STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Tid: 09:00: - 12:35 Ajournering 10:30-10:35 Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Helen Andersson (m) Björn Johansson (s) Ersättare: Lena Hedlund (kd) tjänstgörande Övriga: Monika Larsson Chef Barn och Utbildning 128-136 Henrik Karlsson Avd.chef Grundskola 128-136 Eleonor Nordenstam Avd.chef Förskola 128-136 Helene Petersson Avd.chef Barn och Elevhälsa 128-136 Ann-Sofie Gillner Utredare Barn och Utb. 128-136 Jan Wennebrink Chef Kompetens och Utv. 137-138 Ingvar Björkman Chef Fritid 139-140 Marie Nyman Chef Kultur 141-143 Torbjörn Stockenborn Kulturskolan 141 Raymond Vaske Gymnasiechef 144-147 Peter Blomquist Ekonom 144-147 Anna Hedlin Sekreterare Justeringsdag: 2011-10-10 Paragrafer: 128-149 Justerare: Björn Johansson Anna Hedlin Erik Söderberg Björn Johansson Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m 2011-10-11 t o m 2011-11-01 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar
128 Val av justeringsperson Bildningsutskottet beslutar att utse Björn Johansson till justeringsperson för dagens protokoll. 2
129 Fastställande av dagordningen Ändring av föredragningsordningen Ärende 19-20 behandlas som ärende 10-11 Ärende 10-12 behandlas som ärende 18-20 Övriga ärenden förskjuts med anledning av dessa förändringar. Tillkommande handling 141 Beräkning av effekter av höjning av avgifter på Kulturskolan Bildningsutskottet beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med ovan gjorda förändringar. 3
130 Diarienummer 0120/11 Aktuell information från Barn och Utbildning Begäran om yttrande från skolinspektionen Sommarskolan Ansökan om försöksverksamhet med timplanelös verksamhet Har möjlighet att ansöka gällande skolorna i Söder. Underlag inför riktad tillsyn om mottagande i särskolan Samarbetsavtal avseende SkolFam Kommunbladet Flygande inspektion av Barn- och Elevhälsan på Ekenäs, Kyrkenorum, Stenungskolan Riktad tillsyn för HBV placeringar Påverkan av beslutade besparingar inom Individ- och Familjeomsorgen Studiebesök från Lundby stadsdel och Eslövs kommun Bildningsutskottet beslutar att notera informationen samt att uppdra åt Barn och Utbildningschefen att till nästa sammanträde ta fram underlag gällande förskoleklassernas organisation då Bildningsutskottet avser att ha en fördjupad diskussion angående målsättningar för förskoleklass. Barn och Utbildningschef Avd.chef Grundskola 4
131 Diarienummer 0415/11 Enskild Montessoriverksamhet Vid sammanträdet 2011-06-21 beslutade Bildningsutskottet att återremittera ärendet till sammanträdet för att ytterligare uppgifter om pedagogisk plan och redogörelse för hur Enskild Montessoriverksamhet anpassar sin verksamhet till den nya skollagen skulle begäras in. Bildningsutskottet 2011-05-17, 66 Bildningsutskottet 2011-06-21, 99 Bildningsutskottet beslutar att notera att Enskild Montessoriverksamhet ännu inte inkommit efterfrågade uppgifter angående ekonomisk redogörelse, pedagogisk plan och redogörelse för hur verksamheten ska anpassas till den nya skollagen samt att återremittera ärendet till Bildningsutskottets sammanträde 2011-11-15. Enskild Montessoriverksamhet Barn och Utbildning 5
132 Diarienummer 0511/11 Projekt - Matglädje Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutar (2011-06-20) att återremittera ärendet projekt Matglädje till samhällsbyggnadsutskottet för att jämföra projekt Matglädje med Skolmatsakademins projekt. Kommunstyrelsen beslutar i samma paragraf att Sociala utskottet, Bildningsutskottet och Samhällsbyggnadsutskottet skall beredas möjlighet att yttra sig i ärendet. Jämförelse En viktig skillnad mellan projekten, Matglädje och Skolmatsakademin, är att i projekt Matglädje ingår alla delar i Måltids verksamhet som förskola, skola och äldreomsorg. I skolmatsakademins projekt ingår enbart skolmåltider. I projekt Matglädje är en viktig del att ta fram en gemensam kostpolicy med tydliga målsättningar och riktlinjer för de olika verksamheterna och som alla kan förhålla sig till. Skolmatsakademins projekt arbetar mycket med goda exempel och erfarenhetsutbyte. Det ena projektet utesluter inte det andra, en del kommuner har valt att ingå i bägge projekten som t.ex. Falköping. Då projektet ska slutredovisas under 2011 anser Måltid att tidsperioden för projektet nu är för kort för att alla delar som ingår i samarbetsavtalet ska kunna genomföras. Mot denna bakgrund beslutade Samhällsbyggnadsutskottet vid sitt sammanträde 2011-08-30 att föreslå kommunstyrelsen konstatera att Stenungsunds kommun, på grund av tidsbrist, inte har möjlighet att gå med i Projekt Matglädje 2011. Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-26, 251 att konstatera att att konstatera att Stenungsunds kommun, på grund av tidsbrist, inte har möjlighet att gå med i Projekt Matglädje 2011. Tjänsteskrivelse 2011-08-29 Samhällsbyggnadsutskottet 2011-08-30, 189 Kommunstyrelsen 2011-09-26, 251 Bildningsutskottet noterar att kommunstyrelsen beslutat (2011-09-26, 251) att konstatera att Stenungsunds kommun, på grund av tidsbrist, inte har möjlighet att gå med i Projekt Matglädje 2011 och att ärendet därmed avslutas. 6
133 Diarienummer 0602/11 Ekonomisk uppföljning tom augusti 2011 Barn och Utbildning Sammanfattning Barn och Utbildning prognostiserar ett underskott på 2,8 mkr. Utöver detta underskott finns kostnader för utbyggnad av fastighetsnät och trådlöst nätverk på 1,1 mkr, se kommunstyrelsens protokoll om över och underskott för 2010 Dnr 0268/11. Kostnaden finansieras från Barn och Utbildnings ackumulerade överskott. Dessutom finns också ökade kostnader på 900 tkr för leasingskostnader av Var sin. Totalt prognostiserat underskott för Barn och Utbildning är 4,8 mkr. Det prognostiserade underskottet härleds mestadels till grundskolan. Barn och Utbildningschef tillsammans med avdelningscheferna har vidtagit följande åtgärder: From 1 september ska inköp, fortbildning och vikarietillsättning prövas mycket noggrant. Uppmaningen till kommunens rektorer är att ingen får riskera barns trygghet och säkerhet. Lagen ska följas. Ingen elev ska vara lärarlös, utan det handlar om större krav på samtliga rektorer att se över sina organisationer såväl egna skolenheter som gemensamt. Barn i behov av särskilt stöd ska inte drabbas av besparingarna. Övriga verksamheter inom Barn och Utbildning såsom förskola och övergripande ledning ska också bidra med så stor återhållsamhet som möjligt. Ett arbete pågår inom organisationen att se över hur fördelningen av tilläggsbeloppet ska fördelas 2012. Barn och Utbildning planerar även en ekonomisk utbildning för rektorer. Kostnaden för Var sin för 2011 kommer att överskrida budget med 900 tkr. Detta p.g.a en omfördelning av kostnaderna mellan 2011 och 2012. Genom att kostnaden blir högre för 2011 kommer kostnaden för 2012 kommer att bli 900 tkr lägre än prognostiserat. Personal- och ekonomiutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2011-09-26, 106 att godkänna justering av Varsin mellan 2011 och 2012 och att därmed fördela medel mellan Kommunövergripande (medel att fördela) och Barn och Utbildning. Tjänsteskrivelse 2011-09-06 Bildningsutskottet noterar att Personal- och ekonomiutskottet, genom sitt budgetbeslut 2011-09-26, 106 uppdragit åt Ekonomi att justera budgettäckningen för Varsin. Vidare noterar Bildningsutskottet att vidtagna åtgärder för att minska underskott börjar ge effekt samt beslutar att Bildningsutskottets ordförande informerar kommunstyrelsen om befarat underskott och de åtgärder Barn och Utbildning vidtar för att komma i budgetbalans. Kommunstyrelsen 7
134 Diarienummer 0693/11 Kvalitetsredovisning läsår 2010-2011 Förskolan Varje förskola i kommunen har skrivit en kvalitetsredovisning för det gångna läsåret, en uppgift som tidigare reglerats enligt förordning (2005:609) och som utgör en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i enlighet Skollagen (2010:800), 4 kap. Avdelningschef Förskola har sammanfattat rektorernas/förskolechefernas redovisningar under följande rubriker: Förutsättningar Styrning och ledning Personaltäthet och barngruppernas storlek Personalens kompetens Lokaler och miljö Arbetet i förskolan Kommunstyrelsens beslutade mål kopplas till läroplanen för förskola Hur har förskolan arbetat i riktning mot målen? Hur långt har förskolan nått? Vad behöver förbättras? Måluppfyllelse Ser förbättringar och god måluppfyllelse Systematiskt kvalitetsarbete Förutsättningarnas betydelse för god måluppfyllelse Metoder för att bedöma måluppfyllelse Förbättringsområden Skapa bättre förutsättningar Öka servicen Utveckla och förbättra systematiskt kvalitetsarbete Öka barns och föräldrars delaktighet Annan pedagogisk verksamhet Familjedaghem Öppna förskolan Analys Stort engagemang hos ledning och personal samt vilja till ständig utveckling och förnyelse Samarbetet helhetssyn- kompetens Målen 8
Framtid Ny skollag och reviderad läroplan IT-satsning i förskolan Behov av fler barnomsorgsplatser Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete Föräldrastöd Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011, Förskolan Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 9
135 Diarienummer 0693/11 Kvalitetsredovisning läsår 2010-2011 Grundskolan Varje grundskola har skrivit en kvalitetsredovisning för det gångna läsåret, en uppgift som tidigare reglerats enligt förordning (2005:609) och som nu utgör en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i enlighet Skollagen (2010:800), 4 kap. Avdelningschef Grundskola har sammanfattat rektorernas redovisningar. Avdelningschef Grundskola gjorde vid detta sammanträde en kort presentation av sammanfattningen. En fördjupad behandling kommer vid sammanträdet 2011-11-15. Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-2011, Grundskolan Bildningsutskottet beslutar att notera informationen samt att fördjupad behandling av ärendet ska ske vid Bildningsutskottets sammanträde 2011-11-15. Avdelningschef Grundskola 10
136 Diarienummer 0693/11 Kvalitetsredovisning läsår 2010-2011 Barn och Elevhälsan Avdelningschef Barn- och Elevhälsa har tagit fram en kvalitetsredovisning för det gångna läsåret, en uppgift som tidigare reglerats enligt förordning (2005:609) och som nu utgör en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i enlighet Skollagen (2010:800), 4 kap. Avdelningschef för Barn- och Elevhälsa presenterade kvalitetsredovisning gällande Nyborg. Övriga delar av Barn- och Elevhälsans kvalitetsredovisning presenteras vid Bildningsutskottets sammanträde 2011-12-19. Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011, Barn- och elevhälsa Bildningsutskottet beslutar att notera informationen och att en fördjupad presentation av kvalitetsredovisningen ska göras vid Bildningsutskottets sammanträde 2011-12-19 Avdelningschef Barn- och Elevhälsa 11
137 Diarienummer 0727/11 Detaljbudget 2012, Kompetens och utveckling Kompetens och Utveckling har lagt ett budgetförslag på ram, 14 500 tkr, med följande förutsättningar och föreslagna konsekvenser: Förutsättningar: Att regeringens budgetproposition antas av riksdagen (vilken föreslår en radikal minskning av medel till Yrkesvux). Att GR:s samverkansavtal gällande yrkesutbildningar prolongeras 2012 Att GR:s upphandlingsavtal förlängs 2012 Att kommunen ges möjlighet inom samverkansavtalets ram, att under vissa förutsättningar, neka sökande utbildningsplats i annan kommun Att GR:s samverkansavtal gällande SFI utvecklas enligt planerna Konsekvenser av budgetpropositionen: Att kommunens egenproducerade yrkesutbildning minskas (såsom Psykiatri, Omvårdnad och Kock) Att utbildningen Yrkesförare-Buss läggs ner Att utbildningen Yrkesförare-Lastbil läggs ner. Att avvecklingen av förarutbildningarna kommer att kräva ett ianspråktagande av tidigare års överskott för att lösa avtal av fordon, personal och lokaler Tjänsteskrivelse 2011-09-21 Bildningsutskottet beslutar att ställa sig bakom presenterat ramverk till detaljbudget samt att informera kommunstyrelsen om rådande förutsättningar för Yrkesvux med anledning av budgetpropositionen, då Personal- och ekonomiutskottet p.g.a. budgetprocessens förlopp inte har tidsmässig möjlighet bereda förslaget i detta läge. Bildningsutskottet påtalar även att detaljbudget för Kompetens och Utveckling kommer att fastställas av Bildningsutskottet vid första sammanträdet 2012. Kommunstyrelsen Chef Kompetens och Utveckling Personal- och ekonomiutskottet 12
138 Diarienummer 0602/11 Ekonomisk uppföljning tom augusti 2011, Kompetens och utveckling Sammanfattning Hamnen, särvux, och högskola håller sig inom budgetram. Prognosen för gymnasial utbildning och SFI är mycket osäker bl. a. p.g.a revidering av GR:s budget avseende gemensam yrkesutbildning, kommunens egen insats i samverkansavtalet övertecknats flera gånger vilket gör att full ersättning inom avtalet eventuellt inte är möjligt och detta underskott (fn ca 1,7 miljoner) kommer att slutredovisas först vid årets slut. Omfattningen för helåret går idag inte att fullt ut beräkna eftersom höstens antagningar ännu inte är redovisade. Vidare tillkommer planerat utbud med start vecka 44-45. Hur omfattande detta blir är beroende av regeringens ställningstagande angående en eventuell fortsättning av yrk-vux 2012. Med stor sannolikhet kommer dock Stenungsund att öka skulden till GR. Orsaken till detta stora underskott är att Stenungsundsborna i större omfattning än i övriga kommuner, har sökt utbildning och att kommunen inte har möjlighet att påverka antagningen inom det gemensamma kursutbudet. Av förra årets samlade utbud av GR-utbildningar stod Stenungsundborna för 7,2 % vilket är avsevärt mer än de 2,6 % som kommunens befolkning utgör populationsmässigt. Med stor sannolikhet kommer dock Stenungsund att kunna redovisa ett relativt stort överskott i den egenproducerade utbildningen (buss, lastbil, omvårdnad, psykiatri, kock mm). Svenska för invandrare (SFI) är en utbildningsform som nu genomgår stora förändringar. Dels har statens krav på omfattning av utbildning för flyktingar höjts från minimum 15 timmar/vecka till utbildning på heltid, d.v.s 40 timmar/vecka. Det nya GR-avtalet inom området innebär att vi gemensamt startat ca 40 utbildningar inom s.k. bransch- och yrkes-sfi vilka alla är fritt sökbara inom regionen. Samtliga sökbara utbildningar har dessutom kontinuerlig antagning, vilket gör det svårt att prognostisera. Stenungsund har därför startat bransch-sfi inom vård/omsorg, restaurang och grön SFI. På kort sikt innebär detta högre kostnader för SFI men i ett längre perspektiv tror vi att invandrarna/flyktingarna snabbare når egen försörjning. Prognosen för SFI helåret 2011 landar därför betydligt sämre än budget. Tjänsteskrivelse 2011-08-30 Bildningsutskottet beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Chef Kompetens och Utveckling 13
139 Diarienummer 0602/11 Ekonomisk uppföljning tom augusti 2011, Fritid Sammanfattning Delårsresultatet i augusti ligger på förväntad nivå. Årsprognosen kvarstår på -180 tkr beroende på användande av tidigare års överskott för nätfältning och utökat underhåll av ishallen. Tjänsteskrivelse dnr 602/11 Bildningsutskottet beslutar att lägga Fritids augustiuppföljning till handlingarna. Chef Fritid 14
140 Dnr 0806/11 Lokalutredning inom Bildningsutskottets uppdragsområde Bildningsutskottets ordförande har inkommit med förslag till utredningsuppdrag gällande disponering av kommunens lokaler. Uppdraget föreslås bestå av en inventering och undersökning av vilka lokaler som finns och kan användas på samma sätt som de som Fritid och Kultur ansvarar för och en undersökning av vilka organisatoriska och tekniska förändringar som kan göras för att nå effektivare användning. Inkommen skrivelse 2011-09-20 Bildningsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. Kommundirektör 15
141 Diarienummer 0784/11 Avgifter på Kulturskolan Sammanfattning Kulturskolan har inte höjt sina avgifter sedan år 2004 och avser att höja den från och med 2012-01-01. Avgifter idag Avgifter 1/1 2012 Ämneskurser: 750:- 800:- Grundkurser: 375:- 400:- Kör: 375:- 400:- Drama/teater: 650:- 800:- Instrumenthyra: 250:- 300:- Tjänsteskrivelse 2011-09-07 Bilaga Ekonomiska effekter av höjningar (tillkommande handling) Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att höja kursavgifterna för Kulturskolan i enlighet med föreliggande förslag samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta och att Bildningsutskottet för egen del årligen i samband med budgetarbetet prövar avgifterna för Kulturskolan. Kommunstyrelsen Kulturskolan Chef Kultur 16
142 Diarienummer 0602/11 Ekonomisk uppföljning tom augusti 2011, Kultur Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för perioden januari augusti visar på ett litet överskott. När det gäller årsprognosen visar den dock på ytterligare underskott, 480 tkr, än tidigare aviserat underskott, på 300 tkr. Skälet till ökningen beror på att prognosen var beräknad på halvår och inte helår. Kulturchefen har tidigare aviserat ett underskott på 300 tkr på helår. På Kommunstyrelsens sammanträde den 2011-06-20 beslutades att 100 tkr får täckas av det ackumulerade överskott från tidigare år. Kommunstyrelsen beslutade också att kulturchefen ska återkomma med förslag till åtgärder för att täcka resterande underskott. De åtgärder som tidigare föreslagits har inte genomförts då dessa tidigast kan träda i kraft vid årsskiftet och kommer därför inte att påverka årets resultat. De åtgärder som kommer att bli aktuella är istället delvis vikariestopp och inköpstopp för att komma i balans med budgeten. Tjänsteskrivelse 2011-08-30 Bildningsutskottet beslutar att Kultur inte ska vidta de åtgärder som beslutades om 2011-06- 21, 100 då dessa inte kan ge effekt på innevarande års resultat samt att uppdra åt kulturchefen att åstadkomma en budget i balans i enlighet med ovan föreslagna åtgärder. Kommunstyrelsen för kännedom Chef Kultur 17
143 Diarienummer 0574/11 Åtgärder för att minska underskott 2011, Kultur Sammanfattning Kultur har tidigare aviserat ett underskott för år 2011 gällande personalkostnader inom vaktmästeriet. Ambitionen har varit att arbeta in underskottet under året men detta kommer inte, enligt kulturchefen, att vara genomförbart om inte vissa åtgärder vidtas. Underskottet beror på en tillfällig åtgärd som gjordes på vaktmästeriet i november 2010 och som ännu inte fått sin lösning. Resultatet av denna åtgärd är att bemanningen minskat från 3,25 tjänster till 2,25 med bibehållen servicenivå samt ökade kostnader för verksamheten. Då efterfrågan på konferenser ökar och då det arrangeras många fler kulturarrangemang än tidigare i kulturhuset beräknar kulturchefen att det krävs minst de antal vaktmästare som finns i tilldelad ram om den nuvarande servicenivå ska kunna bibehållas samt bemanna vaktmästeriet under vardagar mellan 6-23 och lördagar 11-15. För att möjliggöra en grundbemanning på vaktmästeriet och minska på arbetsbelastningen samt hindra ett kommande underskott föreslogs därför ett antal åtgärder såsom: 1. Anpassa vaktmästarnas arbetstider till kulturhusets öppettider. En anpassning till öppettiderna innebär också att huset oftast kommer att vara bemannat med enbart en vaktmästare åt gången och husets gäster och föreningar får då en minskad service. 2. Ta ut den faktiska kostnaden för föreningar och organisationer som önskar hyra lokal då kulturhuset har stängt, på såväl vardagskvällar som helger, för att täcka de merkostnader som uppstår genom övertid för vaktmästare/städ, tekniker och administration. 3. Höja avgifterna för hyra av lokal och konferensrum på Kulturhuset. 4. Se över sammansättningen på arbetsgruppen inom vaktmästeriet när det gäller bland annat IT-kompetensen samt ytterligare klargöra vilken servicenivå vaktmästeriet kan bistå med. Bildningsutskottet beslutade 2011-06-2, 100 att ge kulturchefen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder samt föreslog kommunstyrelsen att ge Personal- och ekonomiutskottet i uppdrag att se över bemanningen på Kulturförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-22, 213 mot bakgrund av ovan att ge Personal i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur personalärenden ska hanteras. Då de föreslagna åtgärderna inte kan genomföras i tid för att ha någon påverkan på innevarande års resultat har kulturchefen föreslagit andra åtgärder, se XX, för att komma tillrätta med underskottet. 18
Bildningsutskottet 2011-10-03, 142 Tjänsteskrivelse 2011-08-30 Kommunstyrelsen 2011-08-22, 213 Tjänsteskrivelse 2011-06-14 Bildningsutskottet 2011-06-21, 100 Kommunstyrelsen 2011-06-20, 169 Bildningsutskottet beslutar att Kultur inte ska vidta de åtgärder som beslutades om 2011-06- 21, 100 då dessa inte kan ge effekt på innevarande års resultat samt att uppdra åt kulturchefen att åstadkomma en budget i balans i enlighet med 142. Bildningsutskottets ordförande informerar kommunstyrelsen om de åtgärder som kommer att vidtas för att nå budgetbalans. Kommunstyrelsen för kännedom Chef Kultur 19
144 Diarienummer 0121/11 Aktuell information från Nösnäsgymnasiet Datorer till samtliga elever infört Ombyggnation Antalet elever Gymnasiemässa 11-13 oktober Kemins dag Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 20
145 Diarienummer 0602/11 Ekonomisk uppföljning tom augusti 2011, Nösnäsgymnasiet Sammanfattning Antalet elever som påbörjat gymnasieutbildning utanför GR är i dagsläget okänt. Budgeterad kostnad för varje köpt elevplats är 97 tkr inklusive busskort och för varje såld plats 82 tkr. Skillnaden innebär att det enbart krävs små fluktuationer i elevtal för att skapa stora budgetdifferenser. En försiktig bedömning pekar mot ett underskott på cirka 500 tkr. Nösnäsgymnasiets egen verksamhet beräknas lämna ett överskott i bokslutet. Tjänsteskrivelse dnr 0602/11 Bildningsutskottet beslutar att uppdrar åt gymnasiechefen att åstadkomma en budget i balans. Gymnasiechef 21
146 Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011, Nösnäsgymnasiet Som ett led i kommunens kvalitetsarbete ska Nösnäsgymnasiet lämna kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011. Bildningsutskottet beslutar att återremittera ärendet till nästa sammanträde, 2011-11-15, då Gymnasiechefen ska inkomma med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Gymnasiechef 22
147 Diarienummer 0503/11 Avtal mellan Stenungsunds kommun, genom Nösnäs Gymnasium, och Lilla Edets Kommun, kring lärlingsprogram inom Skolverkets försöksverksamhet på gymnasieskolan Sammanfattning Vid sammanträden 2011-06-21, 102 och 2011-08-30, 121 beslutade Bildningsutskottet att bordlägga ärendet för att invänta svar, på gymnasiechefens yttrande i frågan, från Skolinspektionen. Skolinspektionen har bekräftat att yttrande inkommit men i övrigt har inget nytt tillförts ärendet. Bildningsutskottet beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på beslut från Skolinspektionen. Gymnasiechefen 23
148 Diarienummer 0719/11 Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma Sammanfattning Astma och Allergiförbundet driver, genom sin länsförening i Stockholms län, sjösportläger för barn med astma och allergi. Förbundet har under sommaren 2011 tagit emot två barn från Stenungsunds kommun och ansöker därför om bidrag för bedriven kolloverksamhet på 3 500 kr per barn, d.v.s. 7 000 kr totalt. Bildningsutskottet har inte tidigare beviljat bidrag till denna verksamhet. Tjänsteskrivelse 2011-09-21 Bildningsutskottet beslutar att avslå ansökan från Astma och allergiförbundet gällande bidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma. Astma och Allergiförbundet 24
149 Diarienummer 0675/11 Inkomna skrivelser och information om redovisade delegationsbeslut Inkomna skrivelser Dnr 748/11 Maxicon informerar om trådlös teknik och hälsorisker Dnr 306/11 Avslag från Skolinspektionen ang Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, gymnasieskola i Ale Dnr 212/11 Godkännande från Skolinspektionen ang Solhaga by AB, gymnasiesärskola i Lilla Edet Dnr 232/11 Avskrivet ärende från Skolinspektionen ang Nordens Teknikerinstitut AB, gymnasieskola i Göteborg Dnr 227/11 Avslag från Skolinspektionen ang Ljud- och Bildskolan LBS AB, gymnasieskola i Lerum Dnr 220/11 Godkännande från Skolinspektionen ang Ljud- och Bildskolan LBS AB, Dnr 671/07 gymnasieskola i Kungälv Förlängning av samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Stenungsund Dnr 765/11 Verksamhetsberättelser för enskilda förskolor 2010 Dnr 0513/11 Skrivelse från Föräldrarådet vid Mellangårdens förskola Information om redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2011-08-22 Övrig information Inbjudan till seminarium: Svensk familjepolitik i internationellt perspektiv. Föreningen HARO Information om licensavtal. Swedish film. Personal- och ekonomiutskottet 2011-08-15, 76: Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Barnomsorg/Grundskola aktivt arbetar med att komma i budgetbalans och att godkänna eventuellt ianspråktagande av tidigare års överskott. Kommunstyrelsen 2011-09-26, 243 och 244 Kommunstyrelsen beslutar ge Barn och Utbildning i uppdrag att aktivt arbeta med att komma i budgetbalans. Ett eventuellt underskott hanteras i bokslutet. Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 25