Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013
1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Medlemsinformation Styrelsen har under kalenderåret 2013 haft sex stycken välbesökta möten. Samarbetet i styrelsen har fungerat bra, med samsyn i alla kniviga frågor. Årsstämman hölls den 18 april 2013 i Bygdegården i Lännäs med 54 närvarande medlemmar som inklusive fullmakter representerade 66 andelsägare. Vid stämman beslöts att ge ut nya andelar för att stärka föreningens ekonomi efter det tuffa året 2012. Utgivningen tecknades fullt ut och förstärkte föreningens kassa med en miljon kronor. År 2013 bjöd på ett allt för lågt elpris. Tack vare kapitaltillskottet från utgivningen av nya andelar och en mycket blåsig höst så har föreningen ändå kunnat amortera av alla lån enligt plan. Styrelsen är inte nöjd med lånevillkoren från föreningens bank och vill framåt arbeta för att finna en långsiktig finansieringslösning som bättre tillvaratar andelsägarnas ekonomiska intressen. Flerårsöversikt (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning 2099 1967 2826 1822 1700 Resultat efter finansiella poster -412-608 -694 72 339 Soliditet (%) 3 4 5 6 10 Avkastning på eget kap. (%) -64-81 -56 4 20 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -121855 årets förlust -412347-534202 behandlas så att i ny räkning överföres -534 202 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
2 ( 9) Resultaträkning Not 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Nettoomsättning 1 2098804 1966978 Övriga rörelseintäkter 100 335480 2098904 2302458 Rörelsens kostnader Handelsvaror -22715-36812 Övriga externa kostnader -401052-728218 Personalkostnader 2, 3-50690 -38462 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4-1274388 -1274388-1748845 -2077880 Rörelseresultat 350059 224578 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2052 1015 Räntekostnader och liknande resultatposter -764458-833953 -762406-832938 Resultat efter finansiella poster -412347-608360 Bokslutsdispositioner 5 0 475000 Resultat före skatt -412347-133360 Årets resultat -412 347-133 360
3 ( 9) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 6 19712540 20986928 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar -5 53 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 541154 476649 541149 476702 Kassa och bank 315403-57076 Summa omsättningstillgångar 856552 419626 SUMMA TILLGÅNGAR 20 569 092 21 406 554
4 ( 9) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 1015000 875000 Fritt eget kapital Fond för verkligt värde 160000 0 Balanserad vinst eller förlust -121855 11506 Årets resultat -412347-133360 -374202-121854 Summaegetkapital 640798 753146 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 13402500 14527500 Skulder till delägare 6251480 5850360 Summa långfristiga skulder 19653980 20377860 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4475 44573 Aktuella skatteskulder 14810 16524 Övriga skulder 101105 97053 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 153924 117398 Summa kortfristiga skulder 274314 275548 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 569 092 21 406 554
5 ( 9) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 Ställda säkerheter 8 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 250000 250000 250000 250000 Övriga ställda panter och säkerheter Inteckning i vindkraftverk 1 2580000 2820000 " 2 3172500 3607500 " 3 7650000 8100000 13402500 14527500 Ansvarsförbindelser Inga Inga
6 ( 9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp). Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 4, 5% Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).
7 ( 9) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2013 2012 Nettoomsättningen per rörelsegren Producerad el och nätkostnad, elcertifikat -2098455-1966978 -2098455-1966978 Not 2 Anställda och personalkostnader 2013 2012 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör 35000 24000 35000 24000 Sociala kostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 15043 6785 15043 6785 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 50043 30785 Not 3 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnadsinventarier Verk 1 och 2 5 % Byggnadsinventarier Verk 3 4 % Not 5 Bokslutsdispositioner 2013 2012 Förändring av överavskrivningar 0 475000 0 475000
8 ( 9) Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärden 27825209 27825209 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27825209 27825209 Ingående avskrivningar -6838282-5604221 Årets avskrivningar -1274388-1274388 Utgående ackumulerade avskrivningar -8112670-6878609 Utgående redovisat värde 19 712 539 20 946 600 Not 7 Förändring av eget kapital Inbetalda Reserv- Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 875000 11505-133360 Ökning av insatskapital 140000 Övervärde 160000 Disposition av föregående års resultat: -133360 133360 Årets resultat -412347 Belopp vid årets utgång 1015000 160000-121855 -412347 Not 8 Ställda säkerheter 2013-12-31 2012-12-31 För skulder till kreditinstitut: Inteckning i vindkraftverk 1 3748430 4111178 " 2 5489547 5917311 " 3 10474563 10958439 19712540 20986928
9 ( 9) Odensbacken Stig Persson Styrelseordförande Stefan Ljungdahl Sekreterare Ulf Klaesson Kassör Ulf Forsberg Rune Valfridsson Per-Ola Olsson Stefan Josefsson Vår revisionsberättelse har lämnats Leif Göransson Revisor Mats Olsson Revisor