1(9) Budget och. Plan

Relevanta dokument
Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

Budget 2018 och plan

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Resultatbudget 2016, opposition

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

LERUM BUDGET lerum.sd.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Budget 2016, plan

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning

2017 Strategisk plan

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Granskning av delårsrapport

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Vad har dina skattepengar använts till?

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Granskning av delårsrapport 2014

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Region Gotlands styrmodell

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Preliminär budget 2015

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2020 Plan

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av delårsrapport 2014

Vision Arvika kommun

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Granskning av årsredovisning 2009

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Mål- och resursplan 2019

Nämndens verksamhetsplan FOKUS-nämnden

Utbildning Oxelösunds kommun

Delårsrapport Q1, 2008

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Granskning av delårsrapport 2014

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda Kenneth Erlandsson, ekonomichef

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige

Granskning av delårsrapport 2014

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget

Reflektioner från föregående vecka

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning

1 September

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Mål och vision för Krokoms kommun

Översiktlig granskning av delårsrapport Falkenbergs kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Socialdemokraterna i Klippans kommun

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Visioner och kommunövergripande mål

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland

ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Granskning av delårsrapport 2014

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Transkript:

1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018

2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen i kommunen. Genom en tydlig politisk styrning med fokus på hållbar tillväxt, utbildning, kvalitet i välfärden och ordning och reda i kommunens verksamheter skapas en tydligare riktning framåt. Vision och Mål Alla ska vilja bo i Älvkarleby kommun! Vår kommun är en mindre kommun där många känner varandra, där skolorna är mindre, där barnen blir sedda och får den start i livet som krävs för ett fungerande vuxenliv. Här finns möjlighet till attraktivt boende och fantastiska rekreationsmöjligheter. Här kan vi med tillförsikt se fram emot ett tryggt åldrande och god vård. Attraktiv kommun. Vi vill att antalet invånare i kommunen ska fortsätta öka. För att det ska bli möjligt, är tillgång till bostäder och attraktiva tomter en nödvändighet för inflyttning. Våra fina naturmiljöer är något vi måste vårda för framtiden och bidra till att flera människor kan ta del av. Våra barn och unga ska ges möjlighet till bra utbildning och meningsfull fritid där föreningsstödet är viktigt att i möjligaste mån värna om. För att ett samhälle ska utvecklas är det betydelsefullt att det finns ett aktivt företagande. Antalet medborgare minst 9300 personer år 2020 Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet Tillgång till ett varierat utbud av olika boendeformer Utveckla och marknadsföra våra naturmiljöer. Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga Utveckla starkt näringsliv och varierat näringsliv.

3(9) Långsiktig och hållbar utveckling Att kunna försörja sig själv är en grundläggande rättighet för alla. Vi vill satsa på åtgärder för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden. Goda resultat inom området innebär förbättrade levnadsvillkor för såväl barn som vuxna. Vi behöver fortsätta och även utöka samarbetet med andra kommuner, vilket möjliggör för oss att kunna satsa mer på kärnområdena, vård- skola- och omsorg. Vi vill arbeta för att medvetandegöra alla i kommunen om vikten av att hushålla med våra energiresurser. Kunskap om miljöns betydelse ska genomsyra undervisningen i våra skolor. Minskad arbetslöshet och utanförskap. o Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2015 års siffror. Minskad miljöpåverkan. o Minskad energianvändning med 10% år 2016, 20 % år 2020, mäts från år 2014 God service Samhällets framtid är våra unga, därför är det viktigt att de får en bra start i livet. Därför ska kommunen tillhandahålla fullt utbyggd barnomsorg med god kvalitet. God kvalitet inom vård och omsorg kännetecknar en bra kommun, därför kommer vi att förstärka budgeten för att möta det ökande behovet av hemtjänst och platser för omsorgsboende. Vi vill arbeta för bättre tillgång till bredband som ger ökade möjligheter för människor att bo och arbeta i vår kom mun, det skapar också bättre villkor för företagen. Allmänna kommunikationer ska vara lättillgängliga, det ska vara enkelt att t.ex. arbetspendla. God omsorg präglad av kvalitet och trygghet. Väl utbyggd infrastruktur.

4(9) Demokrati och delaktighet Älvkarleby kommun ska präglas av öppenhet och delaktighet. Kommuninvånarna ska uppleva att det är lätt att få service från kommunens verksamheter. Det ska vara enkelt att söka och få information om kommunen. Hemsidan och e-tjänster ska fortsätta utvecklas. Främja mångfald och öppenhet. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv Målet nedan följs upp i årsredovisningen. Mål Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge Uppföljning sker årligen motstandarskostnader Förklaring Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket bl.a. kommer ti I l uttryck i en hög skatteutdebitering. För att kunna u ppfylla framtida krav på kommunal service, så måste effektiviteten öka, d.v.s. att kommunen får ut mer för insatta resurser genom bättre arbetssätt, billigare inköp av varor och tjänster, effektivare lokalutnyttjande m.m. Målet ska nås genom att kommunen bedriver en effektiv controllerfunktion.

5(9) Driftbudgetsammanfattning God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Målen nedan följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Mål Årets resultat når inte SKLs rekommendationer enligt god ekonomisk hushållning på minst 2% av skatteintäkter, men är kommunens framtida målsättning. Förklaring Om målet uppfylls så innebär detta, att dagens generation inte överför ytterligare kostnader till kommande generationer och att det reala värdet av det egna kapitalet säkerställs. Under några år genomför kommunen stora lånefinansierade investeringar, vilket påverkar soliditeten negativt, som därför tillåts minska till 30 % vid utgången av 2016. Därefter är målsättningen att soliditeten åter ska öka. Soliditeten visar hur stor del av kommunens bokförda tillgångar som är finansierade med eget kapital och alltså inte genom någon form av skuldsättning. En högre soliditet ger en på sikt högre ekonomisk beredskap. I Älvkarleby kom mun uppgick soliditeten till 28 %. Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 miljoner kronor. Kommunkoncernen har en kredit på 20 miljoner kronor kopplat till sitt koncernkonto. Krediten är en form av upplåning, som bara ska nyttjas i undantagsfall och utbetalningarna fluktuerar under året och saker kan hända som gör att inbetalningarna till kommunen stryps. Därför behövs en likvidreserv, och 15 mi ljoner kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och motsvarar cirka två veckors utbetalningar.

6(9) År 2016 I driftbudgetramarna har det tagits viss höjd för utökat underhållsbehov både i drift- som investeringsbudgeten. Dessutom måste kommunen ha en plan för återbalansering av det underskott som uppstod för 2014. Detta medför att ramarna för de närmaste åren måste vara i balans och följas noggrant. De framtagna ramarna är dock mycket sköra för eventuella krav på verksamhetsförändringar. Verksamhetsförändringar ska ske inom den givna budgetramen. De givna ramarna innebär ett effektiviseringskrav på 3,5% av de totala kostnaderna, (exkl. intern ränta och avskrivningar). Kommunstyrelsen Volymökning Förändrad verksamhet, KS 0,7 mnkr Samhällsbyggnadsnämnden Volymökning Eftersatt underhåll, drift, SBN 4,0 mnkr Utbildnings- och Omsorgsnämnden Volymökning Personalkostnadsökningar, ökat behov VOM 2,0 mnkr Förändringar i demografin, fler äldre VOM, (2%) 8,9 mnkr Investeringar Investeringsbudget Investeringsnivån är väsentligt höjd de kommande åren med tanke på behovet av nya omsorgsboenden mm, men varierar naturligtvis kraftigt från år till år. Merparten är avsedd för tekniska avdelningen inom samhällsbyggnadsnämnden. Övriga nämnder tar bara upp investeringar i maskiner, inventarier och liknande som egna äskanden. Äskanden om investeringar i fastigheter ska göras av verksamhetsnämnden och därefter lämnas över till tekniska avdelningen, som beloppsmässigt för äskandet vidare i budgethanteringen.

7(9) Siffersammanställning Driftbudgetramar 2016 med plan för 2017-2019 - nettobelopp i tkr Tilldelat kommunbidrag i tkr Nämnd Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Skattefinansierad verksamhet Revision -630-604 -609-620 -631 Kommunstyrelse -47 262-47 584-47 977-48 580-49 447 Samhällsbyggnadsnämnd -38 030-41 927-42 232-42 060-42 213 Utbildnings- och omsorgsnämnd -385 118-389 454-399 927-409 455-415 837 inkl. Effektiviseringskrav, (3,5%) Summa skattefinansierad verksamhet -471 040-479 569-490 745-500 715-508 128 Finansiering 478 255 485 989 501 272 516 228 531 603 Resultat 7 215 6 420 10 527 15 513 23 475 Återbalansering 2014-års resultat -2 752-2 770-5 125 0 Nettoresultat efter balansering 4 463 3 650 5 402 15 513 23 475 God ekonomisk hushållning 2% 1,0% 0,8% 1,1% 3,0% 4,4% Resultatbudget 2016 med plan för 2017-2018 - belopp i tkr Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamheternas intäkter, not 1 74 951 75 331 76 915 78 833 80 808 Verksamheternas kostnader, not 1-530 040-549 711-561 062-570 050-575 574 Avskrivningar, not 2-15 111-17 030-20 877-26 118-30 243 Verksamheternas nettokostnad -470 200-491 410-505 025-517 335-525 009 Summa finansiella poster 477 415 497 830 515 552 532 848 548 483 Skatteintäkter, not 3 390 600 409 860 428 303 446 720 464 589 Gen. statsbidrag/kom. ek. utjämn. 73 700 73 443 72 981 72 310 70 526 Kommunal fastighetsavgift 16 400 16 477 16 668 16 668 16 668 Finansiella intäkter 2 175 2 550 2 600 2 650 2 700 Finansiella kostnader -5 460-4 500-5 000-5 500-6 000 Resultat före extraord poster 7 215 6 420 10 527 15 513 23 474 Återreglering -2 752-2 770-5 125 0 0 Årets resultat 4 463 3 650 5 402 15 513 23 474

8(9) Investeringssammanfattning Investeringsramar

Balansbudget och kassaflödesbudget 9(9)