Melleruds kommun Budget 2013 Plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Melleruds kommun Budget 2013 Plan"

Transkript

1 Melleruds kommun Handlingen är kompletterad med nämndernas prestationsmål Kf

2 Melleruds kommuns politiska organisation 1

3 Innehåll processen för Omvärld... 3 förutsättningar/antaganden... 3 Fördelningsförutsättningar... 4 Nämndernas kommunbidrag... 5 Finansiell analys... 5 God ekonomisk hushållning... 7 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden erade investeringsobjekt Vision

4 processen för 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning har givit kommunchefens ledningsgrupp följande arbetsdirektiv: Resultatet ska uppgå till motsvarande 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Investeringsutrymmet ska vara i nivå med avskrivningsnivån. Skattesatsen ska vara oförändrad. Inriktningsmål utifrån Vision förslaget har den 4 april presenterats av kommunchefens ledningsgrupp för kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidier samt representanter för kommunfullmäktiges partigrupper. Tjänstemannaförslaget har därefter överlämnas till kommunfullmäktiges partigrupper och nämnder. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 22 maj beslut om förslag till budget. Sedan tjänstemannaförslaget lades i april har Sveriges Kommuner och Landsting lämnat ytterligare en skatteprognos. Den ökar det ekonomiska utrymmet med 3 mkr. Det ger ett resultat på 13,1 mkr för budgetåret Det är 0,5 procent högre än resultatmålet. Skatteprognoserna är väldigt osäkra på grund av det som många länder i Europa upplever idag. Nämndernas första prognoser visar svårigheter o att hålla budgetramarna för. Därför är det av stor vikt att resultatet för 2013 är högre än resultatmålet 2 procent, för att ge beredskap för måluppfyllelse Kommunstyrelsen fattade beslut om förslag till budget den 6 juni. Kommunfullmäktige fattade beslut om budget den 20 juni. Omvärld Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är särskilt väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grundskola och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket sammanfaller med omsorgsbehov och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. en för 2013 och planåren är grundade på en fortsatt minskning av antalet invånare med ca 100 invånare per år. förutsättningar/antaganden Skatteunderlagsförändring Procentuell förändring SKL dec 2,9 3,5 3,3 4,2 4,9 SKL feb 3,0 3,2 3,6 4,0 4,7 Vp april 3,5 3,4 3,8 4,3 4,9 SKL april 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 SKL aug 3,2 4,0 3,4 3,6 4,4 Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges kommuner och landsting. Den prognos som ligger till grund för budgetberedningens förslag till beslut är SKL prognosen för april. 3

5 Melleruds kommun - framtiden åren är endast schablonmässigt beräknade med utgångspunkt i en fortsatt minskad befolkning med ca 100 per år, att tillväxtprognosen från SKL per april stämmer, att det förutsätter en produktivitetsökning i verksamheterna motsvarande 1 % av löpande kostnader, att löneökningstakten blir runt 3 %. Framräkningen visar att kostnaderna behöver sänkas med 1 mkr 2014 och ytterligare 4,5 mkr Befintlig befolkningsprognos visar att det är möjligt att hämta hem ytterligare någon miljon pga. minskat köp av gymnasieplatser. Under budgetprocessen har det kommit en vårbudget från regeringen, en ny prognos för skatter och utjämningssystem. De senaste prognoserna visar något bättre finansieringsförutsättningar. Det är denna prognos som ligger till grund för detta förslag. Vid föregående års budgetförslag var det en aktiv diskussion om ett för Mellerud förbättrat kostnadsutjämningssystem, utjämningen av bl a kostnader för barnomsorg förväntades år 2013 ge Mellerud ökat utjämningsbidrag med ca 700 kr/invånare jämfört med utjämningsbidraget Trots en bred parlamentarisk vilja så har förslaget ej beslutats i riksdagen. Fördelningsförutsättningar Kostnader och intäkter är schablonmässigt uppräknade med: Intäkter: 0,0 % Löpande kostnader: 1,0 % Personalkostnader: 3,0 % Eventuella kostnadsökningar utöver den schablonmässiga uppräkningen ska inrymmas inom budgetförslaget. I den inledande fördelningen har förvaltningarna tillförts medel för schablonförändrade interna kostnader avseende städ, kost och hyra. De interna hyreskostnaderna förväntas sjunka pga. sänkt intern ränta. Därutöver föreslås: Förvaltning Förslag till ramförändring tkr Ks adm -124 Ks Samhällsbyggnad BN Samhällsbyggnad 0 Kultur- och utbildning Socialtjänst -600 Summa Affärsverksamheterna, Va och renhållning förutsätts ha full kostnadstäckning med avgifter. 4

