Bilaga 33 KF INTERNKONTROLL UPPFOUNING

Relevanta dokument
Plan för Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden. Sammanträdesdalum Molidens sim- och idrottsanläggning, Karlsborg torsdag kl.

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Attestreglemente. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen (5) Konsult och uppdrag Ekonomi redovisning

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för attest

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Utförd egen- och internkontroll 2015

Granskning av Intern kontroll

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av genomförda granskningar från 2009

Internkontrollplaner rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige , 63.

Internt kontrollreglemente

Vidaredelegeringsordning

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reglemente för internkontroll

Attestreglemente för Härnösands kommun

Kultur- och fritidsnämnden

ATTESTREGLEMENTE FÖR SOTENÄS KOMMUN

Halvårsrapport internkontroll SN

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Plan för intern kontroll 2015

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23)

Intern- och egenkontrollplan 2015

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för attest

Katrineholms kommuns författningssamling

Kommunal författningssamling. Attestreglemente. Motala kommun

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik I Titel Intern kontrollplan - kommunstyrelsen

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige/styrelsen , 52. Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner i Partille kommun

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

Heby kommuns författningssamling

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Kommunal Författningssamling

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2016

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016

Svar på Uppföljning - Granskning av kommunstyrelsens

Internkontrollplan 2017

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Borlänge kommun. Internkontroll KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Revidering av delegationsordning för kulturnämnden

Utförd intern kontroll 2014

Reglemente för intern kontroll

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun

Reglemente för intern kontroll

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Datum: Attestreglemente. För kontroll av kommunens ekonomiska transaktioner. Antaget av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014, 70

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

Internkontrollplan 2018

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2016

Riktlinjer för intern kontroll

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott (18)

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Intern kontroll handlingsplan 2016

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Heby kommuns författningssamling

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Transkript:

Bilaga 33 KF 53 2015-03-30 r KARLSBORGS KOMMUN KOMMUNSTYRelSEN INTERNKONTROLL UPPFOUNING UPPFÖlJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-05-30) KOMMUNSTYRELSEN UPPFÖLJNING AR 2014 LÖP KONTROLLMOMENT KONTROLL ANMÄRKNING NR,. EFTERLEVNAD AV POUCY OCH STYRDOKUMENT 1.1 Policydokument avseende personal och Förvaltningscheflvd Kontroll av samverkansavtal med de fackliga organisationerna ar föråldrat och arbetsmilö exempelvis: Lönepolicy, därmed undermåligt. Behov finns att teckna ett nytt samverkansavtal. Arbelsmiljöpolicy och Personalpolitiskt program ATGÄROITIDSPLAN Ett nytt avtal tas fram med de fackliga organsationema och beraknas vara klart maj 2015. A. Johansson 2015-02 17 1:2 Investerings policy Förvaltningfbolags ekonom Atta stickprov slumpmasstgl utvalda. Investeringspolicyn åtföljs förutom kravet på OBS 1 Omfattar aven felaktig kontering en förteckning över samtliga inventarier. I inventarieprogrammet rörtecknas endast på driftanslag IT -materiel. 1.3 Reglemente föf kontroll av verifikationer, Förvaftninglbolags ekonom 9 stickprov utförda. Inga anmärkningar inklusive tillampning och kontering (Granskas om möjlgt av ekonom från annan enhet) 1.4 Delegationsordning Namndssekreterare En förfrigan tin samtliga enheter som skickar in tionsbeslut har skett om det kan finnas brister i rapporteringen. AnmAkningar finns vad gäller delegationsbeslut när det gätler anstånd med betalningar och avbetalningsplaner samt avskrivning av fodringar. Aven mallarna för att rapportera delegationsbeskjt ar inaktuella. 1.7 Inköpspolicy inklusive ingångna Förvaltning/bolags ekonom 23 av inköpen under november har slumpmässigt valts ut. 12 inköp på ramavtal ramavtal. Avstamning mot lev.reskontra utan anmalitning. 5 inköp dar vi ej har avtal, rekvtsitionsblanket har använts. 5 inköp dar avtal saknades i dessa tall saknades dock rekvisitionsblankett. I ett fall har inköp gjorts utanför avtal när avtal funnits för liknande produkter, ingen rekvisitionsblanket anvandes 1.9 Sarskilda styrdokumenl för resp. Enligt nämndlbotagsbeslut Inga aktuella 2014 nämndlbolag. Beslut och urval gors efter behov av respektive namndlbolag. 2. VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER 2.1 Handhavande av kontanta medel Förvaltninglbo&ags ekonom Vid redovisning av kassorna har inga differenser påträrrats vid avstämning kassakvitton ener numrerade kvitton. KOket vid Haganasets dagskassa har avslamts utan anmar1c:ningar. 2.3 Ersattningar i form av traktamenten, Förvattninglbolags ekonom Fyra stickprov på reserakningar för oktober månad har slumpmässigt valts ut. Inga utlagg och förmåner noterade anmar1c:ningar. Nya rapporteringsmallar för delegationsbeslut tas fram. Oelegationsordningen ska ses över vad galler avskrivninaar m.m. Bristerna påtalade.

