Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02

Relevanta dokument
Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för

Budget år 2015 och ekonomisk plan för

Planeringsdirektiv 2017

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

I budgetförslaget för perioden finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan.

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Landstingsplan och budget Landstingsstyrelsen 1 juni 2015

NR 10. Landstingsstyrelsen Dnr 2015/00157

Budget Landstingsgemensamt LS 14 december 2015

Bokslutskommuniké 2016

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Ekonomisk månadsrapport

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2014

Periodrapport OKTOBER

Bokslutskommuniké 2013

Ändring av Kommunplan

Stockholms läns landsting i (i)

Periodrapport Maj 2015

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

bokslutskommuniké 2012

Månadsrapport november 2013

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Budget 2011 Plan

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting 1(2)

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Månadsrapport November 2010

Verksamhetsberättelse 2016

Stockholms läns landsting 1(2)

*

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Månadsrapport juli 2012

Stockholms lans landsting i (i)

108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Bokslutskommuniké 2015

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport september 2014

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Förslag till landstingsbudget

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Landstinget Blekinge Granskning av delårsrapport per

Förvaltning 19 Landstingsgemensamt 2016

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan Budget ~ f7%b täl. A DALARNA

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport juli 2014

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1

Bokslutskommuniké 2014

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Månadsrapport Maj 2010

Bokslutskommuniké 2011

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Månadsrapport mars 2013

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Centerpartiets förslag till Politiska inriktningsmål och budget för samt ekonomisk plan för

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Bokslutskommuniké 2015

10/16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Inga Karlsson Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter)

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

Periodrapport Juli 2015

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Vad är prognosen för 2014

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352

NR 7. ombudgetera till Psykiatri- och habilitering kronor

Månadsuppföljning helår

Resultatbudget 2016, opposition

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

Årets resultat och budgetavvikelser

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Granskning av delårsrapport 2016

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Transkript:

1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02

2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter och statsbidrag. Prognos (december 2013) från KPA avseende pensioner.

3 Landstingets finansiering Statsbidrag Läkemedelsförmånen ej klart. Budgeteras med 348 mnkr resp år 2015 2017. Riktade statsbidrag nettobudgeterats med 30 mnkr. Intäkterna ökas med 30 mnkr, beräknat utifrån tidigare utfall.

4 Pensioner Pensionsberäkningar från KPA visar att pensionskostnaderna minskar mellan 2014-2015 och ökar ca 40 mnkr mellan 2015-2016. Pensionsutbetalningarna ökar de närmaste åren beroende på att många uppnår pensionsåldern och flera medarbetare väljer att ta ut pension i förtid.

5 Finansnetto Finansiella intäkter består av aktieutdelningar och avkastning på räntebärande papper. Budgeteras till 30 mnkr. Finansiella kostnader består av finansiell kostnad på pensioner och räntekostnader på reversen till Patientförsäkring (LÖF). Budgeteras till 44,5 mnkr år 2015.

6 Likviditet Likviditeten har förbättrats väsentligt. Beror bla på tidigare återbetalningar från AFA Försäkring och positiva slutavräkningar på skatteintäkterna. Likviditeten är beroende av när utbetalningar för investeringarna infaller i tiden och den framtida kostnadsutvecklingen.

7 Investeringar Föreslagen investeringsram för planeringsperioden: 2014: 320 mnkr 2015: 250 mnkr 2016: 250 mnkr Avskrivningarna har satts utifrån simulering enligt investeringsramar

Prioriterade satsningar 8 Konkurrenskraftiga löner Specialistläkare inom psykiatri och habilitering Förstärkning akutsjukvården Två ambulanser 5,0 mnkr Två akutbilar 2,9 mnkr Barnlots Vaccinationsprogram barn Höjd åldersgräns för gratis preventivmedel 7,0 mnkr 4,5 mnkr 7,9 mnkr 0,6 mnkr 0,9 mnkr 1,7 mnkr

Prioriterade satsningar forts 9 Ny patientlag 0,3 mnkr Nya resurser för miljö och klimatarbete 1,0 mnkr Fortsatt folkhälsoarbete 2,0 mnkr

Verksamhetsförändringar Landstingets intäkter Uppräknat utifrån tidigare utfall Fortsatt arbete med ungdomsmottagningarna 10 30,0 mnkr 2,0 mnkr Ungdoms- och sommarjobb Kollektivtrafiken Pensioner 6,0 mnkr 2,6 mnkr -9,0 mnkr

Förvaltningarnas ramar 11 Grunder: Alla förvaltningar är uppräknade enligt gällande prisindex Alla förvaltningar är kompenserade för löneöversyn 2014 Budgetramarna inkluderar både intern och extern budget

12 Förvaltningarnas ramar Blekingesjukhuset 2 375,7 mnkr Två ambulanser 5,0 mnkr Två akutbilar 2,9 mnkr Öppenvårdsläkemedel i enlighet med läkemedelskommitténs fördelning kommer att beräknas till hösten

Förvaltningarnas ramar, forts 13 Primärvårdsförvaltningen 44,5 mnkr Succesiv förstärkning av Ungdomsmottagningsverksamheten 2,0 totalt för 2014 och 2015. 1,0 mnkr Psykiatri- och Habiliteringsförvaltningen 401,8 mnkr Öppenvårdsläkemedel i enlighet med läkemedelskommitténs fördelning kommer att beräknas till hösten Tandvårdsförvaltningen 122,6 mnkr Endast uppräknad enligt gällande prisindex Blekinge folkhögskola 18,2 mnkr Endast uppräknad enligt gällande prisindex

Förvaltningarnas ramar, forts 14 Landstingsservice Endast uppräknad enligt gällande prisindex 91,2 mnkr Landstingsdirektörens stab 94,8 mnkr Förstärkning Förtroendenämnden 0,3 mnkr

Förvaltningarnas ramar, forts 15 Landstingsgemensamt 947,4 mnkr Hälsoval 575,9 mnkr Uppräknat med 2,4% Öppenvårdsläkemedel i enlighet med läkemedelskommitténs fördelning kommer att beräknas till hösten Vaccinationsprogram för barn 0,9 mnkr Anslag under landstingsstyrelsen. 355,5 mnkr Kollektivtrafik enligt Blekingetrafikens marknadsplan 2,6 mnkr FINSAM 0,6 mnkr ST-läkare Psykiatri och Habilitering 4,5 mnkr Centrala öppenvårsläkemedel enligt läkemedelskommitténs fördelning kommer att beräknas i höst. - Förtroendemannaorganisation 16,0 mnkr Endast uppräknad enligt gällande prisindex

Förvaltningarnas ramar, forts 16 Samverkansnämnden 0,48 mnkr Endast uppräknad enligt gällande prisindex Kommer att vara +-0 när internbudgeten är slutgiltigt fastställd

Resultatbudget 2015-2017 17

18 Specifikationer Landstingsstyrelsens förfogandeanslag