6 Nämndernas kommunbidrag Nämnd/Styrelse Bokslut 2011* 2013** Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Varav Ks adm Varav Ks samh Byggnadsnämnd Kultur och utbildningsnämnden Socialnämnden Ej fördelade personalkostnader Interna poster Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad * Resultat, ** Den exakta fördelningen av resurser mellan nämnderna kan först ske efter avstämning av detaljbudgetens interna poster. erade investeringar mm Finansiell analys erat resultat förslaget beräknas ge ett resultat på 11,8 mkr. Resultatet motsvarar 2,5 % av intäkterna från skatt & bidrag och är därmed över Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 %. Skillnaden motsvarar tkr. beredningen gör bedömningen att den oroliga omvärlden gör att den ekonomiska bufferten behöver stärkas. Resultatnivå Det långsiktiga målet för resultatets andel av intäkterna från skatter och bidrag är 2 procent. åren 2014 och 2015 uppnår en lägre nivå. En anpassning av dessa budgetår krävs för att uppnå ett ekonomiskt hållbart resultat. Nettokostnadsandel % Bokslut 2011 Prognos Verksamheten 92,5 92,7 93,0 92,8 93,5 94,3 Avskrivningar 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 Finansnetto 1,3 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 Resultat 2,4 2,4 2,3 2,4 1,8 1,0 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag täcker verksamhetens bruttokostnader med 19,5 procent. I budgetberäkningarna ingår ingen generell ökning av intäkterna. Anledningen är att det finns små möjligheter att påverka verksamhetens intäkter, t ex statsbidrag, maxtaxor etc. 5

7 Verksamhetens kostnader Verksamhetens bruttokostnader uppgår till 577 mkr. I de generella antagandena utgår budgetfördelningen för en inflationstäckning på 1 procent och en personalkostnadsökning på 3 procent. Den faktiska fördelningen av budgetens kostnader och intäkter är helt klar först när nämndernas internbudgetar är klara. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen, finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen särredovisas resultaten i delårs- och årsbokslut. Skatter och statsbidrag är beräknad utifrån en oförändrad utdebitering med 22:60 kr per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från kommunförbundets skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Befolkningsprognosen utgår från en fortsatt befolkningsminskning, den 1/11 beräknas Melleruds kommun ha invånare och den 1/ , invånare. Finansnetto 2013 är beräknad utifrån att amortering av låneskulden sker med 5 mkr och att skulden den 31/ uppgår till 138 mkr. Den genomsnittliga räntesatsen på kommunens långfristiga upplåning beräknas till 2,9 procent. Finansnettots andel av skatter och statsbidrag beräknas uppgå till 1,1 procent. Anläggningstillgångar erade investeringar redovisas i särskild handling. I enlighet med kommunens styrprinciper har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponeringar av investeringsanslag vilka uppgår till en mkr eller lägre. Särskild slutredovisning av objekt överstigande en mkr ska ske till Kommunfullmäktige. enliga avskrivningar av kommunens tillgångar beräknas ske med 17,7 mkr, beloppet påverkas av när investeringsobjekten är färdigställda. Likviditet förslaget är beräknat utifrån en svag likviditet. Likviditeten beräknas vid slutet av året uppgå till 14 mkr. Det finns därmed inte utrymme för ytterligare amortering av lån eller pensioner. En genomsnittlig likviditet på 10 mkr som tillsammans med en checkkredit på 20 mkr ger en kortsiktig betalningsförmåga på 30 mkr utgör en lägsta nivå. Beräknat på budgeterade utbetalningar ger detta en betalningsberedskap på ca 19 arbetsdagar. Eget kapital Förändring av eget kapital, årets resultat är budgeterat till 11,8 mkr vilket är högre än Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 procent av skatter och statsbidrag. För att uppnå god ekonomisk hushållning bör resultatet täcka pensionskostnader vilka inte redovisas i resultaträkningen, dessa beräknas minska med 1,1 mkr under 2013, resultatet bör även ge en inflationstäckning av eget kapital, vilket innebär 3,4 mkr (2 %). Det budgeterade resultatet ger förutsättningar för en real förbättring av kommunens ekonomiska ställning med 9,5 mkr. Låneskuld Kommunens låneskuld har minskat under de senaste åren, under 2011 lånefinansierade kommunen köp av fastigheter från Melleruds industrilokaler med 23 mkr. Vid årets utgång beräknas skulden uppgå till 138 mkr. Vilket innebär en låneskuld per invånare på 15 tkr. Låga investeringsnivåer samt bra resultat ger möjlighet att amortera på låneskulden. Återlån av de anställdas pensionsmedel beräknas minska med 1,1 mkr under Ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 222,3 mkr. 6