KARLSBORGS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN INTERNKONTROll UPPFÖUNING A. Johansson 2015-02 17 o g UPPFÖlJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-05-30) KOMMUNSTYRELSEN UPPFÖLJNING AR 2014 löp KONTROLLIIOIIENT KONTROLL ANllARKNlNG NR 2.' 5arskilda rutiner/moment tör resp. Enligt namndlbolagsbestut Inga aktuela 2014 namndlbolag. Beslut och urval gors efter behov av respektive nämndlbolag ATGÄRomOSPLAN

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida II Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-20 KFN 9 Internkontro1l2014 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar at! godkänna uppfoljningsrapport föl' verksamhetsår 2014 av internkontrollplan 2011-2014. Ärendebeskrivning Kultur- och fiitidsforvaltningen har i enlighet med intemkontrollplanen inkommit med en rapport för de olika kontrollmomenten. Rapporten avseende 2014 visar några mindre brister. Bristerna kan hänföras till osäkerhet vid val av slag vid konteringen. Personalens roller och ansvar måste tydliggöras och kunskapen kring hanteringen av rådande kontoplan bör förbättras. En intern utbildningsinsats for berörd personal kommer att genomföras i början av det nya verksamhetsåret. Försumbara fel har också upptäckts hos idrottsföreningarna vid registrering av deltagartillfållen som underlag för utbetalning av aktivitetsbidrag. Under 2015 kommer ett nytt digitalt system at! inrättas som forhoppningsvis kommer minimera dessa fej. De brister som påvisats enligt rapporten kommer därmed att bli åtgärdade. Beslutsunderlag Bilaga 4. UppfOljningsrapport av intemkontrollplan KFN 2014 Beslutet ska sändas till: Ekonomienheten Justerandes sign IC /j, {/ I. Utdragsbcstyrkandc

J KARLSBORGS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIOSNÄMNDEN INTERNKONTROLL UPPFÖLJNING UPPFÖljNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-12-08) KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AR 2014 IL01 KONTROlLMOIIENT KONTROlL- I ANMÄRKNING ATGARDmOSPlAN NR - - - - : Lönepolicy, och Personalpolitiskt har under året genomfört skyddsrond, riskanatys och Redovisning har gjorts j Johan Tranquist 2015-01-20 Omfattar aven felaktig kontering driftanslag kr. Kostnader för motsvarande belopp lbokförda på verl<samhet 31523, slag 402, aktivitetskod av tillampning och kontering......,,"'to'... _... -',... Förlagett och Adlibris via RegionaH avtal. ;:,-.:. R L\y) -D '" G;

KARLSBORGS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I INTERNKONTROLL UPPFÖLJNING UPPFÖljNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-12-08) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AR 2014 LÖ1 KONTROLLllOMENT --I-- -KONTROi..i..-- - 1 ANIlARKNING ATGlRDlTlDSPLAN NR Johan Tranquist 201 5-01-20 1.9 Kontroll av föreningsbidrag; regler Föreningssamordnarei Avstamning mot närvarokort har genomförts. De Försumbara felrakningar har upptackt som inte bedöms antagna av kommunfullmäktige torvaltningsassistent granskade foreningama ar Friluftsframjandet. som medvetna fel. Utfallet av kontrollen förstärker 2010-02-22 6 Karlsborgs teatersallskap och Karlsborgs behovet av klara regler och enklare digital redovisning. Gymnastikförening. G.m.Asa Wibjö!1< och ThorbjOm Nya regler och digital redovisning införs 2015. Ingvarsson

KARLSBORGS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN INTERN KONTROLL UPPFÖLJNING UPPFÖlJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-12-08) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AR 2014 I - KOENT--1- K=L-T---- ANIlARKNING ATGARDITlDSPlAN OCH Johan Tranquist 2015-01-20 förvaras kontanter som sedan tidigare på Kabyssen. En insattning av dessa kommer göras och hanteras under egen aktivitet Granskning har skett av 5 st slumpvis utvalda reseräkningar for kultur- och fritidschefen. Granskning med hjllp av lonekontoret då ekonom inte har till systemelinga anmakningar. G.M. Gunnel Ahnell.

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-29 BN 5 Uppföljning av byggnadsnämndens internkontroll år 2014 Dnr B 2014-324 Beslut Redovisningen över internkontroll avseende år 2014 godkänns och överlämnas till kommunledningsforvaltningen. Sammanfattning av ärendet Plan- och byggenheten har utfort kontroller enligt plan for internkontroll som kommunfullmäktige antagit 2011-05-30. Planen gäller for en mandatperiod, dvs. foråren201l-2014. Plan- och byggenheten har utfort de kontroller som berör byggnadsnämnden. Resterande kontroller ansvarar kommunstyrelsen for. Plan- och byggenheten har utfort internkontroll avseende delegationsordning, arvoden enligt fastställda reglementen och verkställighet av nämndens beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av administratör Sandra Johansson, 2015-01-07 Uppfoljning av internkontroll byggnadsnämnden 2014, 2015-01-07 Byggnadsnämndens protokoll 2013-12-05, 69 Beslutet ska skickas till: Kommunledningskansliet Ekonomienheten Justerandes sign Utdragsbcstyrkandc

KARLS BORGS KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN INTERNKONTROLL UPPFÖLJNING 2015-01-29 Dnr B 2014-324 UPPFÖljNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011 2014 (Fastställd 2013-12-05) BYGGNADSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AV AR 2014 KONTROLLMOMENT 1. EFTERLEVNAD AV POLICY OCH STYROOKUMENT 1.1 Policydokument avseende personal och arbetsmilö exempelvis: lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt program 1:2 OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslar 1.3 Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering 1.4 Delegationsordning KONTROLL Förvaltningschef/vd Förvaltninglbolags ekonom Förvaltninglbolags ekonom (Granskas om mojigt av ekonom från annan enhet) FOrvaltningssekreterare Ingen anmärl<ning ANMÄRKNING ATGÄRomOSPLAN 1.5 Arvoden enligt faststallda reglementen Förvaltningssekreterare Ingen anmäritning 1.6 Arendepolicy FOrvaltningssekreterare Kontrolleras ej år 2014 endast år 2012 enligt faststalld plan 1.7 Inköpspolicy inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra Förvaltninglbolags ekonom 1.8 IT-policy IT -samordnare/systemansvariga eller motsvarande --- --_.

