Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Relevanta dokument
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

1 September

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

Delårsrapport 31 augusti 2011

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Granskning av delårsrapport 2014

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Innehåll. Protokoll av 2

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Bokslutsprognos

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Granskning av delårsrapport per

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Bokslutsprognos

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, personalchef, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonomichef 1

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Motion om att installera bilvärmecentraler, Lars-Ove Jansson (s) och Annicka Ekendahl (s)

101 KS2019/198. Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag. Sida 1 av 5. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunkontoret Djurås , kl. 17:

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan (KS 19/102)

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Kvartalsrapport mars med prognos

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport per februari 2017

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2014

Ändring av Kommunplan

Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Marcus Blomqvist, t.f. teknisk chef. Lars-Erik Granholm (KOSA) Kommunkontoret Djurås. Tuula Lindroth

Granskning av delårsrapport 2014

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 april 2018

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

Budgetrapport

Granskning av delårsrapport 2015

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

Uppföljning för kommunstyrelsen

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Direktiv - Internbudget 2015

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle

Transkript:

KF 13:1

KF 13:2

KF 13:3

TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. omfördela löneutrymme mellan nämnder enligt förslag samt 2. i budget 2015 ombudgetera 2,9 miljoner kronor från den centrala lönepotten för att reglera 2014 års negativa resultat. Bakgrund För 2014 redovisar kommunen ett resultat på minus 7,2 miljoner kronor. Resultatet enligt balanskravet uppgår till minus 2,9 miljoner kronor. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om en åtgärdsplan för att inom tre år återställa negativt resultat. En åtgärdsplan ska redovisa hur och när ett negativt resultat ska återställas. Beredning God ekonomisk hushållning definieras för Strängnäs kommun som att resultaten över tid motsvarar 2 procent av skattenettot. Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska förvaltningen upprätta en åtgärdsplan vid negativ avvikelse. Kommunen har under den senaste femårsperioden visat resultat om i snitt 1,7 procent av skattenettot. Detta innebär att kommunen inte längre kan anses ha uppfyllt det krav som kommunallagen ställer på god ekonomisk hushållning. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden aviserade i början av 2014 om förmodade underskott. I samband med delårsrapporten beviljade kommunfullmäktige barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att få redovisa negativa resultat motsvarande 10 respektive 25 miljoner kronor. Samtidigt fick dessa nämnder i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärder för att minska underskottet 2014 och uppnå en budget i balans 2015. Övriga nämnder fick i uppdrag att bidra med positiva resultat för att minska kommunens underskott. Vid årets slut redovisar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 4,0 miljoner kronor och socialnämnden ett underskott på 34,2 miljoner kronor. Under 2014 genomfördes en omfattande utredning gällande socialnämndens verksamhet och ekonomi. Den resulterade i en lång rad åtgärder som kommer att

KF 13:5 2/3 fortgå under hela 2015 och framåt och förväntas minska kostnaderna med totalt 23,6 miljoner kronor 2015 och ytterligare 11,8 miljoner kronor 2016. För 2015 har socialnämnden fått en utökad budget med 54,8 miljoner kronor vilket motsvarar 9 procent. För strukturell omställning och ökade behov fick nämnden kompensation med 57 miljoner kronor och för löne- och prisökning är kompensation 15,3 miljoner kronor medan kravet på effektiviseringar motsvarar 17,5 miljoner kronor. Förslag på ytterligare åtgärd för återställning av 2014 års resultat Totalt har kommunen avsatt 3 procent i budget för löneutveckling varav 2,5 procents fördelats ut på nämndnivå och 0,5 procent reserverats i central lönepott. Då det beslutade löneutrymmet 2015 är 1,9 procent föreslås en justering med minus 0,5 procent av nämndernas lönekompensation i budgetram 2015. För fackförbundet kommunal blev löneutrymmet 600 kr per person vilket motsvarar mer än 1,9 procent. Därför föreslås en kompensation till de nämnder som berörs av kommunals avtal. Kompensation föreslås även till nämnder som berörs av särskilda lönesatsningar beslutade av KS/PU 14, 2015-03-20. Barn- och utbildningsnämnden föreslås undantas från ramjustering enligt ovanstående förslag för att undvika justering av barn- och elevpeng under pågående år. RAMJUSTERING FÖRSLAG: Nämnd Justering Justering Komunal lönekompensation och satsningar Nettojustering Kommunfullmäktige -200 0-200 Kommunstyrelsen -255 102-153 Barn- och utbildningsnämnden -1 819 992-827 Socialnämnden -2 212 3 950 1 738 Kultur- och fritidsnämnden -120 2-118 Samhällsbyggnadsnämnden -109 432 323 Tekink- och servicenämnden -267 121-146 Summa -4 982 5 599 617 Barn- och utbildningsnämnden 0 827 827 Summa att justera -4 982 6 426 1 444 Förslaget är att 1,4 miljoner kronor nyttjas av den centrala lönepotten om totalt 6,5 miljoner kronor. Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämndens ramar ökar, barn- och utbildningsnämndens ram är oförändrad medan övriga nämnder får en ramminskning. Av den centrala lönepotten för 2015 återstår 5,1 miljon kronor varav 2,9 miljoner kronor föreslås tas i anspråk för att återställa 2014 års underskott.

KF 13:6 3/3 Sammanfattningsvis innebär åtgärdsplanen att det negativa resultatet 2014 återställs dels genom en omfördelning av löneutrymme mellan nämnderna, dels att 2,9 miljoner kronor av den centrala lönepotten tas i anspråk för ändamålet. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Inom äldreomsorgen handlar åtgärderna bland annat om att minska kostnaden för särskilt boende och korttidsvård genom att utveckla och effektivisera hela processen från biståndsbedömning till utförandet av insatsen samt uppföljningen. Inom hemtjänsten förväntas åtgärderna leda till ökad flexibilitet för att därigenom minska kringtiden och öka effektiviteten. Inom individ- och familjeomsorgen är den största åtgärden att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd. Det ska ske genom en rad olika delåtgärder som syftar till att minska antalet hushåll i behov av bistånd samt minska medelbiståndet per hushåll. En utmanande åtgärd i förändringsarbetet är att minska kostnaderna för sjukfrånvaro. Målet är att minska sjukfrånvaron med minst 1,3 procentenheter till 2016 för att därigenom öka effektiviteten och därmed minska kostnaden. Att lönerevisionens utfall 2015 blev lägre än vad som budgeterats gör det möjligt att genomföra satsningar till vissa yrkesgrupper, beslutade av KS/PU, genom omfördelning av lönekompensation och endast nyttja 1,4 miljoner kronor av den centrala lönepotten. Omfördelning av budget för lönekompensation är kostnadsneutralt för nämnderna. Av den centrala lönepotten för 2015 återstår 5,1 miljon kronor varav 2,9 miljoner kronor föreslås tas i anspråk för att återställa 2014 års underskott. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Underlag - Peter Lundberg Kommunchef Ulrika Krigholm Ekonomichef Beslutet skickas till Samtliga nämnder