8 Soliditet Måttet redovisar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, det vill säga hur stor del av tillgångarna som finns kvar när skulderna är betalda. Soliditeten är därmed ett mått på den finansiella handlingsfriheten på längre sikt. Ett delmål bör vara att soliditeten inkl. ansvarsförbindelser för pensioner är positiv. Soliditet / Skuldfördelning (%) Bok 2011 Bud Prog Bud Soliditet -17,9-13,9-15,2-12,1-10,0-8,6 Soliditet* 34,9 38,9 36,8 38,4 39,9 40,5 * exkl ansvarsförbindelse för pensioner (222,3 mkr 2013) perioden perioden är beräknad utifrån oförändrad skattesats. förslaget är en uppskattning av behov, inte antagna ramar för verksamheten. perioden har utifrån 2013 års budgetförslag schablonmässigt uppräknats med 3 procent lönekostnadsökning, 1 procent uppräkning för övriga kostnader. Osäkerheter En budget är mer eller mindre ett antagande. Osäkerhetsfaktorer vilka särskilt bör uppmärksammas är: Skattekraftsutvecklingen Nämndernas budgetföljsamhet Befolkningsutvecklingen God ekonomisk hushållning Lagstiftningen som styr ekonomisk planering och redovisning i kommunerna har förändrats. Kommuner ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Övergripande mål Kommunfullmäktige har för att främja en utveckling av god ekonomisk hushållning fastställt mål för ekonomi och verksamhet. Finansiella mål De finansiella målen utgår från kommunfullmäktiges definition: Innevarande generation ska inte överföra några obalanserade kostnader eller skulder till kommande generationer. Det innebär att resultatet vilket ska uppnås är på en nivå där samtliga kostnader och värdeminskningar inkluderas. Kommunens skulder inklusive ansvarsförbindelse för pensioner ska som ett delmål minskas till en nivå vilket ger en positiv soliditet. Kommunfullmäktige har utifrån detta tagit fram konkreta finansiella mål. De finansiella målen stäms av i årsredovisningens del för finansiell analys. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument. Fr.o.m. budgetåret 2010 gäller nedanstående vision. 7

9 VISION MELLERUD Mellerud en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras. Inriktningsmål Melleruds kommun ska: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Visionen återfinns i sin helhet längst bak i budgeten. Beslut Antagande av budgethandlingen omfattar även nedanstående förslag till beslut. Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning Kommunen ska uppnå en resultatnivå vilket motsvarar 2 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. I 2013 års budget har ett utrymme motsvarande 0,4 % eller 2,2 mkr förstärkt resultatet pga. oron i omvärlden. Investeringar ska finansieras med egna medel. Investeringsnivån ska vara i nivå med årets avskrivningar. Under innevarande mandatperiod ska amortering ske av den långfristiga låneskulden. Skattesats För 2013 fastställs skattesatsen till 22:60 kronor per skattekrona. Borgensram Borgensramen för 2013 föreslås vara 220 mkr, fördelat med 170 mkr till AB Melleruds Bostäder och 50 mkr till AB Melleruds Industrilokaler. Låneram Den utgående låneskulden per 31/12 får omsättas men ej utökas utan särskilt beslut. 8

10 Belopp i Mkr Bokslut 2011 Prognos Verksamhetens intäkter 152,7 112,8 112,8 112,7 112,7 112,7 Verksamhetens kostnader -587,8-550,7-554,4-559,3-568,6-580,8 Avskrivningar -17,8-17,7-17,7-17,7-17,7-17,7 Verksamhetens nettokostnader -453,0-455,7-459,3-464,4-473,7-485,8 Skatteintäkter 310,1 306,0 306,0 321,7 333,6 347,9 Slutavräkning skatteintäkter 7,9 2,7 5,4 0,0 0,0 0,0 Tillf.bidrag kollektivtrafik 0,0 1,0 1,0 0,5 Generella statsbidrag och utjämning 136,2 146,0 145,4 142,6 137,4 131,9 Fastighetsavgift 16,0 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 Finansiella intäkter 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Finansiella kostnader -6,7-5,5-5,4-5,7-5,7-5,7 Resultat före extraordinära poster 11,1 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 11,1 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Förändring av ansvarsförbindelse -21,4 Årets resultat inklusive förändring av ansvarsförbindelse -10,3 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Nyckeltal Resultatbudget Nettokostnadsandel -verksamheten 92,5% 92,7% 93,0% 92,7% 93,5% 94,3% -avskrivningar 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% -finansnetto 1,3% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% Summa 97,6% 97,6% 97,7% 97,5% 98,2% 99,0% 9

11 Finansieringsbudget Bokslut 2011 Prognos Belopp i Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 11,1 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Justering för av- och nedskrivningar 17,8 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 Justering för gjorda avsättningar 4,4 1,4 2,3 2,0 1,5 1,5 Justering för ianspråkstagna avsättningar -9,1-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändrin 24,3 28,8 28,4 31,7 28,0 24,8 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringa -14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulage -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamhe -1,0 28,8 28,4 31,7 28,0 24,8 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgånga -39,9-1,0-31,9-17,9-17,7-17,7 Försäljning av materiella anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering i finansiella anläggningstillgånga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -39,8-1,0-31,9-17,9-17,7-17,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering av skuld -0,5-5,0-5,0 0,0-5,0 0,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamhe 23,5-5,0-5,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde -17,3 22,9-8,6 13,8 5,3 7,1 Likvida medel från årets början 26,1 8,8 8,8 0,2 14,0 19,4 Likvida medel vid årets slut 8,8 31,6 0,2 14,0 19,4 26,4 Balansbudget Bokslut 2011 Prognos Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 347,5 332,9 361,7 361,8 361,7 361,7 Finansiella anläggningstillgångar 9,7 7,9 9,7 9,7 9,7 9,7 Summa anläggningstillgångar 357,2 340,8 371,4 371,5 371,4 371,4 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastighete 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 Fordringar 49,1 29,4 49,1 49,1 49,1 49,1 Kassa och bank 8,8 31,7 0,3 14,1 19,4 26,4 Summa omsättningstillgångar 61,4 64,7 52,9 66,7 72,0 79,0 SUMMA TILLGÅNGAR 418,6 405,5 424,2 438,1 443,4 450,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 145,9 157,6 156,2 168,1 176,9 182,4 därav årets resultat 11,1 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Avsättningar Avsättningar pensioner 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar löneskatt 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar återställande av soptipp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar återställande av soptipp 0,0 0,0 Avsättningar Sunnanå hamn 1,1 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 28,0 27,5 28,4 30,4 31,9 33,4 Skulder Långfristiga skulder 138,0 133,0 133,0 133,0 128,0 128,0 Kortfristiga skulder 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 Summa skulder 244,7 239,7 239,7 239,7 234,7 234,7 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 418,6 424,7 424,2 438,1 443,4 450,4 10

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordf: Stig Larsson Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter styrelse och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunfullmäktiges ansvarsområde omfattar dels det övergripande ansvaret budget, uppföljning och bokslut, mål, reglementen och policys för styrning av verksamheterna, dels fullmäktiges interna verksamhet, valnämnden, revisionen och stödet till de lokala politiska partierna. Valnämnd Från och med 2006 har kommunerna fått det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Under 2013 är det inga val. Revision Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan ge legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. Överförmyndare Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo och om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Belopp i tkr Bokslut 2011 Prognos Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader 0 0 Summa Kostnader Periodens resultat

13 Kommunstyrelsen Ordf: Robert Svensson Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation, trafiknämnd och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Kommunstyrelsen utgör även styrelse i Melleruds Bolagshus AB. Belopp i tkr Bokslut 2011 Prognos Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Periodens resultat

14 Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda finns en stab samt enhetschefer för administration och arbetsmarknad. Kommunchefen ansvarar också för miljö och hälsosamordning samt näringslivsfrågor. Kommunchefen är Vd i Melleruds Bolagshus AB. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning, övergripande Näringslivsbefrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter, såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Mellerudsnavet etcetera. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljö, hälsa och hållbar utveckling I Melleruds kommun pågår flera förebyggande insatser för folkhälsan. Västra Götalandsregionen har ansvaret för hälso- och sjukvården i Melleruds kommun. Ansvaret för alkohol- och drogrelaterade problem ligger på kommunerna. Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar. Medborgarkontor Medborgarkontoret är Kommunens ansikte ut mot medborgarna och den naturliga ingången till Kommunkontoret. Här finns den samlade kompetensen för att möta kommuninvånarna både i informationsfrågor och vissa handläggningsärenden. Administrativa enheten Lönesektionen svarar för den samlade lönehanteringen inom kommunen. IT-avdelningen sköter driften av kommunens datanät, växel samt tekniskt stöd till systemansvariga runt om i verksamheterna. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för kommunens alla arbetsmarknadsåtgärder. Därutöver ansvarar enheten också för integrationsfrågor. Belopp i tkr Bokslut 2011 Prognos Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa Kostnader Periodens resultat

15 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål Förenkla informationen till medborgarna Utveckling av medborgardialog. Öka beredskapen för extraordinära händelser Förbättra kommunikationerna Utveckla näringslivsklimatet Ett friskare Mellerud. Förenkla interna processer Stamnät till alla delar i kommunen 14

16 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Margareta Hallander. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområdena är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp samt renhållning är affärsdrivande verksamheter och särredovisas. Administration - Förvaltningschef Margareta Hallander Inom samhällsbyggnadsförvaltningens administration ligger övergripande delar så som ekonomi, diariet, räddningstjänst, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - fastighetschef Henrik Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen driver och förvaltar alla kommunens och Milabs fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Gatuenheten - Tf Gatuchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Park- och förrådsenheten - Parkchef Patrik Tellander Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Verksamheten omfattar bland annat tillagning, transport och servering av mat till Melleruds kommuns skolor, äldreboenden och hemtjänst. Det finns fem tillagningskök i Melleruds kommun. Lokalvården ansvarar för städning och golvvård på förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Kommunens lokalvårdare är utbildade enligt SRY/yrkesutbildning vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Renhållningsenheten tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Hälgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. VA-enheten VA-chef Stig-Arne Larsson VA ansvarar för all produktion av dricksvatten samt all vattenrening i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. 15

