Intern kontrollplan 2013 bilaga 4 Kulturförvaltningen *= kommungemensamma mål

Relevanta dokument
Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

Uppföljning av 2017 års interna kontrollplan för tekniska nämnden

Internkontrollplan 2019

Tjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013

Ärende: Ärende 4 Dnr Uppföljning av Internkontroll 2013 första halvåret. Utbildningsnämnden

Region Skåne Granskning av sakattest vid inköp

Nämnden beslutade att särskilt fokusera på följande processer/rutiner/system: Förvaltningen har sammanställt en rapport över detta arbete.

Attestinstruktion för servicenämnden

Sammanfattning Ärendet avser den avslutande uppföljningen av de granskningar som beslutats i intern kontrollplan för 2015.

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Miljönämnden

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande uppföljning av intern kontrollplan hösten 2013

Rapport intern kontroll 2016

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna delårsuppföljning 2 av intern kontrollplan för 2015.

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

Revisionsrapport Avtalstrohet

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Kommunförbundet Skåne

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Revisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor

Löpande granskning av rutin för upphandling

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

PM: uppföljning av granskning av upphandlingsfrågor

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS TÄBY FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I SUNDBYBERG

Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSMO-TORÖ FÖRSAMLING

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Ekonomiavdelning. Rapport över internkontrollarbetet 2012

Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll Vår referens. Jenny Ahlm Controller SOFS

Granskning av anställdas bisysslor

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor


Uppföljning internkontroll 2016 Landstingsservice

Hallstahammars kommun

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Uppföljning av Intern kontroll 2010.

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS VAXHOLMS FÖRSAMLING

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Intern styrning och kontroll Policy

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Attest och u ta n ord n i n g

INSPEKTIONEN 1. Ansvar och organisation Förvaltningschefen är ansvarig för arkivverksamheten vid myndigheten.

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA BOSTÄDER

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Internkontrollplan 2017

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2018

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LJUSTERÖ- KULLA FÖRSAMLING

Intern kontroll 2018, kommunstyrelsens samlade bedömning

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2016

Tjänsteskrivelse. Komplettering av riskanalyser till Plan för intern kontroll godkänna riskanalyserna och lägga dem till handlingarna.

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Rapport Internkontroll 2018

Uppföljningsrapport för internkontrollplan 2016 för fastighetsnämnden

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Attestreglemente. helsingborg.se. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Återrapportering av internkontroll 2016 för kommunstyrelsen

WebAveny Elektronisk attest

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 48 KS/2017:335. Redovisning av internkontroll för KSF

DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen , 25 INTERNKONTROLL 2019

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

AVN Datum 1 (8) Slutrapport Internkontroll 2016

Granskning av intern kontroll avseende betalningsrutiner. Mönsterås Utvecklings AB

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:


Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Hantering av allmänna handlingar hos Kulturförvaltningen

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att

För att underlätta i Visma självservice för dig som chef

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Dnr RA /4384

Intern kontrollplan. Nybro kommun 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Transkript:

*att säkerställa rutiner för uppföljning av självservice avseende sjukfrånvaro och tillfällig föräldrapenning s rutiner i samband med sjukfrånvaro, tillfällig föräldrapenning och semester har kontrollerats med stickprov av HR-chef Stickprov slumpvis utvalda frånvaroposter från första hälften av maj månad. Vi kan se att medarbetarna använder självservicen och chef beslutsattesterar enligt rutin. I något fall har chefsstöd på uppdrag från chef av olika anledningar beslutsattesterat frånvaron. Grundprincipen i all frånvarohantering pga sjukdom och tillfällig föräldrapenning är att medarbetaren meddelar sin chef om frånvaron. På de enheter inom förvaltningen som har publik verksamhet ska medarbetaren även meddela den dagliga bemanningsfunktionen. Rutiner för detta finns på varje arbetsplats och förmedlas till all nyanställd personal. *att säkerställa rutiner för uppföljning av självservice HR-chef Stickprov avseende semester att medarbetare knappar in i HRutan frånvaro pga semester görs i samband med att HR-avdelningen under hösten tar fram information till cheferna om de medarbetare som ej lagt ut 20 semesterdagar under året. *att säkerställa rutiner för att väsentliga risker i verksamheten integreras i det interna kontrollarbetet Risk och konsekvensanalys genomförd av ett antal medarbetare från olika verksamheten. Genomföra risk- och konsekvensanalys 1

*att säkerställa rutiner för att involvera de förtroendevalda i riskanalysen Den interna kontrollplanen är återrapporterad i halvårsbokslutet och i årsanalysen Återrapportera den interna kontrollplanen i samtliga delårsrapporter samt årsanalys att policyn för direktupphandling följs Policyn kring direktupphandling har lyfts i förvaltningen och gjort medarbetare medvetna kring vad som krävs vid/för en direktupphandling. Stickprov 2

att säkerställa att styrdokument som rör arkiven inom Malmö stad anpassas till den nya organisationen och att de verksamheter som berörs av förändringen får råd och stöd inom området. I samband med beslut om införande av ny organisation för Malmös stadsdelar identifierades uppgiften att säkerställa bevarande av arkivbildning från den befintliga verksamheten samt behovet av att förbereda ny arkivbildning för den påföljande. För att möjliggöra detta tilldelades också stadsarkivet medel från omställningsbidraget. Under året har mellan en och fyra resurser arbetat med detta. Arbetet har lett fram till följande resultat: -Ny arkivhandbok för styrande och stödjande verksamheter är upprättad och tillsänd till kommundirektören. -Ny arkivhandbok för skolan är under upprättande och beräknas färdigställas under hösten. -Ny arkivhandbok för socialverksamhet är under upprättande och beräknas färdigställas under hösten. -Besök, råd och stöd har getts till samtliga äldre stadsdelar inför avslutandet av den befintliga arkivbildningen. Ca 40 besök har utförts på tidigare stadsdelsnämnder. Ca 30% av den befintliga arkivbildningen har också levererats till stadsarkivet. Under hösten beräknas kvarvarande arkiv levereras. -Besök, råd och stöd har getts till samtliga nya stadsområden. Här är dock organisationen ännu inte helt färdigställd. -Nya dokumentplaner upprättas för de kommunala bolagen. MKB:s dokumentplan är färdigställd, arbete pågår rörande VISAB. -Kontakt har tagits med förskole- och grundskolenämnd. Stadsarkivarie Intervjuer och besök 3

att säkerställa att man i projekteringen av de nya arkivmagasinen på Bergsgatan beaktar aktuella föreskrifter Samtliga ritningar har granskats. I tillbörliga fall har konsultation skett med Riksarkivets tekniska avdelning. Förvaltningens lokalsamordnare Granskning av ritningar att säkerställa att tecknade avtal sägs upp eller förlängs vid rätt tidpunkt En genomgång har gjorts av samtliga hyresavtal på institutionerna, som scannats in. Det ger förvaltningens lokalsamordnare bättre överblick. Framtagande av förteckning kring aktuella avtal på samtliga institutioner 4

att inköp görs via e-handel för aktuella e-leverantörer Leverantörsfakturor under perioden 130101-131231 Stickprov Leverantör * Elektroniska fakt Skannade fakt AB Tabula 0 11 ABA-Skol AB 22 38 Aura Light AB 7 17 Elektroskandia AB 8 3 Hallstorps Bageri AB 0 5 Lyreco AB 240 18 Martin och Servera AB 126 26 OneMed Sverige AB 6 1 Procurator 52 10 Rantzows Sport AB 2 1 RCD Food Service AB 93 16 Staples Sweden AB 8 1 * dessa leverantörer kan vi handla hos via Inköp Raindance Under hösten togs problemet med beställningar utanför e- handelssystemet upp på ett redovisningsmöte på förvaltningen. Ett par leverantörer har fortfarande för högt antal skannade fakturor. Arbetet kommer att fortsätta under nästa år. att säkerställa att krisplanen uppdateras årligen Kontrollområdet flyttas fram till 2014. Förvaltningens lokalsamordnare Uppdatera nuvarande krisplan och informera i ledningsgruppen 5