopp i tkr Projektnamn Projekt nr Ack utfall tom -12-31 Budget Överskott(+) Underskott(-) ombudgeterin g Direkt Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning
Socialnämndens detaljbudget 2016
2015SCN/0171 Socialnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035 Sid 2(11) Innehåll Överförmyndarnämndens
Budgetuppföljningsprognos 3, 2017 Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse - 10-23 Handläggare Karin Rådström Controllerenheten Diarienummer 2016TEN/1786 Tekniska nämnden Budgetuppföljningsprognos 3, Tekniska nämnden Förslag till beslut 1. Godkänna rapporten.
EKONOMISKT PERSPEKTIV
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel
Start-PM för Norra Älvsala 2
Handläggare Helena Gåije Plan- och exploateringsavdelningen Kommunstyrelsens planutskott Start-PM för Norra Älvsala 2 Förslag till beslut Start-PM för detaljplan för Norra Älvsala 2 godkänns. Beslutsnivå
FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
BUP Samhällsplaneringsnämnden
BUP 1 2014 Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 17 april 2014 BUP 1 2014 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 2 Plan och exploateringsenheten... 7 3 Driftenheten... 8 4 Vatten och
Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande gator och VA för Görla 8:1, Nya Brandstationen m.fl.
2017-02-23 2017-340 Sid 1 av 6 Handläggare: Ulrika Österberg Till Titel: Projektledare, VA Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: ulrika.osterberg@norrtalje.se Investering 2017 Infrastrukturutbyggnad gällande
Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
VA-policy för Bengtsfors kommun
Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011.726 340 155/15 1(6) VA-policy för Bengtsfors kommun s:\va-plan bengtsfors\steg 3, va-policy\va-policy
Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.
Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar,
Beslutsunderlag investeringsbegäran
Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk
PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman
2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Tekniska nämnden, VA 2013
Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet
VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL
VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING
Budget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022
2013-08-15 Handläggare Peter Fahlander Kundvals- och finansieringsavdelningen Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022 Innehåll Sammanfattning... 2 Förskoleplatser 2013 till 2022... 2 Förskoleplatser
Samhällsplaneringsnämnden BUP
Samhällsplaneringsnämnden BUP 3 Utskriftsdatum: 24 oktober BUP 3 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 1.5 Investeringar SBK skattefinansierade... 7 2 Plan och exploateringsenheten...
KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan
Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp
Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.
Detaljbudget 2016 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet - Förslag till beslut
Datum Dnr 2015-11-29 BMK.2015.3753 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Detaljbudget 2016 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens
Delårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
BUP 2 Delårsrapport 2017
Teknisk nämnd BUP 2 Delårsrapport 2017 Kvartal 2 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 1.1 Ekonomiskt resultat för nämnden... 3 1.2 Ekonomisk analys och prognos 2017... 4 1.3 Åtgärder vid avvikelse
Ekonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
BUP 2 Delårsrapport 2015
BUP 2 Delårsrapport Tekniska nämnden Kvartal 2 Utskriftsdatum: 20 augusti BUP 2 Delårsrapport 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.10 Sammanställning av investeringar - skattekollektiv... 9 2
Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden
Verksamhetsberättelse 2015 Tekniska nämnden Utskriftsdatum: 29 februari 2016 Verksamhetsberättelse 2015 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden...
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 12 mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 3 1.9 Sammanställning av investeringar... 9 2 Plan och exploateringsenheten...
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden
Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa
Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Framtidsplan för Skrylle
Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (7) Ekonomiavdelningen Gunilla Welander Kommunstyrelsen gunilla.welander@lund.se Framtidsplan för Skrylle Sammanfattning Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde.
DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041
2016-09-08 Frida Palander Avfallsingenjör 08-124 577 87 frida.mattila@ekero.se Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 Dnr TN16/6-041 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN
TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång-
TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Samhällsplaneringsnämnden
VÄRMDÖ KOMMUN Samhällsplaneringsnämnden Samhällsbyggnadskontoret DETALJBUDGET Drift och investering -11-5 Innehållsförteckning Samhällsbyggnadskontoret budgetår... 3 Effektmål Samhällsplaneringsnämnden...
Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255
Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat
Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016
2016-12-02 2015VON/0228 Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se
Återrapportering av uppdrag om ombyggnation av Udden (Skogsbo 2)
2018-05-03 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utredningsavdelningen 2017KS/0900 Kommunstyrelsen Återrapportering av uppdrag om ombyggnation av Udden (Skogsbo 2) Förslag till beslut 1. Kommundirektören
VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun
VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar
Resultat 22 442 8 835
Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Beslutsdatum 2016-06-22 Diarienummer 2016KS/0070 Reviderat - Lagstadgat styrdokument Kommunallagen 5 kap 3 Ersätter styrdokument
Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Handläggare Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Förslag till beslut 1. Värmdö kommuns
Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB
Sida 1 (7) Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB Förutsättningar inför 2017 Årsprognosen för år 2016 visar på ett underskott för VA-verksamheten om 2,7 mnkr,
(6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun
2018-12-12 1 (6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun 2018-12-12 2 (6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
VA Aröd E1. Informationsmöte
VA Aröd E1 Informationsmöte 2017-09-27 DAGORDNING 1. PRESENTATION AV PROJEKTORGANISATIONEN 2. ETAPP 1 3. VARFÖR VA-UTBYGGNAD? 4. VAD INNEFATTAS I PROJEKTERINGEN? 5. LEDNINGSRÄTT 6. LEDNINGSSTRÅK & FÖRBINDELSEPUNKT
Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157
Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen
Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen
2017-11-30 1 (6) PM Martin Håkansson KFKS 2015/689-251 NTN 2017/528 Projekt 9630 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630
Kultur- och fritidsnämndens lokalplan 2016
Kultur- och fritidsnämndens lokalplan 2016 1(8) 1 Inledning... 3 1.1 Kultur- och fritidsnämnden... 3 1.2 Lokalanvändning... 3 1.3 Kommunens planarbete... 3 1.4 Hyreskostnader... 4 2 Prioriterade åtgärder
VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop
VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,
Delårsbokslut 2011 SBF
Delårsbokslut SBF Innehållsförteckning 1 Samhällsbyggnadsförvaltning... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning intern service... 3 1.2 Inriktningsmål... 3 1.3 Måluppfyllelse av prestationsmål... 4 1.4 Analys...
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-11-14 165 KS 407/18 Nytt reglemente för tekniska nämnden Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp
DANDERYDS KOMMUN Rapport 1 (7) 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: -08-30 Organisation: Vatten och avlopp Inledning VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter
POLICY. Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar
POLICY Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2017-06-26 Diarienummer KS 2017/87 101 Giltighetstid Från och med den
INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker
INFORMATIONSMÖTE 24 januari 2019 Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad samt Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker VA-taxa för Ljungby kommun 2019 Avgifter tas ut för: V : Vattenförsörjning (dricksvatten)
Interpellationssvar till Hanna Thorell (MP) angående Varför har bräddningar i Hemmesta träsk gjorts och hur kan kommunen undvika framtida bräddningar?
Interpellationssvar till Hanna Thorell (MP) angående Varför har bräddningar i Hemmesta träsk gjorts och hur kan kommunen undvika framtida bräddningar? Tack Hanna för din interpellation. Frågan om bräddningar
Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II
2017-12-22 1 (6) PM Marie Ekberg Projekt 9107 Danvikshem II Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II Innehåll Innehåll...
Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.
TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta
KS 16 9 APRIL 2014 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Germund Landqvist Datum 2014-02-25 Diarienummer KSN-2014-0067 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun
2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning
Tekniska nämndens budget 2019
1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten
Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta
Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel
Budget för Munkedal Vatten AB
sida 1 23-11-08 Dnr: KS 23- KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget för Styrelsen för har 23-11-07 antagit förslag till driftbudget för 24 samt investeringsbudget 24, plan 25-26. Beslutet om driftsbudget
Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:
Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.
Riktlinjer för lokalförsörjning. Antagna av kommunfullmäktige
Riktlinjer för lokalförsörjning Antagna av kommunfullmäktige 2017-02-23 18 Tyresö kommun / 2017-01-03 2 (8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Strategier... 3 4 Viktiga principer... 5
VA-PLAN. Del 2. VA-policy GRANSKNINGSHANDLING
Del 2 VA-policy Arbetsgrupp för VA-plan Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Grästorps kommun, Lidköpings kommun och Sweco Environment. VA-planen har tagits fram i samverkan mellan kommunen och
RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:
Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014
Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser... 3 2 Måluppfyllelse... 4 3 Uppföljning budget... 6 2 1 Viktiga händelser Gemensam verksamhet Det evakueringsboende som tidigare
VA-verksamheten rutiner och uppföljning
Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4
Redovisning av VA-verksamhet. Verksamhetsåret 2018
Grästorps kommun Redovisning av VA-verksamhet Verksamhetsåret 2018 Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning.. 5 Balansräkning 5 Noter 6 Redovisningsprinciper 7 1(7) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning
Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II
BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2013-11-08 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet omfattar del av Insjöns villaområde och är beläget i den nordöstra delen av Boo, vid gränsen
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL. Antagen av KF
RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av KF 2017-09-13 67 RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte...4 1.2 Utgångspunkt för exploateringsavtal...4 2. RIKTLINJER
Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp
Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar
Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument
Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,
Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Klicka här för att ange text. Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station Ärende Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, har
Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut