Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

Relevanta dokument
Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

Prognos för bokslut 2015, efter oktober Landstingsstyrelsen 14 december 2015

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Bokslutskommuniké 2017

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Bokslutskommuniké 2016

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Regionstyrelsen 15 april 2019

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2013

108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget

Bokslutskommuniké 2013

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Sammanställning av revisionsberättelser

Månadsrapport maj 2015

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

Granskningsplan för år 2014

Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport per aug 2018

Sammanställning av iakttagelser år 2016

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Bokslut Patientnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2015

Hur styrs landstinget..

Sammanställning av revisionsberättelser för perioden

Bokslutskommuniké 2015

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

Nr 15. Landstingsstyrelsen Dnr 2015/00010

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Uppföljningsprocess Delårsrapport per augusti 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens rapport till landstingsstyrelsen

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Granskning av delårsrapport april 2011

Svar på rapporten granskning av budgetprocessen

Granskning av delårsrapport 2014:2

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Periodrapport Maj 2015

Månadsrapport november 2013

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport

Månadsrapport september 2014

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund

Budgetavstämning oktober Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?

Övergripande mål och fokusområden


Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Landstingsstyrelsens förvaltning

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Budget Johan Stjernfält

Bokslutskommuniké 2014

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomistyrning

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Arbetsplan Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Landstingets svåra ekonomiska läge

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Ny, öppen modell för prioriteringar i Västerbottens läns landsting

Månadsrapport Maj 2010

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i årsredovisningen 2013

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per april 2014

Bokslut ALF Datum:

Landstingets internkontrollarbete år 2012

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Uppföljningsrapport, juli 2018

Tillsättning av ST-tjänster på SUS

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Månadsrapport februari 2019

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Månadsrapport juli 2012

Ekonomiskt utfall och prognos

Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2017 Intäkter

Budgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland

Anmälan av budget år 2005

Stockholms läns landsting 1(2)

LANDSTINGSREVISIONEN. Revisionsberättelser åren Sammanställning

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Månadsrapport juli 2014

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Transkript:

Budget Budget HSN HSN 2015 2015 Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden mkr Utgångsläge budget 2014 3 690 Beslut om omfördelningar i LTF - nationell satsning Skandionkliniken 2,5 - driftkostnader för Pet MR 1,5 - finansiera AHS-uppdrag (tidigare via statsbidrag) 4,0 - ökad budget läkemedel netto 7,5 - löne- och prisuppräkning 92,0 - flytta barnhälsovård till primärvården -8,5 - flytta ut hjälpmedelbudget efter utfall 13,6 - omfördelning till LTS via ökade intäkter -4,5 Budget 2015 3 798

Budget Budget HSN HSN 2015 2015 Budgetramar per Verksamhetsområde Nämnd/ Styrelse Budget 2014 inkl justering Omfördelningar Fördelning hjälpmedel 1) Löne och pris upp-räkning Budget 2015 mkr Hälso- och sjukvårdsnämnd Medicinsk vård 1 322 0 11,3 30 1 363 Kirurgisk vård 1 181 10 0,6 31 1 222 Regionvård 1 036-54 1,7 29 1 013 Tandvård 144,3 2,4 147 Anslag och administration 7 47 0 53 Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 690 2,5 13,6 92 3 798 Ökad kostnadstäckning för regionvården innebär att budgeten för läkemedel, medicinskt material, servicekontrakt samt personal har förstärkts 54 mkr

Åtgärdsplaner Ekonomisk planering 2015 - HSN Budgetunderskott 2014 - stora poster mkr Personal -73 Läkemedel och medicinsk material -56 Utomlänskostnad -30 Vårdintäkter 14 Övriga poster -5 Summa underkostt HSN 2014-150 Utomlänskostnader och vårdintäkter varierar mellan åren Bedömd "ryggsäck" -134 Budgetförutsättningar 2015 Ökad kostnadstäckning regionvården 54 mkr - fördelas till underskott personal 20 - fördelas till underskott läkmedel och medicinsk material 29 - fördelas till underskott servicekontrakt 5 Summa budgetökningar från intäkter 54 Summa att åtgärda -80 Åtgärdsplaner inom verksamheten - VO medicin -20 - VO kirurgi -27 - VO region -25 - VO tandvård -8 Summa åtgärdsplaner HSN -80 Korta kommentarer Budget Budget HSN HSN 2015 2015 Fortsatt arbete med överföring från slutenvården till öppenvård Fortsatt arbete med att minska köp av hyrläkare Fortsatt arbete med att minska kostnaderna för läkemedel och medicinsk material Långsiktigt förbättringsarbete som produktions- och kapacitetsplanering, patientsäkerhets- och kvalitetsarbete

HSN beslut som beaktas av verksamheten förbättra rutiner för avrop och fakturahantering vid köp av bemanningsföretag förbättra rutiner och kontroll av avtal, priser för bla medicinsk material fortsätta det senaste årens framgångsrika arbete inom läkemedel ökad följsamhet till budgeten för kurser, konferenser och resor. poliklinisering av verksamhet där vi har hög slutenvårdskonsumtion nyckeltal för bemanningskvoter/vårdplats som underlag vid budgetdiskussioner produktionsplanering inom Tandvården för att öka den direkta patienttiden maximal restriktivitet för alla ställningar - för underskottsenheter ska ett godkännande ges av berörd VO-chef före ett beslut om anställning jourkompensation ska så långt som möjligt tas ut i ledighet utan att ersättare sätts in maximal restriktivitet avseende hyrpersonal - nyttjandet av bemanningsföretag ska följa upphandlade avtal - avsteg ska godkännas av landstingsdirektören. övertidsstopp för ej direkt patientarbetet stark budgetdisciplin måste genomsyra all verksamhet Budget Budget HSN HSN 2015 2015

Budget Budget HSN HSN 2015 2015 HSN budget stora poster Budgetförändring HSN netto ram + 3,1% Personalbudget + 2,9% Läkemedel och medicinsk material + 6% Vårdintäkter + 8% Utomlänskostnader +1,5%

Budget Budget HSN HSN 2015 2015 HSN budget stora poster Övriga kostn 8% Kostnader HSN (6,0 mkr) Läkemedel o medicinsk material 19% Köpt verksamhet 7% Personalkostn 66% Övriga intäkter 17% Intäkter i HSN (2,2 mkr) Bidrag Alf 6% Patient- och tandvårdsintäkt 12% UK-intäkter 1% Vårdintäkter 64%

Planerings- och budgetprocess inför 2016 Budgetprocessen Budgetprocessen 2016 2016 Beredning och beslut verksamhetens budget: vecka 41 budget och anvisningar skickas ut till BE inom HSN o NFH vecka 44 budget och anvisningar ut till BE inom LTS vecka 52 beslut om BE LTF budget konfirmeras 3-4 nov LTF konfirmerar budgeten Beredning och beslut om nämnder o LTS budget: 16 sept HSN-AU beredning 16 sept NFH-AU beredning 29 sept HSN beslut 29 sept NFH beslut 6 okt LTS-AU beredning 20/10 LTS beslut Information till nämnder och LTS om budget: 18 aug HSN-AU information 14 aug NFH-AU information 1 sept LTS-AU information Kick-Off budget 3 febr information om budgetförutsättningar Underlag till budget LTS-Au: 13/2 information skickas ut 31/3 underlag från nämnder lämnas in 14 april LTS-AU beredning av underlag från HSN och NFH partigruppsberedning 21 april LTS-AU berdning av underlag från FOP partigruppsberdning Beredning och beslut LTF om plan budget : 18/5 LTS-AU - beredning partigruppsberedning 26 maj LTS- AU beredning av plan- och budget färdigt partigruppsberedning 2 juni LTS beslut om förslag till plan och budget 16-17 juni LTF - beslut

Budgetprocessen Budgetprocessen 2016 2016 Ekonomiska förutsättningar Förutsätter att verksamheten klaras inom nuvarande budget Dessutom krävs kostnadsreduceringar 2016 med 100 mkr för att klara resultatmålet Ev skattehöjningen på 50 öre från 2017 motsvarar ca 280 mkr innebär att 2% god hushållning klaras 2019 Inga större ambitionshöjningar ryms under planeringsperioden

Skrivelse till nämnder och styrelsen har skickats ut den 12 febr Underlaget ska innehålla: Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall för 2014 samt nämndens/styrelsens analys av utfallet. Sammanfattning av huvudsakliga åtgärder som nu vidtas med anledning av 2014 års resultat och för att klara uppdrag och budget 2015, inklusive förväntade effekter av åtgärdsplaner. Sammanfattning av förändringar i den egna verksamheten/uppdraget som nämnden/styrelsen tydligt ser påtalar behov av omprioriteringar inom ram 2016 och/eller efterföljande år under mandatperioden. Vilka aktiva åtgärder nämnden/styrelsen tänker bidra med för att totalt minska landstingets kostnader med 100 miljoner 2016. För landstingsstyrelsens del handlar det om åtgärder för minskade kostnader om ca 40 miljoner kronor, för HSN ca 60 miljoner kronor och för NFH 1,5 miljoner kronor. Övriga nämnder skall utifrån sitt uppdrag och sin ram bidra med förslag på kostnadsreducerande aktiviteter motsvarande ca 2 procent av sin ram. De tre områden som nämnden/styrelsen bedömer som mest strategiskt utmanande för att långsiktigt kunna klara sitt uppdrag. Budgetprocessen Budgetprocessen 2016 2016

Budgetprocessen Budgetprocessen 2016 2016 Tids och aktivitetsplan - HSN Kick-Off den 3 febr ekonomiska förutsättningar mm Information till nämnder och LTS om vad som ska lämnas till plan och budget 2016 har skickats ut vecka 7 HSN bereder o beslutar om förslag till underlag och budget 2016 inkl reducering den 3 o 17 mars Politikerdialog mellan LTS-AU och HSN den 14 april Partigruppberedning LTS-AU beredning den 21 maj och 26 maj LTS beslutar om förslag till LTF den 2 juni