Offentlig ekonomi För upplysningar: Iris Åkerberg Tel e-post ISSN

Relevanta dokument
Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2014

Statistik 2018:3. Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2016

Statistik 2014:4. Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2009

Statistik 2003:

Statistik 2013:7. Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Statistik 2005:5. Kommunernas och kommunal- förbundens ekonomi och verksamhet 2004

ÅSUB Statistik 2001:4. Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 1999

Statistik 2006:7 Kommunernas och kommunal- förbundens ekonomi och verksamhet 2005

Statistik 2004:7 Kommunernas och kommunal- förbundens ekonomi och verksamhet 2003

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE Tel Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Statistik 2004:6 Kommunernas och kommunal- förbundens ekonomi och verksamhet 2002

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut Bokslut 2008, Stadsfullmäktige

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Ekonomiska nyckeltal. Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund

EKONOMIPLAN

FINANSIERINGSDELEN

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Helsingfors stads bokslut för 2012

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

FINANSIERINGSDEL

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region

Finansieringsdel

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

FINANSIERINGSDEL

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunalekonomins utveckling till år Källa: Programmet för kommunernas ekonomi samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Noter till resultaträkningen:

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Statrådets förordning

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

Statsekonomins finansieringsanalys

Mariehamns kommun PM juni 2016

Statsekonomins finansieringsanalys

Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md

BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Jomala kommun PM juni 2016

Saltviks kommun PM juni 2016

Familjer och hushåll

FÖRESKRIFT Nr Dnr 44/420/98 1 (5)

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ändringar i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2006

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Helsingfors stad Föredragningslista 11/ (10) Stadsfullmäktige Kj/

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

Statsekonomins finansieringsanalys

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll

BALANSBOK

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

Familjer och hushåll

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

Familjer och hushåll

Svensk författningssamling

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Statsekonomins finansieringsanalys

Transkript:

Offentlig ekonomi I serien Offentlig ekonomi publiceras årligen statistik över de åländska kommunernas och kommunalförbundens bokslut och verksamhet samt en mindre sammanställning över uppgifter om kommunernas budgeter och skatteuttag. Denna publikation innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras vissa allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Fullständiga tabeller över kommunernas ekonomi och verksamhet finns på s hemsida, www.asub.ax. 10.1.2017 För upplysningar: Iris Åkerberg Tel. 018-25 496 e-post iris.akerberg@asub.ax ISSN 1455 3147

Förord De slutliga uppgifterna för kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2015 är nu klara. Publikationen innehåller uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt om kommunernas allmänna och sociala verksamhet. Statistiken baseras på de åländska kommunernas och kommunalförbundens bokslut 2015 samt en stor mängd särskilt insamlade uppgifter om kommunernas verksamheter. För vissa nyckeltal presenteras uppgifter för flera år. I rapportens första del finns summerade tal för hela Åland och en del centrala uppgifter för de enskilda kommunerna. Därefter följer mera detaljerade kommunvisa uppgifter och slutligen ett avsnitt med längre tidsserier. Förutom den bokslutsbaserade ekonomistatistiken i den här rapporten publicerar årligen en sammanställning över kommunernas budgeter samt en tabell över kommunernas inkomstskatte- och fastighetsskattesatser. Vid beräkningen av landskapsandelarna och prisindex för den kommunala basservice används också de uppgifter som samlat in från kommunerna. vill rikta ett särskilt tack till kommunerna och kommunalförbunden som har lämnat nödvändiga uppgifter till ekonomi- och verksamhetsstatistiken. Statistiker Iris Åkerberg har haft huvudansvaret för insamlandet och sammanställandet av uppgifter och utarbetandet av rapporten. Dessutom har utredare Jakob Sällström arbetat med att överföra materialet till databasformat. Iris Åkerberg tar gärna emot synpunkter och frågor angående den kommunala statistiken. Mariehamn i januari 2017 Katarina Fellman Direktör

Innehåll Förord 1. Sammanfattning... 1 2. Beskrivning av statistiken... 3 2.1. Några definitioner... 4 3. Slutliga uppgifter för hela Åland samt relationstal... 6 3.1. Resultaträkning... 6 3.2. Finansieringsanalys... 8 3.3. Balansräkning... 10 3.4. Driftshushållningen... 12 3.5. Investeringar... 16 3.6. Kommunalförbunden... 18 3.7. Nyckeltal... 20 3.8. Regional jämförelse... 20 3.9. Allmänna verksamhetsuppgifter... 23 3.10. Social verksamhet... 24 3.11. Verksamhet och ekonomi... 27 4. Kommunvisa uppgifter... 29 5. Tidsserier för ekonomiska nyckeltal... 52

Tabeller Tabell 1. Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro... 1 Tabell 2. Några nyckeltal per invånare efter kommun 2015... 2 Tabell 3. Kommunernas resultaträkningar 2010-2015, hela Åland, 1 000 euro... 7 Tabell 4. Kommunernas finansieringsanalyser 2010-2015, hela Åland, 1 000 euro... 9 Tabell 5. Kommunernas balanser 2010-2015, hela Åland, 1 000 euro... 11 Tabell 6. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklass och sektor 2014-2015... 13 Tabell 7. Kommunernas driftshushållning 2014-2015. Kostnader och intäkter efter kostnads- och intäktsslag... 14 Tabell 8. Specifikation av vissa driftskostnader 2012-2015, 1 000 euro. Kommunerna och kommunalförbunden... 15 Tabell 9. Kommunernas investeringar 2014-2015... 17 Tabell 10. Kommunalförbundens driftshushållning och investeringar 2014-2015... 19 Tabell 11. Allmänna uppgifter och ekonomiska nyckeltal för kommunerna 2010-2015... 21 Tabell 12. Kommunvisa relationstal 2015... 22 Tabell 13. Kommunvisa relationstal för beskattningen... 23 Tabell 14. Verksamhet 2010-2015, summerade uppgifter för alla kommuner... 24 Tabell 15. Sociala sektorns verksamhet 2010-2015... 26 Tabell 16. Klienter efter ålder 2015... 27 Tabell 17. Nettodriftskostnader för vissa verksamheter i relation till verksamhetstal 2010-2015, hela Åland... 27 Tabell 18. Nettodriftskostnader för vissa verksamheter i relation till verksamhetstal efter kommun 2015, euro... 28 Tabell 19. Sammandrag av kommunernas resultaträkningar 2015, 1 000 euro... 30 Tabell 20. Sammandrag av kommunernas finansieringsanalyser 2015, 1 000 euro... 31 Tabell 21. Sammandrag av kommunernas balanser 2015, 1 000 euro... 32 Tabell 22. Kommunalförbundens resultaträkningar 2015, 1 000 euro... 33 Tabell 23. Kommunalförbundens balanser 2015, 1 000 euro... 33 Tabell 24. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2015, 1 000 euro... 34 Tabell 25. Kommunernas nettodriftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2015, 1 000 euro... 36 Tabell 26. Kommunernas nettodriftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2015, euro per invånare... 38 Tabell 27. Kommunernas driftshushållning 2015. Kostnader och intäkter efter kostnadsoch intäktsslag, 1 000 euro... 40 Tabell 28. Kommunernas driftshushållning 2015, hela Åland. Kostnader och intäkter efter kostnads-/intäktsslag och huvudsektor, 1 000 euro... 42 Tabell 29. Kommunalförbundens drift och investeringar 2015, 1 000 euro... 43 Tabell 30. Investeringar efter kommun, investeringsslag och huvudsektor 2015, 1 000 euro... 44 Tabell 31. Kommunernas verksamhet 2015... 46 Tabell 32. Verksamhet inom sociala sektorn 2015... 48 Tabell 33. Verksamhet inom sociala sektorn efter region 2015... 50 Tabell 34. Antal barn i barnomsorgen efter region 2015... 51 Tabell 35. Konsumentprisindex för Åland 1985-2015... 53 Tabell 36. Löneutgifter 2006-2015, 1 000 euro... 53 Tabell 37. Årsbidrag 2006-2015, 1 000 euro... 54 Tabell 38. Årsbidrag per invånare 2006-2015, euro... 54 Tabell 39. Skatteprocent 2006-2015 (skatteår)... 55 Tabell 40. Beskattningsbar inkomst 2006-2015, 1 000 euro (skatteår)... 56 Tabell 41. Beskattningsbar inkomst 2006-2015, euro per invånare... 56 Tabell 42. Lånestock 2006-2015, 1 000 euro... 57 Tabell 43. Lånestock per invånare 2006-2015, euro... 57 Tabell 44. Kassamedel 2006-2015, 1 000 euro... 58 Tabell 45. Kassamedel per invånare 2006-2015, euro... 58

Figurer Figur 1. Kommunernas sammantagna balansräkningar 31.12.2015... 10 Figur 2. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklasser 2015... 12 Figur 3. Kommunernas nettoinvesteringsutgifter efter huvudsektor 2015. 16 Figur 4. Vissa nyckeltal för alla kommuner sammanlagt 2000-2015 52

1. Sammanfattning Den slutliga sammanställningen över kommunernas ekonomi visar att de sammanlagda verksamhetskostnaderna år 2015 uppgick till 157 miljoner euro. Det är en ökning med 2,3 miljoner från 2014. Verksamhetsintäkterna minskade med 5,9 miljoner till 32 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 8,2 miljoner och slutade på minus 126 miljoner euro. Skatteintäkterna minskade med 4,4 miljoner jämfört med 2014, medan landskapsandelarna ökade med en och en halv miljon. Skatteintäkterna och landskapsandelarna utgjorde sålunda totalt 142 miljoner euro. Kommunernas samlade årsbidrag blev nästan tio miljoner lägre jämfört med 2014 och slutade på 17,2 miljoner för verksamhetsåret. Räkenskapsperiodens resultat sjönk från 25 miljoner 2014 till sju miljoner euro år 2015. Tabell 1 visar utvecklingen av kommunernas ekonomiska verksamhet sammantaget under åren 2010-2015. Tabell 1. Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 38 569 41 155 42 054 45 049 37 762 31 846 Verksamhetens kostnader -146 537-152 933-158 981-160 777-155 165-157 457 Verksamhetsbidrag -107 966-111 782-116 927-115 730-117 406-125 610 Skatteintäkter 86 099 92 989 90 448 92 205 109 628 105 220 Landskapsandelar för driften 37 703 38 646 39 431 35 531 35 292 36 878 Årsbidrag 15 128 18 952 12 218 11 255 26 884 17 169 Räkenskapsperiodens resultat 5 758 7 295 1 273 2 990 24 563 7 135 Investeringsutgifter -21 590-16 652-30 813-19 786-23 518-13 745 Nettoinvesteringar -18 785-14 828-27 668-8 192 10 748-10 226 Nettoupplåning, långfristiga lån 1 598-5 504 2 679 3 329 2 490-8 425 Lånestock 60 382 55 060 58 146 60 665 63 040 54 123 Kassamedel 30 617 37 540 29 708 24 858 32 656 34 340 Kommunernas investeringar minskade med tio miljoner och slutade på 13,7 miljoner euro. Nettoinvesteringarna slutade på 10,2 miljoner. Detta är vad som återstår för kommunerna att betala när man har dragit från de intäkter som kommer från försäljning av anläggningstillgångar och de finansieringsandelar för investeringarna som främst landskapet betalar. Vid slutet av 2015 uppgick lånestocken till 54 miljoner euro, en minskning med 8,9 miljoner sedan 2014. Räknat per invånare utgjorde lånestocken 1 867 euro per person, vilket är en minskning jämfört med 2014. Skuldsättningen varierade mellan de olika kommunerna. Högsta skuldsättningen per invånare hade Kökar med 8 800 euro, vilket var en sänkning från 2014. Den lägsta skuldsättningen per invånare hade Hammarland med 27 euro per invånare. Jomala har inte något lån överhuvudtaget. Sammantaget minskade lånestocken per person i alla kommuner förutom i Lumparland jämfört med 2014. 1

Skatteinkomsterna per person var lägre 2015 jämfört med 2014, de uppgick till 3 630 euro. I Geta, Kökar och Vårdö var landskapsandelarna större än skatteinkomsterna per person. Tabell 2 visar några nyckeltal per invånare för varje enskild kommun 2015. Tabell 2. Några nyckeltal per invånare efter kommun 2015 Relationstal, euro per invånare Verksam- Års- Skatte- Landsk.- Netto- Kassa- Lånehets- bidrag inkom- andelar investe- medel stock bidrag ster ringar 31.12 31.12 Brändö -4 923 653 3 011 2 581 366 1 900 636 Eckerö -5 228 313 3 034 2 496 682 2 311 733 Finström -4 011 818 3 429 1 421 90 1 196 3 213 Föglö -5 428 949 3 480 2 832 944 9 525 1 397 Geta -5 810 139 2 330 3 631 160 1 218 934 Hammarland -4 150 464 2 712 1 891 267 1 882 27 Jomala -3 969 570 3 611 921 191 1 962 - Kumlinge -6 101-22 3 262 2 795 1 423 1 432 2 129 Kökar -6 352 944 3 624 3 764 56 1 192 8 800 Lemland -4 331 188 3 067 1 461 332 314 1 065 Lumparland -5 472-118 3 676 1 731 1 188 535 4 696 Saltvik -4 213 619 3 160 1 684 668 930 1 507 Sottunga -6 707-162 4 020 2 546 0 3 394 2 687 Sund -4 929 494 3 229 2 234 117 1 001 1 923 Vårdö -5 798 401 2 814 3 390 82 941 2 227 Mariehamn -4 120 715 4 190 578 376 462 2 696 Landskomm. -4 474 512 3 264 1 727 338 1 657 1 325 - Landsbygden -4 309 504 3 267 1 553 307 1 388 1 171 - Skärgården -5 661 574 3 248 2 983 561 3 601 2 438 Hela Åland -4 334 592 3 630 1 272 353 1 185 1 867 Statistiken över kommunernas sociala verksamhet visar en minskning om fyra klienter på åldringshemmen. Klienterna i serviceboende ökade med 22 jämfört med 2014 medan antalet klienter som vårdades med stöd för närståendevård var oförändrat. Hushåll som har fått hemservice var under året 657, en minskning med 55 hushåll jämfört med 2014. Åldringshushåll som fick hemservice minskade med 36 hushåll. Det var åldringshushåll över 75 år som minskade, 65-75- åringarnas hushåll ökade med sex. 2

2. Beskrivning av statistiken Denna publikation syftar till att ge en samlad, slutlig översikt över resursanvändningen inom den kommunala sektorn på Åland. Statistiken över kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet omfattar alla åländska kommuner och kommunalförbund och baseras på de uppgifter som dessa har levererat till. Uppgifterna har till största delen samlats in elektroniskt med hjälp av statistikblanketter i Excel-format som kommunerna har sänt in till per e-post. har haft tillgång till kommunernas bokslut och verksamhetsberättelser för att kunna göra jämförelser och kontroller. I vissa fall har tilläggsinformation begärts in från kommunerna. Uppgifter om beskattningsbar inkomst kommer från skattemyndigheten. Uppgifterna från kommunerna har begärts in i 1 000 euro, varför vissa avrundningsfel kan förekomma. Klassificeringarna i statistiken baseras för 2015 på anvisningar från Statistikcentralen och för tidigare år från Finlands kommunförbund och bokföringsnämndens kommunsektion. levererar också statistiska ekonomiuppgifter om den kommunala sektorn till Statistikcentralen i Helsingfors, varför en viss samordning med deras statistik har gjorts. Den sociala verksamhetsstatistiken för 2015 har levererats till Institutet för hälsa och välfärd, THL. För statistikåret 2015 har förändringar i klassificeringarna för driften gjorts. En del uppgiftsklasser har delats upp i 2-4 andra uppgiftsklasser. Den största förändringen är att socialvårds- samt undervisnings- och kulturförvaltningen har fördelats på alla de övriga uppgiftsklasserna under respektive verksamhet. Jämförbarheten mellan huvuduppgifter med tidigare år inom dessa två sektorer är inte heltäckande. har kompletterat brister och korrigerat felaktigheter som har framkommit samt gjort vissa bearbetningar av materialet för att öka jämförbarheten mellan kommunerna. Kommunerna har fått preliminära siffror till påseende för att ha möjlighet att granska deras riktighet. Strävan är att siffrorna för de olika kommunerna skall vara så jämförbara som möjligt, men det kan i vissa fall finnas brister i jämförbarheten på grund av att det finns skillnader mellan kommunerna beträffande hur vissa poster redovisas. Allmänt kan sägas att kvaliteten är högst för resultat- och balansräkningarna, som är de centrala delarna i bokslutet, medan statistiken över driftshushållning och investeringar kan vara behäftad med något större osäkerhet. Årets siffermaterial har överförts till en SQL-databas för att underlätta bearbetningen och jämförelsen av materialet samt uttagande av statistiska uppgifter. I publikationens första del redovisas sammanslagna uppgifter för hela Åland samt vissa uppgifter för de enskilda kommunerna. I anslutning till dessa tabeller finns kommenterande texter. Därefter publiceras uppgifter i sammandrag för de enskilda kommunerna och regionerna. Mer detaljerade tabeller finns på s hemsida, www.asub.ax. Publikationens sista del innehåller längre tidsserier för vissa nyckeltal. kan vid behov stå till buds med mera detaljerade uppgifter om den 3

kommunala sektorns ekonomi än vad som publiceras här. Beloppen anges i 1 000 euro om inte annat anges. En del uppgifter redovisas dessutom som euro/invånare. I de fall där beloppet för nettoutgifter har minusförtecken betyder det att inkomsterna är större än utgifterna, d.v.s. man har nettoinkomster. På grund av förändringen av bokslutssystemet är det svårt att göra jämförelser med åren före 1999 annat än för vissa poster. 2.1. Några definitioner Invånarantal = I huvudsak har invånarantalet 31 december respektive år använts. Vid beräknandet av beskattningsbar inkomst per invånare har invånarantalet för 31.12 föregående år använts. Beskattningsbar inkomst = Motsvarar det som tidigare kallades skattören. Den officiella termen är beskattningsbar inkomst som motsvarar den kommunalskatt som skall betalas, men i publikationen används den förkortade beteckningen beskattningsbar inkomst. Årsbidragsprocent = 100 x Årsbidrag/Driftsinkomster Driftsinkomster = Verksamhetsintäkter (Försäljningsintäkter + Avgiftsintäkter + Understöd och bidrag + Övriga intäkter + skatteinkomster och landskapsandelar för driften. Årsbidrag i procent av avskrivningarna = 100 x Årsbidrag/Av- och nedskrivningar (bokförda i resultaträkningen före räkenskapsperiodens resultat). Detta nyckeltal visar i vilken grad kommunens årsbidrag räcker till för finansiering av avskrivningar och nedskrivningar. Inkomstfinansiering av investeringar, procent = 100 x Årsbidrag/Egna anskaffningsutgifter för investeringar (landskapsandelarna för investeringar fråndragna). Detta nyckeltal visar hur stor del av nettoinvesteringsutgifterna som har finansierats med egna inkomster. Kassamedel 31.12 = Finansiella värdepapper och Kassa och banktillgodohavanden Likviditet, dagar = 365 x Kassamedel/Kassautbetalningar Kassautbetalningar = Verksamhetskostnader Tillverkning för eget bruk + Räntekostnader + Övriga finansiella kostnader + Investeringar i anläggningstillgångar + Ökning av utlåning + Amorteringar på långfristiga lån. Finansiella tillgångar, euro/invånare = (Fordringar + Finansiella värdepapper + Kassa och banktillgodohavanden Främmande kapital + Erhållna förskott)/antal invånare. Finansiella tillgångar anger hur likvida medel räcker för återbetalning av det främmande kapitalet. Lånestock 31.12 = Främmande kapital - Erhållna förskott Leverantörsskulder Övriga skulder Resultatregleringar 4

Relativ skuldsättning, procent = (Främmande kapital Erhållna förskott)/driftsinkomster. Den relativa skuldsättningen visar hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Landskommuner Alla kommuner utom Mariehamn Landsbygden Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn Skärgården Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö - Exakt 0 enheter (st) 0 Mellan 0 och 0,5 enheter. Uppgift ologisk, kan ej förekomma.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att kunna anges 5

3. Slutliga uppgifter för hela Åland samt relationstal 3.1. Resultaträkning Kommunernas samlade verksamhetskostnader ökade med 2,3 miljoner till 157 miljoner euro. Tabell 3 visar att ökningen främst berodde på högre utnyttjande av köptjänster samt övriga kostnader. Personalutgifter och inköp under räkenskapsperioden stod på ungefär samma nivå som 2014. Verksamhetsintäkterna minskade med närmare sex miljoner till 32 miljoner euro. Lägre försäljningsintäkter bidrog mest till de minskade intäkterna. Skatteintäkterna uppgick till 105 miljoner euro, vilket var en minskning med över fyra miljoner jämfört med 2014. Den summerade minskningen berodde främst på minskade andelar av samfundsskattens avkastning. Alla kommuner förutom Finström, Saltvik och Mariehamn fick dock en högre andel av samfundsskatten. Landskapsandelarna uppgick 2015 till 36,9 miljoner euro, vilket innebär en ökning om 1,6 miljoner jämfört med 2014. Ökningen var jämt fördelad mellan allmän landskapsandel och landskapsandelar för socialväsendet. Landskapsandelarna för undervisning och kultur hade en mindre ökning jämfört med 2014. Kommunernas enskilda resultaträkningar visas i sammandrag i kapitel 4 Kommunvisa uppgifter. Detaljerade resultaträkningar för kommunerna finns på s hemsida, www.asub.ax/databaser. Resultaträkningen visar hur kommunernas intäkter räcker till för att täcka de kostnader som förorsakas av serviceproduktionen. I denna tabell är kostnader och underskott angivna som negativa tal och intäkter och överskott som positiva tal. I resultaträkningen finns ett antal mellanresultat. Verksamhetsbidraget anger något förenklat hur stor del av kostnaderna för kommunens löpande verksamhet som bör täckas med skatter och landskapsandelar. Eftersom dessa båda poster utgör huvuddelen av kommunernas inkomster, är verksamhetsbidraget alltid negativt. Årsbidraget anger hur kommunernas totala inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorerna med lång verkningstid, dvs avskrivningarna på anläggningstillgångarna. Extraordinära kostnader och intäkter redovisas efter årsbidraget för att detta skall vara jämförbart mellan olika år och kommuner. Räkenskapsperiodens resultat utgör skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats till räkenskapsperioden. Efter resultatet presenteras bokslutsdispositioner, dvs förändringar i reserver och fonder, varefter man kommer fram till räkenskapsperiodens överskott eller underskott. 6

Tabell 3. Kommunernas resultaträkningar 2010-2015, hela Åland, 1 000 euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 38 569 41 155 42 054 45 049 37 762 31 846 Försäljningsintäkter 25 714 26 416 27 656 28 594 21 776 15 124 Avgiftsintäkter 6 346 6 661 7 072 7 542 7 833 7 703 Understöd och bidrag 798 1 186 1 011 884 862 769 Övriga intäkter 5 712 6 892 6 315 8 029 7 290 8 250 Verksamhetens kostnader -146 537-152 933-158 981-160 777-155 165-157 457 Löner och arvoden -59 803-61 829-65 566-67 969-67 715-67 681 Lönebikostnader -14 736-15 270-16 133-17 050-16 844-16 909 Köp av tjänster -47 119-48 591-50 781-48 113-45 915-47 325 Inköp under räkenskapsperioden -15 987-17 081-17 472-17 509-14 641-14 762 Understöd -7 410-7 706-7 815-8 211-8 318-8 640 Övriga kostnader -1 482-2 456-1 215-1 924-1 731-2 141 Verksamhetsbidrag -107 966-111 782-116 927-115 730-117 406-125 610 Skatteintäkter 86 099 92 989 90 448 92 205 109 628 105 220 Kommunalskatt 77 944 77 482 81 231 86 116 92 092 93 040 Fastighetsskatt 1 565 1 662 1 735 1 819 3 143 3 171 Andel av samfundsskattens avkastning 5 816 13 252 6 644 3 603 13 745 8 135 Övriga skatteintäkter 775 593 839 668 648 874 Landskapsandelar 37 703 38 646 39 431 35 531 35 292 36 878 Allmän landskapsandel 6 077 6 186 5 923 2 518 4 635 5 245 därav: -allmän landskapsandel 1 824 1 830 1 851 1 238 1 009 1 124 -finansieringsstöd enligt prövning 22 11 39 301 375 658 - komplettering av skatteinkomster 1 848 1 904 2 088 1 497 1 746 1 851 - kompensationer från landskapet 2 383 2 441 1 946 1 069 1 504 1 613 Landskapsandelar för socialväsendet 18 097 18 770 19 671 19 307 17 245 17 912 Landskapsandelar för undervisning och kultur 13 525 13 693 13 793 13 706 13 411 13 720 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 145 354 319 140 301 1 168 Dividendintäkter 10 9 6 5 3 7 Övriga finansiella intäkter 423 162 110 108 115 218 Räntekostnader -1 204-1 367-1 096-848 -795-653 Övriga finansiella kostnader -74-61 -73-159 -54-59 Årsbidrag 15 128 18 952 12 218 11 255 26 884 17 169 Avskrivningar enligt plan -9 367-9 831-10 363-10 995-11 241-10 003 Nedskrivningar 0 0-703 -2 0-34 Extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 125 2 735 8 920 2 Extraordinära kostnader -1-1 825-6 -1 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 5 758 7 295 1 273 2 990 24 563 7 135 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdiff. 70 151 93 182 202-1 290 Ökning (-) eller minskning (+) av reserver 0-200 -128 0 0-350 Ökning (-) eller minskning (+) av fonder -34-141 36 55 58 2 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 5 794 7 105 1 274 3 227 24 823 5 497 7

3.2. Finansieringsanalys Tabell 4 visar att kommunernas investeringsutgifter minskade med närmare tio miljoner, eller 42 procent, och uppgick till 13,7 miljoner euro. Under 2014 lade kommunerna ut 23,5 miljoner på investeringar. Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till drygt två miljoner och landskapet bidrog med en miljon så nettoinvesteringarna slutade sålunda på 10,2 miljoner euro. Nettoinvesteringsbeloppet täcktes helt av de internt tillförda medlen, bl a årsbidraget. Kassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna blev närmare sex miljoner euro. Kommunerna var försiktiga med att öka sina långfristiga lån utan amorterade istället med 9,2 miljoner. Nettoförändringen i lånebeståndet blev således en minskning med 8,5 miljoner euro. Finansieringsanalysen utgör ett komplement till resultaträkningen och balansräkningen och beskriver kommunens totalekonomi ur en annan synvinkel. Den är uppställd som en flödeskalkyl som visar inkomstfinansiering, investeringar, placeringar och kapitalfinansiering. I den första delen visas i vilken grad de internt tillförda medlen räcker till nettoutgifterna för investeringar. Med internt tillförda medel avses årsbidrag samt extraordinära intäkter och kostnader (jämför resultaträkningen). Den andra delen utmynnar i ett nettokassaflöde av finansieringen. Hela finansieringsanalysen ger som resultat en förändring av kassamedlen. 8

Tabell 4. Kommunernas finansieringsanalyser 2010-2015, hela Åland, 1 000 euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 15 128 18 952 12 218 11 255 26 884 17 171 Extraordinära poster -1-1 825 119 2 733 8 920 0 Korrektivposter till internt tillförda medel -903-708 -762-5 785-9 694-962 Netto 14 224 16 419 11 575 8 203 26 110 16 210 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -21 590-16 652-30 813-19 786-23 518-13 745 Finansieringsandelar för investeringar 2 064 1 193 1 076 455 1 546 1 198 Överlåtelseinkomster av investeringstillgångar 741 631 2 070 11 139 32 721 2 322 Netto -18 785-14 828-27 668-8 192 10 748-10 226 1. Kassaflöde av verksamheten och investeringarna -4 561 1 590-16 091 6 36 859 5 981 Kassaflöde av finansieringen Utlåning Ökning av utgivna lån -10 0-200 -686-30 -182 Minskning av utgivna lån 22 0 0 0 156 23 Netto 12 0-200 -686 126-159 Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 6 372 59 9 517 7 597 6 589 750 Minskning av långfristiga lån -4 774-5 563-6 838-4 268-4 099-9 175 Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga lån -21 152 350-290 -132-124 Netto 1 577-5 352 3 030 3 039 2 358-8 549 Ökning (+) eller minskning (-) av eget kapital 5 311 64-865 970-551 Övriga förändringar av likviditeten Ökning (+) eller minskning (-) av Förvaltade medel och förvaltat kapital -277-181 -32 1 610-1 580-14 Omsättningstillgångar -2-20 37 128-13 0 Övriga fordringar 439-1 205 909-2 335-22 059 5 001 Räntefria skulder 187 11 849 4 453-5 748-8 528-68 Netto 347 10 443 5 367-6 345-32 180 4 919 2. Kassaflöde av finansieringen 1 944 5 397 8 259-4 854-28 720-4 340 Förändring av likvida medel -2 618 6 949-7 830-4 848 7 800 1 641 9

3.3. Balansräkning De viktigaste uppgifterna från kommunernas balansräkningar visas i tabell 5. Den totala balansomslutningen för kommunerna var 299 miljoner euro år 2015 jämfört med 301 miljoner år 2014. De materiella tillgångarna stod för 63 procent av hela omslutningen och av de materiella tillgångarna utgjorde byggnaderna 61 procent. Deras bokföringsvärde var 116 miljoner euro. Placeringarnas andel av balansomslutningen var 13 procent och utgjorde 39 miljoner. Kassa och banktillgodohavanden ökade från 30 till 32 miljoner, medan de finansiella värdepappren minskade marginellt. På den passiva sidan var det egna kapitalet 211 miljoner och stod för 71 procent av omslutningen. Det främmande kapitalet utgjorde 78 miljoner och av detta var drygt två tredjedelar långfristigt. De långfristiga skulderna var till största delen lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar samt från offentliga samfund. Balansräkningen ger en bild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. Figur 1. Kommunernas sammantagna balansräkningar 31.12.2015 Aktiva Mark- o. vattenomr. Byggnader Placeringar Övr. mat. tillg. Övriga aktiva Passiva Eget kapital Långfr. fr. kap. Kortfr.fr. kap. Övriga passiva 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Euro 10

Tabell 5. Kommunernas balanser 2010-2015, hela Åland, 1 000 euro Aktiva 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Bestående aktiva 213 497 219 006 237 931 241 416 228 045 229 344 I. Immateriella tillgångar 3 001 2 856 2 508 2 373 2 196 2 087 II. Materiella tillgångar 190 043 195 705 210 852 210 105 186 796 188 470 1. Mark- och vattenområden 17 445 17 653 18 022 18 012 17 878 17 908 2. Byggnader 109 149 116 490 112 787 127 796 117 613 115 549 3. Fasta konstruktioner och anordningar 48 698 50 786 55 598 52 304 43 480 44 654 4. Maskiner och inventarier 2 755 2 880 2 769 3 168 3 025 3 288 III. Placeringar 20 449 20 446 24 569 28 937 39 054 38 786 1. Aktier och andelar 20 253 20 249 24 325 28 080 38 313 38 058 Andelar i kommunalförbund 4 067 3 802 4 972 4 190 4 190 35 847 Övriga aktier och andelar 16 187 16 446 19 351 23 890 34 124 2 211 B. Förvaltade medel 1 956 3 253 3 696 1 639 3 331 3 161 1. Uppdrag från landskapet och staten 854 828 688 770 735 620 2, 3. Övriga förvaltade medel 1 100 2 426 3 008 872 2 598 2 542 C. Rörliga aktiva 42 689 50 956 42 386 39 751 69 637 66 306 I. Omsättningstillgångar 422 442 405 276 289 289 II. Fordringar 11 649 12 974 12 272 14 617 36 692 31 677 1. Kundfordringar 6 090 7 325 7 498 4 894 4 624 5 012 2. Lånefordringar 1 039 2 468 1 274 5 723 27 882 23 207 4. Resultatregleringar 3 004 1 920 1 976 2 470 3 089 2 507 3. Övriga fordringar 1 517 1 263 1 528 1 528 1 095 952 III. Finansiella värdepapper 7 523 11 091 8 993 4 115 2 691 2 510 IV. Kassa och banktillgodohavanden 23 094 26 449 20 715 20 743 29 964 31 830 Aktiva sammanlagt 258 140 273 217 284 014 282 804 301 013 298 814 Passiva A. Eget kapital 169 463 176 999 179 661 181 849 206 517 211 485 I. Grundkapital 110 431 110 618 110 617 110 616 110 616 110 617 II. Anslutningsavgiftsfond 0 0 0 0 0 0 III. Uppskrivningsfond 7 7 7 7 7 7 IV. Övriga egna fonder 399 512 475 420 363 360 V. Över-(+)/underskott(-) från tidigare räkeskapsperioder 52 829 58 741 67 290 67 579 70 698 95 009 VI. Räkenskapsperiodensöver-(+)/underskott(-) 5 794 7 123 1 273 3 227 24 832 5 495 B. Avskrivningsdifferens och reserver 3 418 3 467 3 532 3 321 3 119 4 761 1. Avskrivningsdifferens 2 138 2 337 2 182 2 101 2 288 2 209 2. Frivilliga reserveringar 1 280 1 130 1 350 1 220 831 2 552 C. Avsättningar 795 535 550 400 172 340 D. Förvaltat kapital 2 683 3 814 4 234 3 788 3 911 3 726 E. Främmande kapital 81 782 88 401 96 037 93 447 87 297 78 501 I. Långfristigt 58 857 62 501 65 391 68 322 62 301 53 587 2. Lån från finansinstitut och försäkringsinr. 29 194 25 286 25 373 26 595 23 452 25 422 3. Lån från offentliga samfund 26 802 25 197 27 522 30 101 29 913 23 537 Från landskapet 11 057 10 261 10 263 11 456 12 334 10 819 4. Lån från övriga kreditgivare 0 80 95 116 4 900 0 5. Erhållna förskott 0 0 0 183 256 5 6. Skulder till leverantörer 0 2 34 4 149 1 7. Övriga långfristiga skulder 2 859 3 368 4 054 3 274 3 629 4 620 8. Resultatregleringar 0 8 569 8 309 8 048 0 0 II. Kortfristigt 22 924 25 898 30 645 25 123 24 997 24 913 2. Lån från finansinstitut och försäkringsinr. 3 162 3 170 3 610 2 169 2 293 2 614 3. Lån från offentliga samfund 1 219 1 327 1 541 1 676 1 630 2 079 5. Erhållna förskott 135 151 91 156 137 196 6. Skulder till leverantörer 7 952 8 222 10 933 6 629 6 577 6 146 7. Övr. kortfristiga skulder 2 447 2 828 2 661 3 660 2 703 3 390 8. Resultatregleringar 8 007 10 201 11 809 10 827 10 805 10 019 Passiva sammanlagt 258 140 273 217 284 014 282 804 301 013 298 814 Borgensförbindelser 1) 20 279 19 530 20 786 24 389 23 657 23 332 1) Fram till och med 2008 Säkerheter och ansvarsförbindelser 11

3.4. Driftshushållningen I tabell 6 redogörs för varje enskild verksamhetssektor. Indelning i externa eller interna utgifter görs inte i tabellerna om driften utan här framgår endast totalkostnaderna. Kommunernas totala driftskostnader uppgick till 198,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 5,7 miljoner från 2014. Ser vi på huvudsektorerna har socialväsendet ökat mest, 5,1 miljoner, och uppgår 2015 till 85,6 miljoner. Undervisning och kultur har ökat med 3,6 miljoner till 53,3 miljoner och Övriga tjänster har ökat med en halv miljon till 52,1 miljoner. Uppgiftsklassificeringen har förändrats och uppgiftsinnehållet har till viss del förnyats, vilket innebär att alla uppgifter inte är direkt jämförbara med uppgifterna från tidigare år. Förvaltningen inom socialväsendet (201) samt undervisning och kultur (301) har fördelats på alla uppgiftsklasser inom sektorerna. Annan barn- och familjevård (217) har delats upp på Öppenvårdstjänster inom barnskyddet samt Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer. Annan service för åldringar och handikappade (240) har delats upp i Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg och Övriga tjänster för äldre samt Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg och Annan service för handikappade. Sysselsättningsverksamhet för handikappade har delats upp i Annan service för handikappade och Verksamhet i sysselsättningssyfte. Tidigare har kommunerna angett sina kostnader för specialomsorgen som helhet och har beräknat boendekostnaderna för handikappade skilt, men nu är kostnaderna mer specificerade från kommunerna. Grundskolan och barnomsorgeni daghem ökade med 2,8 respektive 2,6 miljoner euro jämfört med 2014. Tittar vi på andelen av kostnaderna så stod grundskolan i likhet med tidigare år, för den största delen av kostnaderna, 20,5 procent. Där-efter följde barnomsorg i daghem, 11,1 procent, samt fastighetsservice och uthyrningstjänster 7,4 procent. Nedan visas ett diagram över kommunernas driftskostnader för de största sektorerna för 2015. Figur 2. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklasser 2015 1 000 euro 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Barnomsorg i daghem Institutionsvård för äldre Bo.serv. för äldre m. held.oms. Hemservice Grundskola Fastighetsserv. o. uthyrn.tj. Kommunernas driftshushållning utgående från kostnads- och intäktsslag visas i tabell 7. Den största utgiftsposten för kommunerna är lönerna. De uppgick år 2015 till närmare 68 miljoner euro, vilket är 38 procent av verksamhetskostnaderna. Dessutom tillkom 17 miljoner i pensions- och socialförsäkringsavgifter, 12

varför personalkostnaderna totalt utgjorde 47 procent av verksamhetskostnaderna. Verksamhetsintäkterna uppgick totalt till 55 miljoner. Största posten utgjorde externa försäljningsintäkter som uppgick till 15 miljoner eller 27 procent. Interna försäljningsintäkter bidrog med tio miljoner och kommunernas avgifter med åtta miljoner. Tabell 6. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklass och sektor 2014-2015 2014 2015 Förändring Uppgiftsklass 1 000 euro 1 000 euro Fördelning, 2014-2015 procent 1 000 euro Totalt 192 538 198 192 100,0 5 654 Allmän förvaltning 10 829 7 183 3,6-3 646 Barnomsorg i daghem 19 413 22 033 11,1 2 620 Familjedagvård för barn 1 220 1 199 0,6-21 Övrig barndagvård 3 027 2 960 1,5-67 Vård på inrättning och familjehem inom barnskyddet 1 821 2 551 1,3 730 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet.. 662 0,3.. Övriga öppenvårdstjänster för barn o fam.. 1 917 1,0.. Institutionsvård för äldre 11 731 12 490 6,3 759 Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg.. 12 251 6,2.. Övriga tjänster för äldre.. 2 124 1,1.. Institutionsvård för handikappade 216 461 0,2 245 Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg.. 7 657 3,9.. Annan service för handikappade.. 4 227 2,1.. Hemservice 10 177 9 419 4,8-758 Verksamhet i sysselsättningssyfte.. 1 490 0,8.. Specialtjänster inom missbrukarvården 471 678 0,3 207 Övrig socialvård 2 612 3 529 1,8 917 Grundskola 37 786 40 599 20,5 2 813 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 2 316 2 582 1,3 266 Övrig undervisn. verksamhet 32 29 0,0-3 Biblioteksväsendet 2 265 2 412 1,2 147 Idrott och friluftsliv 4 880 5 999 3,0 1 119 Ungdomsväsendet 865 965 0,5 100 Musei- o. utställningsverksamhet 174 276 0,1 102 Teater-, dans- och cirkusverksamhet 16 29 0,0 13 Musikverksamhet 32 40 0,0 8 Övrig kulturverksamhet 272 347 0,2 75 Samhällsplanering 2 335 2 354 1,2 19 Byggnadstillsyn 1 061 1 127 0,6 66 Miljövård 182 131 0,1-51 Trafikleder 4 229 4 529 2,3 300 Parker och allmänna områden 2 636 2 507 1,3-129 Brand- och räddningsväsendet 4 419 4 765 2,4 346 Rättsväsen och säkerhet 28 0 0,0-28 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 12 244 14 618 7,4 2 374 Stödtjänster.. 11 451 5,8.. Främjande av näringslivet 598 615 0,3 17 Vatten- och avloppsverk 7 261 7 324 3,7 63 Energiförsörjning 213 203 0,1-10 Avfallshantering 1 167 1 344 0,7 177 Kollektivtrafik 471 471 0,2 0 Hamnverksamhet 6 726 116 0,1-6 610 Jord- och skogsbrukslägenheter 7 10 0,0 3 Övrig verksamhet 639 496 0,3-143 Huvudsektor Allmän förvaltning 10 829 7 183 3,6-3 646 Socialväsende 80 521 85 648 43,2 5 127 Undervisning o kultur 49 647 53 278 26,9 3 631 Övriga tjänster 51 534 52 061 26,3 527 Fotnot: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader 13

Tabell 7. Kommunernas driftshushållning 2014-2015. Kostnader och intäkter efter kostnads- och intäktsslag 2014 2015 Förändring Kostnads- och intäktsslag 1 000 euro 1 000 euro Fördelning, 2014-2015 procent 1 000 euro Driftskostnader Löner och arvoden 67 247 67 604 37,8 357 Pensionskostnader 13 942 13 056 7,3-886 Övriga lönebikostnader 3 339 3 924 2,2 585 Kundtj. köpta av - landskapet 54 53 0,0-1 - kommuner 2 670 3 118 1,7 448 - kom. samf 22 851 22 628 12,6-223 - staten 21 20 0,0-1 - övriga 4 480 4 991 2,8 511 Köp av övriga tjänster 23 550 23 942 13,4 392 Material, förnödenheter, varor 14 762 14 936 8,3 174 Understöd 8 320 8 649 4,8 329 Hyreskostnader, externa 1 147 1 358 0,8 211 Hyreskostnader, interna 10 921 13 127 7,3 2 206 Övriga kostnader 3 234 1 619 0,9-1 615 Verksamhetskostnader totalt 176 528 179 031 100,0 2 503 Därav: Interna kostnader totalt 19 680 21 104 11,8 1 424 Avskrivningar och nedskrivningar 11 157 10 040 5,6-1 117 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 4 853 9 121 5,1 4 268 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 4 144 5 431 3,0 1 287 Övriga kalkylerade kostnader 1 856 2 454 1,4 598 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 21 726 15 075 27,2-6 651 Interna försäljningsintäkter 11 960 10 311 18,6-1 649 Avgiftsintäkter 7 761 7 776 14,0 15 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 155 147 0,3-8 - av EU 16 1 0,0-15 - övriga 669 630 1,1-39 Hyresintäkter, externa 5 068 5 700 10,3 632 Hyresintäkter, interna 10 714 12 928 23,3 2 214 Övriga intäkter 2 521 2 500 4,5-21 Tillverkning för eget bruk 324 302 0,5-22 Verksamhetsintäkter totalt 60 918 55 371 100,0-5 547 Därav: Interna intäkter totalt 21 415 22 598 40,8 1 183 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 3 045 7 301 13,2 4 256 Övriga kalkylerade intäkter 1 357 1 338 2,4-19 Kostnader och intäkter per invånare, euro Driftskostnader Löner och arvoden 2 326 2 333 7 Pensionskostn. o. övr. lönebikostn. 598 586-12 Köp av kundtjänster 1 040 1 063 23 Köp av övriga tjänster 814 826 12 Material, förnödenheter, varor 511 515 5 Understöd 288 298 11 Hyreskostnader 417 500 82 Övriga kostnader 112 56-56 Verksamhetskostnader totalt 6 105 6 177 72 Därav: Interna kostnader totalt 681 728 48 Avskrivningar och nedskrivningar 386 346-39 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 751 520-231 Avgiftsintäkter 268 268 0 Understöd och bidrag 29 27-2 Hyresintäkter 546 643 97 Verksamhetsintäkter totalt 2 107 1 910-196 Därav: Interna intäkter totalt 741 780 39 I tabell 8 specificeras vissa utgiftsslag. Både kommunerna och kommunalförbunden ingår i uppgifterna. Inom gruppen köp av övriga tjänster drar rese- och transporttjänster 4,4 miljoner euro i driftskostnader. En stor post inom detta område är skolskjutsarna. Kontors- och experttjänster, ICT-tjänster, Finansiella tjänster och 14

banktjänster, Post- och kurirtjänster sant Personaluthyrning nytillagda för 2015 och kan därför inte jämföras med tidigare år. Av material, förnödenheter och varor utgör gruppen livsmedel drygt 23 procent av kostnaderna. Gruppen Värme, el och vatten har delats upp i skilda grupper, Uppvärmning, El och gas samt Vatten. Av understöden betalades största delen ut till hushållen. Dessa understöd finns främst inom den sociala sektorn, där stöd för handikappservice och stöd för hemvård av barn utgör de största bitarna med 3,7 respektive 2,2 miljoner euro. Stöd för närståendevård ges till ett belopp om 1,3 miljoner sammanlagt. Tabell 8. Specifikation av vissa driftskostnader 2012-2015, 1 000 euro. Kommunerna och kommunalförbunden 2012 2013 2014 2015 Köp av övriga tjänster 25 770 25 948 27 526 26 304 Kontors- och expertjänster...... 1 514 ICT-tjänster...... 1 802 Finansiella tjänster och banktjänster...... 66 Tryckning, annonsering och marknadsföring 432 431 407 380 Post- och kurirtjänster...... 348 Försäkringar 400 413 416 392 Renhållnings- och tvätteritjänster 2 644 2 760 3 025 2 319 Byggande och underhåll av byggnader och områden 3 771 3 502 2 733 2 893 Bygg. och underh. av maskiner, inventarier och anordningar 702 792 587 765 Inkvarterings- och måltidstjänster 631 513 440 314 Rese- och transporttjänster 4 729 4 339 4 335 4 388 Social- och hälsovårdstjänster 731 743 944 743 Undervisnings- och kulturtjänster 567 588 565 587 Personaluthyrning...... 0 Andel av beskattningskostnaderna 704 746 755 724 Övriga samarbetsandelar 516 469 391 380 Övriga tjänster 5 945 6 042 8 463 8 692 Material, förnödenheter och varor 19 981 19 905 16 831 17 137 Kontors- och skolmaterial 681 851 789 971 Litteratur 885 868 821 855 Livsmedel 3 627 3 774 3 921 3 989 Kläder och textilier 160 166 151 181 Mediciner och förbrukningsartiklar 440 408 420 418 Städ- och rengöringsmedel 422 436 437 449 Bränsle och smörjmedel 264 246 217 207 Uppvärmning...... 1 773 El och gas...... 2 519 Vatten...... 1 840 Inventarier 1 303 1 594 1 603 1 569 Byggmaterial 846 1 161 782 785 Övrigt material 1 626 1 342 1 224 1 578 Understöd 7 819 8 214 8 316 8 643 Understöd till hushåll 6 087 6 743 6 886 7 053 Understöd till sammanslutningar 1 731 1 474 1 432 1 588 Hyreskostnader, externa 1 593 1 700 1 728 1 941 Hyror för byggnader och lokaler 1 157 1 308 1 343 1 304 Hyror för maskiner och anläggningar 254 229 245 245 Hyror för mark- och vattenområden 17 16 19 26 Övriga externa hyror 165 147 121 366 15

Det bör påpekas att dessa uppgifter inte är helt kompletta och att det finns vissa differenser mellan specifikationerna och totaluppgifterna i andra driftsekonomitabeller. Trots detta ger tabellen en rätt god bild av hur utgifterna fördelar sig på undergrupper. Driftskostnaderna omfattar verksamhetskostnaderna, avskrivningar på anläggningstillgångar och överföringsposter. Driftsintäkterna omfattar verksamhetsinkomster och överföringsposter. 3.5. Investeringar Kommunernas investeringsutgifter efter utgifts- och inkomstslag samt efter huvudsektor visas i tabell 9. År 2015 uppgick kommunernas totala investeringsutgifter till 14 miljoner euro, vilket är nästan tio miljoner lägre än 2014. Av beloppet satsades 41 procent på övriga byggnader samt 36 procent på fasta konstruktioner och anordningar. Tabell 30 visar den kommunala fördelningen. Investeringsinkomsterna uppgick till knappt fyra miljoner euro, vilket täckte 26 procent av utgifterna. Största delen av inkomsterna, 66 procent, kom från försäljning av investeringstillgångar. Landskapsandelarna utgjorde totalt 0,9 miljoner euro eller 24 procent av inkomsterna. Fördelat på huvudsektorer nettoinvesterade kommunerna främst inom området övriga tjänster, drygt fem miljoner. Undervisning och kultur hade en nettoinvesteringsutgift på drygt tre miljoner och socialväsendet nästan två miljoner euro. Figur 3. Kommunernas nettoinvesteringsutgifter efter huvudsektor 2015 Socialväsende Undervisning och kultur Övriga tjänster 16

Tabell 9. Kommunernas investeringar 2014-2015 2014 2015 Förändring Varutyp/utgifts-/inkomstslag 1 000 euro 1 000 euro Fördelning, 2014-2015 procent 1 000 euro Investeringsutgifter 23 134 13 727 100,0-9 407 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 6 185 1,3 Övriga immateriella tillgångar 125 38 0,3-87 Mark- och vattenområden 350 28 0,2-322 Förbättringsinvest. i mark- och vattenomr... 279 2,0.. Bostadsbyggnader 74 199 1,4 125 Reparationsinvest. i bostadsbyggnader.. 406 3,0.. Övriga byggnader 3 933 5 685 41,4 1 752 Reparationsinvest. i övriga byggnader.. 461 3,4.. Fasta konstruktioner och anordningar 7 072 5 009 36,5-2 063 Datautrustning 81 89 0,6 8 Kommunikationsutrustning 15 52 0,4 37 Transportmedel 360 664 4,8 304 Övriga maskiner och inventarier 483 593 4,3 110 Övriga materiella tillgångar 33 13 0,1-20 Aktier och andelar 10 599 29 0,2-10 570 Investeringsinkomster 33 421 3 547 100,0-29 874 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av landskapet 699 859 24,2 160 - av kommuner och kom. förbund 38 0 0,0-38 - av övriga 400 354 10,0-46 Försäljning av investeringstillgångar Övriga immateriella tillgångar 91 0 0,0-91 Mark- och vattenområden 1 118 614 17,3-504 Bostadsbyggnader 0 1 617 45,6 1 617 Övriga byggnader -385 0 0,0 385 Fasta konstruktioner och anordningar 31 069 44 1,2-31 025 Transportmedel 3 18 0,5 15 Övriga maskiner och inventarier 85 11 0,3-74 Övriga materiella tillgångar 0 30 0,8 30 Aktier och andelar 302 0 0,0-302 Investeringsutgifter och -inkomster efter huvudsektor Utgifter 23 134 13 727 100,0-9 407 Allmän förvaltning 11 012 84 0,6-10 928 Socialväsende 141 2 066 15,1 1 925 Undervisning och kultur 1 334 3 472 25,3 2 138 Övriga tjänster 10 642 8 106 59,1-2 536 Inkomster 33 421 3 547 100,0-29 874 Allmän förvaltning 394 158 4,5-236 Socialväsende 0 427 12,0 427 Undervisning och kultur 38 164 4,6 126 Övriga tjänster 33 012 2 798 78,9-30 214 Nettoinvesteringsutgifter -10 287 10 180 100,0 20 467 Allmän förvaltning 10 618-74 -0,7-10 692 Socialväsende 141 1 639 16,1 1 498 Undervisning och kultur 1 296 3 308 32,5 2 012 Övriga tjänster -22 370 5 308 52,1 27 678 17

3.6. Kommunalförbunden Kommunalförbundens summerade uppgifter om drift och investeringar framgår av tabell 10. Verksamhetskostnaderna uppgick till 27 miljoner, vilket innebär en minskning med knappt 250 000 jämfört med 2014. Största posten var personalkostnaderna som uppgick till 71 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Kommunalförbundens verksamhetsintäkter uppgick till drygt 27 miljoner euro. Den dominerande delen är försäljningsintäkterna, eftersom det är genom dem som kommunalförbundens verksamhet i huvudsak bekostas. Försäljningsintäkterna kommer till största delen från kommunerna. Kommunalförbunden investerade för 1,5 miljoner euro, vilket är en ökning med 1,2 miljoner jämfört med 2014. Till största delen investerades det i fasta konstruktioner och anordningar. 18

Tabell 10. Kommunalförbundens driftshushållning och investeringar 2014-2015 2014 2015 Förändring 1 000 euro 1 000 euro Fördelning, 2014-2015 procent 1 000 euro Driftskostnader efter slag Löner och arvoden 15 326 15 020 56,3-306 Pensionskostnader 3 033 3 120 11,7 87 Övriga lönebikostnader 728 701 2,6-27 Kundtj. köpta av - kommuner 22 70 0,3 48 - kom. samf 389 377 1,4-12 Köp av övriga tjänster 4 035 3 890 14,6-145 Material, förnödenheter, varor 2 065 1 999 7,5-66 Understöd 3 2 0,0-1 Hyreskostnader, externa 584 568 2,1-16 Hyreskostnader, interna 608 623 2,3 15 Övriga kostnader 155 332 1,2 177 Verksamhetskostnader totalt 26 948 26 702 100,0-246 Därav: Interna kostnader totalt 608 623 2,3 15 Avskrivningar och nedskrivningar 512 502 1,9-10 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 539 645 2,4 106 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 580 454 1,7-126 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 25 084 24 915 91,7-169 Avgiftsintäkter 1 096 993 3,7-103 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 2 0 0,0-2 - av EU 17 13 0,0-4 - övriga 207 179 0,7-28 Hyresintäkter, externa 272 258 1,0-14 Hyresintäkter, interna 608 623 2,3 15 Övriga intäkter 140 176 0,6 36 Verksamhetsintäkter totalt 27 425 27 156 100,0-269 Därav: Interna intäkter totalt 629 74 0,3-555 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 539 644 2,4 105 Driftskostnader efter sektor Allm. förvaltning 858 614 2,3-244 Institutionsvård för äldre 5 134 4 994 18,7-140 Bo.service för handikap. med heldygnsoms... 5 951 22,3.. Annan service för handikappade.. 2 374 8,9.. Övrig socialvård.. 1 243 4,7.. Grundskola 9 497 9 607 36,0 110 Avfallshantering 1 139 1 205 4,5 66 Investeringsutgifter 326 1 506 100,0 1 180 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 13 0 0,0-13 Övriga immateriella tillgångar 0 51 3,4 51 Övriga byggnader 177 153 10,2-24 Reparationsinvest. i övriga byggnader.. 50 3,3.. Fasta konstruktioner och anordningar 6 1 139 75,6 1 133 Transportmedel 26 0 0,0-26 Övriga maskiner och inventarier 103 107 7,1 4 Övriga materiella tillgångar 0 6 0,4 6 Aktier och andelar 1 0 0,0-1 Investeringsinkomster 445 153 100,0-292 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av kommuner och kom. förbund 80 153 100,0 73 Försäljning av investeringstillgångar 365 0 0,0-365 19

3.7. Nyckeltal Tabell 11 innehåller allmänna uppgifter samt olika kommunalekonomiska nyckeltal för hela Åland, medan tabellerna 12 och 13 visar kommunvisa relationstal, den senare tabellen sådana som har att göra med beskattningen. Definitioner av nyckeltalen finns i avsnittet Beskrivning av statistiken på sidorna 3-5. År 2015 uppgick de beskattningsbara förvärvsinkomsterna till 533 miljoner euro, vilket är en ökning med tolv miljoner sedan 2014. Samfundsskatten ökade med 25 miljoner och uppgick till 65 miljoner euro, främst beroende på att Mariehamn och Jomala har fått en större andel av samfundsskatterna. Sammantaget ökade den totala skattebasen per invånare med över 1 000 euro. Kommunernas skatteinkomster minskade med drygt fyra miljoner och uppgick till 105 miljoner totalt eller 3 630 euro per person. Landskapsandelarna ökade med en och en halv miljon och uppgick år 2015 till 1 272 euro per person. Årsbidraget minskade från 930 euro per person 2014 till 592 euro per person 2015. Lånestocken minskade med närmare nio miljoner jämfört med 2014, och var 1 867 euro per invånare år 2015. Kassamedlen per invånare ökade marginellt under 2015 till 1 185 euro och likviditeten mätt i antal dagar ökade med fyra dagar till 69 dagar under samma period. 3.8. Regional jämförelse En regional jämförelse av vissa nyckeltal visar att verksamhetsintäkterna per invånare var högst i Mariehamn följt av skärgården. Skärgården hade den högsta verksamhetskostnaden per invånare. I staden täckte verksamhetsintäkterna 28 procent av verksamhetskostnaderna per invånare, medan motsvarande procent för landsbygden och skärgården var 14-19 procent. Verksamhetsbidraget per invånare var lägst för staden och högst för skärgården. Skatteinkomsterna per person var 4 200 euro i Mariehamn medan landsbygdens och skärgårdens skatteinkomster låg runt 3 250 euro per person. När det gäller landskapsandelar för driften hade skärgården den största tilldelningen med närmare 3 000 euro per person och staden den minsta med 580 euro per person. Årsbidraget minskade under 2015 för alla regioner och för Åland totalt. Skärgården hade betydligt mer kassamedel per invånare än Mariehamn och landsbygdskommunerna och därmed också en högre likviditet. Den högsta lånestocken per person hade Mariehamn med nästan 2 700 euro följt av skärgården med 2 400 euro per person och landsbygden 1 200 euro per person. 20

Tabell 11. Allmänna uppgifter och ekonomiska nyckeltal för kommunerna 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antal invånare 31.12 28 007 28 355 28 502 28 666 28 916 28 983 Beskattningsbar inkomst, 1 000 euro 513 448 522 095 518 290 544 323 561 126 598 213 - för förvärvsinkomster 446 942 465 521 483 107 510 502 521 034 532 781 - andelar av samfundsskatten 66 506 56 574 35 183 33 821 40 091 65 431 Beskattningsbar inkomst, euro per invånare 18 513 18 642 18 279 19 098 19 575 20 688 Skatteprocent 17 17,03 17,03 17,03 17,51 17,72 Fastighetsskatt -stadigvarande bostad 0 0,01 0,00 0,00 0,14 0,14 - annan bostad 1 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -allmän skatteprocent 0 0,30 0,31 0,31 0,38 0,38 Skatteinkomster 1 000 euro 86 099 92 989 90 448 92 205 109 628 105 220 euro/inv 3 074 3 279 3 173 3 217 3 791 3 630 Landskapsandelar 1 000 euro 37 703 38 646 39 431 35 531 35 292 36 878 euro/inv 1 346 1 363 1 383 1 239 1 221 1 272 Verksamhetsintäkter, euro/inv 1 377 1 451 1 475 1 572 1 306 1 099 Verksamhetskostnader, euro/inv 5 232 5 394 5 578 5 609 5 366 5 433 Verks.int./verks.kostn., procent 26 26,9 26,5 28,0 24,3 20,2 Verksamhetsbidrag, euro/inv -3 855-3 942-4 102-4 037-4 060-4 334 Årsbidrag 1 000 euro 15 128 18 952 12 218 11 255 26 884 17 169 procent 9 11,0 7,1 6,5 14,7 9,9 euro/inv 540 668 429 393 930 592 procent av avskrivn. 162 193 118 102 239 172 Inkomstfinansiering av investeringarna 81 127,8 44,2 137,4-250,1 167,9 Nettoinvesteringar, euro/inv 671 523 971 286-372 353 Soliditet, procent 66 64,8 63,3 64,4 68,7 70,8 Kassamedel 31.12 1 000 euro 30 617 37 540 29 708 24 858 32 656 34 340 euro/inv 1 093 1 324 1 042 867 1 129 1 185 Likviditet, dagar 64 78 55 48 65 69 Finansiella tillgångar, euro/inv -1 406-1 331-1 893-1 871-607 -424 Lånestock 31.12. 1 000 euro 60 382 55 060 58 146 60 665 63 040 54 123 euro/inv 2 156 1 942 2 040 2 116 2 180 1 867 Relativ skuldsättning, procent 50 51,1 55,8 53,9 47,6 45,0 Lånekostnadsbidrag, procent 275 224 240 237 566 181 21

Tabell 12. Kommunvisa relationstal 2015 Resultaträkning Verks.- Verks.- Verks.- Verks.- Skatteinkomster Landskapsandelar Årsbidrag Ink.- intäkter kostn. intäkter/ bidrag % fin. euro/ euro/ -kostn. euro/ 1 000 euro/ 1 000 euro/ 1 000 % euro/ av av in.- inv inv % inv euro inv euro inv euro inv avskr. vest. Brändö 877 5 800 15,1-4 923 1 415 3 011 1 213 2 581 307 10,1 653 85 178,5 Eckerö 939 6 167 15,2-5 228 2 837 3 034 2 334 2 496 293 4,8 313 87 45,9 Finström 686 4 697 14,6-4 011 8 647 3 429 3 583 1 421 2 064 14,8 818 260 905,3 Föglö 2 309 7 736 29,8-5 428 1 928 3 480 1 569 2 832 526 11,0 949 192 100,6 Geta 746 6 556 11,4-5 810 1 165 2 330 1 816 3 631 70 2,1 139 48 86,9 Hammarland 547 4 696 11,6-4 150 4 168 2 712 2 907 1 891 713 9,0 464 168 173,5 Jomala 660 4 629 14,3-3 969 16 782 3 611 4 280 921 2 649 11,0 570 290 298,3 Kumlinge 817 6 918 11,8-6 101 1 034 3 262 886 2 795-7 -0,3-22 -5-1,6 Kökar 1 276 7 632 16,7-6 352 906 3 624 941 3 764 236 10,9 944 291 1 685,7 Lemland 753 5 085 14,8-4 331 6 107 3 067 2 908 1 461 375 3,6 188 56 56,6 Lumparland 410 5 882 7,0-5 472 1 463 3 676 689 1 731-47 -2,0-118 -28-9,9 Saltvik 688 4 900 14,0-4 213 5 780 3 160 3 080 1 684 1 132 11,2 619 191 92,7 Sottunga 1 212 7 919 15,3-6 707 398 4 020 252 2 546-16 -2,1-162 -52 - Sund 845 5 774 14,6-4 929 3 329 3 229 2 303 2 234 509 7,8 494 167 420,7 Vårdö 1 045 6 844 15,3-5 798 1 241 2 814 1 495 3 390 177 5,5 401 100 491,7 Mariehamn 1 598 5 718 27,9-4 120 48 020 4 190 6 622 578 8 189 11,2 715 178 190,1 Landskomm. 772 5 246 14,7-4 474 57 200 3 264 30 256 1 727 8 980 8,9 512 166 151,7 - Landsbygden 694 5 003 13,9-4 309 50 278 3 267 23 900 1 553 7 757 9,1 504 179 164,3 - Skärgården 1 337 6 999 19,1-5 661 6 922 3 248 6 356 2 983 1 223 7,6 574 115 102,3 Hela Åland 1 099 5 433 20,2-4 334 105 220 3 630 36 878 1 272 17 169 9,9 592 172 167,9 Investeringar och balansräkning Netto- Kassamedel Likvidi- Finansi- Lånestock Relativ Koncernens invest. 31.12 tet, erings- 31.12 skuldeuro/ lånestock 1 000 euro/ dagar förmög. 1 000 euro/ sättning 1 000 euro/ inv euro inv euro/inv euro inv % euro inv Brändö 366 893 1 900 111 913 299 636 26 299 636 Eckerö 682 2 161 2 311 116 1 184 685 733 22 685 733 Finström 90 3 017 1 196 84-2 248 8 103 3 213 70 8 567 3 397 Föglö 944 5 277 9 525 392 7 153 774 1 397 32 774 1 397 Geta 160 609 1 218 64-460 467 934 30 467 934 Hammarland 267 2 893 1 882 137 1 472 41 27 12 41 27 Jomala 191 9 119 1 962 148 1 253 - - 18 1 748 376 Kumlinge 1 423 454 1 432 60-177 675 2 129 46 675 2 129 Kökar 56 298 1 192 53-8 748 2 200 8 800 119 2 200 8 800 Lemland 332 625 314 21-1 655 2 120 1 065 41 2 120 1 065 Lumparland 1 188 213 535 23-4 796 1 869 4 696 95 1 869 4 696 Saltvik 668 1 701 930 60-1 237 2 756 1 507 44 2 756 1 507 Sottunga - 336 3 394 154 30 266 2 687 45 266 2 687 Sund 117 1 032 1 001 60-1 403 1 983 1 923 42 1 983 1 923 Vårdö 82 415 941 49-3 365 982 2 227 62 982 2 227 Mariehamn 376 5 297 462 24-640 30 903 2 696 53 86 630 7 559 Landskomm. 338 29 043 1 657 105-282 23 220 1 325 39 25 432 1 451 - Landsbygden 307 21 370 1 388 92-365 18 024 1 171 37 20 236 1 315 - Skärgården 561 7 673 3 601 170 313 5 196 2 438 51 5 196 2 438 Hela Åland 353 34 340 1 185 69-424 54 123 1 867 45 112 062 3 866 22

