Orana AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 2. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Relevanta dokument
Allskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Sammanfattande Revisionsrapport

Sammanfattande Revisionsrapport

SMF Certifiering AB. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Skogsägarna Mellanskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering

Sammanfattande revisionsrapport

Nortømmer AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Nortömmer AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 2

Skogscertifiering Prosilva AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 1

Skogsägarna Norrskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Glommen Skog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

SFK Certifiering AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Glommen Skog AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Nätraälvens Virkesförsäljningsförening. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 1

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

rwieitii AflflIDt Svenska Skogsplantor Resultat

Viken Skog SA. Revisionsrapport. Omcertifiering

Skogscertifiering Prosilva AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

Karpesjö Consulting 1

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Siljan Skog AB. Revisionsrapport. Omcertifiering

Skogsstyrelsen. Revisionsrapport. Omcertifiering

AT Skog SA. Revisionsrapport. Omcertifiering

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro

Arbetsmiljöbokslut 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Skogsstyrelsen REVISIONSRAPPORT. Re-certification

Patientsäkerhetsberättelse CityAkuten i Praktikertjänst AB

Granskningspromemoria 2009

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Företagets logotyp. Plats för företagets logotyp 1

Egenkontroll avseende riskhantering

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI

Revisionsstrategi

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Revisionsrapport. Systemet i datorn

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

Revisio nsrapport Arbetsplatsservice Revisorer Distribution

Kvalitetsberättelse 2014

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

Samhälle, samverkan & övergång

Hemtjänstenhet: Bandhagen-Högdalens Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Läkemedelsverkets miljöarbete 2007

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Agenda. Kort om Datacenter. Våra erfarenheter av 27001:2013. Summering

Hemtjänstenhet: Almis Hemtjänst Service AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Angående uppföljning av tillsyn läsåret

Patientsäkerhetsberättelse

HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015

Rutin för intern miljörevision

I föreliggande bestämmelser är en certifierad kund den organisation vars ledningssystem har certifierats.

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd:

Verksamhetsberättelse

REVISIONSRAPPORT Datum/Date

Revisionsrapport. SMF Ledningssystem

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd:

Kvalitetsberättelse för

A Agera. P Planera. S Studera analys. D Do, utför test

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Rutin för intern miljörevision

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Hantering av läkemedel

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Uppföljning Proffssystern i Stockholm AB

Kvalitetsberättelse 2015

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar!

Miljö och hållbarhet - affärsplan

Socialstyrelsens tillsyn av öppenvårdsapotek

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Företagets logotyp. Plats för företagets logotyp 1

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Uppföljande revision Revisionens resultat och rekommendation till certifieringsinstansen Totalt noterades 4 mindre avvikelser.

Glommen SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 2

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Transkript:

Orana AB Revisionsrapport Uppföljande revision nr 2 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 37790 Ö Storgatan 33 291 31 Kristianstad Revisionskriterium: SS-EN ISO 9001:2008 Revisionsdatum: Den 6-7 maj 2015 Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MS-2 Omcertifiering Ändrat scope (omfattning) Särskild revision, ange vad: Annat Dokumentgranskning ingår Revisor Revisionsledare Leena Kuuva-Matsåker Revisionsdagar: 1.5 dagar Omfattning (scope) av certifieringen HVB-hem med dygnet runt verksamhet, för unga kvinnor med komplicerad psykiatrisk problematik. Övergripande resultat: Verksamhetsprocessen i Äsphult och övergripande rutiner på huvudkontoret i Kristianstad ingick i revisionen enligt revisionsplanen. Målen för revisionen har uppnåtts. Inga myndighets föreläggande finns i verksamheterna. Inga anmärkningar från kommunens Miljö & Hälsa eller från IVO inspektioner finns. Ledningssystemet fungerar väl i verksamheterna, både de övergripande och lokala rutinerna är kända och följs av medarbetarna. Introduktionen bedöms vara effektiv och högkvalitativ enligt en nyanställd medarbetare. Egenkontroller fungerar väl och följer rutinerna. Resultaten är goda. Redovisande dokument är i god ordning. Lokala verksamhetsrutiner som läkemedelshantering, köksrutiner mm fungerar väl. Delegeringen följer rutinerna och är aktuella. Loggkontroller har inte visat avvikelser. Verksamhetsmiljö, arbetsmiljöarbetet är integrerat i ledningssystemet. Rutiner finns för riskhantering. Riskanalyser genomförs. Ledningssystemet stödjer verksamhetsprocesserna effektivt. Revisionsledarens rekommendation Ingen åtgärd krävs Ledningssystemet uppfyller kraven helt, inga avvikelser konstaterades vid revisionen. Version: 20-mar-2015 Sida 2 av 5