17 År / Tkr Bokslut 2011 Prognos Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål Mellerud kommun erbjuder medborgarna en hållbar avfallshantering Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder trygga och säkra lokaler. Mellerud kommun erbjuder säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Melleruds kommun arbetar aktivt med att värna miljön. Melleruds kommun erbjuder mat av god kvalite Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett framtidstänkande inom energi och miljö. 16

18 Byggnadsnämnden Ordf: Eivor Östergren Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar arbete med kommunens planer, bygglov, bygganmälan, samråd, kontrollplaner, kulturmiljöinventeringar, kartor, upprättande av adresser/lägenhetsregister, adress- och byggnadsregister, tillstånd för brandfarlig vara och sotningsverksamhet. Här handläggs även kommunens tomtkö. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Byggenheten sorterar organisatoriskt under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Från och med började en ny - och bygglag att gälla vilket medfört en del förändringar i byggnadsnämndens verksamhet. År / Tkr Bokslut 2011 Prognos Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål - och byggkontoret bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Samhället ska utvecklas på ett sätt som stödjer den önskade näringslivsutvecklingen och med hänsyn till medborgarintresse. Möjligheterna till trivsamma, trygga, tillgängliga samt säkra boenden och livsmiljöer ska tillvaratas. Ökad delaktighet och deltagande i samhällsutvecklingen. Melleruds kommun ska ha tillgång till nödvändiga digitala geografiska data. - och byggkontoret har ett framtidstänkande inom energi och miljö. 17

19 Kultur- och utbildningsnämnden Ordf: Rune Stenén Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI och ungdomsverksamhet på Stinsen. Vi ansvar också kulturskolan, bibloteket och Kulturbruket på Dal. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på två team: Team yngre med fyra rektorer som ansvarar för förskola, familjedaghem och F-6 med fritids inom Melleruds Norra, Melleruds Södra, Åsebro och Dals Rostock. Team äldre med tre rektorer som ansvarar för år 7-9, gymnasium Vuxenutbildning, SFI och kultur. Enheterna är Råda, Dahlstiernska och KulturMellerud. Inom varje team finns elevhälsan där ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Vi har en skolkurator och anlitar skolpsykologer på konsultbasis. SYO finns för Råda och Dahlstiernska. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. Skolorna har 5,5 skolassistenter, tjänsterna är fördelade utifrån enheternas storlek och komplexitet. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor, totalt 15 avdelningar med varierande bemanning, och i elva familjedaghem (dagbarnvårdare), varav två i Åsebroområdet och nio i centrala Mellerud. Under året minskades antalet familjedaghem till åtta. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en med skolår F-3, fyra med skolår F-6 samt en med skolår 7-9. Särskola för grundsärskola och träningssärskola finns på Rådaskolan (skolår 3-10). Elever i behov av träningsskola kan också gå i andra kommuner. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-12 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården Stinsen och har sina lokaler tillsammans med fältassistenterna och en del av gymnasiets introduktionsprogram. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande yrkesförberedande- och högskoleförberedandeprogram. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. I samarbete med Socialnämnden bedrivs verksamhet för elever med stort socialt stödbehov, Passagen. Från med hösten inryms Passagen i Stinsen, där nyverksamheter startades upp. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. För särgymnasieelever köper Mellerud platser från flera olika utbildningsanordnare, främst Dals-Ed, Nuntorp, Vänersborg och Trollhättan. Ungefär hälften av Melleruds elever väljer gymnasieskola i annan kommun. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på grundskolenivå för vuxna Utbildning på gymnasienivå för vuxna Svenska för invandrare Särskola för vuxenstuderande Uppdragsutbildning 18

20 Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna (det så kallade Dalslandsvis), inköp av tillfälligt efterfrågad kompetens samt i mindre utsträckning genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner utanför Dalsland. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud Biblioteksverksamhet bedrivs vid biblioteket i Mellerud. Biblioteket har öppet 45,5 timmar per vecka. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket lånar också ut barnböcker via förskolorna. Kulturskolan bedriver följande verksamhet: Individuell undervisning i instrument och sång, dans- och ensembleverksamhet, klassundervisning inom grundskolan och medverkan inom det estetiska programmet och det individuella valet på gymnasieskolan. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har som uppgift att marknadsföra Kulturbruket, samordna aktiviteterna där samt genom egna insatser komplettera programutbudet. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Verksamhetsförändringar Förvaltning. Förvaltningen har från augusti ny förvaltningschef. Förvaltningen har startat upp ett arbete med tydlig fokus med en tydlig inriktning på ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta sker genom: ett nytt läraravtal med tydlig inriktning på måluppfyllelse, ökad uppföljning av resultat och analys av detta, tydligt ledarskap för rektor och lärare uppföljning och utvärdering av hur resurserna används förändringar av medarbetarsamtal och ökad facklig samverkan, ökat fokus på skolutveckling Förskola Det kan bli svårt att inom budgetramen klara det ökade behovet. Vi närmar oss ett behov på över 90 % av 1-5 åringarna önskar plats inom våra verksamheter. Förvaltningen planerar för ett utökat antal barnomsorgsplatser under Det finns en ansökan från en privat aktör att starta en verksamhet med pedagogisk omsorg. Grundskola Rådaskolan har en ny rektor efter längre tids tillfälliga lösningar. Arbetet med att utveckla kvalitén i verksamheten har nu fått en bättre förutsättning än tidigare. År / Tkr Bokslut 2011 Prognos Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat

21 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål Varje verksamhet utvecklar sin dialog med brukarna Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor. Alla ska arbeta för att utveckla det entreprenöriella fårhållningssättet i sina verksamheter Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete. Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Verksamheterna ska öka måluppfyllelsen Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete 20

22 Socialnämnden Ordf: Daniel Jensen Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar för socialtjänsten samt enligt de mål och riktlinjer, som fullmäktige har bestämt bland annat i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när beslut om plats i särskilt boende eller annan insats inte har verkställts inom tre månader. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder cirka en gång per månad och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. Inriktning av verksamheten - övergripande Förvaltningsövergripande Mellerud ska vara ett samhälle med positiv gemenskap och social sammanhållning. Där ska finnas öppenhet och mångfald samt trygghet. Socialtjänsten ska vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människornas sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Socialtjänstens ska aktivt verka för att människor stimuleras att i sitt vardags- och arbetsliv ta socialt ansvar för att förebygga och bryta isolering, passivitet och missbruk. Socialtjänsten ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Barnets bästa ska sättas i centrum vid alla åtgärder som rör barn. Det ska utvecklas positiva livsmiljöer för barn och ungdom. Insatserna ska inriktas mot att stödja och utveckla vuxna i deras roll som förälder. Socialtjänsten ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. Det ska skapas förutsättningar för en god hälsa bland äldre, vilket innebär att fler klarar sin egen omsorg under en större del av livet. Det betyder också, att fler äldre när de kommer upp i åren behöver insatser. Socialnämnden ska ge den enskilde vård och omsorg i överensstämmelse med gällande lagstiftning samt i enlighet med vård- och omsorgsplan, som antagits av fullmäktige. Under har pågått ett arbete med framtagande av en ny plan. I början av 2013 ska planen fastställas, som styr antalet platser i särskilt boende. Verksamheterna ska utformas så att den enskildes, över tid varierande, behov kan tillgodoses. Därvid ska särskilt beaktas de övergripande målen, trygghet, delaktighet och självständighet. Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara inriktning för verksamheten: Äldre ska åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska bemötas med respekt. Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg För Stöd och service gäller att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamhetsförändringar Inom socialtjänsten har under flera år pågått strukturförändringar så att resurserna bättre används för att tillgodose den enskildes behov och att god ekonomisk hushållning så långt möjligt säkras. Under genomfördes en organisationsförändring som förbättrat styrnings- och ledningsfunktionen med chefer närmare verksamheten. Syftet har varit att skapa en organisation med chefer som har ett tydligt ansvar för personal, ekonomi och verksamhet, vilket ökar möjligheterna till ett fortlöpande förbättringsarbete (Leaninriktat). En viss omsättning av chefer har medfört att de nyanställda cheferna behöver introduceras och erhålla handledning. Under har tillkommit en verksamhet för ensamkommande barn med ett hem för vård eller boende, HVB Blåklinten med boendestöd i ordinära lägenheter samt övriga insatser för att möjliggöra en god introduktion och integration av ungdomar i åldern år. Avtal har tecknats med Migrationsverket om tre 21

