1 (21) STRATEGISK PLAN MED BUDGETRAMAR 2020-2023 SÖDERKÖPINGS KOMMUN FÖR LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING Beslutad i Kommunfullmäktige 2019-06-26 56
2 (21) Innehållsförteckning GENOM EKONOMISK STABILITET VILL ALLIANSEN UTVECKLA SÖDERKÖPING... 3 STYRMODELL OCH BUDGETPROCESS... 4 BUDGETPROCESS... 4 STYRMODELL... 4 UPPFÖLJNING... 5 VISION, KOMPASS OCH VÄRDEGRUND... 6 KOMMUNENS VERKSAMHET... 7 POLITISK VILJEINRIKTNING... 8 EKONOMISK HÅLLBARHET... 8 EKOLOGISK HÅLLBARHET... 8 SOCIAL HÅLLBARHET... 8 LÅNGSIKTIGA MÅL OCH UPPDRAG FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN... 9 KOMMUNFULLMÄKTIGES SÄRSKILDA UPPDRAG UNDER PERIODEN 2020-2023... 10 BESKRIVNING AV LÅNGSIKTIGA MÅL OCH UPPDRAG... 11 INDIKATORER... 15 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 16 EKONOMIN I SVERIGE... 16 BEFOLKNINGSPROGNOS... 17 KOMMUNENS INTÄKTER... 18 KOMMUNENS NETTOKOSTNADER... 19 KÄNSLIGHETSANALYS... 19 INVESTERINGAR... 20 BOLAGSSTYRNING... 21 AVKASTNINGSKRAV... 21 BORGENSAVGIFT... 21
3 (21) GENOM EKONOMISK STABILITET VILL ALLIANSEN UTVECKLA SÖDERKÖPING En allians bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tar gemensamt sig an de möjligheter och utmaningar som finns i Söderköpings kommun. Alliansen i Söderköping vill bidra till ett samhälle där alla hjälps åt, tar ansvar för varandra och där det finns möjlighet för kommuninnevånarna att skapa det liv som de vill leva. I närtid står Söderköpings kommun precis som övriga kommuner och regioner inför ekonomiska utmaningar. Kostnaderna och efterfrågan i den kommunala välfärden har ökat i en snabbare takt än intäkterna. För att skapa förutsättningar för utveckling är det viktigt att vi både utvecklar kvaliteten i kommunens service, samtidigt som vi skapar en hållbar och ansvarsfull ekonomi. Genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete med prioriteringar skapar vi stabila och ekonomiskt hållbara förutsättningar. För att utveckla Söderköpings kommun behöver vi använda alla tillgängliga resurser. Hela samhället måste bidra till att lösa gemensamma utmaningar och skapa en stabil välfärd. Vi måste intensifiera och utöka det regionala och kommunala samarbetet samt samverkan med föreningar och civilsamhälle. Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar förväntas under budgetperioden att se över sina verksamheter i syfte att effektivisera, prioritera och utveckla kvaliteten. Genom att använda våra gemensamma tillgångar klokt kan vi tillsammans skapa värde för våra kommuninnevånare. I detta arbete är det av yttersta vikt att allas kunskap och erfarenhet tas tillvara så att vi kan utveckla innovativa och effektiva lösningar. Metoder, verktyg, erfarenheter och andras goda exempel måste samlas och spridas inom hela organisationen. Alla förtroendevalda, chefer, medarbetare, nämnder, styrelser och förvaltningar förväntas verka utifrån perspektiven helhetssyn, engagemang, nytänkande och tydlighet. Alliansen i Söderköping presenterar i detta dokument den strategiska inriktningen för Söderköpings kommun 2020 2023 som bygger på fem långsiktiga mål samt rambudget. Bärande i alla beslut i Söderköpings kommun är långsiktighet och hållbarhet. Genom att väga våra ställningstaganden mot de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, kommer vi gemensamt att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av Söderköpings kommun. För alliansen: Anders Eksmo (KD) Ordförande Kommunfullmäktige Inga-lill Östlund (L) Ordförande Servicenämnden Börje Natanaelsson (M) Ordförande Kommunstyrelsen Martin Sjölander (M) Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Boel Holgersson (C) Ordförande Socialnämnden Roland Nilsson (C) Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
4 (21) STYRMODELL OCH BUDGETPROCESS BUDGETPROCESS Budgetprocessen inleds med att förvaltningarna tar fram nuläges- och omvärldsanalyser. Därefter beslutar nämnder och Kommunstyrelsen om ett budgetförslag för respektive verksamhet. Utifrån dessa budgetförslag fastställer sedan kommunfullmäktige en Strategisk plan innehållande mål och rambudget som sedan nämnder och Kommunstyrelse bryter ner till uppdragsplaner med budget. STYRMODELL För att nå de långsiktiga målen med verksamheten krävs en tydlig viljeinriktning kring vad verksamheterna förväntas leverera och på vilket sätt. Samtidigt som det krävs tydlighet från Kommunfullmäktige krävs det även frihet för nämnder och Kommunstyrelsen att utforma mål och uppdrag för att nå de långsiktiga målen. En styrmodell som är enkel att förstå och följa ger möjligheter för verksamheterna att styra mot den politiska viljeinriktningen.
5 (21) Den Strategiska planen innehåller de för perioden politiskt prioriterade och långsiktiga målen samt vissa särskilda uppdrag riktade till nämnder och Kommunstyrelse. Utöver mål och uppdrag omfattar den strategiska planen också nämndernas och Kommunstyrelsens ekonomiska ramar samt kommunens övergripande investeringsbudget för åren 2020-2023. I Uppdragsplaner beskriver nämnder och Kommunstyrelsen nedbrutna mål och uppdrag för hur respektive verksamhet bidrar till uppfyllelse av de långsiktiga målen. Uppdragsplanerna innehåller även beskrivning av hur den ekonomiska ramen fördelas inom verksamheten. Uppdragsplanen beskriver därutöver nämndens övergripande ansvarsområde och utgör nämndernas uppdrag till förvaltningarna. Uppdragsplanerna sträcker sig över fyra år men revideras årligen. Verksamhetsplanerna, som tas fram av förvaltningarna, sträcker sig över ett (1) år och beskriver hur verksamheten planerar för att verkställa nämndernas uppdrag under det kommande året. UPPFÖLJNING Under verksamhetsåret ges vid tre tillfällen en för kommunen sammanställd redovisning av ekonomi, mål, uppdrag och verksamhet för kommunkoncernen; tertial 1 (T1), tertial 2 (T2) samt årsredovisning. Nämnderna och Kommunstyrelsen ansvarar för att med hjälp av anpassade resultatindikatorer och analyser genomföra regelbunden uppföljning. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner kan uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. Uppdragsplan samt verksamhetsplan anger hur mål och uppdrag följs upp och rapporteras. En ekonomisk avstämning rapporteras vid varje nämndsammanträde samt delges Kommunstyrelsen.
6 (21) VISION, KOMPASS OCH VÄRDEGRUND En vision är en idealbild av verkligheten. Något att sträva efter som ger energi i vardagen. Vår vision och drivkraft är Livsglädje. Alla dagar! När vi har den intentionen med oss, då har vi en gemensam idealbild av hur vi vill att det ska bli. Något som vi tillsammans kan sträva efter. Som en vägvisare i vårt dagliga arbete har vi formulerat vår kompass som ger oss riktning i vardagen, Vi ska skapa goda förutsättningar för alla som lever, verkar och gör besök i Söderköping. Kompassriktningen utgår ifrån vår värdegrund och tar sitt avstamp i de fyra värdeorden, Helhetssyn, Engagemang, Nytänkande och Tydlighet som handlar om hur vi ska förhålla oss till varandra, uppdraget och arbetet mot visionen. Om vi i varje möte reflekterar över de här orden är vi på god väg mot visionen.
7 (21) KOMMUNENS VERKSAMHET SÅ HÄR ÄR KOMMUNEN ORGANISERAD Politisk organisation Tjänstemannaorganisation
8 (21) POLITISK VILJEINRIKTNING Söderköpings kommun är en kommun där människor vill bo och verka. En kommun där stad och landsbygd utvecklas positivt och där vi bygger en välfärd av hög kvalitet som sträcker sig genom hela livet. Kommunens planering ska främja en hållbar utveckling såväl i staden som på landsbygden, och ta tillvara Söderköpings kommuns utvecklingspotential. Vi vill skapa en tillväxtstrategi som bygger på värdena attraktiv, hållbar, framåt och nära. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi som kommun är en viktig aktör i genomförandet av agendan. Det är vår uppgift att förena verkligheten på lokal nivå med de globala målen. Hållbarhetsbegreppet består av tre dimensioner som för Söderköpings kommun innebär: EKONOMISK HÅLLBARHET Grunden för en hållbar tillväxtstrategi är att kommunen har god ekonomisk hushållning. Detta innebär att ekonomin går ihop, att medel används rätt och att verksamheten utförs på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs ändamålsenlig styrning och uppföljning. Med hjälp av beslutsstöd kan vi bedöma strategiska konsekvenser av beslut, exempelvis hur driftskostnader och kostnadsutvecklingen i verksamheten påverkas samt bidra till att skapa en långsiktig balans i investeringsutrymme och belåning. Ekonomisk hållbarhet innebär också en balanserad befolkningsutveckling, samt att innevånarna har möjlighet att försörja sig och att näringslivet ges bra förutsättningar för etablering och tillväxt. EKOLOGISK HÅLLBARHET Vi vill att Söderköpings kommun är aktiv vad det gäller ekologiskt hållbar utveckling. Det kräver en helhetssyn på samhällsutvecklingen där hänsyn till ekologiska förutsättningar förenas med god ekonomisk och social utveckling. I ett ekologiskt hållbart samhälle skyddas miljön samt människors hälsa. Våra resurser används effektivt. Den kommunala verksamhetens negativa miljöpåverkan behöver minskas och hanteras. En kommun har också stora möjligheter att bidra till att skapa en bättre miljö genom att underlätta för verksamheter och kommuninnevånare att göra rätt och därmed bidra till en bättre miljö. Vi vill att kommunen minskar sina utsläpp av växthusgaser och sin energianvändning, uppmuntrar till miljövänligt beteende samt ställer hållbarhetskrav vid upphandling. SOCIAL HÅLLBARHET Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och jämställt där innevånarna har tillgång till arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, och sociala nätverk. En viktig uppgift är att skapa hälsofrämjande livsmiljöer, där innevånarna på lika villkor upplever trygghet, tillgodogör sig kunskap, utvecklas och har en god hälsa. Genom ett förebyggande folkhälsoarbete, där goda levnadsvanor grundläggs tidigt, ges förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga samt ett aktivt och självständigt liv högt upp i ålder. En ytterligare aspekt är det socialt blandade samhället. Det förutsätter aktiv samhällsplanering samt en mångfald av bostadstyper. Genom öppenhet och demokratisk utveckling skapas delaktighet och möjlighet för innevånarna att påverka. Vi vill öka förtroendet för den lokala demokratin genom medborgardialoger, ökad tillgång till information och möjlighet till insyn.
9 (21) LÅNGSIKTIGA MÅL OCH UPPDRAG FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN Vår politiska styrning sker genom fem långsiktiga mål, ett antal särskilda uppdrag, indikatorer för uppföljning samt beslutad styrmodell. Politikens uppdrag är att prioritera och styra resurser för att skapa högsta möjliga mervärde för kommuninnevånarna. Förvaltningen ska driva sin verksamhet inom de ekonomiska ramarna samt verkställa politiska beslut utifrån mål, författningar och andra bindande krav. De fem långsiktiga målen knyter an till Agenda 2030 genom att bidra till ett eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen. De långsiktiga målen styr satsningar och prioriteringar samt gäller för samtliga nämnder och Kommunstyrelsen. Den politiska viljeinriktningen med de långsiktiga målen samt uppdrag som är kopplade till respektive mål, utgör de mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. LÅNGSIKTIGA MÅL: 1. Skapa en hållbar och ansvarsfull ekonomi, genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete samt prioriteringar. 2. Begränsa kommunens miljöpåverkan med fokus på minskad resursförbrukning och minskade utsläpp. 3. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 4. Bidra till att kommuninnevånarna kan leva hälsosamma liv samt uppleva välbefinnande och trygghet. 5. Säkerställa ett lyhört, öppet och transparent arbetssätt på alla nivåer.
10 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGES SÄRSKILDA UPPDRAG UNDER PERIODEN 2020-2023 NÄMNDER OCH KOMMUNSTYRELSE FÅR I UPPDRAG ATT FÖR 2020: 1. Kvalitetssäkra grunduppdraget i enlighet med Reglemente Kommunstyrelse, nämnder och beredningar samt övriga bindande krav. Effektivisera verksamheten, stärka kostnadskontrollen och tydliggöra prioriteringar. 2. I enlighet med politisk viljeinriktning fastställa tydliga och konkreta uppdragsplaner till förvaltningsorganisationen med nedbrutna mål och uppdrag. 3. Sprida och dela erfarenheter inom organisationen samt införa metoder för att lära av andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer och verksamheter. 4. Säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll. 5. Verka för dialog med de som nyttjar verksamhetens tjänster. KOMMUNSTYRELSEN FÅR UTÖVER OVAN ÄVEN I UPPDRAG ATT UNDER BUDGETPERIODEN: 6. Tydliggöra vision och värdegrund för Söderköpings kommun. 7. Utveckla mätbara mål och strategier för hållbar tillväxt i Söderköpings kommun, både i staden och på landsbygden, där även näringslivets utveckling ingår. Översyn av taxor och avgifter samt konkurrens genom valfrihet eller upphandling ges särskilt fokus. 8. Utveckla mätbara mål och strategier för regionalt och kommunalt samarbete samt samverkan med föreningar och civilsamhälle. 9. Utveckla mätbara mål och strategier för miljö och klimat. 10. Samordna arbetet med utveckling av mätbara mål och strategier för folkhälsoarbete. 11. Genomföra översyn av kommunens styrande dokument för att tydliggöra deras aktualitet.
11 (21) BESKRIVNING AV LÅNGSIKTIGA MÅL OCH UPPDRAG Långsiktigt mål: Skapa en hållbar och ansvarsfull ekonomi, genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete samt prioriteringar. Den politiska viljeinriktningen för Söderköpings kommun är att skapa en långsiktigt god ekonomi. För att möta denna utmaning påbörjar vi ett långsiktigt arbete med att hitta nya sätt att bedriva verksamhet på för att uppnå högre effektivitet och måluppfyllelse. Det gäller exempelvis att ta tillvara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger, aktivt verka för att andra aktörer stödjer samhällsservicen samt ha god kontroll över fastighetskostnader. Kommunalskatten planeras att ligga på en fortsatt låg nivå i jämförelse med andra jämförbara kommuner. Vi strävar efter en balanserad tillväxt i Söderköping, vilket innebär att den sker med ekologiska, sociala och ekonomiska hänsynstaganden. Ett viktigt område är att skapa goda förutsättningar för företag att verka i kommunen. Näringslivsstrategin är central för att skapa goda förutsättningar för befintliga och nya företag. Den politiska viljeinriktningen är att: - Generera ett överskott som motsvarar minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. - Långsiktigt ha en självfinansieringsgrad för investeringar som är 50 %. Insatser för att nå målet: - Ta fram tydliga och konkreta uppdragsplaner från nämnder och Kommunstyrelse till förvaltningsorganisationen med nedbrutna mål och uppdrag för att säkerställa budgetefterlevnad. - Utveckla mätbara mål och strategier för hållbar tillväxt i Söderköpings kommun, både i staden och på landsbygden. - Utveckla mätbara mål och strategier för näringslivet utveckling där översyn av taxor och avgifter ingår samt där konkurrens genom valfrihet eller upphandling ges särskilt fokus. - Utveckla mätbara mål och strategier för regionalt och kommunalt samarbete samt samverkan med föreningar och civilsamhälle.
12 (21) Långsiktigt mål: Begränsa kommunens miljöpåverkan med fokus på minskad resursförbrukning och minskade utsläpp. Den politiska viljeinriktningen för Söderköpings kommun är att skapa ett strukturerat miljöarbete för att minska den direkta och indirekta miljöpåverkan som uppstår i kommunens verksamhet. Det innebär att arbeta aktivt med att hushålla med resurser samt eftersträva en giftfri miljö. Åtgärder kopplade till minskad resursförbrukning bidrar dessutom till god ekonomisk hushållning. Vi strävar efter en hållbar energianvändning med effektiva energisystem som ger låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. Att minska användningen av fossila bränslen bidrar till ett robustare samhälle. Det är viktigt att säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till hav, sjöar och vattendrag med god ekologisk status. Varje organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och tjänster. Att miljöanpassa upphandling och inköp bidrar till att köpa varor och tjänster med mindre miljöpåverkan. Kommunen har ett stort ansvar att vid inköp välja miljövänliga produkter som inte innehåller skadliga ämnen. Vi vill även verka för att ge kommuninnevånaren och lokala verksamhetsutövare förutsättningar att leva och verka hållbart. Det innebär att informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med innevånare, organisationer och näringsliv. Den politiska viljeinriktningen är att: - Öka andelen upphandlingar med hållbarhetskrav. - Minska energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler och fastigheter. - Fasa ut fossila energikällor. Insatser för att nå målet: - Ta fram tydliga och konkreta uppdragsplaner från nämnder och Kommunstyrelse till förvaltningsorganisationen med nedbrutna mål och uppdrag som bygger på analys av vilken miljöpåverkan som den specifika verksamheten genererar. - Kontinuerligt informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medarbetare, innevånare, organisationer och näringsliv. - Utveckla mätbara mål och strategier för miljö och klimat.
13 (21) Långsiktigt mål: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Den politiska viljeinriktningen för Söderköpings kommun är att ge alla barn och elever förutsättningar för att utvecklas och nå kunskapsmålen. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystemet måste möta människors behov under hela livet, från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter. För Söderköpings skolor och förskolor står individens utveckling, kunskap och lärande i fokus. Viktiga faktorer för goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse är närvaro i skolan samt lärare med goda ämneskunskaper. En lärandemiljö som är stödjande och uppmuntrande kännetecknas av individanpassning, variation och utmaningar. Den goda lärmiljön kännetecknas också av goda relationer mellan vuxna och elever samt är trygg och fri från diskriminering och kränkningar. Den politiska viljeinriktningen är att: - Öka möjligheterna för livslångt lärande. - Fortsatt ha en hög andel grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan. - Öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning på tre år. Insatser för att nå målet: - Ta fram tydliga och konkreta uppdragsplaner från nämnder och Kommunstyrelse till förvaltningsorganisationen med nedbrutna mål och uppdrag. - Fortsätta arbetet med att utveckla metoder för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar i skolan. - Fortsätta arbetet med att utveckla metoder för systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola. - Utveckla mätbara mål och strategier för folkhälsoarbete med fokus på barn och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.
14 (21) Långsiktigt mål: Bidra till att kommuninnevånarna kan leva hälsosamma liv samt uppleva välbefinnande och trygghet. Den politiska viljeinriktningen för Söderköpings kommun är att införa ett strukturerat samordnat och övergripande arbete som rör folkhälsofrågor. Genom ett förebyggande folkhälsoarbete ges förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga samt ett aktivt och självständigt liv högt upp i åren. Goda levnadsvanor grundläggs tidigt och kan stöttas genom föräldrastöd och målmedvetet arbete i förskola och skola bland annat vad gäller goda matvanor, fysisk aktivitet samt att förebygga tobak- och droganvändning. Även förebyggande arbete i form av stöd till föräldrar med små barn och tonårsbarn är mycket viktigt. En trygg utemiljö stimulerar alla åldersgrupper till mer vardagsmotion. Staten har nyligen reviderat sina folkhälsomål. Målområde Levnadsvanor med det särskilda delmålet "Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla" ses som särskilt prioriterat. Den politiska viljeinriktningen är att: - Öka andelen barn och ungdomar som deltar i organiserade föreningsaktiviteter. - Stimulera till ökad fysisk aktivitet. - Minska andelen kommuninnevånare med ohälsosam livsstil. Insatser för att nå målet: - Ta fram tydliga och konkreta uppdragsplaner från nämnder och Kommunstyrelse till förvaltningsorganisationen med nedbrutna mål och uppdrag. - Utveckla mätbara mål och strategier för folkhälsoarbete.
15 (21) Långsiktigt mål: Säkerställa ett lyhört, öppet och transparent arbetssätt på alla nivåer. Den politiska viljeinriktningen för Söderköpings kommun är att ge kommuninnevånaren inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling. Detta är viktigt för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Kommuninnevånarens och civilsamhällets röst är en resurs för samhällets utveckling. Både politik och förvaltningsorganisation har en gemensam uppgift att skapa förståelse för kommunens uppdrag. Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden och få tillgång till information. Vi vill att arbetet med att skapa en gemensam servicekultur stärks. Det innebär bland annat att informera klart och enkelt så att alla kan förstå, ta till vara synpunkter för att förbättra verksamheten samt ge ett gott bemötande och god service. Den politiska viljeinriktningen är att: - Öka andelelen kommuninnevånare som deltar i forum för dialog och delaktighet. - Öka tillgången till information vad gäller ärenden och verksamhet. - Förbättra servicenivån. Insatser för att nå målet: - Ta fram tydliga och konkreta uppdragsplaner från nämnder och Kommunstyrelse till förvaltningsorganisationen med nedbrutna mål och uppdrag. - Utveckla digitalisering och kommunikation så att servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjs samt att innovationskraft och delaktighet stöds. - Genom samverkan och dialog bidra till individens möjligheter att påverka det politiska beslutsfattandet. - Föra dialog med de som nyttjar kommunens tjänster. - Utveckla mätbara mål och strategier för näringslivsfrågor. - Utveckla mätbara mål och strategier för regionalt och kommunalt samarbete samt samverkan med föreningar och civilsamhälle. INDIKATORER För att löpande kunna följa att kommunens verksamhet utvecklas i den riktning som de långsiktiga målen anger ska kommunfullmäktige fastställa indikatorer. Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag på indikatorer som kommunfullmäktige fastställer senast i november månad 2019.
16 (21) EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMIN I SVERIGE Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att den svenska konjunkturen kommer att försvagas med en BNP-tillväxt på 1,4 % för 2019 och 2020. Huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten är en dämpning av investeringarna som tyngs av sjunkande bostadsbyggande. Den lägre BNP-tillväxten beror också på en avmattning på den svenska exportmarknaden. Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra under 2019 och SKL bedömer att högkonjunkturen går mot sitt slut under 2020 med en svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Det påverkar skatteunderlaget som under ett antal år ökat med 4-5 procent per år, trots låga pris- och löneökningar. De närmsta åren beräknas skatteunderlaget istället öka med 3-3,5 procent per år. NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Procentuell förändring BNP 1 2,1 2,3 1,3 1,6 1,6 1,5 Antal arbetade timmar 2 2,1 2,4 0,9-0,4-0,2 0,4 Timlön, konjunkturlönesstatistiken 2,3 2,6 3,2 3,2 3,2 3,3 Konsumentpriser, KPI 3 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6 Faktiskt skatteunderlag 4,5 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 Realt skatteunderlag 4 1,0 1,1 1,2 2,8 2,8 2,7 Befolkning 15-74 år 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 Källa: SKL:s ekonomirapport maj 2019 1 Kalenderkorrigerad utveckling 2 Kalenderkorrigerad utveckling 3 KPI = Konsumentprisindex 4 Årlig utvecklingen av skatteunderlaget efter hänsyn tagen till kostnadsutveckling
17 (21) BEFOLKNINGSPROGNOS Genom en ökad befolkning kan kommunen öka skatteintäkterna. I den befolkningsprognos som ligger till grund för skatteintäkternas utveckling under planperioden har det antagits att det byggs cirka 300 nya bostäder under de kommande fyra åren enligt nedanstående tabell. I nybyggnationen ingår endast byggnation av bostäder för permanentboende. Typ av bostad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Summa 2020-2023 Flerbostadshus 4 55 55 50 50 50 205 Småhus 16 15 15 30 30 30 105 Totalt antal bostäder 20 70 70 80 80 80 310 Nytillskottet av bostäder genererar under perioden 2018-2023 en genomsnittlig befolkningsökning med 131 personer per år, en årlig ökning på 0,8 % procent. Nedan redovisas den prognostiserade befolkningsutvecklingen per åldersgrupp. Befolkning per 31 dec Utfall Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Förändring 2018-2023 Förändring per år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Antal % Antal % 0 år 160 146 147 150 153 156 158 12 8 % 2 1,6 % 1-5 år 878 886 879 884 896 906 910 24 3 % 5 0,8 % 6 år 186 194 195 194 193 198 208 14 7 % 3 1,0 % 7-15 år 1 575 1578 1604 1646 1681 1717 1739 161 10% 32 1,9 % 16-18 år 467 508 517 530 514 513 535 27 5 % 5 1,5 % 19-64 år 7 761 7714 7684 7706 7783 7848 7928 214 3 % 43 0,3 % 65-79 år 2 708 2801 2818 2845 2849 2848 2793-8 0 % -2 0,9 % 80-89 år 642 639 666 686 731 771 848 209 33% 42 4,4 % 90-144 152 152 154 153 156 155 3 2 % 1 0,8 % Totalt 14 521 14 618 14 660 14 793 14 951 15 111 15 272 654 4 % 131 0,8 % Källa: Statisticon. Befolkningsprognos 2018-2027 Söderköpings kommun, Prognos baserad på kommunens byggplaner 2018-2027. Korrigerad för utfall 2018. Befolkningsprognosen visar att barn i skolåldern och de som är 80 år och äldre ökar mest i antal under perioden. Procentuellt mest ökar åldersgruppen 80-89. Denna positiva befolkningsutveckling innebär utmaningar för organisationen då exempelvis befintliga verksamhetslokaler behöver anpassas och nya byggas. Samtidigt ger anpassade lokaler ökade förutsättningar att fortsätta förbättra och utveckla kvaliteten och servicenivån i verksamheterna.
18 (21) KOMMUNENS INTÄKTER Söderköpings kommuns totala intäkter är drygt 1 miljard kronor per år. Av detta redovisas merparten under finansförvaltningen. Intäkter som är direkt hänförliga till respektive nämnd t ex taxor, avgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter, specialdestinerade statsbidrag etc. redovisas under respektive nämnd. Den allra största delen av intäkterna, 893 mnkr för 2020, kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Storleken på skatteintäkterna och intäkter från generella statsbidrag och utjämning är beroende av beslut av Riksdagen, omvärldens utveckling, arbetsmarknad och kommunens befolkningsutveckling. Jämfört med budget 2019 ökar intäkterna från skatter och generella statsbidrag med 34 mnkr 2020. Av detta ökar skatteintäkterna med 16 mnkr och inkomstutjämningen med 2 mnkr. LSS-utjämningsbidraget ökar med drygt 2 mnkr. Kostnadsutjämningsavgiften minskar med närmare 3 mnkr. Resterande ökning är till största delen ökning av regleringsbidraget. Sammanställningen nedan är baserad på en oförändrad skattesats under planperioden. Sammanställning Finansförvaltningen Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2019 e tek just 2020 2021 2022 2023 Tkr Finansnetto -2 925 786-4 360 3 858 2 110-1 789-4 297-8 422 Skatter o generella bidrag 801 876 821 217 858 433 858 433 892 565 922 465 962 972 1 005 097 Pensionskostnader -22 233-23 685-17 077-17 128-24 075-24 075-24 075-24 075 Avtalsförsäkringar -345-615 -600-600 -600-600 -600-600 Resursfördelning -4 567-6 665-5 000-5 000-1 000-2 000-5 000-5 000 Avskrivningar 5-22 723-23 479-22 625 0 0 0 0 0 Övriga poster - 1 353 434 1 729 1 729 0 0 0 0 Summa 6 747 730 767 993 810 500 841 292 869 000 894 000 929 000 967 000 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Självfinansieringsgrad 7 40 % 22 % 39 % 31 % 31 % 40 % Resultatnivå, som andel av skatter och bidrag 8 0,0 % 0,6 % 0,5 % 1,2 % 3,1 % 3,1 % Kommunen står inför en investeringsintensiv fas där självfinansieringsgraden för kommunens investeringar kommer att sjunka. Den långsiktiga målsättningen är att ha en ökande självfinansieringsgrad och en investeringsnivå där driftskostnaderna i form av kapitaltjänstkostnader och andra kostnader ryms inom de ekonomiska ramarna för respektive nämnd. 5 From 2019 har kapitaltjänstkostnader i form av internränta och avskrivningar för skattekollektivets investeringar lagts över till respektive nämnd. Det innebär en ökning av finansförvaltningens nettointäkt med ca 31 mnkr 2019. Av detta avser 23 mnkr kostnader för avskrivningar och 8 mnkr avser förbättrat finansnetto avseende internränta. Nämndernas ramar har ökats med motsvarande belopp. 6 Exklusive reavinster 7 Med självfinansieringsgrad avses hur stor del av investeringarna som kan finansieras med årets resultat samt avskrivningar. 8 Årets resultat i procent av summan av skatteintäkter och intäkter från generella skatter och bidrag.
19 (21) KOMMUNENS NETTOKOSTNADER Behoven för kommunens verksamheter beräknas öka de kommande åren både utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen och ökade volymer. Det finansiella utrymmet innebär möjlighet att öka nämndernas ramar med 2,7 % jämfört med budget 2019. Jämfört med prognosen som rapporterades för mars månad 2019 är det en ökning med 1,1 %. NÄMNDERNAS BUDGETRAMAR OCH RESULTAT 2020-2023 Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Plan 2018 2019 2019 P03 2020 2021 2022 2023 Tkr e tek just + tek just Barn- och utbildningsnämnd -286 051-294 581-303 381-311 000-314 000-317 000-319 000 Socialnämnd -275 325-271 202-281 202-282 000-284 000-286 000-286 000 Samhällsbyggnadsnämnd -41 802-43 450-42 950-43 000-43 000-43 000-43 000 Servicenämnd, skattefinansierad -65 255-76 959-74 759-76 000-78 000-82 000-87 000 Kommunstyrelsen inkl Valnämnd -113 627-144 150-140 850-141 000-152 000-168 000-198 000 Överförmyndarnämnd -2 045-2 100-2 100-2 000-2 000-2 000-2 000 Revision -926-1 050-1 050-1 000-1 000-1 000-1 000 Avgiftsfinansierad verksamhet -376 0 0 0 0 0 0-785 407-833 492-846 292-856 000-874 000-899 000-936 000 Finansförvaltning 9 767 993 841 292 846 292 869 000 894 000 929 000 967 000 Återställande av balanskravsresultat 0-2 600 0-8 707-8 707 0 0 Resultat -17 414 5 200 0 4 293 11 293 30 000 31 000 Andel av skatter och bidrag -2,1 % 0,6 % 0,0 % 0,5 % 1,2 % 3,1 % 3,1 % KÄNSLIGHETSANALYS 2020 2021 2022 2023 Mnkr Ränteförändring 1% 6 8 10 11 Kommunalskatt 1 kr 33 34 35 36 Personalkostnader 1% 6 6 6 7 9 Exklusive reavinster
20 (21) INVESTERINGAR Kommunen står inför stora investeringsbehov och för att möta ökade volymer planeras för nya förskolor, F-6 skola, LSS-platser och särskilt boende för äldre. Under perioden avsätts även medel för idrottsanläggningar. Därutöver finns medel avsatta för renovering och ombyggnationer av befintliga verksamhetslokaler. Inom den avgiftsfinansierade verksamheten avsätts medel för bland annat reningsverk och ledningsnät. INVESTERINGSRAM Investeringsramarna är att se som ett tak för investeringarna under perioden där kommunstyrelsen och respektive nämnd i varje enskilt projekt ska överväga nyttan och bästa möjliga lösningsförslag. Tkr Barn- och utbildningsnämnden Utfall Budget Budget Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 950 2 000 3 100 2 500 2 500 2 500 Socialnämnden 1 323 1 500 1 800 1 500 1 500 1 500 0 1 000 500 500 700 500 Servicenämnden 27 004 27 300 20 000 10 000 15 000 30 000 Kommunstyrelsen 18 954 86 300 90 000 160 000 210 000 180 000 Samhällsbyggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Avgiftsfinansierad verksamhet 0 0 200 0 0 0 23 937 13 500 11 700 23 400 11 400 11 000 Summa investeringar 73 167 131 600 127 300 197 900 241 100 225 500 Exploateringar 1 061 10 000 29 300 35 000-500 5 000 Summa investeringar och exploateringar 74 228 141 600 156 600 232 900 240 600 230 500 Kommunens totala investeringsutgift under perioden 2020-2023 budgeteras till maximalt 792 mnkr. Finansieringen sker i huvudsak via tre komponenter, kassaflöde genererat av verksamheten, extern upplåning samt försäljning av fastigheter. Den externa nyupplåningen för investeringar och exploateringar beräknas till maximalt 600 mnkr under perioden. Omfattningen är starkt korrelerad med verksamhetens kassaflöde samt utfallet av försäljningar. En upplåning på 600 mnkr innebär att kommunen vid periodens slut har en låneskuld uppgående till ca 1,1 mdkr. Investeringsbehoven gör att kommunen i snitt har en självfinansieringsgrad på 28 procent under planperioden.
21 (21) BOLAGSSTYRNING Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-16 att anta nya ägardirektiv för kommunens helägda dotterbolag Ramunderstaden AB (Bolaget). Bolaget ska arbeta enligt affärsmässiga principer vilket bland annat innebär att kommunen ställer marknadsmässiga avkastningskrav på Bolaget. Det innebär också att vid kommunal borgen för Bolagets lån tar kommunen ut en borgensavgift så att den sammanlagda kostnaden för kapitalet blir marknadsmässig. Av ägardirektiven framgår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa avkastningskrav och borgensavgift i kommunens strategiska plan. AVKASTNINGSKRAV Avkastningskravet beräknas som Driftnettot på egna fastigheter/marknadsvärdet på fastigheter. Avkastningskravet ska under perioden 2020-2023 i genomsnitt uppgå till 4 %. Direktavkastningen har för 2016-2018 uppgått till 4,2 %, 4,7 % respektive 3,4 %. Utdelning ska ske när Bolagets ordinarie soliditet överstiger 20 %. Soliditeten har för 2016-2018 uppgått till 20,5%, 24 % respektive 20,2 % Om utdelning ska ske, beräknas den till en procentsats av aktiekapitalet och får vara högst hälften av Bolagets resultat. Procentsatsen som ska användas vid beräkningen är den genomsnittliga statslåneräntan för resultatåret som skatteverket fastställer + 1 %. Den genomsnittliga statslåneräntan 2018 var 0,48 % vilket innebar en utdelning på 1,48 % av aktiekapitalet 9 mnkr = 133 200 kr under förutsättning att Bolagets resultat var minst +266 400 kr. BORGENSAVGIFT Borgensavgift är den avgift som Bolaget erlägger till kommunen för att nyttja kommunal borgen. Borgensavgiften syftar till att kompensera de fördelar som Bolaget har när de nyttjar den kommunala borgen istället för att pantsätta fastigheter. En pantsättning innebär en högre risk för bankerna jmf en kommunal borgen, vilket innebär att om inte borgensavgiften fanns skulle Bolaget ha en konkurrensfördel jmf övriga marknaden. Borgensavgiften höjdes from 2019 till 0,5 % av nyttjad borgensram. Grunden för höjningen var Kommuninvests beslut att sänka sina utlåningsmarginaler vilket innebär att mellanskillnaden mellan Bolagets upplåningskostnad hos Kommuninvest med kommunal borgen jämfört marknadsmässig ränta med pantsättningen successivt kommer att öka vartefter lånen omsätts. Borgensavgiften för 2020 bibehålls till 0,5 % av nyttjad borgensram. Bolaget har för närvarande lån med kommunal borgen som uppgår till 400 mnkr vilket innebär en borgensavgift på 2,0 mnkr.