Sammanfattning Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Engagerad ledning som ger resurser till arbetet med kvalitetsledningssystemet Högutbildade, kompetenta medarbetare välförstådda med ledningssystemet Väl strukturerad och behovsanpassad kompetensutveckling som ger utvecklings möjligheter till medarbetare Välutvecklade och realistiska verksamhetsrutiner både lokalt och övergripande nivå Bra struktur i ledningssystemet som fångar upp avvikelser/svagheter inklusive interna revisioner Omfattande dokumentation, vilket kan innebära att det krävs mer resurser för att underhålla systemet i framtiden Få konkurrenter med samma höga kompetens inom området Många avtal Kända för de goda behandlings resultat Negativ medial uppmärksamhet runt liknande verksamheter Saknad av strukturerat arbete bland andra aktörer som ni har kontakt med Summering avvikelser Stora avvikelser utfärdade: Mindre avvikelser utfärdade: Inga Inga Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision Inga avvikelser noterades vid föregående revision. Version: 20-mar-2015 Sida 3 av 5

Sammanfattning av de objektiva bevisen En bedömning av ledningssystemets status sammanfattas nedan: Kundprestanda/-tillfredställelse Kunderna (placerare och klienterna) är mycket nöjda. Goda behandlingsresultat redovisas. Svarsfrekvens i kundenkäter: mål 90 %, resultat 90 100 % Nöjdhet skriftlig dokumentation 100 % Ledningssystemets prestanda Kunderna mycket nöjda med placeringarna. Kommunikation med placerare och klienter sker systematiskt och kontinuerligt. Kontakterna dokumenteras enligt rutinerna. Bra behandlingsresultat. Ledningen och Ledningens genomgång Ledningen är mycket engagerad och drivande i verksamhetsutveckling och arbetet med ledningssystemet. Ledningens genomgång genomförs två gånger per år då hela verksamheten gås igenom. Protokollet är omfattande innehållande både analyser av resultat samt beslut om förbättringar och bilagor till underlag. Beslutade åtgärder följs upp. En sammanfattande rapport finns om ledningssystemets effektivitet och tillämplighet för verksamheterna. Lagarna följs upp och uppdateras kontinuerligt. Lagarna följs i verksamheterna. Inga avvikelser som visar lagbrott har konstaterats. Avvikelser och korrigerande åtgärder Avvikelsehanteringen är naturlig del i verksamheterna. Avvikelserna sammanställs, analyseras, åtgärdas och följs upp. Koppling görs till processerna. Avvikelserna tas upp på möten. Alla intervjuade är väl informerade om avvikelsehanteringen och använder den som en del i förbättringsarbete. Avvikelserna analyseras också av ledningen. Antalet avvikelser har minskat efter att åtgärderna har genomförts. Ständiga förbättringar Riskanalyser/händelseanalyser ger grunden till förbättringsarbetet. Egen vård och läkemedelshanteringen är förbättringsområden som har arbetats under senaste året. Rutinerna har uppdaterats, är välkända bland medarbetarna och följs av alla berörda. Båda förbättringar har gett goda resultat. Verksamhetsstyrning De lokala rutinerna i verksamheten följs upp, uppdateras och följs av alla. Medarbetarna är delaktiga vid framtagning och uppdatering av rutiner vilket underlättar införandet. Vid avsteg från rutinerna skrivs avvikelser. Resurser Resurser för underhåll och utveckling av ledningssystemet finns i form av kvalitetschef, kvalitetssamordnare och kvalitetsombud som arbetar inom alla verksamheter. Interna revisioner Interna revisioner görs av egna utbildade revisorer enligt beslutad revisionsplan. Revisionerna genomförs med stor noggrannhet. Rapporterna tar upp relevanta noteringar, förbättringar och avvikelser. De fångar upp svagheterna i verksamheterna. Revisions avvikelser och noteringar åtgärdas inom rimlig tid. Åtgärderna följs upp. Revisionsplan finns tom 2017. Version: 20-mar-2015 Sida 4 av 5

Jämförelse av resultat med tidigare revisionsaktivitet Under denna revisionsperiod har ledningssystemet utvecklats ytterligare och håller en hög kvalitet. Införandet i verksamheterna har fortsatt med lyckat resultat. Genomgång av tidigare revisionsrapporter visar att planerad tid för revisionsgenomförandet är rimlig med tanke på att uppgraderad standard kommer införas under den kommande revisionsperioden. Konsekvens av betydande förändringar Inte aktuellt Övrig information / olösta frågor Inte aktuellt Förbättringsmöjligheter - Alla informationsmaterial som läggs på anslagstavlor mm bör ingå i dokumentstyrningen. - Materialet på hemsidan bör gås igenom oftare för att vara alltid aktuellt Bekräftelse av genomförd revision Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista Revisionsledarens namn samt e-mail Företagets representants namn samt e-mail Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till : Leena Kuuva Matsåker leena.kuuva-matsaker@intertek.com Pia Axelsson pia@orana.se OC 2.5 dagar, den 3 4 maj 2016 omfattar verksamheterna både i Kristianstad och i Äsphult. Byte av revisor sker vid OC. Version: 20-mar-2015 Sida 5 av 5