Tabell 13. Kommunvisa relationstal för beskattningen Beskattningsbar inkomst 2015 Skatteprocent Fastighetsskatt 2015 För för- Andelar Totalt Per 2014 2015 2016 Stadigv. Annan Allmän vävs- av samf.- invånare bostad bostad ink. skatten 1 000 euro 1 000 euro 1 000 euro Brändö 8 006 680 8 686 18 325 16,75 16,75 16,75 0,00 0,90 0,00 Eckerö 14 207 437 14 644 15 712 18,50 18,50 18,50 0,00 0,90 0,70 Finström 41 733 4 349 46 082 18 185 19,50 19,50 19,50 0,00 0,90 0,75 Föglö 8 613 1 919 10 532 18 542 17,25 17,25 17,25 0,00 0,90 0,70 Geta 6 623 84 6 707 13 577 17,50 17,50 17,50 0,00 0,90 0,50 Hammarland 23 798 678 24 476 15 977 17,25 17,25 17,25 0,00 0,90 0,20 Jomala 88 433 9 984 98 417 21 583 17,00 17,00 17,00 0,00 0,90 0,50 Kumlinge 5 275 119 5 394 16 445 18,50 18,50 19,00 0,00 0,90 0,40 Kökar 3 612 90 3 702 14 632 19,75 19,75 19,75 0,00 0,90 0,80 Lemland 35 638 787 36 425 18 747 16,75 16,75 16,75 0,00 0,90 0,70 Lumparland 6 965 468 7 433 17 782 19,50 19,50 19,50 0,00 0,90 0,60 Saltvik 30 009 5 384 35 393 19 393 16,75 16,75 16,75 0,00 0,90 0,20 Sottunga 1 993 80 2 073 20 525 18,00 18,00 18,00 0,50 0,90 0,70 Sund 16 585 224 16 809 16 241 19,50 19,50 19,50 0,00 0,90 0,75 Vårdö 6 355 97 6 452 14 697 18,50 18,50 19,00 0,00 0,90 0,15 Mariehamn 234 937 40 051 274 988 23 954 17,25 17,75 17,75 0,30 0,90 0,20 Landskomm. 297 845 25 380 323 225 18 538 17,71 17,69 17,71 0,00 0,90 0,53 - Landsbygden 263 991 22 395 286 386 18 751 17,69 17,67 17,67 0,00 0,90 0,55 - Skärgården 33 854 2 985 36 839 17 031 17,88 17,87 18,04 0,02 0,90 0,40 Hela Åland 532 781 65 431 598 213 20 688 17,51 17,72 17,73 0,14 0,90 0,38 Fotnot: De genomsnittliga skatteprocenterna är reviderade. Den beskattningsbara inkomsten för 2015 var 20 700 euro per person. Mariehamnsborna hade den högsta inkomsten, 23 954 euro, medan landsbygdens invånare förtjänade 18 751 euro och skärgårdens invånare 17 031 euro under 2015. Det är en liten förhöjning för alla regioner jämfört med 2014. Kommunerna bibehöll sin skatteprocent från 2015 till 2016 förutom Kumlinge och Vårdö som höjde med 0,50 procentenheter till 19,00 procent. Den genomsnittliga skatteprocenten för hela Åland höjdes sålunda från 17,72 till 17,73 procent. De genomsnittliga skatteprocenterna revideras varje år eftersom de beräknas utgående från den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Således är skatteprocenten för 2014 och 2015 de slutliga, medan skatteprocenten för 2016 revideras nästa år. Under 2015 tog två kommuner, Sottunga och Mariehamn, ut fastighetsskatt för stadigvarande bostad. Samtliga kommuner tog ut 0,90 procent i fastighetsskatt för sommarstugor. 3.9. Allmänna verksamhetsuppgifter Utgående från verksamhetsstatistiken, tabell 14, kan man notera att detaljplaner omfattande 98 hektar godkändes år 2015, vilket var en minskning med 46 hektar jämfört med året innan. Inom byggnadstillsynen behandlades 843 tillståndsansökningar mot 698 ansökningar året innan. Utlåningen vid de kommunala biblioteken fortsätter att minska. År 2015 lånades drygt 413 000 band ut, en minskning på 14 400 band jämfört med 2014. Antalet elever i grundskolan var i stort sett samma som 2014, 2 874 på höstterminen 2015. Även elever i hemundervisning och elever utanför Åland ingår i antalet. För ytterligare uppgifter om grundskolan hänvisas till den statistik som årligen publicerar i serien Statistikmeddelande, Utbildning. Statistiken finns på s hemsida, www.asub.ax. 23

Kommunalt ägda bostäder minskade under 2015 och slutade på 489 st. Bostäder som ägdes av kommunala bolag ökade något 2015 och uppgick till 661 st. Sammanlagt minskade det kommunala bostadsbeståndet från 1 158 till 1 154 lägenheter. Ser vi till bostadsbeståndet på Åland som helhet innehar kommunerna sju procent totalt. Tabell 14. Verksamhet 2010-2015, summerade uppgifter för alla kommuner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Allmänna uppgifter Anställda Antal 1 841 1 859 1 877 1 738 1 615 1 588 Per 1 000 invånare 66 66 66 61 56 55 Förtroendeorgan 158 169 148 146 144 142 Grundskola Antal elever 2 846 2 853 2 829 2 866 2 875 2 874 Bibliotek Utlåning, band Antal 476 376 468 644 460 841 448 924 427 544 413 091 Per invånare 17 17 16 16 15 14 Samhällsplanering Godkända detaljplaner, hektar 165 140 64 212 144 98 Byggnadstillsyn Behandlade tillståndsansökningar 780 917 713 759 698 843 Behandlade anmälningsärenden 109 133 107 135 100 87 Trafikleder Kommunal- o byggnadsplanevägar, km 385 397 401 403.. 438 Bostäder Bostäder som kommunerna äger Antal 466 484 490 511 521 489 Yta, m 2 23 293 23 627 23 675 24 820 24 992 24 301 Bostadsaktielägenheter som kommunerna äger Antal - - 2 2 4 4 Bostäder i kommunala bolag Antal 659 592 595 634 633 661 Yta, m 2 36 801 33 593 33 464 35 056 35 291 36 497 Summa bostäder som kommunerna äger eller Antal 1 125 1 076 1 087 1 147 1 158 1 154 har bestämmanderätt över Per 1 000 invånare 40 38 38 40 40 40 Vatten- och avloppsverk Vattenmängd som pumpats i nätet, 1 000 m 3 1 755 1 759 1 765 2 025 1 908 1 925 Mottaget avloppsvatten, 1 000 m 3 2 632 3 122 3 548 3 279 3 189 3 595 Övrigt Åkerareal i kommunernas ägo, ha 69 91 64 65 65 60 Skogsareal i kommunernas ägo, ha 742 821 761 747 690 695 Utarrenderade områden, ha 246 271 250 247 244 240 3.10. Social verksamhet Tabell 15 innehåller verksamhetsuppgifter från den sociala sektorn och i tabell 16 framgår ytterligare uppgifter från denna sektor presenterade efter ålder och kön. På daghem ökade barnantalet med 45 barn från 2014 till 2015 och uppgick till 1 456 barn. Antal barn i familjedagvården minskade med åtta barn till 80 totalt. Sammantaget visar tabell 15 att barnen i barnomsorgen ökade med 37 barn, 2,5 procent, från 2014 till 2015. 24

År 2015 var nästan 65 procent av barnen på daghem inom heldagsvård. Inom familjedagvården var 59 procent av barnen i heldagsvård. Lekverksamheten sysselsatte i genomsnitt 71 barn under en dag. Jämfört med 2014 är det en ökning med nio barn. Det är barnen i Mariehamn, Jomala, Lemland och Saltvik som nyttjar lekparker, klubbverksamhet och öppna daghem. Institutionsvården för äldre innefattar Trobergshemmet, Boende- och vårdcenter Oasen (tidigare De Gamlas hem) och Sunnanberg. Där bodde 142 personer vid slutet av året. Av dessa var nio klienter under 65 år. Sedan 2014 har klientantalet minskat med fyra personer. Antalet klienter på periodplats ökade med två klienter vilket betyder att 35 klienter under året utnyttjade en periodplats på ovanstående institutionsvård. Inom institutionsvården för äldre är 94 procent av klienterna 65 år eller äldre. Större delen av klienterna är 85 år eller äldre. År 2015 hörde 61 procent av de boende till denna ålderskategori, varav 72 procent var kvinnor och 28 procent män. Av Ålands alla invånare som var 85 år eller äldre bodde 11 procent inom institutionsvården. Klienter i serviceboende uppgick till 297 sammanlagt. Det är en ökning med 22 klienter jämfört med 2014. Av klienterna var 11 under 65 år, vilket gör att 96 procent av klienterna är 65 år eller äldre. Personer i åldern 85 år och äldre dominerar. I likhet med klienterna inom institutionsvård för äldre är flertalet kvinnor, 76 procent i åldern 85 år och äldre, medan männen är 24 procent av klienterna. Närståendevården, som ges av anhöriga i hemmet, omfattar också en hel del yngre personer. Antalet vårdade inom ramen för närståendevården uppgick totalt till 287 personer, 122 kvinnor och 165 män. Närståendevård ges till barnfamiljer, äldre, handikappade samt till andra. Personer i åldern 65 år och äldre utgör 52 procent av alla klienter. I åldern 65-84 år mottar fler män än kvinnor närståendevård medan kvinnorna är fler i åldern 85 år och äldre. Vårdarna ökade totalt med fyra personer till 281 personer, varav 42 procent var 65 år eller äldre. Statistiken visar att 74 procent av vårdarna är kvinnor och av dessa är 43 procent 65 år och äldre. Motsvarande siffror för männen visar att 26 procent av vårdarna är män och av dessa är 39 procent 65 år eller äldre. Den närståendevård som statistikförs är den för vilken kommunal ersättning betalas ut. Om man ser till hur stor andel av invånarna i olika åldrar som antingen bodde i serviceboende, inom institutionsvård eller som fick närståendevård, ser man att andelen ökar kraftigt med åldern bland pensionärerna. I åldern 65-74 år var andelen två och en halv procent, i åldern 75-84 år 13 procent och bland personer som fyllt 85 år 41 procent. Antal hushåll som fick hemservice minskade 2015 jämfört med 2014 och uppgick till totalt 657 hushåll. När det gäller hemservicen är det hushåll och inte personer som räknas, varför siffrorna inte är helt jämförbara med de ovannämnda tjänsterna. Inom hemservicen fanns 94 procent av klienthushållen i kategorin 65 år eller äldre och 51 procent låg i kategorin 85 år eller äldre. 25

Tabell 15. Sociala sektorns verksamhet 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Barnomsorg Antal barn totalt 1 536 1 603 1 521 1 556 1 499 1 536 I heldagsvård i daghem 31.12 951 994 956 981 935 940 I deldagsvård i daghem 31.12 477 492 458 469 476 516 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 96 85 76 76 61 47 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 12 32 31 30 27 33 Antal vårddagar totalt 249 674 254 605 244 646 253 106 240 403 251 416 I heldagsvård i daghem 31.12 159 430 165 062 158 973 163 355 160 838 160 937 I deldagsvård i daghem 31.12 69 982 71 109 66 652 71 845 65 857 77 710 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 17 323 15 171 14 918 14 760 9 515 9 444 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 2 939 3 263 4 103 3 146 4 193 3 325 Antal daghem 31.12 45 42 38 38 38 38 Barn i lekverksamhet i genomsnitt under en dag 107 91 85 75 62 71 Hemvårdsstöd, antal mottagare totalt 794 784 818 819 790 786 - kvinnor 753 736 753 754 729 723 - män 41 48 65 65 61 63 Barnskydd Antal inkomna barnskyddsanmälningar 329 369 350 319 340 456 Institutionsvård för äldre Klienter i vård 31.12 210 204 183 137 146 142 -därav under 65 år 16 12 11 2 10 9 -därav 65-74 år 20 20 17 13 11 14 -därav 75-84 år 53 54 55 39 41 38 -därav 85 år och äldre 121 118 100 83 84 81 Klienter på periodplats under året 47 48 66 32 33 35 Antal vårddagar 72 432 70 821 69 035 51 621 47 641 49 506 Hemservice Hushåll som fått hemservice under året 702 718 643 692 712 657 -barnfamiljer 6 4 5 7 2 5 -åldringshushåll sammanlagt 631 623 570 623 653 617-65-74 år 83 94 71 93 90 96-75-84 år 231 191 182 208 205 184-85 år och äldre 317 338 317 322 358 337 - handikapphushåll 18 23 25 26 20 17 - andra 47 68 43 36 37 18 Klienter som fått stödtjänster under året 941 758 892 896 811 817 Andra tjänster för åldre och handikappade Klienter i serviceboende sammanlagt 294 267 261 281 275 297 Antal servicelägenheter 278 288 303 314 307 326 Boendeservice för personer med utvecklingsstörning - stödboende 19 24 22 22 27 5 - gruppboende och korttidsboende 58 108 78 84 83 77 Stöd för närståendevård Vårdade under året 314 301 298 283 287 287-0-17 år 69 78 72 69 64 61-18-64 år 80 60 75 73 75 78-65+ år 165 163 151 141 148 148 Vårdare sammanlagt 308 301 286 281 277 281 -därav kvinnor 65 år och äldre 101 84 82 78 76 90 -därav män 65 år och äldre 33 32 35 41 31 29 Övrigt Antal fall/familjer som fått utkomststöd 542 531 541 585 525 559 Not: Fram t o m 2012 ingick Gullåsen i uppgifterna för åldringshem/institutionsvård för äldre. 26

Tabell 16. Klienter efter ålder 2015 Antal Köns- Andel av totala personer fördelning befolkningen i de aktuella ålders- K M K, % M, % grupperna, % Institutionsvård för äldre, klienter i vård 31.12 Summa 65 år och äldre 84 49 63,2 36,8 2,2-65-74 år 7 7 50,0 50,0 0,4-75-84 år 19 19 50,0 50,0 2,1-85 år och äldre 58 23 71,6 28,4 10,8 Serviceboende för åldre, boende 31.12 Summa 65 år och äldre 200 86 69,9 30,1-65-74 år 11 18 37,9 62,1-75-84 år 58 26 69,0 31,0-85 år och äldre 131 42 75,7 24,3 Stöd för närståendevård, vårdade under året Summa 65 år och äldre 64 84 43,2 56,8-65-74 år 17 27 38,6 61,4-75-79 år 11 18 37,9 62,1-80-84 år 6 16 27,3 72,7-85 år och äldre 30 23 56,6 43,4 Vårdare sammanlagt 207 74 73,7 26,3 -därav 65 år och äldre 90 29 75,6 24,4 Hemservice, åldringshushåll som fått hemservice under året Summa 65 år och äldre -65-74 år -75-79 år -80-84 år -85 år och äldre Antal hushåll 617 96 74 110 337 Andel av hushållen 93,9 14,6 11,3 16,7 51,3 4,7 0,8 4,7 23,1 2,5 1,3 2,9 2,9 7,1 2,0..... 3.11. Verksamhet och ekonomi I tabell 17 ställs vissa verksamhetsuppgifter i relation till kostnaderna för respektive verksamhet. Man bör beakta att vissa skillnader mellan kommunerna kan bero på olika sätt att statistikföra vissa kostnader. Man bör också observera att det är helt olika enheter som används för olika verksamheter. T ex ställs kostnaderna för barnomsorg i relation till antal vårddagar i barnomsorgen och kostnaderna för grundskolan i relation till antalet elever. I tabell 18 visas samma uppgifter efter kommun, men för ett år. Tabell 17. Nettodriftskostnader för vissa verksamheter i relation till verksamhetstal 2010-2015, hela Åland Uppgiftsområde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Barnomsorg, kostnad per vårddag (exkl. hemvårdsstöd) 62 64 72 71 77 84 Barnomsorg, kostnader totalt per 0-6 åring (inkl. hemvårdsstöd) 8 393 8 694 9 153 9 487 9 706 9 159 Institutionsvård för äldre, kostnad per vårddygn 170 182 194 259 210 215 Hemservice, kostnad per hushåll som fått hemservice 10 241 10 187 12 594 11 425 11 892 12 104 Utkomststöd, utgifter per fall/familj 2 214 2 147 2 444 2 521 2 701 2 862 Grundskola, kostnad per elev 11 313 11 551 12 088 12 393 12 456 13 359 Biblioteket, kostnad per lån 5 5 5 4 5 5 Byggnadstillsyn, kostnad per behandlad tillståndsansökan 574 479 649 805 636 695 Not: Institutionsvård för äldre inkluderar Gullåsen/geriatriska kliniken t o m år 2013. 27

Tabell 18. Nettodriftskostnader för vissa verksamheter i relation till verksamhetstal efter kommun 2015, euro Nettodriftskostnader för Barnomsorg Barnomsorg Institu- Hemservice Grundskola Bibliotek exkl. hem- inkl. hem- tionsvård vårdsstöd vårdsstöd i relation till Vårddag i Barn Vårddygn på Hushåll som Elev i grund- Biblioteksbarnomsorgen 0-6 år institution fått hemservice skolan lån Brändö 122 14 786 276 4 950 20 829 22 Eckerö 53 9 328 300 24 378 15 098 6 Finström 74 7 502 294 2 261 13 234 4 Föglö 110 9 107.. 3 377 19 981 12 Geta 101 9 595 235 32 950 17 348 14 Hammarland 89 8 178 237 26 233 13 096 5 Jomala 65 7 508 217 12 756 11 803 5 Kumlinge 101 10 917.. 26 350 34 563 9 Kökar 181 16 111 195 9 947 26 650 4 Lemland 92 8 339 235 17 432 13 793 4 Lumparland 48 11 857 218 12 308 16 610 10 Saltvik 99 7 886 190 8 595 13 055 7 Sottunga.... 189 4 889 33 000 25 Sund 96 10 167 329.. 15 396 5 Vårdö 151 12 667 293 37 895 17 457 14 Mariehamn 96 10 815 210 10 059 12 128 5 Landskomm. 78 8 311 219 12 911 13 993 6 - Landsbygden 75 8 084 221 13 060 13 207 5 - Skärgården 127 11 812 197 12 557 21 827 11 Hela Åland 84 9 159 215 12 104 13 359 5 28

4. Kommunvisa uppgifter I tabellerna 19 34 redovisas uppgifter för de enskilda kommunerna och kommunalförbunden. En del tabeller utgör sammandrag på grund av utrymmesskäl. Den fullständiga tabellen finns på s hemsida, www.asub.ax. Siffrorna kommenteras inte, men förklaringar och definitioner finns i anslutning till motsvarande uppgifter i publikationens del 2 och 3, Beskrivning av statistiken samt Slutliga uppgifter för hela Åland samt relationstal. 29

Tabell 19. Sammandrag av kommunernas resultaträkningar 2015, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land Verksamhetens intäkter 412 878 1 731 1 279 373 840 3 068 259 319 1 500 Försäljningsintäkter 142 454 378 550 95 310 1 830 113 98 874 Avgiftsintäkter 55 279 413 234 143 309 887 92 110 334 Understöd och övriga intäkter 215 145 940 495 135 221 351 54 111 292 Verksamhetens kostnader -2 726-5 766-11 846-4 286-3 278-7 218-21 515-2 193-1 908-10 124 Löner, arvoden o lönebikostnader -1 599-2 640-5 346-2 532-1 476-3 373-8 911-1 351-1 280-4 622 Köp av tjänster -834-2 280-4 537-912 -1 373-2 776-9 456-576 -404-3 887 Material, förnödenheter och varor -200-415 -795-421 -234-532 -1 829-203 -188-1 003 Understöd och övriga kostnader -93-431 -1 168-421 -195-537 -1 319-63 -36-613 Verksamhetsbidrag -2 314-4 888-10 115-3 007-2 905-6 378-18 447-1 934-1 588-8 624 Skatteintäkter 1 415 2 837 8 647 1 928 1 165 4 168 16 782 1 034 906 6 107 Kommunalskatt 1 281 2 526 8 158 1 456 1 046 3 948 15 015 961 827 5 739 Fastighetsskatt 33 226 220 118 95 88 417 48 66 224 Övr. skatteint. o. samf.andelens avkastning 101 85 269 354 24 132 1 350 25 13 144 Landskapsandelar 1 213 2 334 3 583 1 569 1 816 2 907 4 280 886 941 2 908 Allmän landskapsandel 218 606 320 324 590 554 0 217 478 110 Landskapsandelar för socialv. 633 1 103 1 812 718 757 1 351 2 279 479 246 1 512 Landskapsandelar för undervisning och kultur 362 625 1 451 527 469 1 002 2 001 190 217 1 286 Finansiella intäkter 11 20 12 43 1 17 35 14 3 7 Finansiella kostnader -19-10 -63-7 -7-1 -1-7 -25-24 Årsbidrag 307 293 2 064 526 70 713 2 649-7 236 375 Avskrivningar och nedskrivningar -363-337 -794-274 -176-424 -914-141 -81-663 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat -56-44 1 270 252-107 289 1 735-148 155-289 Ökning (-) eller minskning (+) 26 0 0 29 0 0-1 500 0 0 0 Räkenskapsper. överskott/underskott -30-44 1 270 281-107 289 235-148 155-289 Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land tunga hamn komm. bygden gården komm. Verksamhetens intäkter 163 1 258 120 871 461 18 314 13 532 10 682 2 850 31 846 Försäljningsintäkter 37 285 44 363 182 9 369 5 755 4 626 1 129 15 124 Avgiftsintäkter 79 593 10 243 140 3 782 3 921 3 280 641 7 703 Understöd och övriga intäkter 47 380 66 265 139 4 860 3 856 2 776 1 080 8 716 Verksamhetens kostnader -2 341-8 963-784 -5 953-3 018-65 538-91 919-77 004-14 915-157 457 Löner, arvoden o lönebikostnader -1 239-4 757-262 -3 215-1 528-40 459-44 131-35 579-8 552-84 590 Köp av tjänster -946-2 757-434 -2 035-1 145-12 973-34 352-30 047-4 305-47 325 Material, förnödenheter och varor -92-876 -64-448 -265-7 197-7 565-6 224-1 341-14 762 Understöd och övriga kostnader -64-573 -24-255 -80-4 909-5 872-5 155-717 -10 781 Verksamhetsbidrag -2 178-7 705-664 -5 082-2 557-47 224-78 386-66 322-12 064-125 610 Skatteintäkter 1 463 5 780 398 3 329 1 241 48 020 57 200 50 278 6 922 105 220 Kommunalskatt 1 313 4 968 354 3 140 1 149 41 159 51 881 45 853 6 028 93 040 Fastighetsskatt 74 89 34 130 67 1 242 1 929 1 563 366 3 171 Övr. skatteint. o. samf.andelens avkastning 76 723 10 59 25 5 619 3 390 2 862 528 9 009 Landskapsandelar 689 3 080 252 2 303 1 495 6 622 30 256 23 900 6 356 36 878 Allmän landskapsandel 45 346 70 253 454 660 4 585 2 824 1 761 5 245 Landskapsandelar för socialv. 380 1 655 153 1 285 598 2 951 14 961 12 134 2 827 17 912 Landskapsandelar för undervisning och kultur 264 1 079 29 765 442 3 011 10 709 8 942 1 767 13 720 Finansiella intäkter 0 7 0 3 10 1 210 183 102 81 1 393 Finansiella kostnader -21-30 -3-44 -11-439 -273-201 -72-712 Årsbidrag -47 1 132-16 509 177 8 189 8 980 7 757 1 223 17 169 Avskrivningar och nedskrivningar -170-592 -31-304 -177-4 596-5 441-4 374-1 067-10 037 Extraordinära poster 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 Räkenskapsperiodens resultat -217 540-44 205 0 3 593 3 542 3 383 159 7 135 Ökning (-) eller minskning (+) 0-254 0 62 0-1 -1 637-1 692 55-1 638 Räkenskapsper. överskott/underskott -217 286-44 267 0 3 592 1 905 1 691 214 5 497 30

Tabell 20. Sammandrag av kommunernas finansieringsanalyser 2015, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 307 293 2 065 526 70 713 2 651-8 236 375 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel 0 0 65 0 28-25 -30 110 44-77 Netto 307 293 2 130 526 98 688 2 621 102 280 298 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -172-788 -650-557 -150-466 -918-502 -14-752 Finansieringsandelar för investeringar 0 150 87 5 0 28 0 51 0 4 Överlåtelseinkomster av investeringstillg. 0 0 335 29 70 27 30 0 0 87 Netto -172-638 -228-523 -80-411 -888-451 -14-662 1. Kassaflöde av verksamheten och inv. 135-345 1 901 3 18 277 1 731-348 266-364 Kassaflöde av finansieringen Utlåning, netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 Minskning av långfristiga lån -30-263 -486-69 -14-34 0-50 -92-199 Ökning (+) eller minskning (-) av kortfr. lån 0-22 0 0 1 2 0 0 0-34 Netto -30-280 -486-59 -14-32 0-50 -92-233 Ökn. (+) eller minsk. (-) av eget kapital 0 0-671 0 2 0 0 0 0 0 Öv. förändringar av likviditeten, netto 211-15 675 14-89 -18 431 24 7 190 2. Kassaflöde av finansieringen 181-295 -482-45 -100-50 431-26 -85-43 Förändring av likvida medel 316-640 1 419-42 -83 227 2 162-374 181-407 Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land tunga hamn komm. bygden gården komm. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag -47 1 132-17 510 177 8 189 8 983 7 762 1 221 17 171 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel 0-401 0 0 0-676 -286-440 154-962 Netto -47 731-17 510 177 7 513 8 697 7 322 1 375 16 210 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -586-1 248 0-121 -36-6 785-6 960-5 679-1 281-13 745 Finansieringsandelar för investeringar 113 27 0 0 0 733 465 409 56 1 198 Överlåtelseinkomster av investeringstillg. 0 0 0 0 0 1 744 578 549 29 2 322 Netto -473-1 221 0-121 -36-4 308-5 918-4 722-1 196-10 226 1. Kassaflöde av verksamheten och inv. -520-490 -17 388 141 3 205 2 776 2 596 180 5 981 Kassaflöde av finansieringen Utlåning, netto 0-182 0 0 12 11-170 -182 12-159 Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 735 0 0 0 0 0 750 740 10 750 Minskning av långfristiga lån -468 0-11 -124 0-7 335-1 840-1 588-252 -9 175 Ökning (+) eller minskning (-) av kortfr. lån 26 5 0 6-108 0-124 -16-108 -124 Netto 293 5-11 -118-108 -7 335-1 214-864 -350-8 549 Ökn. (+) eller minsk. (-) av eget kapital 0 152 0 0 8-42 -509-517 8-551 Öv. förändringar av likviditeten, netto 232 665 11 54-87 2 614 2 305 2 125 180 4 919 2. Kassaflöde av finansieringen 525 640 0-64 -175-4 752 412 562-150 -4 340 Förändring av likvida medel 5 150-17 324-34 -1 546 3 187 3 157 30 1 641 31

Tabell 21. Sammandrag av kommunernas balanser 2015, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land AKTIVA A. BESTÅENDE AKTIVA 4 681 4 709 15 102 4 099 2 796 8 264 17 500 2 506 2 787 12 145 I. Immateriella tillgångar 3 67 19 0 0 143 1 079 0 0 452 II. Materiella tillgångar 4 535 4 288 13 736 4 023 2 611 7 681 15 025 2 347 2 720 11 275 1. Mark- och vattenområden 266 333 1 145 388 119 632 1 843 121 142 1 050 2. Byggnader 2 616 2 216 10 616 2 236 2 037 3 965 8 397 1 937 2 443 5 467 3. Fasta konstruktioner och anordningar 1 588 1 674 1 509 1 308 373 3 012 4 225 177 133 3 237 4. Maskiner och inventarier 65 53 134 82 74 38 308 85 2 117 III. Placeringar 143 354 1 347 76 185 440 1 395 158 66 418 B. FÖRVALTADE MEDEL 0 42 22 134 14 5 1 422 2 114 597 C. RÖRLIGA AKTIVA 1 233 2 433 4 034 5 502 765 3 193 10 281 949 393 1 032 AKTIVA SAMMANLAGT 5 913 7 184 19 158 9 736 3 576 11 462 29 203 3 457 3 294 13 774 PASSIVA A. EGET KAPITAL 4 649 5 811 9 439 7 850 2 562 10 528 21 824 2 243 496 8 852 B. AVSKRIVNINGSDIFF. OCH RESERVER 280 0 0 210 0 0 1 500 0 0 0 C. AVSÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0 0 203 74 0 D. FÖRVALTAT KAPITAL 175 42 15 133 13 4 1 422 6 144 594 E. FRÄMMANDE KAPITAL 810 1 332 9 705 1 542 1 001 929 4 456 1 005 2 580 4 328 I. Långfristigt 318 632 7 603 955 582 7 1 985 650 2 283 2 339 II. Kortfristigt 491 700 2 102 588 419 922 2 471 355 297 1 989 PASSIVA SAMMANLAGT 5 913 7 184 19 158 9 736 3 576 11 462 29 203 3 457 3 294 13 774 BORGENSFÖRBINDELSER Borgensförb. för samf. inom samma koncern 0 0 1 224 0 0 0 1 290 0 0 0 Borgensförbindelser för förman till övriga 101 50 25 10 0 0 0 251 499 0 Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla AKTIVA land tunga hamn komm. bygden gården komm. A. BESTÅENDE AKTIVA 3 559 10 677 772 7 160 3 586 129 001 100 343 81 912 18 431 229 344 I. Immateriella tillgångar 102 27 0 38 0 157 1 930 1 927 3 2 087 II. Materiella tillgångar 3 294 10 066 616 6 740 3 441 96 072 92 398 74 716 17 682 188 470 1. Mark- och vattenområden 117 644 26 152 28 10 902 7 006 6 035 971 17 908 2. Byggnader 2 520 6 112 554 5 386 2 177 56 870 58 679 46 716 11 963 115 549 3. Fasta konstruktioner och anordningar 509 2 734 36 1 167 1 034 21 938 22 716 18 440 4 276 44 654 4. Maskiner och inventarier 135 86 0 32 74 2 003 1 285 977 308 3 288 III. Placeringar 163 584 157 382 146 32 772 6 014 5 268 746 38 786 B. FÖRVALTADE MEDEL 13 436 7 76 46 231 2 930 2 627 303 3 161 C. RÖRLIGA AKTIVA 288 2 196 353 1 293 507 31 854 34 452 25 515 8 937 66 306 AKTIVA SAMMANLAGT 3 860 13 309 1 132 8 530 4 139 161 087 137 727 110 056 27 671 298 814 PASSIVA A. EGET KAPITAL 1 650 5 651 734 5 614 2 100 121 482 90 003 71 931 18 072 211 485 B. AVSKRIVNINGSDIFF. OCH RESERVER 0 2 730 0 41 0 0 4 761 4 271 490 4 761 C. AVSÄTTNINGAR 0 19 44 0 0 0 340 19 321 340 D. FÖRVALTAT KAPITAL 13 434 5 133 48 545 3 181 2 670 511 3 726 E. FRÄMMANDE KAPITAL 2 197 4 475 349 2 742 1 991 39 059 39 442 31 165 8 277 78 501 I. Långfristigt 1 900 2 874 254 1 840 1 563 27 802 25 785 19 762 6 023 53 587 II. Kortfristigt 297 1 601 94 902 428 11 257 13 656 11 403 2 253 24 913 PASSIVA SAMMANLAGT 3 860 13 309 1 132 8 530 4 139 161 087 137 727 110 056 27 671 298 814 BORGENSFÖRBINDELSER Borgensförb. för samf. inom samma koncern 0 738 0 0 0 18 163 3 252 3 252 0 21 415 Borgensförbindelser för förman till övriga 20 400 0 446 0 115 1 802 941 861 1 917 32

Tabell 22. Kommunalförbundens resultaträkningar 2015, 1 000 euro Oasen Södra Ål. Norra Ål. Ål. om- Miljö- Ål. kom- Alla kom. högst. högst. sorgsförb. service munförb. förbund Verksamhetens intäkter 5 118 6 160 4 007 9 869 1 313 224 26 691 Försäljningsintäkter 4 343 6 018 3 889 9 346 1 243 224 25 063 Avgiftsintäkter 717 0 0 276 0 0 993 Understöd och övriga intäkter 58 142 118 247 70 0 635 Verksamhetens kostnader -5 022-6 005-3 903-9 726-1 205-224 -26 085 Löner, arvoden och lönebikostnader -4 254-4 418-2 663-7 158-258 -89-18 840 Köp av tjänster -228-831 -751-1 709-725 -96-4 340 Material, förnödenheter och varor -534-610 -396-456 0-3 -1 999 Understöd och övriga kostnader -6-146 -93-403 -222-36 -906 = Verksamhetsbidrag 96 155 104 143 108 0 606 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Landskapsandelar 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter 2 3 0 30 4 0 39 Finansiella kostnader 0 0-1 -30-1 0-32 Årsbidrag 98 158 103 143 111 0 613 Avskrivningar och nedskrivningar -98-158 -103-149 -14 0-522 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 0 0 0-6 97 0 91 Ökning (-) eller minskning (+) 0 0 0 6 0 0 6 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 0 0 0 0 97 0 97 Tabell 23. Kommunalförbundens balanser 2015, 1 000 euro Oasen Södra Ål. Norra Ål. Ål. om- Miljö- Ål. kom- Alla kom. högst. högst. sorgsförb. service munförb. förbund A. BESTÅENDE AKTIVA 1 308 1 123 1 400 4 504 45 0 8 380 I. Immateriella tillgångar 0 0 7 16 38 0 61 II. Materiella tillgångar 1 271 1 084 1 393 4 488 4 0 8 240 1. Mark- och vattenområden 0 28 0 13 0 0 41 2. Byggnader 901 856 1 186 3 315 0 0 6 258 Bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 0 0 Övriga byggnader 0 0 0 0 0 0 0 3. Fasta konstruktioner och anordningar 353 36 168 0 0 0 557 4. Maskiner och inventarier 16 0 33 40 0 0 89 III. Placeringar 38 39 0 1 3 0 81 B. FÖRVALTADE MEDEL 73 181 0 475 0 0 729 C. RÖRLIGA AKTIVA 756 933 453 1 734 378 48 4 302 AKTIVA SAMMANLAGT 2 137 2 237 1 853 6 714 423 48 13 412 PASSIVA A. EGET KAPITAL 1 095 1 321 1 261 11 226 0 3 914 B. AVSKRIVNINGSDIFF. OCH RESERVER 0 0 0 310 0 0 310 C. AVSÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0 0 D. FÖRVALTAT KAPITAL 73 181 0 475 0 0 729 E. FRÄMMANDE KAPITAL 969 735 592 5 918 197 48 8 459 I. Långfristigt 41 735 43 3 546 0 0 4 365 II. Kortfristigt 928 0 549 2 372 197 48 4 094 PASSIVA SAMMANLAGT 2 137 2 237 1 853 6 714 423 48 13 412 BORGENSFÖRBINDELSER 33

Tabell 24. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2015, 1 000 euro Uppgiftsklass Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemland linge land Totalt 3 411 6 500 13 554 4 560 4 126 8 074 23 923 2 643 2 333 12 222 Allmän förvaltning 30 491 45 280 291 99 1 087 191 206 734 Barnomsorg i daghem 217 608 1 743 278 386 1 187 4 192 141 169 1 606 Familjedagvård för barn 0 0 162 0 0 59 182 28 0 320 Övrig barndagvård 15 118 312 61 45 235 758 8 16 328 Vård på inrättning och familjehem inom barnsk 0 110 102 0 72 74 828 0 0 299 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 6 7 96 27 52 12 25 1 33 0 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 4 4 0 36 0 21 255 0 0 0 Institutionsvård för äldre 16 61 646 0 261 455 2 138 5 71 342 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 415 0 1 440 839 0 0 0 0 522 0 Övriga tjänster för äldre 86 288 33 40 0 502 563 94 0 0 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 39 209 0 0 0 0 0 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 98 337 772 62 87 357 996 80 0 307 Annan service för handikappade 12 505 372 38 121 145 308 26 2 333 Hemservice 112 1 001 261 297 826 847 641 554 209 1 001 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 0 0 1 0 0 38 0 0 0 Specialtjänster inom missbrukarvården 18 7 41 11 9 18 27 1 4 108 Övrig socialvård 142 209 232 26 115 183 425 5 4 121 Grundskola 731 1 240 3 716 1 142 903 2 211 7 070 553 593 3 253 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 10 20 50 11 10 31 87 7 5 38 Övrig undervisn. verksamhet 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biblioteksväsendet 93 41 179 69 41 66 258 38 43 104 Idrott och friluftsliv 81 40 525 55 4 150 487 9 0 226 Ungdomsväsendet 10 17 64 22 2 29 94 4 1 86 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Musikverksamhet 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Övrig kulturverksamhet 1 5 11 21 2 0 0 1 1 15 Samhällsplanering 20 7 57 75 2 41 394 43 0 69 Byggnadstillsyn 17 46 94 34 48 84 81 13 9 142 Miljövård 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 Trafikleder 73 145 224 92 60 124 335 57 35 273 Parker och allmänna områden 0 4 19 1 10 164 72 13 0 13 Brand- och räddningsväsendet 38 64 129 47 26 82 441 24 24 89 Rättsväsen och säkerhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 407 394 1 108 602 421 169 1 123 269 314 923 Stödtjänster 213 138 924 0 0 311 40 174 0 348 Främjande av näringslivet 112 49 99 42 4 70 54 47 0 23 Vatten- och avloppsverk 43 428 4 169 80 309 900 39 66 576 Energiförsörjning 92 0 0 0 0 0 0 0 0 111 Avfallshantering 100 108 92 83 40 3 0 178 0 384 Kollektivtrafik 50 0 0 20 0 16 1 13 6 19 Hamnverksamhet 0 0 0 31 0 20 0 14 0 3 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Övrig verksamhet 130 8 0 0 0 0 19 2 0 5 Huvudsektor Allmän förvaltning 30 491 45 280 291 99 1 087 191 206 734 Socialväsende 1 141 3 255 6 212 1 755 2 183 4 095 11 376 943 1 030 4 765 Undervisning o kultur 942 1 363 4 545 1 329 962 2 487 7 996 612 643 3 722 Övriga tjänster 1 295 1 391 2 750 1 196 691 1 393 3 460 888 454 3 001 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader 34

Tabell 24 forts... Uppgiftsklass Lumpar- Salt- Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land vik tunga hamn komm. bygden gården komm. Totalt 2 802 12 163 812 6 501 3 726 90 842 107 350 89 865 17 485 198 192 Allmän förvaltning 249 800 111 219 274 2 076 5 107 4 015 1 092 7 183 Barnomsorg i daghem 365 1 372 0 784 290 8 695 13 338 12 243 1 095 22 033 Familjedagvård för barn 11 0 3 0 0 434 765 734 31 1 199 Övrig barndagvård 38 262 8 105 31 620 2 340 2 201 139 2 960 Vård på inrättning och familjehem inom barns 0 192 1 136 0 737 1 814 1 813 1 2 551 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 55 20 0 133 86 109 553 400 153 662 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 26 126 0 0 0 1 445 472 432 40 1 917 Institutionsvård för äldre 140 2 243 292 120 12 5 688 6 802 6 406 396 12 490 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 376 0 7 1 342 70 7 240 5 011 3 158 1 853 12 251 Övriga tjänster för äldre 0 100 10 56 0 352 1 772 1 542 230 2 124 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 213 0 0 461 422 39 461 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 0 326 0 161 272 3 802 3 855 3 343 512 7 657 Annan service för handikappade 3 225 0 324 16 1 797 2 430 2 336 94 4 227 Hemservice 184 394 52 0 759 2 281 7 138 5 155 1 983 9 419 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 61 0 0 0 1 390 100 99 1 1 490 Specialtjänster inom missbrukarvården 1 14 0 6 11 402 276 231 45 678 Övrig socialvård 91 172 0 83 10 1 711 1 818 1 631 187 3 529 Grundskola 736 2 932 138 1 772 803 12 806 27 793 23 833 3 960 40 599 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 8 36 2 21 10 2 236 346 301 45 2 582 Övrig undervisn. verksamhet 0 0 0 0 15 0 29 0 29 29 Biblioteksväsendet 53 100 20 60 53 1 194 1 218 902 316 2 412 Idrott och friluftsliv 1 115 0 96 0 4 210 1 789 1 644 145 5 999 Ungdomsväsendet 8 43 0 15 20 550 415 358 57 965 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 2 0 270 6 2 4 276 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 0 0 0 0 0 25 4 0 4 29 Musikverksamhet 0 0 0 0 0 37 3 0 3 40 Övrig kulturverksamhet 1 9 0 1 0 279 68 44 24 347 Samhällsplanering 5 223 0 0 4 1 414 940 798 142 2 354 Byggnadstillsyn 23 172 20 34 55 255 872 724 148 1 127 Miljövård 6 0 0 0 0 110 21 19 2 131 Trafikleder 45 207 0 62 37 2 760 1 769 1 475 294 4 529 Parker och allmänna områden 15 66 0 10 0 2 120 387 373 14 2 507 Brand- och räddningsväsendet 62 136 8 82 39 3 474 1 291 1 111 180 4 765 Rättsväsen och säkerhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 249 1 376 123 183 159 6 798 7 820 5 946 1 874 14 618 Stödtjänster 0 0 0 186 413 8 704 2 747 1 947 800 11 451 Främjande av näringslivet 0 25 4 13 17 56 559 337 222 615 Vatten- och avloppsverk 50 212 15 152 147 4 134 3 190 2 711 479 7 324 Energiförsörjning 0 0 0 0 0 0 203 111 92 203 Avfallshantering 0 128 0 128 100 0 1 344 883 461 1 344 Kollektivtrafik 0 3 0 0 6 337 134 39 95 471 Hamnverksamhet 0 39 0 0 9 0 116 62 54 116 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 Övrig verksamhet 1 31 0 0 8 292 204 64 140 496 Huvudsektor Allmän förvaltning 249 800 111 219 274 2 076 5 107 4 015 1 092 7 183 Socialväsende 1 290 5 507 373 3 463 1 557 36 703 48 945 42 146 6 799 85 648 Undervisning o kultur 807 3 235 160 1 967 901 21 607 31 671 27 084 4 587 53 278 Övriga tjänster 456 2 618 170 850 994 30 454 21 607 16 610 4 997 52 061 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader 35

Tabell 25. Kommunernas nettodriftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2015, 1 000 euro Uppgiftsklass Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemland linge land Totalt 2 679 5 226 10 908 3 281 3 084 6 803 19 373 2 076 1 685 9 132 Allmän förvaltning 27 475 41 260 90 95 586 179 81 488 Barnomsorg i daghem 207 541 1 553 255 355 965 3 634 131 145 1 476 Familjedagvård för barn 0 0 148 0 0 54 163 27 0 288 Övrig barndagvård 15 104 312 61 45 215 657 8 16 323 Vård på inrättning och familjehem inom barns 0 107 89 0 72 74 818 0 0 281 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 6 7 66 27 41 12 25 1 31 0 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 4 4 0 36 0 21 255 0 0 0 Institutionsvård för äldre 16 61 646 0 261 455 2 075 5 71 342 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 370 0 1 272 689 0 0 0 0 433 0 Övriga tjänster för äldre 80 170 33 40 0 414 519 93 0 0 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 18 209 0 0 0 0 0 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 98 337 764 62 83 357 986 80 0 307 Annan service för handikappade 12 468 362 38 121 145 302 26 2 328 Hemservice 99 902 156 179 659 787 574 527 189 767 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 0 0 1 0 0 38 0 0 0 Specialtjänster inom missbrukarvården 18 7 38 11 9 18 27 1 4 108 Övrig socialvård 124 187 201 26 115 172 405 5 4 114 Grundskola 729 1 238 3 613 1 059 798 2 174 6 822 553 533 3 200 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 10 20 50 11 10 31 87 7 5 38 Övrig undervisn. verksamhet 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biblioteksväsendet 89 41 178 69 41 66 245 38 42 104 Idrott och friluftsliv 58 39 514 47 4 144 369 9 0 216 Ungdomsväsendet 10 17 57 22 2 29 93 4 1 81 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Musikverksamhet 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Övrig kulturverksamhet 1 5 11 21 2 0 0 1 1 15 Samhällsplanering 20 7 57 75 2 41 246 16 0-24 Byggnadstillsyn 11 32 65 13 29 29 35 8 5 50 Miljövård 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 Trafikleder 71 144 202 79 60 124 311 52 33 223 Parker och allmänna områden 0 3 12 1 10 22 69 13 0 0 Brand- och räddningsväsendet 38 62 126 47 26 80 191 24 24 76 Rättsväsen och säkerhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsservice o uthyrningstjänster -25 61-145 35 17 24-119 65 68 33 Stödtjänster 210 2 517 0 0 136 40 9 0-6 Främjande av näringslivet 91 49 44 39 4 39 33 42 0 22 Vatten- och avloppsverk 31 39 4 8 19 60-116 16-9 135 Energiförsörjning 92 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Avfallshantering 28 94-44 1 1 3 0 110 0 99 Kollektivtrafik 20 0 0 18 0 3 1 2 6 19 Hamnverksamhet 0 0-2 24 0 14 0 12 0 1 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0-28 0 0 0-8 0 0 1 Övrig verksamhet 105 3-5 0 0 0 7 2 0 0 Huvudsektor Allmän förvaltning 27 475 41 260 90 95 586 179 81 488 Socialväsende 1 049 2 895 5 640 1 443 1 970 3 689 10 478 904 895 4 334 Undervisning o kultur 908 1 360 4 423 1 238 857 2 444 7 616 612 582 3 654 Övriga tjänster 692 496 803 340 168 575 690 373 127 656 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader 36