KARLS BORGS KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN INTERNKONTROLL UPPFÖLJNING 201S-<Jl-29 Dnr B 2014-324 f UPPFÖljNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2013-12-05) BYGGNADSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AV AR 2014 KONTROLLMOMENT 2. VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER 2.1 Handhavande av kontanta medel 2.2 leasingavtal Kontroll av att alla avtal ar tecknade av behörig person. KONTROLL Förvaltning/bolags ekonom Förvaltningibolags ekonom ANMÄRKNING ATGÄRomDSPLAN 2.3 Ersättningar i form av traktamenten, utlägg och förmåner Förvaltningibolags ekonom 2.4 Ver1<ställighet av n3mndens beslut Enhetschef Ingen anmärkning

r. KARLS BORGS KOMMUN xx- NÄMNDEN 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Internkontrollplan Uppföljning UPPFÖLJNJNGSRAPPORT AV JNTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Faststalld 20xx-xx-xx) XX - NÄMNDENIBOLAG UPPFÖWNJNG AR 20XX KONTROLLMOMENT EFTERLEVNAD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT Lönepolicy och Personalpolitiskt program Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag Reglemente för kontroll av verifikationer Arendepolicy KONTROLL Förvaltningschef ANMARKNING Samtliga chefer har lämnat uppgifter om erbjudna och genomförda medarbetar och lönesamtal. Flertalet anstälk1a har haft och några har avböjt. Endast ett projekt är genomfört under 2007. P.nr. 1633 Kemisallaborationsbord. Projektet är i enlighet med kommunens investerinaspolicv och utan anmår1min!l. TIOIATGÄROSPLAN Erbjuda de chefer som behöver utbildning i medarbetar- och!önesamtal. S. Svensson 2012-17 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Delegationsordning Mobiltelefonpolicy Kodning och delad faktura, privata samtal Policy för Iokalförsörjning och interna hyror - att samtliga objekt reglerats genom internhyresavtal mm Inköpspolicy inklusive ingångna ramavtal. Avstamning mot lev.reskontra Miljöpolicy FölValtningsekonom De delegationsbeslut som är fattade, kontrolleras av namndssekreteraren varje månad och noterar då vilken delegationsrätt som galler. Det kan dock finnas ett mörtertal av beslut som inte redovisas. Samtliga internt och externt hyrda lokaler är reglerade via avtal genom tekniska enheten. Avtalen följer lokalförsörjningsplanen med undantag då möten i gruppen ej agt rum. 10 stickprov genomförda varav en intemfaktura. 4 följde upphandlade avtal, 3 utan avtal men bedöms vara av spec. art. 2 fakturor utan avtal har gjorts ulan spec. art. Delegationsordningen är under omarbetande pga byte av föfvaltningschef. I samband med det ska vi se över rutinerna for redovisning av delegats beslut. Ta fram en tydlig rutin för bestallninglinköp tm vertsamheten. 1.10 1.11 IT -policy Avgifter för kopiering, avskrifter mm IT -samordnarel Systemansvariga eller motsvarande Inga avvikelser har upptäckts eller rapporterats. 1.12 Unika styrdokument för respektive namnet. Beslut och urval görs efter behov av respektive namnet 3

KARLS BORGS KOMMUN XX - NÄMNDEN KONTROLLMOMENT 2. VERKSAMHETSUTOVNING OCH RUTINER 2.1 Information via intranätet. Verksamhetsansvarigas förmåga att ta till sig och sprida information till sina underordnade 2.2 Handhavande av handkassor och kontanta medel 2.3 Dokumentation av verksamhetssystem KONTROLL Finns ej i förvaltningen Intemkontrollplan Uppföljning ANMÄRKNING T1D/ATGÄRDSPLAN S. Svensson 201!Ml2-17 2.4 Leasingavtal Kontroll av att alla avtal är tecknade av behörig person. Dokumentation av de avtal som inte är tecknade av behörig lperson 2.5 Användning av rekvisition vid inköp som inte ar avrop mot ramavtal 2.7 Unika styrdokument för respektive nämnd. Beslut och urval görs efter behov av respektive namnet 2.8 Unika styn:tokument för respektive nämnd. Beslut och urval görs efter behov av respektive nämnd. De avtal som finns i BUN är hyrköpsavtal på kopiatorer. De senare avtalen är tecknade av fv.ch. Men det finns avtal tidigare tecknade av ekonom samt rektor. 10 stickprov genomförda varav 1 inlemfaktura. Vid 4 av dessa fanns upphandlade avtal, vkt 5 saknas avtal och inga rekvisitioner var uttardade. Ta fram en tydlig rutin för beställninglinköp till verksamheten. 4