23 asylplatser och 12 permanentplatser. De ekonomiska förutsättningarna enligt budget för 2013 innebär att nettokostnaderna får öka med högst tkr jämfört med budget, vilket leder till inskränkningar i verksamheterna bland annat i form av färre budgeterade platser i särskilda boendeformer och en restriktiv lagtolkning. Antalet äldre som behöver hemtjänst/hemsjukvård har ökat och hemvårdsorganisationen måste hårt prioritera för att försöka klara verksamheten inom budgetram. Som det ser ut med nuvarande volymökning, cirka 30 ärenden i hemvård utöver budget, fortsatt stor risk för överbeläggningar samt fler insatser inom LSS, saknas cirka sju mnkr. Befolkningsförändringar innebär att fler blir äldre. Verksamheten behöver förbättras för att kunna tillgodose de behov den enskilde har rätt till enligt nuvarande lagstiftning. Regeringen har krävt att alla kommuner under 2013 ska ha infört ett kvalitetsledningssystem för samtliga sektorer inom socialtjänsten och från den 1 januari 2014 gäller nya föreskrifter för personer med demens, där varje insats i särskilt boende ska biståndsprövas, vilket kräver förstärkningar. Under andra halvåret har flera av de vakanta platserna vid Fagerlids gruppboende och Fagerlidshemmet tagits i anspråk kortare eller längre tid för att verkställa beslut om särskilt boende och för att undvika betalningsansvar till Regionen. Under 2013 saknas ekonomiska förutsättningar att utöka antalet demensplatser. Det får lösas med temporära förstärkningar och ianspråktagande av vakanta platser vid Fagerlids gruppboende eller Fagerlidshemmet. Anhörigstödet har finansierats med externa bidrag under ett par år och kan fortsätta under 2013, cirka fem månader. Även under 2013 kan företag ansöka om att få utföra hemtjänst och delegerad hemsjukvård enligt lagen om valfrihet (LOV), som kommunen 2011 beslutade att tillämpa. En del unga far illa i kommunen vilket gör att insatserna måste förbättras både på en förebyggande och behandlande nivå. Socialnämnden ska särskilt verka för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblem intensifieras på hemmaplan. Sektorn Stöd och service fortsätter att genomföra omstruktureringar inom socialpsykiatrin och i slutet av antogs en ny handlings- /samverkansplan. Den pågående strukturella förändringen i samhället med färre eller ändrade arbetstillfällen i kommunen, ställer krav på ökade insatser bland annat från individ- och familjeomsorgen. Normen för försörjningsstöd har höjts. Delvis kompenseras denna höjning av ökade intäkter från bostadsbidrag. En särskild satsning fortsätter under 2013 för unga arbetslösa bland annat via Samordningsförbundet Mellerud/Vänersborg med en halv årsarbetare finansierad av förbundet. Målet för IFO är att inte placera unga i hem för vård eller boende utöver en årsplats. I slutat av finns två barn placerade i hem för vård eller boende, HVB. Uppdraget är att köpa upp till en årsplats.. Arbetsmiljöverket har ställt krav på att det ska finnas chef i beredskap under icke ordinarie arbetstid. Detta genomfördes i juni och kommer att pågå under Inom Fyrbodals kommunalförbund utreds möjligheten till en gemensam social jour. Ett förslag kommer att presenteras nämnden under första halvåret År / Tkr Bokslut 2011 Prognos Intäkter Kommunbidrag Summa Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Årets resultat

24 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål Förbättra insatser på hemmaplan (IFO) Trygghet, delaktighet och självständighet Ökad livskvalitet genom ökad social samvaro och aktiviteter Ökad livskvalitet vad gäller måltider Minskad barnfattigdom Socialtjänsten ska arbeta förebyggande för att minska behovet av placeringar Ungdomar ska prioriteras vid fördelning av praktikplatser (Stöd och service) De unga som erhållit permanent upphållstillstånd ska integreras så att de bosätter sig i kommunen. Nöjda praktikanter Prioritera mottagande av praktikanter Utveckla daglig verksamhet Utveckla personalens kompetens 23

25 erade investeringsobjekt Av kommunfullmäktige fastställda styrprinciper framgår definitionen av en investering är ett objekt överstigande två basbelopp och som har en teknisk livslängd på minst fem år. Investeringsanslag över en mkr fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt objekt. Investeringar överstigande två bb, men understigande en mkr anslås i en klumpsumma med omdisponeringsrätt av kommunstyrelsen. Kapitalkostnader; avskrivningar och internränta belastar driftbudgeten månaden efter det att investeringen tas i anspråk. Efter avslutad investering ska utfallet redovisas för respektive nämnd samt kommunstyrelsen. Större investeringar, överstigande en mkr slutredovisas till kommunfullmäktige. Diskussionerna om vilka investeringar som ska inrymmas i det utrymme som Kommunfullmäktiges finansiella mål medger, är inte helt klara. Under planeras en utbyggnad av it-kapaciteten i kommunen, främst planeras fiberdragning tillsammans med fiberföreningar. Va-verksamheten fortsätter sitt arbetet för att förbättra ledningsnätet mm Renhållningen planerar ett införande av nytt system för hämtning och sortering av sopor. Någon form av anpassning av äldreboenden planeras. Objekt Övergripande Gatu och parkverksamhet VA-verksamhet Renhållning Kostverksamhet Lokalvårdsverksamhet Fastighetsverksamhet Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden SUMMA