Tabell 25 forts... Uppgiftsklass Lumpar- Salt- Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land vik tunga hamn komm. bygden gården komm. Totalt 2 349 8 288 692 5 394 2 730 51 820 83 700 70 557 13 143 135 520 Allmän förvaltning 172 316 47 180 68 1 417 3 105 2 443 662 4 522 Barnomsorg i daghem 332 1 104 0 671 266 7 754 11 635 10 631 1 004 19 389 Familjedagvård för barn 11 0 3 0 0 392 694 664 30 1 086 Övrig barndagvård 38 241 8 83 31 608 2 157 2 018 139 2 765 Vård på inrättning och familjehem inom barns 0 118 1 134 0 719 1 694 1 693 1 2 413 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 55 20 0 110 86 55 487 336 151 542 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 26 126 0 0 0 553 472 432 40 1 025 Institutionsvård för äldre 140 1 523 292 120 12 4 642 6 019 5 623 396 10 661 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 327 0 7 1 095 70 6 081 4 263 2 694 1 569 10 344 Övriga tjänster för äldre 0 100 10 56 0 308 1 515 1 292 223 1 823 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 213 0 0 440 422 18 440 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 0 326 0 161 266 3 779 3 827 3 321 506 7 606 Annan service för handikappade 3 225 0 318 16 1 795 2 366 2 272 94 4 161 Hemservice 160 318 44 0 720 1 871 6 081 4 323 1 758 7 952 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 61 0 0 0 1 389 100 99 1 1 489 Specialtjänster inom missbrukarvården 1 14 0 6 11 239 273 228 45 512 Övrig socialvård 86 104 0 70 10 1 613 1 623 1 454 169 3 236 Grundskola 681 2 611 99 1 632 803 11 849 26 545 22 769 3 776 38 394 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 8 36 2 21 10 779 346 301 45 1 125 Övrig undervisn. verksamhet 0 0 0 0 11 0 21 0 21 21 Biblioteksväsendet 52 100 20 55 53 983 1 193 882 311 2 176 Idrott och friluftsliv 1 96 0 88 0 2 770 1 585 1 471 114 4 355 Ungdomsväsendet 8 43 0 15 20 517 402 345 57 919 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 0 0 270 4 0 4 274 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 0 0 0 0 0 25 3 0 3 28 Musikverksamhet 0 0 0 0 0 36 3 0 3 39 Övrig kulturverksamhet 1 9 0 1 0 238 68 44 24 306 Samhällsplanering 5 101 0 0 4 790 550 435 115 1 340 Byggnadstillsyn 23 55 20 21 45 145 441 339 102 586 Miljövård 6 0 0 0 0 109 12 10 2 121 Trafikleder 45 207-1 49 30 2 138 1 629 1 365 264 3 767 Parker och allmänna områden 0 66 0 9 0 1 279 205 191 14 1 484 Brand- och räddningsväsendet 62 135 8 58 39 1 746 996 816 180 2 742 Rättsväsen och säkerhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 57 74 122-7 27-1 725 287-5 292-1 438 Stödtjänster 0 0 0 159 7-1 941 1 074 848 226-867 Främjande av näringslivet 0 25 4 13 17 53 422 229 193 475 Vatten- och avloppsverk 48 36 8 38 78-274 395 263 132 121 Energiförsörjning 0 0 0 0 0 0 115 23 92 115 Avfallshantering 0 70 0 23 18 0 403 246 157 403 Kollektivtrafik 0 1 0 0 6 337 76 24 52 413 Hamnverksamhet 0 32 0 0 9 0 90 45 45 90 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0 0-1 -11 0-47 -36-11 -47 Övrig verksamhet 1-9 0 0 8-1 524 112-3 115-1 412 Huvudsektor Allmän förvaltning 172 316 47 180 68 1 417 3 105 2 443 662 4 522 Socialväsende 1 179 4 280 365 3 037 1 488 31 798 43 646 37 502 6 144 75 444 Undervisning o kultur 751 2 895 121 1 812 897 17 467 30 170 25 812 4 358 47 637 Övriga tjänster 247 793 161 362 277 1 133 6 760 4 790 1 970 7 893 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader 37

Tabell 26. Kommunernas nettodriftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2015, euro per invånare Uppgiftsklass Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemland linge land Totalt 5 700 5 589 4 325 5 922 6 168 4 426 4 168 6 549 6 740 4 587 Allmän förvaltning 57 508 16 469 180 62 126 565 324 245 Barnomsorg i daghem 440 579 616 460 710 628 782 413 580 741 Familjedagvård för barn 0 0 59 0 0 35 35 85 0 145 Övrig barndagvård 32 111 124 110 90 140 141 25 64 162 Vård på inrättning och familjehem inom barns 0 114 35 0 144 48 176 0 0 141 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 13 7 26 49 82 8 5 3 124 0 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 9 4 0 65 0 14 55 0 0 0 Institutionsvård för äldre 34 65 256 0 522 296 446 16 284 172 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 787 0 504 1 244 0 0 0 0 1 732 0 Övriga tjänster för äldre 170 182 13 72 0 269 112 293 0 0 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 32 418 0 0 0 0 0 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 209 360 303 112 166 232 212 252 0 154 Annan service för handikappade 26 501 144 69 242 94 65 82 8 165 Hemservice 211 965 62 323 1 318 512 123 1 662 756 385 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 Specialtjänster inom missbrukarvården 38 7 15 20 18 12 6 3 16 54 Övrig socialvård 264 200 80 47 230 112 87 16 16 57 Grundskola 1 551 1 324 1 433 1 912 1 596 1 414 1 468 1 744 2 132 1 607 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 21 21 20 20 20 20 19 22 20 19 Övrig undervisn. verksamhet 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biblioteksväsendet 189 44 71 125 82 43 53 120 168 52 Idrott och friluftsliv 123 42 204 85 8 94 79 28 0 108 Ungdomsväsendet 21 18 23 40 4 19 20 13 4 41 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Musikverksamhet 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Övrig kulturverksamhet 2 5 4 38 4 0 0 3 4 8 Samhällsplanering 43 7 23 135 4 27 53 50 0-12 Byggnadstillsyn 23 34 26 23 58 19 8 25 20 25 Miljövård 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 Trafikleder 151 154 80 143 120 81 67 164 132 112 Parker och allmänna områden 0 3 5 2 20 14 15 41 0 0 Brand- och räddningsväsendet 81 66 50 85 52 52 41 76 96 38 Rättsväsen och säkerhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsservice o uthyrningstjänster -53 65-57 63 34 16-26 205 272 17 Stödtjänster 447 2 205 0 0 88 9 28 0-3 Främjande av näringslivet 194 52 17 70 8 25 7 132 0 11 Vatten- och avloppsverk 66 42 2 14 38 39-25 50-36 68 Energiförsörjning 196 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Avfallshantering 60 101-17 2 2 2 0 347 0 50 Kollektivtrafik 43 0 0 32 0 2 0 6 24 10 Hamnverksamhet 0 0-1 43 0 9 0 38 0 1 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0-11 0 0 0-2 0 0 1 Övrig verksamhet 223 3-2 0 0 0 2 6 0 0 Huvudsektor Allmän förvaltning 57 508 16 469 180 62 126 565 324 245 Socialväsende 2 232 3 096 2 236 2 605 3 940 2 400 2 254 2 852 3 580 2 177 Undervisning o kultur 1 932 1 455 1 754 2 235 1 714 1 590 1 639 1 931 2 328 1 835 Övriga tjänster 1 472 530 318 614 336 374 148 1 177 508 329 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader 38

Tabell 26 forts... Uppgiftsklass Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land tunga hamn komm. bygden gården komm. Totalt 5 902 4 531 6 990 5 232 6 190 4 521 4 777 4 584 6 168 4 676 Allmän förvaltning 432 173 475 175 154 124 177 159 311 156 Barnomsorg i daghem 834 604 0 651 603 677 664 691 471 669 Familjedagvård för barn 28 0 30 0 0 34 40 43 14 37 Övrig barndagvård 95 132 81 81 70 53 123 131 65 95 Vård på inrättning och familjehem inom barnsk 0 65 10 130 0 63 97 110 0 83 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 138 11 0 107 195 5 28 22 71 19 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 65 69 0 0 0 48 27 28 19 35 Institutionsvård för äldre 352 833 2 949 116 27 405 344 365 186 368 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 822 0 71 1 062 159 531 243 175 736 357 Övriga tjänster för äldre 0 55 101 54 0 27 86 84 105 63 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 207 0 0 25 27 8 15 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 0 178 0 156 603 330 218 216 237 262 Annan service för handikappade 8 123 0 308 36 157 135 148 44 144 Hemservice 402 174 444 0 1 633 163 347 281 825 274 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 33 0 0 0 121 6 6 0 51 Specialtjänster inom missbrukarvården 3 8 0 6 25 21 16 15 21 18 Övrig socialvård 216 57 0 68 23 141 93 94 79 112 Grundskola 1 711 1 428 1 000 1 583 1 821 1 034 1 515 1 479 1 772 1 325 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 20 20 20 20 23 68 20 20 21 39 Övrig undervisn. verksamhet 0 0 0 0 25 0 1 0 10 1 Biblioteksväsendet 131 55 202 53 120 86 68 57 146 75 Idrott och friluftsliv 3 52 0 85 0 242 90 96 53 150 Ungdomsväsendet 20 24 0 15 45 45 23 22 27 32 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 0 0 24 0 0 2 9 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 Musikverksamhet 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 Övrig kulturverksamhet 3 5 0 1 0 21 4 3 11 11 Samhällsplanering 13 55 0 0 9 69 31 28 54 46 Byggnadstillsyn 58 30 202 20 102 13 25 22 48 20 Miljövård 15 0 0 0 0 10 1 1 1 4 Trafikleder 113 113-10 48 68 187 93 89 124 130 Parker och allmänna områden 0 36 0 9 0 112 12 12 7 51 Brand- och räddningsväsendet 156 74 81 56 88 152 57 53 84 95 Rättsväsen och säkerhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 143 40 1 232-7 61-151 16 0 137-50 Stödtjänster 0 0 0 154 16-169 61 55 106-30 Främjande av näringslivet 0 14 40 13 39 5 24 15 91 16 Vatten- och avloppsverk 121 20 81 37 177-24 23 17 62 4 Energiförsörjning 0 0 0 0 0 0 7 1 43 4 Avfallshantering 0 38 0 22 41 0 23 16 74 14 Kollektivtrafik 0 1 0 0 14 29 4 2 24 14 Hamnverksamhet 0 17 0 0 20 0 5 3 21 3 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0 0-1 -25 0-3 -2-5 -2 Övrig verksamhet 3-5 0 0 18-133 6 0 54-49 Huvudsektor Allmän förvaltning 432 173 475 175 154 124 177 159 311 156 Socialväsende 2 962 2 340 3 687 2 946 3 374 2 774 2 491 2 437 2 883 2 603 Undervisning o kultur 1 887 1 583 1 222 1 758 2 034 1 524 1 722 1 677 2 045 1 644 Övriga tjänster 621 434 1 626 351 628 99 386 311 924 272 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader 39

Tabell 27. Kommunernas driftshushållning 2015. Kostnader och intäkter efter kostnadsoch intäktsslag, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land Driftskostnader Löner och arvoden 1 293 2 139 4 236 2 045 1 182 2 709 7 052 1 083 1 037 3 704 Pensionskostnader 261 421 897 0 235 552 1 476 230 205 753 Övriga lönebikostnader 45 82 214 487 57 112 383 38 38 164 Kundtj. köpta av - landskapet 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 - kommuner 35 71 191 56 59 109 1 491 13 27 509 - kom. samf 123 1 174 2 982 95 886 1 870 5 179 107 71 1 809 - staten 0 0 0 14 0 0 0 0 6 0 - övriga 232 426 155 91 0 71 849 2 8 342 Köp av övriga tjänster 445 772 1 570 653 668 892 1 936 454 297 1 226 Material, förnödenheter, varor 200 438 800 421 234 628 1 831 203 188 1 001 Understöd 83 347 1 061 117 181 519 1 192 29 41 544 Hyreskostnader, externa 5 61 80 53 13 1 35 11 3 40 Hyreskostnader, interna 320 200 548 234 235 25 1 087 308 329 619 Övriga kostnader 5 22 27 17 200 16 137 23 2 29 Verksamhetskostnader totalt 3 048 6 163 12 760 4 286 3 950 7 504 22 648 2 502 2 252 10 740 Därav: Interna kostnader totalt 320 398 915 0 673 286 1 131 308 329 149 Avskrivningar och nedskrivningar 363 337 794 274 176 424 915 141 81 662 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 0 0 0 0 0 146 360 0 0 820 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 97 166 303 104 115 163 403 77 68 294 Övriga kalkylerade kostnader 14 0 0 0 0 0 491 0 0 0 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 142 453 378 503 94 310 1 829 113 98 876 Interna försäljningsintäkter 0 198 0 0 437 158 67 0 210 149 Avgiftsintäkter 55 279 413 259 142 411 872 92 110 334 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 0 0 2 0 0 0 13 0 0 0 - av EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - övriga 65 7 6 11 0 44 21 13 35 26 Hyresintäkter, externa 136 137 467 235 121 132 164 38 63 165 Hyresintäkter, interna 320 200 548 250 235 25 1 086 308 117 620 Övriga intäkter 15 0 834 21 13 45 137 2 15 98 Ändring av produktlager (ökn +, minskn -) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetsintäkter totalt 732 1 274 2 646 1 279 1 042 1 125 4 189 567 648 2 269 Därav: Interna intäkter totalt 320 398 915 0 672 286 1 153 308 329 149 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 0 0 0 0 0 146 361 0 0 821 Övriga kalkylerade intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader och intäkter per invånare, euro Driftskostnader Löner och arvoden 2 751 2 288 1 680 3 691 2 364 1 763 1 517 3 416 4 148 1 860 Pensionskostn. o. övr. lönebikostn. 651 538 441 879 584 432 400 845 972 461 Köp av kundtjänster 830 1 798 1 320 468 1 890 1 334 1 618 385 448 1 336 Köp av övriga tjänster 947 826 623 1 179 1 336 580 417 1 432 1 188 616 Material, förnödenheter, varor 426 468 317 760 468 409 394 640 752 503 Understöd 177 371 421 211 362 338 256 91 164 273 Hyreskostnader 691 279 249 518 496 17 241 1 006 1 328 331 Övriga kostnader 11 24 11 31 400 10 29 73 8 15 Verksamhetskostnader totalt 6 485 6 591 5 059 7 736 7 900 4 882 4 873 7 893 9 008 5 394 Därav: Interna kostnader totalt 681 426 363 0 1 346 186 243 972 1 316 75 Avskrivningar och nedskrivningar 772 360 315 495 352 276 197 445 324 332 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 302 484 150 908 188 202 394 356 392 440 Avgiftsintäkter 117 298 164 468 284 267 188 290 440 168 Understöd och bidrag 138 7 3 20 0 29 7 41 140 14 Hyresintäkter 970 360 402 875 712 102 269 1 091 720 394 Verksamhetsintäkter totalt 1 557 1 363 1 049 2 309 2 084 732 901 1 789 2 592 1 140 Därav: Interna intäkter totalt 681 426 363 0 1 344 186 248 972 1 316 75 40

Tabell 27 forts Lumpar- Salt- Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land vik tunga hamn komm. bygden gården komm. Driftskostnader Löner och arvoden 1 016 3 793 206 2 591 1 239 32 279 35 325 28 422 6 903 67 604 Pensionskostnader 199 0 50 525 248 7 004 6 052 5 058 994 13 056 Övriga lönebikostnader 25 955 4 99 41 1 180 2 744 2 091 653 3 924 Kundtj. köpta av - landskapet 0 3 0 0 0 37 16 13 3 53 - kommuner 267 43 7 63 66 111 3 007 2 803 204 3 118 - kom. samf 440 1 403 292 799 632 4 766 17 862 16 542 1 320 22 628 - staten 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 - övriga 106 204 10 533 77 1 885 3 106 2 686 420 4 991 Köp av övriga tjänster 133 1 105 124 655 366 12 646 11 296 8 957 2 339 23 942 Material, förnödenheter, varor 92 874 64 447 265 7 250 7 686 6 345 1 341 14 936 Understöd 53 525 8 215 69 3 665 4 984 4 637 347 8 649 Hyreskostnader, externa 1 26 0 18 10 1 001 357 275 82 1 358 Hyreskostnader, interna 186 796 0 227 535 7 478 5 649 3 923 1 726 13 127 Övriga kostnader 114 22 16 19 0 970 649 586 63 1 619 Verksamhetskostnader totalt 2 632 9 751 781 6 195 3 548 80 271 98 760 82 343 16 417 179 031 Därav: Interna kostnader totalt 290 797 0 242 535 14 731 6 373 4 881 1 492 21 104 Avskrivningar och nedskrivningar 170 592 31 306 178 4 596 5 444 4 376 1 068 10 040 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 0 1 820 0 0 0 5 975 3 146 3 146 0 9 121 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 34 248 0 141 76 3 142 2 289 1 867 422 5 431 Övriga kalkylerade kostnader 0 0 0 0 0 1 949 505 491 14 2 454 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 37 285 44 361 183 9 369 5 706 4 623 1 083 15 075 Interna försäljningsintäkter 0 1 820 0 16 0 7 256 3 055 2 845 210 10 311 Avgiftsintäkter 79 593 10 241 140 3 746 4 030 3 364 666 7 776 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 0 0 0 0 0 132 15 15 0 147 - av EU 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 - övriga 4 223 331 344 461 954 733 592 455 630 Hyresintäkter, externa 34 314 59 250 121 3 264 2 436 1 784 652 5 700 Hyresintäkter, interna 186 797 0 224 535 7 477 5 451 3 921 1 530 12 928 Övriga intäkter 113 37 0 9 17 1 144 1 356 1 286 70 2 500 Ändring av produktlager (ökn +, minskn -) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 302 0 0 0 302 Verksamhetsintäkter totalt 453 3 875 120 1 107 996 33 049 22 322 17 980 4 342 55 371 Därav: Interna intäkter totalt 290 2 617 0 242 185 14 734 7 864 6 722 1 142 22 598 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 0 0 0 0 0 5 973 1 328 1 328 0 7 301 Övriga kalkylerade intäkter 0 0 0 0 0 1 338 0 0 0 1 338 Kostnader och intäkter per invånare, euro Driftskostnader Löner och arvoden 2 553 2 074 2 081 2 513 2 810 2 816 2 016 1 847 3 239 2 333 Soc o pens.avgifter 563 522 545 605 655 714 502 464 773 586 Köp av kundtjänster 2 043 904 3 121 1 353 1 757 593 1 370 1 432 923 1 063 Köp av övriga tjänster 334 604 1 253 635 830 1 103 645 582 1 098 826 Material, förnödenheter, varor 231 478 646 434 601 633 439 412 629 515 Understöd 133 287 81 209 156 320 284 301 163 298 Hyror 470 449 0 238 1 236 740 343 273 848 500 Övriga kostnader 286 12 162 18 0 85 37 38 30 56 Verksamhetskostnader totalt 6 613 5 331 7 889 6 009 8 045 7 004 5 636 5 350 7 704 6 177 Därav: Interna kostnader totalt 729 436 0 235 1 213 1 285 364 317 700 728 Avskrivningar och nedskrivningar 427 324 313 297 404 401 311 284 501 346 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 93 156 444 350 415 817 326 300 508 520 Avgifter 198 324 101 234 317 327 230 219 313 268 Understöd och bidrag: 10 16 51 6 0 43 16 10 61 27 Hyror 553 607 596 460 1 488 937 450 371 1 024 643 Verksamhetsintäkter totalt 1 138 2 119 1 212 1 074 2 259 2 884 1 274 1 168 2 038 1 910 Därav: Interna intäkter totalt 729 1 431 0 235 420 1 286 449 437 536 780 41

Tabell 28. Kommunernas driftshushållning 2015, hela Åland. Kostnader och intäkter efter kostnads-/intäktsslag och huvudsektor, 1 000 euro Allmän Social- Undervisning Övriga Totalt förvaltning väsende och kultur tjänster Driftskostnader Löner och arvoden 3 014 33 615 17 807 13 161 67 604 Pensionskostnader 468 6 555 3 272 2 759 13 056 Övriga lönebikostnader 212 2 035 1 054 624 3 924 Kundtj. köpta av - landskapet 0 3 8 41 53 - kommuner 31 1 161 1 498 428 3 118 - kom. samf 84 13 261 9 282 2 22 628 - staten 20 0 0 0 20 - övriga 45 4 303 230 411 4 991 Köp av övriga tjänster 2 240 5 415 5 483 10 795 23 942 Material, förnödenheter, varor 155 2 470 2 934 9 388 14 936 Understöd 62 7 077 1 239 257 8 649 Hyreskostnader, externa 11 303 455 589 1 358 Hyreskostnader, interna 446 4 886 6 174 1 624 13 127 Övriga kostnader 128 325 187 978 1 619 Verksamhetskostnader totalt 6 916 81 411 49 627 41 061 179 031 Därav: Interna kostnader totalt 589 7 679 8 354 4 483 21 104 Avskrivningar och nedskrivningar 67 421 1 180 8 368 10 040 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 200 3 816 2 471 2 632 9 121 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 245 1 161 808 3 216 5 431 Övriga kalkylerade kostnader 0 3 135 2 316 2 454 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 171 2 154 2 498 10 249 15 075 Interna försäljningsintäkter 1 305 700 699 7 608 10 311 Avgiftsintäkter 8 6 161 841 758 7 776 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 0 5 10 131 147 - av EU 0 1 0 0 1 - övriga 86 133 188 222 630 Hyresintäkter, externa 96 674 1 004 3 922 5 700 Hyresintäkter, interna 207 102 231 12 390 12 928 Övriga intäkter 198 267 161 1 882 2 500 Ändring av produktlager (ökn +, minskn -) 0 0 0 0 0 Tillverkning för eget bruk 0 0 0 303 302 Verksamhetsintäkter totalt 2 073 10 204 5 633 37 465 55 371 Därav: Interna intäkter totalt 1 579 892 979 19 146 22 598 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 588 0 8 6 703 7 301 Övriga kalkylerade intäkter 1 338 0 0 0 1 338 Kostnader och intäkter per invånare, euro Driftskostnader Löner och arvoden 104 1 160 614 454 2 333 Pensionskostn. o. övr. lönebikostn. 23 296 149 117 586 Köp av kundtjänster 6 646 380 30 1 063 Köp av övriga tjänster 77 187 189 372 826 Material, förnödenheter, varor 5 85 101 324 515 Understöd 2 244 43 9 298 Hyreskostnader, externa 0 10 16 20 47 Hyreskostnader, interna 15 169 213 56 453 Övriga kostnader 4 11 6 34 56 Verksamhetskostnader totalt 239 2 809 1 712 1 417 6 177 Därav: Interna kostnader totalt 20 265 288 155 728 Avskrivningar och nedskrivningar 2 15 41 289 346 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 6 74 86 354 520 Avgiftsintäkter 45 24 24 262 356 Understöd och bidrag 3 5 7 12 27 Hyresintäkter, externa 3 23 35 135 197 Hyresintäkter, interna 7 4 8 427 446 Verksamhetsintäkter totalt 72 352 194 1 293 1 910 Därav: Interna intäkter totalt 54 31 34 661 780 42

Tabell 29. Kommunalförbundens drift och investeringar 2015, 1 000 euro Oasen Södra Ål. Norra Ål. Ål. om- Miljö- Ål. kom- Alla kom. Kostnads-/intäktsslag högst. högst. sorgsförb. service munförb. förbund Driftskostnader Löner och arvoden 3 337 3 590 2 151 5 673 201 68 15 020 Pensionskostnader 778 679 438 1 195 10 20 3 120 Övriga lönebikostnader 139 149 74 290 47 2 701 Kundtj. köpta av - kommuner 0 0 0 0 0 70 70 - kom. samf 0 0 377 0 0 0 377 Köp av övriga tjänster 226 832 374 1 709 725 24 3 890 Material, förnödenheter, varor 534 610 396 455 0 4 1 999 Understöd 0 2 0 0 0 0 2 Hyreskostnader, externa 2 91 63 308 68 36 568 Hyreskostnader, interna 0 50 0 573 0 0 623 Övriga kostnader 3 49 31 95 154 0 332 Verksamhetskostnader totalt 5 019 6 052 3 904 10 298 1 205 224 26 702 Därav: Interna kostnader totalt 0 50 0 573 0 0 623 Avskrivningar och nedskrivningar 98 158 103 143 0 0 502 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 0 0 0 645 0 0 645 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 131 199 124 0 0 0 454 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 4 194 6 019 3 889 9 346 1 243 224 24 915 Interna försäljningsintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Avgiftsintäkter 717 0 0 276 0 0 993 Understöd och bidrag - av EU 0 0 13 0 0 0 13 - övriga 11 93 75 0 0 0 179 Hyresintäkter, externa 2 14 6 236 0 0 258 Hyresintäkter, interna 0 50 0 573 0 0 623 Övriga intäkter 37 34 25 10 70 0 176 Verksamhetsintäkter totalt 4 961 6 210 4 007 10 441 1 313 224 27 156 Därav: Interna intäkter totalt 0 50 0 24 0 0 74 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 0 0 0 644 0 0 644 Investeringsutgifter 153 157 139 1 000 57 0 1 506 Anskaffning av investeringstillgångar Övriga immateriella tillgångar 0 0 0 0 51 0 51 Övriga byggnader 153 0 0 0 0 0 153 Reparationsinvest. i övriga byggnader 0 50 0 0 0 0 50 Fasta konstruktioner och anordningar 0 0 139 1 000 0 0 1 139 Övriga maskiner och inventarier 0 107 0 0 0 0 107 Övriga materiella tillgångar 0 0 0 0 6 0 6 Investeringsinkomster 153 0 0 0 0 0 153 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av kommuner och kom. förbund 153 0 0 0 0 0 153 43

Tabell 30. Investeringar efter kommun, investeringsslag och huvudsektor 2015, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö GetaHammar- Jomala Kum- Kökar Lem- Varutyp/utgifts-/inkomstslag ström land linge land Investeringsutgifter 172 789 650 557 150 467 918 502 14 751 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga immateriella tillgångar 7 0 31 0 0 0 0 0 0 0 Mark- och vattenområden 8 2 0 0 0 0 18 0 0 0 Förbättringsinvest. i mark- och vattenomr. 0 0 169 0 0 0 0 0 0 110 Bostadsbyggnader 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 Reparationsinvest. i bostadsbyggnader 0 0 0 22 0 0 0 0 0 361 Övriga byggnader 0 189 34 18 107 80 164 403 14 15 Reparationsinvest. i övriga byggnader 28 0 0 86 0 0 0 0 0 25 Fasta konstruktioner och anordningar 104 404 333 379 2 349 620 22 0 201 Datautrustning 1 0 10 10 0 10 29 0 0 19 Kommunikationsutrustning 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportmedel 0 0 72 14 0 19 0 16 0 0 Övriga maskiner och inventarier 26 0 0 8 41 0 87 61 0 20 Övriga materiella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktier och andelar 0 0 0 20 0 9 0 0 0 0 Investeringsinkomster 0 150 422 34 70 55 30 51 0 90 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av landskapet 0 0 0 0 0 26 0 51 0 3 - av övriga 0 150 87 5 0 2 0 0 0 0 Försäljning av investeringstillgångar Mark- och vattenområden 0 0 30 0 0 27 0 0 0 87 Bostadsbyggnader 0 0 305 0 70 0 0 0 0 0 Fasta konstruktioner och anordningar 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 Transportmedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga materiella tillgångar 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 Investeringsutgifter och -inkomster efter huvudsektor Utgifter 172 789 650 557 150 467 918 502 14 751 Allmän förvaltning 8 0 0 20 0 9 4 0 0 43 Socialväsende 0 25 45 14 28 26 28 440 0 337 Undervisning o kultur 18 0 0 30 5 10 212 0 0 37 Övriga tjänster 147 764 604 493 117 422 674 62 14 334 Inkomster 0 150 422 34 70 55 30 51 0 90 Allmän förvaltning 0 0 0 0 70 0 0 0 0 87 Socialväsende 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 Undervisning o kultur 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Övriga tjänster 0 150 422 29 0 55 30 0 0 3 Nettoinvesteringsutgifter 172 639 228 523 80 412 888 451 14 661 Allmän förvaltning 8 0 0 20-70 9 4 0 0-44 Socialväsende 0 25 45 14 28 26 28 389 0 337 Undervisning o kultur 18 0 0 25 5 10 212 0 0 37 Övriga tjänster 147 614 182 464 117 367 644 62 14 331 44

Tabell 30 forts Lumpar- Salt- Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla Varutyp/utgifts-/inkomstslag land vik tunga hamn komm. bygden gården komm. Investeringsutgifter 527 1 274 0 136 36 6 784 6 943 5 662 1 281 13 727 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 0 0 0 8 0 177 8 8 0 185 Övriga immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 38 31 7 38 Mark- och vattenområden 0 0 0 0 0 0 28 20 8 28 Förbättringsinvest. i mark- och vattenomr. 0 0 0 0 0 0 279 279 0 279 Bostadsbyggnader 0 30 0 0 0 0 199 199 0 199 Reparationsinvest. i bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 23 383 361 22 406 Övriga byggnader 500 517 0 0 14 3 630 2 055 1 606 449 5 685 Reparationsinvest. i övriga byggnader 0 0 0 78 0 244 217 103 114 461 Fasta konstruktioner och anordningar 0 687 0 31 22 1 855 3 154 2 627 527 5 009 Datautrustning 0 0 0 10 0 0 89 78 11 89 Kommunikationsutrustning 27 0 0 0 0 0 52 52 0 52 Transportmedel 0 23 0 0 0 520 144 114 30 664 Övriga maskiner och inventarier 0 17 0 10 0 323 270 175 95 593 Övriga materiella tillgångar 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 Aktier och andelar 0 0 0 0 0 0 29 9 20 29 Investeringsinkomster 124 28 0 16 0 2 477 1 070 985 85 3 547 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av landskapet 113 27 0 0 0 639 220 169 51 859 - av övriga 0 0 0 16 0 94 260 255 5 354 Försäljning av investeringstillgångar Mark- och vattenområden 0 1 0 0 0 469 145 145 0 614 Bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 1 242 375 375 0 1 617 Fasta konstruktioner och anordningar 11 0 0 0 0 4 40 11 29 44 Transportmedel 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 Övriga maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 Övriga materiella tillgångar 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30 Investeringsutgifter och -inkomster efter huvudsektor Utgifter 527 1 274 0 136 36 6 784 6 943 5 662 1 281 13 727 Allmän förvaltning 0 0 0 0 0 0 84 56 28 84 Socialväsende 0 31 0 28 33 1 031 1 035 548 487 2 066 Undervisning o kultur 14 37 0 78 0 3 031 441 393 48 3 472 Övriga tjänster 513 1 206 0 31 3 2 722 5 384 4 665 719 8 106 Inkomster 124 28 0 16 0 2 477 1 070 985 85 3 547 Allmän förvaltning 0 1 0 0 0 0 158 158 0 158 Socialväsende 0 0 0 16 0 360 67 16 51 427 Undervisning o kultur 0 0 0 0 0 159 5 0 5 164 Övriga tjänster 124 27 0 0 0 1 958 840 811 29 2 798 Nettoinvesteringsutgifter 403 1 246 0 120 36 4 307 5 873 4 677 1 196 10 180 Allmän förvaltning 0-1 0 0 0 0-74 -102 28-74 Socialväsende 0 31 0 12 33 671 968 532 436 1 639 Undervisning o kultur 14 37 0 78 0 2 872 436 393 43 3 308 Övriga tjänster 389 1 179 0 31 3 764 4 544 3 854 690 5 308 45

Tabell 31. Kommunernas verksamhet 2015 Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemland linge land Allmänna uppgifter Anställda Antal 30 55 105 49 31 88 229 24 27 93 Per 1 000 inv. 63 59 41 86 63 57 50 73 106 48 Förtroendeorgan 8 10 9 14 7 8 4 8 7 9 Grundskola Antal elever 35 82 273 53 46 166 578 16 20 232 Bibliotek Utlåning, band Antal 4 071 6 390 40 674 5 883 2 860 13 203 48 558 4 336 10 427 28 091 Per 1 000 inv. 9 7 16 10 6 9 11 13 41 14 Samhällsplanering Godkända detaljplaner, hektar - 2-3 11 8 49-12 - Byggnadstillsyn Behandlade tillståndsansökningar 27 62 85 27 65 74 117 17 14 64 Behandlade anmälningsärenden 12 18 - - 1 10 10 3 1 - Trafikleder Kommunal- o byggnadsplanevägar, km 21 24 38 20 14 37 64 9 10 35 Brand- och räddningsväsendet Antal utryckningar under året 13 8 34 10 20 25 56 - - 17 Bostäder Bostäder som kommunerna Antal 31 23 90 43 24 42 30 12 20 1 äger Yta, m 2 840 1 224 4 663 1 803 1 493 1 847 1 472 331 885 80 Bostadsaktielägenheter som kommunerna äger Antal - - - - - - - - - - Bostäder i kommunala Antal - - 12 - - - 12 - - - bolag Yta, m 2 - - 816 - - - 792 - - - Summa bostäder som kommunen äger eller har Antal 31 23 102 43 24 42 42 12 20 1 bestämmanderätt över Per 1 000 inv. 65 25 40 76 49 27 9 37 79 1 Vatten- och avloppsverk Vattenmängd som pumpats i nätet, 1 000 m 3-71 203 14 19 78 370 1 16 85 Mottaget avloppsvatten, 1 000 m 3 1 123 331 20 7 32 254 1 6 35 Övrigt Åkerareal i kommunens ägo, ha 5 3 1 - - 1-1 1 13 Skogsareal i kommunens ägo, ha 3 69 4 - - 4 110 5 5 136 Utarrenderade områden, ha 1 3 4 1-1 5 2-11 46

Tabell 31 forts Lumpar- Saltvik Sottunga Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land hamn komm. bygden gården komm. Allmänna uppgifter Anställda Antal 21 89 9 62 30 645 943 774 169 1 588 Per 1 000 inv. 51 49 89 60 68 56 54 51 78 55 Förtroendeorgan 7 12 9 7 11 12 130 73 57 142 Grundskola Antal elever 41 200 3 106 46 977 1 897 1 724 173 2 874 Bibliotek Utlåning, band Antal 5 286 15 086 798 11 875 3 814 211 739 201 352 172 023 29 329 413 091 Per 1 000 inv. 13 8 8 11 9 18 12 11 14 14 Samhällsplanering Godkända detaljplaner, hektar - 5-4 - 3 95 80 15 98 Byggnadstillsyn Behandlade tillståndsansökningar 17 88 4 29 33 120 723 601 122 843 Behandlade anmälningsärenden - 12 - - 7 13 74 51 23 87 Trafikleder Kommunal- o byggnadsplanevägar, km 5 39 1 16 15 90 348 272 76 438 Brand- och räddningsväsendet Antal utryckningar under året 9 28-4 2 387 226 201 25 613 Bostäder Bostäder som kommunerna Antal 12 62 10 70 10 9 480 354 126 489 äger Yta, m 2 967 3 217 643 3 357 730 748 23 553 18 321 5 232 24 301 Bostadsaktielägenheter som kommunerna äger Antal - - 2-2 - 4-4 4 Bostäder i kommunala Antal - - 3-16 618 43 24 19 661 bolag Yta, m 2 - - 196-916 33 777 2 720 1 608 1 112 36 497 Summa bostäder som kommunen äger eller har Antal 12 62 15 70 28 627 527 378 149 1 154 bestämmanderätt över Per 1 000 inv. 29 34 149 68 64 55 30 25 69 40 Vatten- och avloppsverk Vattenmängd som pumpats i nätet, 1 000 m 3 19-1 10 22 1 017 909 854 54 1 925 Mottaget avloppsvatten, 1 000 m 3 6 49 3 18 8 2 700 895 855 39 3 595 Övrigt Åkerareal i kommunens ägo, ha - 12-8 2 13 47 38 9 60 Skogsareal i kommunens ägo, ha - 12-40 16 291 404 375 29 695 Utarrenderade områden, ha 1-1 48 1 160 80 74 6 240 47

Tabell 32. Verksamhet inom sociala sektorn 2015 Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land Barnomsorg Antal barn 8 54 142 15 21 87 399 13 5 135 I heldagsvård i daghem 31.12 2 20 92 3 12 50 233 9 3 51 I deldagsvård i daghem 31.12 6 34 39 12 9 30 150 3 2 62 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 - - 9 - - 1 4 1-18 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 - - 2 - - 6 12 - - 4 Vårddagar 1 699 10 877 23 474 2 575 3 523 12 434 61 172 1 585 803 19 526 I heldagsvård i daghem 31.12 236 4 581 15 827 885 2 192 8 198 39 143 1 134 595 8 812 I deldagsvård i daghem 31.12 1 463 6 296 5 982 1 690 1 331 3 581 19 630 285 208 7 690 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 - - 1 453 - - 240 1 427 166-2 447 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 - - 212 - - 415 972 - - 577 Antal daghem 31.12 1 1 3 1 1 2 7 1 1 4 Barn i lekverksamhet i genomsnitt under en dag - - - - - - 15 - - 9 Hemvårdsstöd, antal mottagare 6 25 70 12 9 47 198 1 2 85 Kvinnor 6 24 68 12 9 44 184 1 2 76 Män - 1 2 - - 3 14 - - 9 Institutionsvård för äldre Klienter i vård 31.12-2 7-2 3 31-1 4 Under 65 år - - - - - - 1-1 - 65-74 år - - - - - - 2 - - 1 75-84 år - - 1-2 - 11 - - - 85 år och äldre - 2 6 - - 3 17 - - 3 Klienter på periodplats under året 1 1 5-3 3 11 - - 1 Antal vårddagar 58 203 2 195-1 112 1 916 9 547-365 1 454 Hemservice Hushåll som fått hemservice under året 20 37 69 53 20 30 45 20 19 44 - Barnfamiljer - - - - - - 2-1 1 - Åldringshushåll sammanlagt 19 36 58 52 19 29 36 20 16 43 65-74 år 2 7 9 7-6 5 1 1 7 75-79 år 3 1 6 5 1 4 7 4 3 6 80-84 år 3 4 6 9 7 6 10 1 3 5 85 år och äldre 11 24 37 31 11 13 14 14 9 25 Handikapphushåll 1 1 2-1 1 4-1 - Andra - - 9 1 - - 3-1 - Klienter som fått stödtjänster under året 24 39 76 53 31 72 49 22 18 52 Andra tjänster för åldre o. handikappade Klienter i serviceboende 31.12 sammanlagt 7 16 29 15 8 13 19 11 6 16 Antal servicelägenheter 17 16 27 17 20 15 16 11-22 Boendeserv. för personer med utvecklingsstörning 1-11 2-1 12 1 - - Stödboende 31.12 - - 2 1 - - 2 - - - Gruppboende och korttidsboende 31.12 1-9 1-1 10 1 - - Stöd för närståendevård Vårdade under året 6 20 30 8 9 22 42 1 2 20 Vårdare sammanlagt 7 18 28 8 9 22 39 1 2 20 48

Tabell 32 forts Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land tunga hamn komm. bygden gården komm. Barnomsorg Antal barn 25 87-44 12 489 1 047 994 53 1 536 I heldagsvård i daghem 31.12 14 45-30 9 367 573 547 26 940 I deldagsvård i daghem 31.12 11 42-14 3 99 417 391 26 516 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 - - - - - 14 33 32 1 47 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 - - - - - 9 24 24-33 Vårddagar 7 192 11 927-7 243 1 760 85 626 165 790 157 368 8 422 251 416 I heldagsvård i daghem 31.12 2 411 6 195-5 344 1 074 64 310 96 627 92 703 3 924 160 937 I deldagsvård i daghem 31.12 4 781 5 732-1 899 686 16 456 61 254 56 922 4 332 77 710 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 - - - - - 3 711 5 733 5 567 166 9 444 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 - - - - - 1 149 2 176 2 176 0 3 325 Antal daghem 31.12 1 2-1 1 11 27 22 5 38 Barn i lekverksamh. i genomsnitt under en dag - 12 - - - 35 36 36 0 71 Hemvårdsstöd, antal mottagare 10 54 1 19 12 235 551 517 34 786 Kvinnor 7 50 1 15 12 212 511 477 34 723 Män 3 4-4 - 23 40 40 0 63 Institutionsvård för äldre Klienter i vård 31.12 2 23 4 1 1 61 81 75 6 142 Under 65 år - 2 - - - 5 4 3 1 9 65-74 år - 1 - - 1 9 5 4 1 14 75-84 år - 5 1 1-17 21 20 1 38 85 år och äldre 2 15 3 - - 30 51 48 3 81 Klienter på periodplats under året - 10 - - - - 35 34 1 35 Antal vårddagar 641 8 008 1 543 365 41 22 058 27 448 25 441 2 007 49 506 Hemservice Hushåll som fått hemservice under året 13 37 9 36 19 186 471 331 140 657 - Barnfamiljer - - - - - 1 4 3 1 5 - Åldringshushåll sammanlagt 12 37 9 35 19 177 440 305 135 617 65-74 år 2 10 1 9 2 27 69 55 14 96 75-79 år 2 5 2 4 3 18 56 36 20 74 80-84 år 1 9-8 5 33 77 56 21 110 85 år och äldre 7 13 6 14 9 99 238 158 80 337 Handikapphushåll 1 - - 1-4 13 11 2 17 Andra - - - - - 4 14 12 2 18 Klienter som fått stödtjänster under året 13 97 11 35 24 201 616 464 152 817 Andra tjänster för åldre o. handikappade Klienter i serviceboende 31.12 sammanlagt 9-2 20 12 114 183 130 53 297 Antal servicelägenheter 11 - - 25 16 113 213 152 61 326 Boendeserv. för personer med utvecklingsstörn. - 5-4 2 43 39 33 6 82 Stödboende 31.12 - - - - - - 5 4 1 5 Gruppboende och korttidsboende 31.12-5 - 4 2 43 34 29 5 77 Stöd för närståendevård Vårdade under året 1 24-10 9 83 204 178 26 287 Vårdare sammanlagt 1 24-11 9 82 199 172 27 281 49

Tabell 33. Verksamhet inom sociala sektorn efter region 2015 Marie-- Lands- Skär- Alla hamn. bygden gården kommuner Service för handikappade Boende, antal personer 31.12 - stödboende - 4 1 5 - gruppboende 43 29 5 77 Personer i sysselsättningsverksamhet 31.12 20 48 7 75 Stöd för närståendevård Vårdade under året 83 178 26 287 0-17 år 9 48 4 61 18-64 år 20 52 6 78 65-74 år 14 26 4 44 75-79 år 12 14 3 29 80-84 år 11 10 1 22 85 år och äldre 17 28 8 53 Vårdare sammanlagt 82 172 27 281 - därav 65 år och äldre 43 63 13 119 Barnskyddsanmälningar Antal inkomna barnskyddsanmälningar 213 230 13 456 Missbrukarvård Klienter på alkohol- och drogmottagningen 153 83 13 249 Övrigt Antal fall/familjer som fått utkomststöd 272 261 26 559 50

Tabell 34. Antal barn i barnomsorgen efter region 2015 Barnens Marie- Lands- Skär- Alla ålder hamn bygden gården kommuner Hela barnomsorgen Totalt 489 994 53 1 536 0 1 - - 1 1 31 41 1 73 2 62 103 5 170 3 82 168 8 258 4 108 177 10 295 5 116 194 11 321 6 88 187 11 286 7+ 1 124 7 132 Daghem Heldag Totalt 367 547 26 940 0 1 - - 1 1 17 21 1 39 2 39 54 4 97 3 63 105 5 173 4 84 119 2 205 5 86 112 6 204 6 76 131 7 214 7+ 1 5 1 7 Deldagsvård Totalt 99 391 26 516 0 - - - - 1 6 6-12 2 12 20 1 33 3 16 54 3 73 4 23 58 8 89 5 30 79 4 113 6 12 55 4 71 7+ - 119 6 125 Familjedagvård Heldagsvård Totalt 14 32 1 47 0 - - - - 1 5 9. 14 2 6 19. 25 3 2 4. 6 4 1 -. 1 5 - - 1 1 6 - -. - 7+ - -. - Deldagsvård Totalt 9 24-33 0 - - - - 1 3 5-8 2 5 10-15 3 1 5-6 4 - - - - 5-3 - 3 6-1 - 1 7+ - - - - Andel av samtliga barn 0-6 68,1 66,2 54,1 66,3 i respektive årskull som 0 1,0 - - 0,4 omfattas av den kommunala 1 32,3 22,7 7,1 25,1 barnomsorgen, procent 2 63,3 54,2 35,7 56,3 3 82,8 83,2 72,7 82,7 4 97,3 95,2 90,9 95,8 5 96,7 101,6 91,7 99,4 6 92,6 97,4 84,6 95,3 51

5. Tidsserier för ekonomiska nyckeltal I detta avsnitt finns tidsserier för vissa ekonomiska nyckeltal. Tidsseriernas längd varierar beroende på tillgängligheten av data och på uppgifternas jämförbarhet över tiden. Eurobeloppen anges i löpande priser. I den första tabellen anges konsumentprisindex för Åland, vilket ger en bild av den allmänna prisutvecklingen och med vars hjälp belopp i löpande priser kan räknas om till fasta priser. Sedan följer en tabell om kommunernas och kommunalförbundens löneutgifter. Uppgifterna är tagna från resultaträkningarna. Tabellerna 37-38 visar kommunernas årsbidrag 2006-2015 och tabellerna 40-41 speglar den beskattningsbara inkomsten 2006-2015. Lånestocken i 1 000 euro och per invånare visas i tabellerna 42-43 och till sist visas kassamedel i 1 000 euro och per invånare. Nedan visas några nyckeltal för kommunerna sammantaget under åren 2000-2015. Figur 4. Vissa nyckeltal för alla kommuner sammanlagt 2000-2015 Milj.euro 120 100 80 60 40 Skatteintäkter Lånestock Landskapsandelar Årsbidrag Investeringsutgifter 20 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 År 52

Tabell 35. Konsumentprisindex för Åland 1985-2015 År 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 KPI 100,0 102,2 106,1 111,8 120,0 127,6 132,4 135,9 139,0 140,1 141,0 141,0 143,3 År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 KPI 145,9 147,2 151,4 154,9 158,1 159,1 159,4 160,8 163,7 166,6 173,6 173,9 177,3 År 2011 2012 2013 2014 2015 KPI 183,6 187,9 190,1 192,3 192,4 Tabell 36. Löneutgifter 2006-2015, 1 000 euro Kommunerna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 1 198 1 260 1 323 1 383 1 339 1 302 1 313 1 314 1 286 1 293 Eckerö 1 297 1 312 1 435 1 606 1 703 1 798 2 004 2 038 2 147 2 138 Finström 3 251 3 378 3 442 3 447 3 574 3 671 4 016 4 211 4 219 4 236 Föglö 1 511 1 482 1 630 1 648 1 772 1 880 1 946 2 018 1 948 2 127 Geta 773 798 787 827 862 864 950 975 1 067 1 183 Hammarland 1 551 1 676 1 881 2 067 2 243 2 307 2 340 2 557 2 622 2 709 Jomala 4 228 5 884 5 167 5 538 5 807 6 272 6 809 6 858 6 916 7 050 Kumlinge 822 842 919 943 1 036 1 082 1 103 1 031 991 1 083 Kökar 896 958 1 044 1 055 957 1 020 1 075 1 060 1 051 1 037 Lemland 2 309 2 359 2 633 2 697 2 935 3 087 3 476 3 532 3 614 3 703 Lumparland 633 642 738 754 775 820 855 843 899 1 016 Saltvik 2 453 2 587 2 792 2 975 3 143 3 231 3 516 3 785 3 729 3 794 Sottunga 295 270 312 317 340 335 301 228 170 206 Sund 1 421 1 490 1 687 1 804 2 049 2 226 2 561 2 471 2 487 2 591 Vårdö 845 918 954 1 029 1 060 1 219 1 206 1 129 1 197 1 239 Mariehamn 25 920 26 582 28 130 29 447 30 208 30 715 32 095 33 919 33 372 32 276 Landskomm. 23 483 25 856 26 744 28 090 29 595 31 114 33 471 34 050 34 343 35 405 -Landsbygden 17 916 20 126 20 562 21 715 23 091 24 276 26 527 27 270 27 700 28 420 -Skärgården 5 567 5 730 6 182 6 375 6 504 6 838 6 944 6 780 6 643 6 985 Kommunerna sammanlagt 49 403 52 438 54 874 57 537 59 803 61 829 65 566 67 969 67 715 67 681 Kommunalförbunden De Gamlas hem 2 174 2 300 2 689 2 787 3 110 3 577 3 777 3 860 3 704 3 337 Södra Ål. högst.distr. 1) 2 912 3 028 3 192 3 279 3 337 3 374 3 594 3 668 3 641 3 590 Norra Ål. högst.distr. 1 618 1 655 1 748 1 878 1 905 1 970 2 045 2 033 2 141 2 151 Omsorgsförbundet 3 681 3 770 4 165 4 304 4 428 4 644 5 327 5 160 5 576 5 673 Miljöservice 75 74 201 210 207 167 181 183 185 201 Ålands kommunförbund 260 244 254 252 247 213 133 76 79 68 Kommunalförbunden totalt 10 720 11 071 12 249 12 710 13 234 13 945 15 057 14 980 15 326 15 020 Kommunala sektorn totalt 60 123 63 509 67 123 70 247 73 037 75 774 80 623 82 949 83 041 82 701 1) Inkl. träningsundervisningen 53

Tabell 37. Årsbidrag 2006-2015, 1 000 euro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 251 261 516 705 374 515 253 461 485 307 Eckerö 84-309 1 014 1 041 736 1 128 662 437 706 293 Finström 412 527 747 1 783 1 608 1 446 754 919 1 712 2 064 Föglö 331 399 898 707 430 546 154 258 590 526 Geta 132 228 209 239 321 326 472 467 277 70 Hammarland 520 258 1 574 1 185 853 1 223 812-8 626 713 Jomala 904 951 1 513 2 956 2 357 2 532 2 474 2 386 2 256 2 649 Kumlinge 241 45 333 308 270-48 34 115 234-7 Kökar 129 183 109-4 29-106 -166 96-41 236 Lemland 484 649 1 292 1 482 837 441 130 226 919 375 Lumparland 85 156 297 275 168 217-6 -46 110-47 Saltvik 769 270 1 382 843 632 867 898 600 1 296 1 132 Sottunga 51 238 181 0-90 -60-98 48 200-16 Sund 252 435 897 816 222 93-61 80 715 509 Vårdö 81-17 323 248 141 87 147 75 353 177 Mariehamn 5 455 4 872 7 525 9 306 6 240 9 745 5 759 5 141 16 447 8 189 Landskomm. 4 726 4 274 11 285 12 584 8 888 9 207 6 459 6 114 10 438 8 980 -Landsbygden 3 642 3 165 8 925 10 620 7 734 8 273 6 135 5 061 8 617 7 757 -Skärgården 1 084 1 109 2 360 1 964 1 154 934 324 1 053 1 821 1 223 Hela Åland 10 181 9 146 18 810 21 890 15 128 18 952 12 218 11 255 26 885 17 169 Tabell 38. Årsbidrag per invånare 2006-2015, euro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 483 512 996 1 416 766 1 073 532 971 1 023 653 Eckerö 90-335 1 101 1 127 780 1 153 690 461 758 313 Finström 167 214 301 717 643 572 298 365 676 818 Föglö 568 686 1 559 1 260 741 946 266 451 1 039 949 Geta 295 515 458 523 676 663 954 934 561 139 Hammarland 365 183 1 093 810 566 801 534-5 409 464 Jomala 247 252 386 735 575 596 568 539 495 570 Kumlinge 671 123 925 828 742-133 101 348 713-22 Kökar 433 644 416-15 112-426 -678 382-162 944 Lemland 280 366 725 832 461 237 69 118 473 188 Lumparland 220 403 767 703 426 544-15 -111 263-118 Saltvik 451 156 788 470 351 479 493 331 710 619 Sottunga 425 2 052 1 574 0-756 -583-970 480 1 980-162 Sund 244 413 870 791 218 90-59 78 691 494 Vårdö 187-38 719 557 312 194 348 173 804 401 Mariehamn 504 447 684 837 558 865 508 451 1 433 715 Landskomm. 294 263 686 758 529 539 376 354 599 512 -Landsbygden 264 227 630 740 531 556 409 335 564 504 -Skärgården 468 482 1 035 868 510 421 150 487 842 574 Hela Åland 378 337 685 789 540 668 429 393 930 592 54

Tabell 39. Skatteprocent 2006-2015 (skatteår) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 16,75 16,75 16,75 Eckerö 18,00 18,00 18,00 18,25 18,25 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 Finström 18,25 18,25 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Föglö 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 Geta 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 17,75 17,50 17,50 17,50 17,50 Hammarland 17,00 17,00 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 17,25 17,25 Jomala 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Kumlinge 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Kökar 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,50 19,50 19,75 19,75 Lemland 17,00 17,00 17,00 16,50 16,50 16,50 16,25 16,25 16,75 16,75 Lumparland 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,50 19,50 Saltvik 17,50 17,00 16,75 16,50 16,25 16,25 16,25 16,25 16,75 16,75 Sottunga 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Sund 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,50 19,50 Vårdö 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 18,00 18,50 18,50 Mariehamn 16,00 16,00 16,00 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 17,25 17,75 Landskomm. 17,57 17,51 17,44 17,52 17,49 17,46 17,47 17,46 17,71 17,69 -Landsbygden 17,54 17,47 17,43 17,52 17,48 17,43 17,42 17,42 17,69 17,67 -Skärgården 17,76 17,77 17,54 17,54 17,55 17,63 17,81 17,75 17,88 17,87 Hela Åland 16,84 16,81 16,78 17,05 17,04 17,03 17,03 17,03 17,51 17,72 Fotnot: De genomsnittliga skatteprocenterna är reviderade 55

Tabell 40. Beskattningsbar inkomst 2006-2015, 1 000 euro (skatteår) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 6 489 6 799 7 435 7 709 7 878 7 730 8 303 8 411 8 498 8 686 Eckerö 12 241 12 041 11 731 12 109 13 009 13 029 13 330 14 026 14 128 14 644 Finström 33 409 33 754 35 053 35 919 37 804 38 185 39 406 41 907 43 220 46 082 Föglö 7 922 8 545 8 478 8 817 8 975 9 093 9 353 9 723 9 828 10 532 Geta 3 992 4 222 4 560 4 571 4 932 5 569 5 707 5 781 6 022 6 707 Hammarland 17 331 18 664 19 083 19 185 20 808 21 792 22 463 23 707 23 897 24 476 Jomala 51 958 54 369 58 420 62 941 68 656 73 046 77 049 83 588 89 637 98 417 Kumlinge 4 574 5 071 5 356 5 506 5 722 5 466 5 503 5 486 5 380 5 394 Kökar 3 252 3 505 3 490 3 171 3 548 3 546 3 651 3 655 3 987 3 702 Lemland 23 075 24 101 26 550 26 745 29 080 30 679 31 617 34 222 34 939 36 425 Lumparland 5 500 5 657 5 691 5 758 6 323 6 579 6 902 7 078 7 268 7 433 Saltvik 24 353 25 711 24 711 25 594 28 245 30 166 29 909 31 274 32 845 35 393 Sottunga 1 968 1 847 1 843 1 711 1 934 2 046 1 800 1 955 1 970 2 073 Sund 12 947 12 895 14 198 13 931 14 643 15 235 15 240 16 501 16 391 16 809 Vårdö 5 053 5 239 5 365 5 088 5 363 5 638 5 530 5 805 6 097 6 452 Mariehamn 229 629 240 005 217 028 252 161 256 529 254 295 242 526 251 205 257 019 274 988 Landskomm. 214 063 222 420 231 963 238 755 256 919 267 800 275 764 293 119 304 107 323 225 -Landsbygden 184 806 191 414 199 997 206 753 223 500 234 280 241 624 258 084 268 347 286 386 -Skärgården 29 257 31 006 31 966 32 002 33 419 33 520 34 140 35 035 35 760 36 839 Hela Åland 443 692 462 425 448 991 490 917 513 448 522 095 518 290 544 324 561 126 598 213 Not: Både förvärvsören och samfundsören ingår Tabell 41. Beskattningsbar inkomst 2006-2015, euro per invånare 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 12 502 13 075 14 578 14 883 15 819 15 841 17 297 17 670 17 891 18 325 Eckerö 13 234 12 962 12 709 13 148 14 079 13 817 13 630 14 610 14 919 15 712 Finström 13 686 13 699 14 267 14 466 15 207 15 262 15 594 16 557 17 151 18 185 Föglö 13 292 14 656 14 567 15 308 15 997 15 678 16 211 16 822 17 182 18 542 Geta 8 991 9 425 10 292 10 024 10 792 11 724 11 600 11 679 12 044 13 577 Hammarland 12 522 13 116 13 544 13 323 14 223 14 451 14 720 15 576 15 518 15 977 Jomala 14 377 14 839 15 480 16 069 17 070 17 825 18 133 19 194 20 262 21 583 Kumlinge 12 883 14 125 14 634 15 293 15 382 15 017 15 245 16 231 16 303 16 445 Kökar 10 732 11 763 12 287 12 103 13 592 13 693 14 665 14 918 15 884 14 632 Lemland 13 614 13 923 14 975 15 000 16 319 16 912 16 999 18 174 18 141 18 747 Lumparland 14 212 14 618 14 706 14 880 16 172 16 698 17 298 18 056 17 598 17 782 Saltvik 14 004 15 071 14 276 14 600 15 762 16 740 16 524 17 155 18 116 19 393 Sottunga 15 498 15 393 15 887 14 878 15 472 17 197 17 472 19 356 19 700 20 525 Sund 12 558 12 483 13 496 13 512 14 189 14 951 14 767 15 943 15 929 16 241 Vårdö 11 861 12 071 12 084 11 333 12 053 12 473 12 315 13 756 14 081 14 697 Mariehamn 21 301 22 173 19 907 22 913 23 063 22 725 21 533 22 140 22 559 23 954 Landskomm. 13 391 13 816 14 274 14 513 15 467 15 924 16 134 17 086 17 606 18 538 -Landsbygden 13 529 13 886 14 338 14 590 15 576 16 096 16 246 17 210 17 757 18 751 -Skärgården 12 578 13 399 13 886 14 036 14 774 14 819 15 385 16 220 16 548 17 031 Hela Åland 16 577 17 176 16 536 17 880 18 513 18 642 18 279 19 098 19 575 20 688 56

Tabell 42. Lånestock 2006-2015, 1 000 euro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 297 1 094 826 513 476 438 403 364 328 299 Eckerö 1 104 1 426 1 365 1 310 1 236 1 172 1 111 1 040 965 685 Finström 11 852 11 891 11 361 11 622 10 998 10 286 9 708 9 130 8 590 8 103 Föglö 516 682 964 925 876 846 916 852 834 774 Geta 1 680 1 597 1 545 1 481 1 407 734 626 623 616 467 Hammarland 269 246 221 194 173 150 127 103 73 41 Jomala 4 635 4 874 5 403 4 893 3 864 3 179 848-1 - Kumlinge 209 179 148 114 80 47 17 1 725 675 Kökar 443 388 258 1 420 2 404 2 299 2 510 2 388 2 290 2 200 Lemland 765 683 586 487 391 329 953 889 2 353 2 120 Lumparland 1 146 1 077 1 018 978 932 883 789 740 1 624 1 869 Saltvik 1 665 1 525 1 383 1 639 1 878 1 727 1 586 3 179 2 934 2 756 Sottunga 378 364 343 351 316 305 438 428 276 266 Sund 750 696 630 563 2 492 2 375 2 223 2 258 2 101 1 983 Vårdö 1 320 1 228 1 129 1 060 986 897 1 114 1 158 1 090 982 Mariehamn 31 328 29 400 27 134 32 166 31 873 29 393 34 777 37 512 38 239 30 903 Landskomm. 27 029 27 950 27 180 27 550 28 509 25 667 23 369 23 153 24 801 23 220 -Landsbygden 23 866 24 015 23 512 23 167 23 371 20 835 17 971 17 962 19 258 18 024 -Skärgården 3 163 3 935 3 668 4 383 5 138 4 832 5 398 5 191 5 543 5 196 Hela Åland 58 357 57 350 54 314 59 716 60 382 55 060 58 146 60 665 63 040 54 123 Tabell 43. Lånestock per invånare 2006-2015, euro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 571 2 145 1 595 1 030 975 913 847 766 692 636 Eckerö 1 188 1 545 1 482 1 418 1 311 1 198 1 157 1 098 1 036 733 Finström 4 810 4 840 4 576 4 675 4 396 4 070 3 836 3 623 3 390 3 213 Föglö 885 1 172 1 674 1 649 1 510 1 466 1 585 1 490 1 468 1 397 Geta 3 750 3 605 3 388 3 241 2 962 1 492 1 265 1 246 1 247 934 Hammarland 189 175 153 133 115 98 83 67 48 27 Jomala 1 265 1 291 1 379 1 217 943 748 195-0 - Kumlinge 582 489 411 306 220 130 50 3 2 210 2 129 Kökar 1 487 1 366 985 5 441 9 282 9 233 10 245 9 514 9 051 8 800 Lemland 442 385 329 273 216 177 506 462 1 211 1 065 Lumparland 2 961 2 783 2 630 2 501 2 365 2 213 2 013 1 792 3 885 4 696 Saltvik 976 881 789 915 1 042 954 870 1 753 1 608 1 507 Sottunga 3 150 3 138 2 983 2 808 2 655 2 961 4 337 4 280 2 733 2 687 Sund 726 662 611 546 2 446 2 301 2 147 2 194 2 030 1 923 Vårdö 3 041 2 766 2 514 2 382 2 181 1 998 2 640 2 674 2 483 2 227 Mariehamn 2 894 2 697 2 466 2 892 2 848 2 610 3 065 3 293 3 331 2 696 Landskomm. 1 679 1 720 1 652 1 659 1 695 1 502 1 362 1 340 1 422 1 325 -Landsbygden 1 731 1 722 1 659 1 615 1 606 1 401 1 198 1 189 1 261 1 171 -Skärgården 1 367 1 709 1 609 1 938 2 271 2 178 2 499 2 402 2 563 2 438 Hela Åland 2 168 2 112 1 978 2 153 2 156 1 942 2 040 2 116 2 180 1 867 57

Tabell 44. Kassamedel 2006-2015, 1 000 euro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 947 536 1 176 1 515 1 334 1 764 1 524 1 023 580 893 Eckerö 490 100 619 1 492 1 801 2 004 2 623 2 369 2 800 2 161 Finström 274 512 367 1 427 1 464 2 269 2 274 2 064 1 596 3 017 Föglö 3 420 3 625 4 104 4 161 4 682 5 068 5 146 5 044 5 319 5 277 Geta 284 486 498 648 705 222 439 589 692 609 Hammarland 1 817 1 930 2 605 2 867 3 186 4 134 3 627 2 644 2 666 2 893 Jomala 844 1 000 2 191 2 841 4 274 7 053 7 098 6 748 6 954 9 119 Kumlinge 732 773 854 990 1 093 1 052 618 507 830 454 Kökar 419 488 309 620 634 289 203 260 117 298 Lemland 633 931 1 304 1 874 2 006 2 195 1 063 472 1 032 625 Lumparland 379 323 421 640 618 770 563 388 208 213 Saltvik 1 379 1 326 2 133 1 873 1 066 1 771 1 587 1 307 1 551 1 701 Sottunga 180 319 396 211 93 43 109 161 312 336 Sund 779 1 065 1 384 1 107 791 732 302 253 707 1 032 Vårdö 458 137 104 237 267 301 427 34 448 415 Mariehamn 1 986 3 932 4 895 10 714 6 603 7 873 2 105 995 6 843 5 297 Landskomm. 13 035 13 551 18 465 22 503 24 014 29 667 27 603 23 863 25 812 29 043 -Landsbygden 6 879 7 673 11 522 14 769 15 911 21 150 19 576 16 834 18 206 21 370 -Skärgården 6 156 5 878 6 943 7 734 8 103 8 517 8 027 7 029 7 606 7 673 Hela Åland 15 021 17 483 23 360 33 217 30 617 37 540 29 708 24 858 32 655 34 340 Tabell 45. Kassamedel per invånare 2006-2015, euro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brändö 1 821 1 051 2 270 3 042 2 734 3 675 3 202 2 154 1 224 1 900 Eckerö 527 108 672 1 615 1 910 2 049 2 732 2 502 3 005 2 311 Finström 111 208 148 574 585 898 898 819 630 1 196 Föglö 5 866 6 229 7 125 7 417 8 072 8 783 8 903 8 818 9 364 9 525 Geta 634 1 097 1 092 1 418 1 484 451 887 1 178 1 401 1 218 Hammarland 1 277 1 370 1 809 1 960 2 113 2 709 2 383 1 717 1 740 1 882 Jomala 230 265 559 706 1 043 1 660 1 630 1 525 1 525 1 962 Kumlinge 2 039 2 112 2 372 2 661 3 003 2 914 1 828 1 536 2 530 1 432 Kökar 1 406 1 718 1 179 2 375 2 448 1 161 829 1 036 462 1 192 Lemland 366 525 731 1 052 1 106 1 180 565 245 531 314 Lumparland 979 835 1 088 1 637 1 569 1 930 1 436 939 498 535 Saltvik 808 766 1 217 1 045 592 978 871 721 850 930 Sottunga 1 500 2 750 3 443 1 688 782 417 1 079 1 610 3 089 3 394 Sund 754 1 012 1 342 1 073 776 709 292 246 683 1 001 Vårdö 1 055 309 232 533 591 670 1 012 79 1 021 941 Mariehamn 183 361 445 963 590 699 186 87 596 462 Landskomm. 810 834 1 122 1 355 1 428 1 736 1 609 1 382 1 480 1 657 -Landsbygden 499 550 813 1 029 1 093 1 422 1 305 1 114 1 192 1 388 -Skärgården 2 660 2 553 3 045 3 419 3 582 3 838 3 716 3 253 3 516 3 601 Hela Åland 558 644 851 1 198 1 093 1 324 1 042 867 1 129 1 185 58

De senaste statistikrapporterna från 2014:1 Turiststatistik 2013 2014:2 Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn. Åren 2009 2013 2014:3 Befolkningen 2013 2014:4 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2013 2015:1 Turiststatistik 2014 2015:2 Löner för offentligt anställda på Åland 2013-2014 2015:3 Löner inom den privata sektorn 2014 2015:4 Avfallsstatistik 2014 2015:5 Befolkningen 2014 2015:6 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2014 2015:7 Lagtings- och kommunalvalet 2015 2016:1 Valdeltagandet 2015 2016:2 Turiststatistik 2015 2016:3 Löner för offentligt anställda på Åland år 2015 2016:4 Befolkningen 2015

Ålands statistik- och utredningsbyrå,, är en fristående enhet vars huvuduppgift är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet och bedriva kvalificerad utredningsoch forskningsverksamhet. producerar fortlöpande aktuell statistik inom en rad olika samhällsområden. Tyngdpunkten i analysverksamheten utgörs av utredningar inom det ekonomiska-politiska området. Statistiska sammanställningar publiceras regelbundet i serierna Statistik och Statistikmeddelande, medan serien Rapport innehåller utredningar, analyser och annan information om Ålands ekonomi och samhälle. Mer information om verksamheten och publikationer finns på :s hemsida www.asub.ax ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Tfn +358 (0)18 25490 Fax +358 (0)18 19495 info@asub.ax www.asub.ax Ålandsvägen 26 PB 1187 AX-22 111 MARIEHAMN FOTO Tina Philips