26 Vision Mellerud en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras. Att samlas kring en tydlig vision ger en stark ledstjärna mot framtiden. Melleruds vision ska ge en bild och en samsyn kring utvecklingen som överbryggar politiska gränser och som inbegriper alla. Mellerud från historia till framtid Melleruds historia präglas av jordbruk, järnväg, industri och handel med varor och tjänster. Akvedukten i Håverud byggdes med djärv och innovativ teknik. Akvedukten är en symbol för hur nytänkande ligger till grund för utveckling. På samma sätt som industrin och tekniken utvecklats under 1900-talet ska företagen utvecklas under talet. Det ska ligga ett tydligt fokus på miljö och miljövänlig produktion och tillverkning. Mellerud ska tillvarata kommunens stora möjlighet när det gäller biogas och vindkraft. Genom satsningar på förnyelsebar energi ska Melleruds kommun bli självförsörjande på energi. Att satsa på hållbar utveckling där varje generation bär sina kostnader och inte överlämnar ekonomiska skulder eller miljöskulder till kommande generationer är av största betydelse. Turismnäringens utveckling är av vikt för kommunen. Denna ska utvecklas ytterligare genom kunskap, kompetens samt vilja och mod att tänka nytt. De kommunala verksamheterna För att kunna attrahera framtidens företag, både existerande och nya, lokala och externa, ska Mellerud vara bland de bästa inom sitt geografiska område när det gäller näringslivsklimat, utbildningsmöjligheter, livskvalitet och omtanke om människorna som bor och verkar i kommunen. Melleruds kommuns verksamhet ska inta en särställning, och erbjuda service med hög kvalitet, som svarar upp mot de krav kommuninvånarna ställer. Mellerud det framtida valet Melleruds kommun ska vara det självklara valet för såväl boende som företag. Detta ger oss en möjlighet att tillsammans skapa välstånd i framtiden. Kommunens roll ska vara att mobilisera alla krafter och få dem att arbeta mot samma mål. De stora resultaten ska nås genom att människor i näringslivet, organisationerna och de kommunala verksamheterna drar åt samma håll. Inriktningsmål Melleruds kommun ska: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Värdegrund Kunskapen om vilka man utför sitt uppdrag för är grundförutsättningen för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är medborgaruppdraget som ska vara grunden i all offentlig verksamhet. Detta gäller oavsett om man har ett politiskt uppdrag eller är anställd. Styrande för uppdraget är verksamhetens lagstiftning, måldokument och handlingsplaner. Verktygen i arbetet är verksamhetens rutiner och riktlinjer. Melleruds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Öppenhet, ärlighet och integritet Anställda i Melleruds kommun och kommunens bolag verkar för en medveten öppenhet och ärlighet i vår yrkesutövning, visar integritet, professionalitet och står för vår sakkunniga uppfattning. Vi använder korrekt information med gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Människors lika värde Vi bemöter människor med respekt oavsett ålder, kön, religion m.m. Vi tillvaratar mångfald, bidrar till förnyelse och är öppna för att tillvarata nya kompetenser. Vi värnar om en god arbetsmiljö. Yrkesheder Vi strävar efter att vara goda förebilder. Vi skapar professionella lösningar av god kvalitet. Vi sätter en heder i att fatta väl underbyggda beslut baserade på god kunskap och kompetens. 25

Delårsbokslut 2011 SBF

Delårsbokslut 2011 SBF Delårsbokslut SBF Innehållsförteckning 1 Samhällsbyggnadsförvaltning... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning intern service... 3 1.2 Inriktningsmål... 3 1.3 Måluppfyllelse av prestationsmål... 4 1.4 Analys...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen... 2 2 Utbildningsbeställaren... 8 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag 1 MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2010-11-09 Budget 2011 Mål och uppdrag INRIKTNINGSMÅL Förvaltningsövergripande Mellerud ska vara ett samhälle med positiv gemenskap och social sammanhållning. Där ska finnas

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Styrprinciper för Melleruds kommun

Styrprinciper för Melleruds kommun Ersätter KF 31/2004 Utbytt den Sign 1:1 Styrprinciper för Melleruds kommun Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Ks Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan 2016-2017 Melleruds kommun 2015 Plan 2016-2017 (Till nyvalda kommunfullmäktige) Ksau Melleruds kommuns politiska organisation Innehåll processen för 2015... 2 Förutsättningar omvärld... 4 Anpassning av tjänstemannaförslaget...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Melleruds kommuns politiska organisation. Melleruds kommuns bolagskoncern

Melleruds kommuns politiska organisation. Melleruds kommuns bolagskoncern Efter Ks 5/6 Melleruds kommuns politiska organisation Melleruds kommuns bolagskoncern 1 Budget 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2008 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2009 Plan

Melleruds kommun Budget 2009 Plan Melleruds kommun Budget 2009 2010-2011 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2009 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ 100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ DAGENS HÅLLPUNKTER EKONOMI KVALITET UPPHANDLING STYRNING & LEDNING Traineeprogrammet 22 november 2017 EKONOMI SYFTE En ekonom är en man som förklarar det

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Budgetförslag Inledning

Budgetförslag Inledning Budgetförslag 2015 Inledning Budgetförslag 2015 Redovisning av tjänstemannaförslag till budget 2015 Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2015 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

Kassaflöde möjliga analyser. Presentation av Henrik Berggren Maj 2019

Kassaflöde möjliga analyser. Presentation av Henrik Berggren Maj 2019 Kassaflöde möjliga analyser Presentation av Henrik Berggren Maj 2019 Det finansiella sparandet har varit negativt i kommuner och regioner de senaste tio åren (förutom 2010), som en följd av de stora investeringarna.

Läs mer

1(9) Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Styrdokument

1(9) Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Kommunstyrelsen 201705-30, 123 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Inledning...4 Kommunstyrelsens

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer