TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-01 Dnr Ärende KS 2014/0619-923 252 Kommunal utdebitering för år 2015/ Skattesats KS 2014/0008-923 Förslag till driftbudget för år 2015 KS 2014/0008-923 Förslag till investeringsbudget för 2015 och investeringsplan för 2016 2017 KS 2014/0008-923 Förslag till budget för år 2015 KS 2014/0620-923 Förslag till ekonomisk plan för åren 2016-2017 KS 2014/0621-903 KS 2014/0610-903 KS 2014/0558-543 KS 2014/0601-973 KS 2014/0602-973 KS 2014/0622-480 KS 2014/0051-940 Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Hamnar AB Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB Ändring av VA-taxan från 1 januari 2015 (brukningsavgift) Policy för inköp och upphandling Riktlinjer för inköp och direktupphandling Tanums näringslivsråd Svar på medborgarförslag om att Tanum ska ansöka om att bli en Fairtrade City KS 2014/0207-996 Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader Ranrike Norra Bohuslän 2015 KS 2013/0368-400 KS 2014/0613-900 KS 2014/0528-239 KS 2014/0289-973 KS 2014/0618-114 KS 2014/0495-830 KS 2014/0496-194 KS 2013/0343-314 Medborgarförslag om att ta fram en bok Tanums naturguide Fullmakt att kvittera ut värdeförsändelser Medborgarförslag om kallbadhus i Grebbestad Förordnande av personuppgiftsombud Samverkansavtal kommun-polis. Uppföljning av åtgärdsplan Länsstyrelsens remiss av Regionala miljömål för Västra Götaland Handlingsplan för flyktingmottagning- information Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 m.fl., Rörviksvägen- Justering(sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 Granskning KS 2014/0548-314 KS 2014/0208-313 KS 2014/0247-313 KS 2014/0073-313 Detaljplan för del av Resö 8:69 med flera Ansökan om planbesked för Grebbestad S:51 (Hamnplan) Ansökan om nytt planbesked för bostadsområde väster om Tanumshede Planprioritering KS 2014/0255-217 Anhållan om köp Tanumshede 2:63 KS 2014/0035-176 Information från Räddningstjänstutskottet Information från Folkhälsorådet Information från Brottsförebyggande rådet Information från Fyrbodals kommunalförbund Anmälan av delegationsbeslut Meddelande KS 2014/0587-940 KS 2014/0623-940 KS 2014/0624-940 Meddelande om utbildning i VA och VA-juridik Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som godkänts av kommunfullmäktige perioden 2015-2018 Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser som kommunfullmäktige beslutat om perioden 2015-2018 Meddelande om ekonomiåret 2015 KS 2014/0628-112 Vigselförrättare 2015-2018 KS 2014/0627-351 Förslag om indragning av väg 1188 över Trossö, Kalvö och Lindö från allmänt underhåll Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 Plats och tid Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ulf Ericsson, kommunchef, 253-263, 287 Marina Robertsson, ekonom 253-262 Ida Aronsson Hammar, kanslichef, 253-262, 266-268, 285,286, 290 PeO Johansson, teknisk chef, 260 Karin Görfelt, VA-chef, 260 Peter Berborn, utredare/planerare, 269 Dan Andersson, folkhälsosamordnare, 270 Bo Hedström, enhetschef MoU, 271 Maj Lätto-Karlsson, omsorgschef, 271 Lillemor Boschek, planarkitekt, 272 Marcus Broman, planarkitekt, 273 Moa Leidzén, planchef, 272-276 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Louise Thunström Underskrifter Sekreterare... 253-290 /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... / Louise Thunström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag 2014-11-05 Anslaget uppsatt 2014-11-10 Anslaget nedtages 2014-12-02 Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift... Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 KS 253 KS 2014/0619-923 Kommunal utdebitering för år 2015/ Skattesats Kommunens utdebitering uppgick i 2014 års budget till 21,56 kronor per skattekrona. Budgetförslaget för 2015 baseras på oförändrad utdebitering, 21,56 kronor per skattekrona. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 21,56 kronor per skattekrona. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 KS 254 KS 2014/0008-923 Förslag till driftbudget för år 2015 Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år 2015. I driftbudgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Ärendet har behandlats i Kommunala samverkansgruppen (KSG) den 29 oktober 2014, bilaga Kommunstyrelsens behandling av ärendet Kommunstyrelsens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till 45 618tkr Tekniska nämndens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämndens verksamhetsram fastställs till 25 916 tkr Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram fastställs till 4 877 tkr Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram Louise Thunström (S) föreslår att verksamhetsramen fastställs till 279 372 tkr. Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget mot Louise Thunström förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram fastställs till 278 372 tkr Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 KS 254 KS 2014/0008-923 Omsorgsnämndens verksamhetsram Louise Thunström (S) föreslår att verksamhetsramen fastställs till 269 791 tkr. Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget mot Louise Thunström förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till 267 791 tkr. Kommunrevisionens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att kommunrevisionens verksamhetsram verksamhetsram fastställs till 839 tkr. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till driftbudget för år 2015. Reservation: Louise Thunström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag, bilaga Bilagan finns under 256 Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 KS 255 KS 2014/0008-923 Förslag till investeringsbudget för 2015 och investeringsplan för 2016 2017 Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för 2015. Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de projekt/ramanslag som finns angivna. För anskaffning av inventarier anges en totalram. För varje investeringsprojekt anges om kapitalkostnadskompensation medges eller inte. Varje nämnd har rätt att fatta beslut om anskaffning av inventarier till ett belopp om högst 500 tkr per objekt under förutsättning att nämnden finansierar kapitalkostnader och övriga driftskostnader inom sin budget. Förslag till plan för investeringar under 2016-2017 har upprättats av budgetberedningen. Planen anger inriktningen på investeringsverksamheten och beslut om definitiva anslag för varje projekt fattas i investeringsbudgeten för vart och ett av åren 2016-2017. När totalt anslag anges innebär det ett medgivande att genomföra projektet även om budgetanslaget är uppdelat på flera år. Ärendet behandlades i Kommunala samverkansgruppen (KSG) den 29 oktober 2014, bilaga Kommunstyrelsens behandling av ärendet Lennart Larson (M) föreslår att flytta 1 miljon från 2016 till 2015 gällande utbyggnad av gata Vinbäck. Investeringen blir således 1 miljon 2015 och 1,3 miljoner 2016. Louise Thunström (S) föreslår att gång- och cykelvägar budgeteras till 2 miljoner i stället för 0 kronor. Ordförande frågar på Lennart Larsons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lennart Larsons förslag. Ordförande frågar på Louise Thunströms förslag och beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 KS 255 KS 2014/0008-923 Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda investeringsbudget för 2015 och investeringsplan för åren 2016-2017. Reservation: Louise Thunström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag, bilaga Bilagan finns under 256 Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 KS 256 KS 2014/0008-923 Förslag till budget för år 2015 Budgetberedningen har upprättat förslag till budget och budgetdokument, bilaga, för år 2015 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget. Låneramen uppgår i budget 2015 till 410 mkr. Ärendet har behandlats i Kommunala samverkansgruppen den 29 oktober 2014, bilaga. Kommunstyrelsen överläggning Lennart Larson (M) föreslår att det införs en punkt under kvalitetsgarantier, gatubelysning (sidan 46) om att gatubelysningen ska vara tänd på natten. Ordförande frågar på Lennart Larsons förslag mot beredningsförslaget och finner att Lennart Larsons förslag avslås. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja röst- till avslag på Lennart Larsons förslag. Nej-röst till bifall på Lennart Larsons förslag. Med 7 ja-röster och 4 nej-röster avslår kommunstyrelsens Lennart Larsons förslag. Louise Thunström (S) föreslår bifall till eget förslag enligt bilaga. Ordförande frågar på Louise Thunströms förslag mot beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget för 2015, Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(49) Kommunstyrelsen 2014-11-05 KS 256 KS 2014/0008-923 att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna och omsätta lån upp till en total låneram på 410 mkr. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att, utöver den totala låneramen för långfristig upplåning, uppta kortfristig upplåning om maximalt 35 mkr, att utbetala partistöd för 2015 i enlighet med gällande regler för partistöd och att i övrigt fastställa budget och budgetdokument för år 2015. Reservation Lennart Larson (M, Liselott Broberg (M), Agne Andrésen (M) och Paul Carlsson (FP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga. Louise Thunström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag, bilaga Siv Bergström (MVT) reserverar sig till förmån försocialdemokraternas förslag. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
Bilaga 256 Kommunstyrelsens förslag Budget 2015 1
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 BUDGETEN I SAMMANDRAG... 4 VISION OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN... 6 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 8 NYCKELTAL OCH KVALITET... 10 OMVÄRLD... 12 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 14 REDOVISNINGSPRINCIPER... 16 RESULTATBUDGET... 17 FINANSIERINGSBUDGET... 17 BALANSBUDGET... 18 NOTFÖRTECKNING... 19 EKONOMISK ANALYS... 21 RISKANALYS... 27 KÄNSLIGHETSANALYS... 29 DRIFTBUDGET... 30 SPECIFIKATION AV KOMMUNBIDRAG... 31 NÄMNDSREDOVISNING... 32 Kommunstyrelsen... 32 Tekniska nämnden... 40 Miljö- och byggnadsnämnden... 49 Barn- och utbildningsnämnden... 55 Omsorgsnämnden... 61 Kommunrevisionen... 69 INVESTERINGSBUDGET 2015 SAMT PLAN FÖR 2016-2017... 70 BESKRIVNING AV INVESTERINGSPROJEKT... 72 KOMMUNALA BOLAG... 74 KOMMUNALA JÄMFÖRELSER... 75 PERSONAL... 78 FOLKHÄLSA... 81 MILJÖ... 82 TILLGÄNGLIGHET... 84 BEGREPPSFÖRKLARING... 85 Bilaga - STYRMODELL... 86 Bilaga EKONOMISKA STYRPRINCIPER FÖR TANUMS KOMMUN... 88 2
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Robust budget med oförändrad kommunalskatt I Tanum sker det politiska budgetarbetet under hösten. Ett valår konkurrerar budgetarbetet med eftervalsdiskussioner och nomineringsarbete i de politiska partierna. För politikerna har det i år därmed krävts extra fokus på arbetet med budget för 2015. Efter förarbete av tjänstemän i förvaltningarna och därefter äskande från nämnderna till budgetberedningen/ kommunstyrelsen föreslår den gamla kommunstyrelsen nu nya kommunfullmäktige budget för 2015. Budgetförslaget baseras på utdebitering 21,56 kronor. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2004, då den höjdes med 23 öre till 21.99 kronor. För några år sedan sänktes utdebiteringen med 43 öre till 21.56 kronor. Detta skedde i samband med skatteväxlingen när Västra Götalandsregionen blev ensam ägare till Västtrafik. Alltså har den kommunala utdebiteringen i Tanum sänkts, när vi tittar tillbaka över ett antal år. Exklusive realisationsvinster, beräknat till tre miljoner kronor, uppgår det budgeterade resultatet till 12 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppnår sitt ekonomiska mål om två procent av skatter och bidrag. Det är viktigt att upprätthålla resultatnivån för att minimera behovet av extern upplåning. För år 2015 blir låneskulden 410 miljoner kronor en ökning med 15 miljoner kronor. Av nämndernas ramar om cirka 623,4 miljoner kronor, satsas 278,4 miljoner kronor på Barnoch utbildningsnämnden och 267,8 miljoner kronor på Omsorgsnämnden. Justeringar sker även på volymförändringar, inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Skola, vård och omsorg är särskilt prioriterade verksamhetsområden. Inför årets budget för 2014 kunde vi arbeta in den positiva förändringen i det nya utjämningssystemet som för Tanums del innebar en utgiftsminsking på 20 miljoner kronor. Säg den glädje som varar beständigt, för 2015 ökar avgiften med åtta miljoner kronor. Investeringsbudgeten är även för 2015 omfattande och uppgår till 90,7 miljoner kronor. De i särklass största satsningarna sker med 56,8 miljoner kronor på vatten- och avloppsinvesteringar. Investeringarna innebär stora miljöförbättringar men också ökade förutsättningar för utbyggnad av nya bostäder. Miljö- byggnadsnämnden arbetar med ungefär 50 detaljplaner. Det är ett omfattande och grannlaga arbete som utförs av förvaltningen, utredningar, remisser, samråd, granskningar skall genomföras och i slutänden skall planen antas och vinna laga kraft. Ett ständigt förändringsarbete pågår för att få en smidig handläggning som också uppfyller alla myndighetskrav. Ökade resurser avsätts för att färdigställa planerna. För att öka invånarnas tillgänglighet till kommunens olika verksamhetsområden och snabbt få svar på frågor startas från januari månad 2015 ett kundcenter. Den stora händelsen sommaren 2015, blir när fordonen börjar trafikera den nya motorvägsdelen av E 6, mellan Hud och Oppen. Äntligen är E6 genom Bohuslän utbyggd till motorväg, dock på vissa avsnitt en slimmad sådan. Under 2015 och framåt blir det intressant och studera utvecklingen av de olika verksamheterna som etablerat sig på Näringslivsparken vid Oppen. Det blir även spännande att följa det omtag som Barn- och utbildningsnämnden planerar på Futura med fokus på lärlingsutbildning. Eftersom detta är den sista budgeten som jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande har ansvaret för, vill jag tacka alla politiker och tjänstemän. Ni har med stort ansvarstagande under åren bidragit till budgetarbetet och därmed det stabila ekonomiska läge som Tanums kommun har. Vi har en bra verksamhet som vi utvecklar i den takt vi klarar av. Det politiska arbetet i styrelse och nämnder skapar givetvis politiska diskussioner men det sker alltid i en gemytlig och respektfull atmosfär. Clas-Åke Sörkvist (C) kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd. clas-ake.sorkvist@tanum.se 3
BUDGETEN I SAMMANDRAG Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004. Resultat Budgeten redovisar ett överskott på 15,0 mkr. Resultatet exklusive realisationsvinster på 3,0 mkr, uppgår till 12,0 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunens uppnår sitt ekonomiska mål. Det är viktigt att upprätthålla en hög resultatnivå för att kunna internfinansiera investeringarna och därmed minska behovet av extern upplåning. Satsningar på skola och omsorg Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden utökas med totalt 2,0 mkr utöver kompensation för pris- och löneökningar och justeringar för volymförändringar. Satsningen på att utveckla IT-stödet inom undervisningen i grundskolan fortsätter. Läs- och skrivutveckling samt matematikutveckling är centrala innehåll i satsningen. Under läsåret 2014/2015 går projektet in i sin tredje och sista fas där alla högstadieelever utrustas med varsin digital enhet. Totalt är det en satsning på 3,5 mkr över tre år, varav 0,6 mkr i budget 2015. I kompletteringsbudget 2014 ökades barn- och utbildningsnämndens ram med 0,5 mkr för att med förändrade arbetssätt möta barn med särskilda behov. I budget 2015 utökas nämndens ram med ytterligare 0,5 mkr, vilket avser helårseffekt av denna resursförstärkning. Kundcenter införs för bättre tillgänglighet och service Undersökningar visar att kommunen måste förbättra tillgängligheten mot invånarna. Ett kundcenter kommer att införas i januari 2015 för att öka tillgängligheten att förbättra bemötande och service. Det ska räcka med ett samtal/kontakt för att få svar på enklare frågor och ärenden. Syftet är att förenkla för invånarna. Samtidigt frigörs tid för handläggarna. Ytterligare ett sätt att förenkla för invånare är införande av e-tjänster då alltfler efterfrågar möjligheten att utföra sina ärenden via Internet. Kundcenter finansieras inom befintlig budget. Fortsatta satsningar på miljöinvesteringar i vatten och avlopp Investeringsbudgeten uppgår till totalt 90,7 mkr i 2015 års budget. Genom satsningar på vainvesteringar och exploateringsverksamhet prioriteras arbetet med att ta fram nya bostäder och verksamhetsmark. Av investeringarna avser 56,8 mkr VA-verksamheten. VA-investeringarna innebär stora miljöförbättringar men ger också förutsättning för utbyggnad av nya bostäder. Investeringar i kommunens befintliga fastigheter för bland annat skola och omsorg görs med sammanlagt 11,5 mkr. För att ge förutsättningar för fortsatt utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden avsätts sammanlagt 11,0 mkr i investeringsbudgeten. Höjd Va-taxa För att finansiera de höga VA-investeringarna föreslås taxan för vatten och avlopp att höjas med sex procent. Omsorgsnämndens budget utökas med totalt 5,6 mkr varav 4,8 mkr avser ökad volym inom främst handikappomsorgen. I budget 2015 tillförs omsorgsnämnden ytterligare 0,8 mkr som en resursförstärkning inom bland annat individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. 4
Långfristig skuld Den ökade investeringsvolymen de senaste åren har gjort att låneskulden ökat. 2015 års budget innebär ökad låneskuld med 15,0 mkr till 410,0 mkr. Räntenetto Räntenettot i budget 2015 beräknas till 13,3 mkr, varav räntekostnaderna beräknas till sammanlagt 14,4 mkr. Soliditet Förslaget till budget för 2015 innebär en soliditet på 11,5 procent, vilken innebär en förstärkning av soliditeten jämfört med 2014 års budget. Om pensioner intjänade före 1998 exkluderas i soliditetsberäkningen uppgår soliditeten till 36,7 procent. Soliditetsförstärkningen beror främst på ett starkt resultat. Nämndernas ramar i budget 2015 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kommunrevisionen 45,6 mkr 25,9 mkr 4,9 mkr 278,4 mkr 267,8 mkr 0,8 mkr Verksamhetsförändringar per nämnd Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 tkr avseende åtgärder för att möta barn med särskilda behov. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 750 tkr för bland annat undervisning och introduktion av nyanlända. Under 2016 anordnas Orienterings-VM i Tanums och Strömstads kommuner. Under 2015 avsätts 100 tkr i bidrag för att ta fram orienteringskartor. Under 2014 budgeterades 150 tkr för detta ändamål. Omsorgsnämnden Antalet personer över 65 år ökade under 2013, medan antalet över 80 år var minskade något. Sammantaget innebär det en minskning av omsorgsnämndens ram med 150 tkr. Omsorgsnämndens budget utökas med 4 500 tkr avseende ökad volym inom handikappomsorgen. Det behöver tillskapas fler boendeplatser inom LSS för både barn och vuxna. Volymökningen innebär samtidigt behov av utökad ledningsresurs med 350 tkr. budget 2015 tillförs omsorgsnämnden ytterligare 750 tkr som en resursförstärkning inom bland annat individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges budget utökas med 350 tkr. I budget 2015 avsätts 500 tkr för medfinansiering av rastplats Skräddö. Under 2014 budgeterades 1 000 tkr för denna satsning. Barn- och utbildningsnämnden Antalet heltidsbarn inom barnomsorgen är totalt sett är nästan oförändrat, medan antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att minska. Volymförändringarna gör att barn och utbildningsnämndens ram minskar med 2 271 tkr. Satsningen på IT-stöd i undervisningen fortsätter. Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 600 tkr. Totalt uppgår satsningen till 3 500 tkr under tre år. 5
VISION OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd. Tanums kommuns vision är att kommunen ska växa till 13 000 invånare. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun. Utvecklingsområden En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom satsningar på utvecklingsområdena; boende, infrastruktur och näringsliv. BOENDE Målsättning I Tanums ska det finnas attraktiva boendemiljöer. Tanum ska vara en kommun som lockar människor och företag genom boendemiljöer av hög kvalitet. Möjligheter till boende i attraktiva lägen är ett medel för att öka inflyttningen till kommunen och för att de som redan bor i kommunen stannar kvar. Planerade åtgärder under 2015 Ett ökat boende i kommunen förutsätter att det sker detaljplanering för boende. Kommunen har påbörjat detaljplanearbete för cirka 50 detaljplaner. Planer som möjliggör byggnation av fler bostäder prioriteras. Ökade resurser avsätts för att färdigställa planerna. Tanums Bostäder AB, kommunens helägda bostadsföretag, färdigställde 26 nya lägenheter i Fjällbacka under 2014. Bolaget arbetar med ett flera detaljplaner som ger möjlighet att bygga ytterligare cirka 450 lägenheter. INFRASTRUKTUR Målsättning Tanum ska ha en infrastruktur som tillgodoser högt ställda krav på tillgänglighet. Hög standard på infrastruktur för transporter har stor betydelse för de boende och företagens utveckling. Väl utbyggd och fungerande infrastruktur i form av vägar, järnväg, bredband och telefoni är av grundläggande betydelse för kommunens utveckling och tillväxt. Planerade åtgärder under 2015 Tanums kommun arbetar aktivt för att vägar och järnväg byggs ut till den standard som behövs för att tillgodose näringslivets och Tanumsbornas behov av snabba och säkra kommunikationer. Utbyggnaden av E6:an till motorvägsstandard fortsätter. Under 2015 beräknas utbyggnaden av motorväg genom Bohuslän vara klar då den sista etappen genom Tanum invigs. I budgetarna för 2012-2014 avsattes sex mkr för att påskynda utbyggnaden av bredband i kommunen. På landsbygden sker utbyggnaden av bredband främst genom fiberföreningar. Under 2015 prioriteras bredbandsutbyggnad i kommunens fyra större samhällen. NÄRINGSLIV Målsättning Tanums kommun ska upplevas som en av Sveriges mest utvecklingsorienterade kommuner. Kommunens näringslivsinsatser sker med syftet att förbättra näringslivsklimatet och därigenom stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar. Planerade åtgärder under 2015 En särskild handlingsplan har antagits för att förbättra service, information etc. till näringslivet. I handlingsplanen prioriteras följande områden: Ökad kommunikation mellan kommunen och företagare Ökad samverkan mellan företagare Förtroendeingivande och effektiv handläggning Ökad information och öppenhet Medverka till utveckling och tillväxt Tillgodose behovet av mark för boende och verksamheter Kompetensutveckling Besöksnäring 6
PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN De verksamheter som Tanums kommun ansvarar för ska bedrivas med hög kvalitet och på ett sådant sätt att kommuninvånarna är nöjda med verksamhet och service. Skola samt vård och omsorg är särskilt prioriterade verksamhetsområden SKOLA Målsättning Alla elever skall ha minst betyget E i samtliga ämnen i årskurs 9 och alla elever skall känna sig trygga i sin skolmiljö i Tanums kommun. Planerade åtgärder under 2015 Det som ska känneteckna verksamheten är att alla elevers individuella intressen och förmågor tas tillvara i undervisningen och att varje elev får det stöd som behövs för att utveckla sin egen drivkraft och motivation det entreprenöriella lärandet. Ett stort fokus på kunskaper och elevernas måluppfyllelse från politisk nivå ända ut i klassrummen har stor betydelse i arbetet. Särskilda satsningar som lärartjänster till småskolorna och socialpedagogtjänster är av storbetydelse för måluppfyllelsen. IT-satsningen en var går in den tredje och sista utbyggnadsfasen under läsåret 2014-2015 genom att alla elever i högstadiet utrustas med en egen Ipad. Samtidigt genomförs kompetensutvecklingsinsatser för lärare. VÅRD OCH OMSORG Målsättning Tanums kommun ska ha en god vård och omsorg som är tillgänglig och som tillgodoser högt ställda krav på kvalitet. Planerade åtgärder inför 2015 Brukarfokus, gott bemötande - genom kvalitetsmätning, delaktighet och samverkan med brukarföreträdare. Tillgänglighet - i samverkan med andra förvaltningar införa kundcenter. God näringsriktig kost - fortsatt implementering av handlingsplan för att nå kostpolicyn. God och säker vård och omsorg - arbeta med kvalitetsledningssystem som säkerställer en god och säker vård. Personalstrategier - fortsätta att arbeta med att höja sysselsättningsgrader - erbjuda en god arbetsmiljö och kompetensutvecklingsplan för alla anställda samt - stärka ledarskapet genom erfarenhetsutbyte och utbildning. Tillgängliga lokaler - samlokalisera myndighetsfunktionerna inom omsorgsförvaltningen i tillgänglighetsanpassade lokaler 7
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat termen god ekonomisk hushållning som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Finansiellt perspektiv Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Investeringsverksamheten ska anpassas så att inte kommunens ekonomiska ställning (soliditeten) försvagas. Övergripande ekonomiskt mål För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska resultatet i budgeten uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter avseende realisationsvinster från fastighetsförsäljningar. En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna kapitalet. Verksamhetsperspektiv För att verksamheten ska uppfylla intentionerna i god ekonomisk hushållning ska den bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska vidare finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Övergripande verksamhetsmål Alla verksamheter som Tanums kommun ansvarar för ska bedrivas på ett sådant sätt att kommuninvånarna anger att de är nöjda eller mycket nöjda med verksamhet och service vid de kvalitetsmätningar som görs. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter till en bra verksamhet inte försämras. Personal Målsättning För att trygga personalförsörjningen i framtiden ska kommunen skapa goda förutsättningar att kunna rekrytera, behålla, utveckla och belöna kompetent personal. Fastigheter och anläggningar Målsättning Kommunens fastigheter och anläggningar ska skötas på ett sådant sätt att deras värde inte minskar. Miljö Målsättning Tanums kommuns övergripande målsättning med miljöarbetet är att bidra till att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle. Kommunens miljöarbete ska skapa förutsättningar för att kommande generationer inte belastas av miljöpåverkan från nuvarande verksamhet. I miljöarbetet prioriteras energi, livsmedel och transporter. Kommunens miljöbelastning från transporter och förbrukning av el och olja ska minska, dessutom ska andelen miljöcertifierade livsmedel öka. I Tanum utgörs mål för god ekonomisk hushållning dels av de övergripande mål, policyer och riktlinjer som kommunfullmäktige angivit och dels de målsättningar kommunfullmäktige angivit för kommunens olika verksamhetsområden. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Tanums kommun. 8
Resultatutjämningsreserv (RUR) Avsättning till resultatutjämningsreserv Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatutjämningsreserven ska inte överstiga tio procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Balanskravsutredning I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning upprättas. Budget 2015 I budget 2014 gjordes en avsättning med 15 mkr till resultatutjämningsreserven. I budget 2015 gör ingen avsättning till eller disposition ur resultatutjämningsreserven Disponering av resultatutjämningsreserv Beslut om kommande års reservering fattas i samband med budgetbeslutet. I samband med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Disponering får göras när prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. I de fall nämnderna uppvisar underskott samtidigt som skatteintäkterna är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren bör disposition ur resultatutjämningsreserven ske endast för den del av ett underskott som beror på lägre skatteintäkter än genomsnittligt. 9
NYCKELTAL OCH KVALITET De senaste åren har Tanums kommun arbetat med att förbättra verksamhetsstyrningen. Verksamhetsmål och kvalitetsgarantier har omarbetats samtidigt som nämnderna har tagit fram kvalitetsmått och nyckeltal för att kunna styra och följa upp verksamhetskvalitén på ett bra sätt. Tanum har deltagit och deltar i flertal olika nätverk som på olika sätt arbetar med kvalitetsfrågor. SKLs kvalitetsnätverk Kvalitet i korthet (KKiK) Det nordbohusländska benchmarkingarbetet och det nationella jämförelseprojektet är några av de nätverk Tanum medverkat i. Kommunstyrelsen Det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet kommer främst att inriktas på att förbättra information, tillgänglighet och service. Ett kundcenter kommer att införas i januari 2015 för att öka tillgängligheten att förbättra bemötande och service. Serviceenheter Svar på e-post inom två arbetsdagar Kontakt via telefon med handläggare Bemötande vid telefonkontakt Kommungemensam verksamhet Kvalitet webbinformation Hur upplever medborgarna Tanums kommun att leva och bo i Hur trygga känner sig medborgarna Medborgarnas upplevda delaktighet Resultat KKiK (antal deltag. kommuner) Information på hemsida, procent (219) 2012 2013 Plac. 2013 83 88 17 Kommunen som plats att bo i (167) 61 60 77 Hur trygga känner sig medborgarna, procent (167) Medborgarnas delaktighet, procent (184) Näringsliv Företagsklimatet (placering i Svensk Näringslivs ranking) Resultat KKiK (antal deltag. kommuner) 71 70 26 58 67 18 2011 2013 Plac. 2013 Nöjdhet företagsklimat (Insikt) (189) 54 59 174 Resultat KKiK (antal deltag. kommuner) Tillgänglighet e-post, andel svar inom två dagar (163) Tillgänglighet via telefon, andel kontakt med handläggare (163) Gott bemötande vid telefonkontakt, procent (163) 2012 2013 Plac. 2013 92 85 47 44 44 69 83 73 145 Tekniska nämnden Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler skall vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet. Mätning gör under hösten 2014. Nöjd kundindex 2011 2012 2013 Nöjd kundindex, kommunala verksamhetslokaler 2,96 3,00 i.u 10
Miljö- och byggnadsnämnden Andelen enskilda avlopp som uppfyller godtagbar nivå på rening ska öka. Andelen godtagbara wc-avlopp har ökat inom flera av de områden som inventerats. Hogar har gått från 70 procent godtagbara wc-avlopp vid årsskiftet till 80 procent idag, Skärbo från 49 till 62 procent och Joreälvens avrinningsområde från 31 till 43 procent. Miljöavdelningen har nu påbörjat inventering inom områdena Svenneby-Bottna och Hamburgsund-Heestrand. 50 procent av inkomna bygglovsansökningar ska avgöras inom sex veckor. Uppföljning under 2014 visar att målet uppfylls. Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsmål Alla elever skall ha minst betyget E i samtliga ämnen i årskurs 9 och alla elever skall känna sig trygga i sin skolmiljö i Tanums kommun. Barnomsorg och utbildning Andel elever i årskurs 9 som har minst betyget E i samtliga ämnen Barns och elevers trivsel och trygghet (enkät) Kultur och fritid Besökares bedömning av verksamheten som helhet (enkät) Arbetsmarknadsenheten Andel av deltagarna från Arbetsförmedlingen som går ifrån Arbetsmarknadsenheten ut i reguljärt arbete, anpassad anställning eller studier. Omsorgsnämnden Under 2014 kommer omsorgsnämnden bland annat att fokusera på brukarfokus och gott bemötande och samverkan med brukarföreträdare. God näringsriktig kost genom fortsatt implementering av handlingsplan för att nå kostpolicyn. God och säker vård och omsorg genom att arbeta med kvalitetsledningssystem som säkerställer en god och säker vård Uppföljning sker bland annat genom kvalitetsmätningar såsom brukarenkäter och servicemätningar. Resultat KKiK (antal deltag. kommuner) Nöjd brukarindex, särsk. boende, äldreomsorg. procent (200) 2012 2013 Plac. 2013 87 87 49 Andel elever i årskurs 9 som har minst betyget E i samtliga ämnen 2012/2013 2013/2014 Tanum 84 85 Riket 77 77 Nöjd brukarindex, hemtjänst procent (217) Väntetid plats, äldreboende, antal dagar (172) 93 91 106 21 24 30 11
OMVÄRLD Förutsättningarna att bedriva och finansiera kommunal verksamhet påverkas i hög grad av olika omvärldsfaktorer. Samhällsekonomi Läget i den amerikanska ekonomin förbättras successivt och även inom euroområdet ser förutsättningarna allt ljusare ut. Det innebär att tillväxten i omvärlden fortsätter att stärkas. Utvecklingen stöds av centralbankernas expansiva penningpolitik och en gradvis mindre åtstramande finanspolitik. Utvecklingen i Ukraina, Irak, Syrien med flera länder skapar osäkerhet, men har hittills haft begränsad spridning till de finansiella marknaderna. I euroområdet fortsätter den ekonomiska aktiviteten att förstärkas. Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svag. Utvecklingen på olika delområden har varit splittrad. Produktionen i byggbranschen och delar av den privata tjänstesektorn har vuxit snabbt samtidigt som svag export bidragit till att industriproduktionen backat ytterligare. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Den låga inflationen har medfört att Riksbanken i juli sänkte styrräntan till 0,25 procent. Styrräntan är därmed tillbaka nere på den exceptionellt låga nivå som rådde under andra halvan av 2009 och första halvan av 2010 när oron kring finanskrisen var som störst. Utvecklingen på arbetsmarknaden förblir dock trög även om arbetslösheten sakta sjunker. Ränteutveckling Riksbanken sänkte under 2012 och 2013 sin viktigaste styrränta, reporäntan, från 1,75 procent till 0,75 procent. I juli 2014 sänkte Riksbanken reporäntan med ytterligare 50 räntepunkter till 0,25 procent. De korta marknadsräntorna har under årets åtta första månader sjunkit med cirka 0,4 procenteter. Den femåriga swapräntan steg under 2013 med nästan en procentenhet. Sedan årsskiftet har femårsräntan fallit med mer än en procentenhet och noterades i slutet av augusti till 1,00 procent. Den så kallade räntekurvan är har därmed blivit betydligt flackare, skillnaden mellan korta och långa räntor har minskat. I takt med att konjunkturutsikterna förbättras bör obligationsräntorna åter stiga men beräknas ändå ligga ändå kvar på en låg nivå under det närmaste året. De korta räntorna beräknas ligga kvar på en låg nivå det närmaste året. Västsverige Det ekonomiska läget i Västra Götaland har fortsatt att förbättrats sedan konjunkturen vände uppåt i hösten 2013. Den största förbättringen märks inom handeln, där framförallt sällanköpshandeln och bilhandeln har utvecklats starkt det senast halvåret. Samtliga branscher, med undantag för transport- och logistik, befinner sig i ett normalt konjunkturläge och de flesta branscher räknar med att konjunkturen fortsätter att förbättras. Sysselsättningen i Västra Götaland har utvecklats relativt positivt det senaste året och den nedgång i antalet anställda som företagen rapporterat om under en tid verkar ha stannat av. Det är endast inom industrin och transport- och logistikbranschen som fortsatta personalneddragningar kan skönjas. Sysselsättningsläget inom övriga branscher har ljusnat något och mest positivt ser det ut inom bil- och partihandeln som rapporterar om betydliga ökningar av personalstyrkorna. De flesta delbranscher räknar med att nyanställa under hösten 2014 och första halvåret 2015. Efter den relativt kraftiga uppgången under hösten 2013 fortsatte förstärkningen av konjunkturläget i Fyrbodal under första halvåret 2014 om än i en lugnare takt än under 2013. Sedan mätningen i september 2013 har konjunkturindex höjts med tio enheter till ±0 vilket tyder på normalkonjunktur. Det är ett liknande konjunkturförlopp som övriga delregioner i Västra Götaland, men återhämtningen den senaste tiden har varit aningen kraftigare i Fyrbodal, och det senaste halvåret är det bara Stor-Göteborg som uppvisat en starkare konjunkturförbättring. 12
Tanum Tanum och Strömstad har under flera år tillhört de områden i Sverige som haft högst tillväxt mätt som ökning av lönesumman. Tillväxten i Tanum och norra Bohuslän är fortsatt stark. Besöksnäring och handel framstår som allt viktigare för kommunerna i norra Bohuslän Arbetslösheten är fortsatt låg. I september 2014 var 164 personer öppet arbetslösa, det är 13 personer fler än vid samma tidpunkt förra året. Både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i Tanum är lägre än genomsnittet i både riket och i Västra Götaland. Arbetslösheten i Tanum är lägre än genomsnittet i både riket och i Västra Götaland. Den kommunala sektorn Det sammanlagda resultatet för kommunerna uppgick till 15,7 miljarder 2013 och översteg därmed med råge vad som brukar definieras som god ekonomisk hushållning. Även under 2013 förstärktes kommunernas resultat kraftigt av återbetalade premier från AFA Försäkring. Utan tillfälliga intäkter faller resultaten kraftigt under 2014 och flera kommuner kommer att få problem att klara överskott. En bättre utveckling av skatteunderlaget 2015 och 2016 innebär att kommunerna har råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov. Kommunernas investeringar har nära fördubblats i löpande priser de senaste tio åren; från 24 miljarder kronor 2004 till 45 miljarder 2013. Förutom åren 2009 och 2010 har utgifterna för investeringar ökat varje år. Även framöver väntas investeringsutgifterna fortsätta att öka. En ökad investeringsnivå i kommunerna har resulterat i ökad skuldsättning. Långfristiga skulder har ökat med fem procent, eller med nio miljarder kronor, jämfört med 2012. Det är dock en betydligt lägre ökningstakt jämfört med åren innan. Den dämpade skuldökningen beror delvis på att 18 miljarder i inbetalda premier återbetalats från afa Försäkring under åren 2010 2013. De demografiskt betingade behoven ökar nu kraftigt i kommunerna. Från att ha ökat med i genomsnitt 0,5 procent under de senaste tio åren ökar behoven med drygt en procent per år under 2013 2017. De största förändringarna är fler barn i grundskola och förskola samt fler äldre som är i behov av äldreomsorg. Det är fler barn än någonsin i förskolan och i grundskolan börjar den största elevkullen (sedan rekordkullen från början av 1990-talet) skolan 2014. Samtidigt minskar antalet elever inom gymnasieskolan som allra kraftigast i år och börjar öka igen 2016. Behoven inom äldreomsorgen ökar framöver i allt snabbare takt. 13
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Befolkningsutveckling Efter att ha minskat med totalt 100 personer under de två senaste åren ökade invånarantalet under 2013. Tanums befolkning ökade med 33 personer under 2013 och uppgick den 31 december 2013 till 12 303 personer. Tanums invånarantal har, sett över den senaste tioårsperioden, legat på en stabil nivå kring 12 300 även om invånarantalet enstaka år ökat eller minskat. Förhållandevis stora födelseunderskott har kunnat kompenseras med betydande inflyttningsöverskott. Födelsenettot har varit negativt varje år sedan 1993. År 2013 uppgick födelsenettot till 18. Födelsetalen ökade under 2013 och uppgick till 121 personer. Under perioden 2004-2013 har Tanum haft ett negativt födelsenetto på totalt 473 personer. Bortsett från mindre flyttningsunderskott 2005 och 2012 har Tanums haft ett positivt flyttnetto varje år sedan 1997. Under perioden 2004-2013 har Tanum haft ett positivt flyttnetto på totalt 489 personer. Befolkningsutveckling 2004-2013 Totalt årl. förändring 2004 12 317 29 2005 12 252-65 2006 12 253 1 2007 12 246-7 2008 12 271 25 2009 12 253-18 2010 12 370 117 2011 12 320-50 2012 12 270-50 2013 12 303 33 Ålderssammansättning Tanums kommun har en befolkningsstruktur med en större andel personer över 65 år än genomsnittet i riket. Antalet personer över 65 år ökade under 2013, medan antalet över 80 år var minskade något. Sett över en längre period sker en successiv ökning av antalet personer över 65 år och även antalet över 80 år. Sedan 1995 har antalet personer 19 år och yngre minskat med cirka 675 personer. Befolkningen i åldrarna 20 till 64 år har ökat med cirka 250 personer. Befolkningsprognos Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag 2015 bygger på ett befolkningsantagande på 12 312 den 1 november 2014. Befolkningsantagandet bygger på senast kända befolkningssiffra från den 30 juni 2014. Elevtalsförändringar Antalet heltidsbarn inom barnomsorgen totalt sett är relativt oförändrat, medan antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att minska. Antalet elever i grundskola ökar marginellt under 2015. Volymförändringarna gör att barn och utbildningsnämndens ram minskar med 2 271 tkr. Elevantal Förändr. Prest.anslag 2014 2015 volym 2015 elev/år Förskola (heltid) 385 412 27 57 588 Pedagogisk omsorg 92 70-22 42 876 Fritidshem (heltid) 482 476-6 32 491 Kooperativ 75 69-6 57 588 Grundskola 1 159 1 168 9 36 353 Gymnasieskola 380 359-20 115 706 14
Skatteintäkter och statsbidrag Tanums intäkter från skatteintäkter och inkomstutjämning styrs i huvudsak av två faktorer, kommunens invånarantal och utvecklingen av skatteunderlaget i riket. Ökning skatteunderlag % 2009 1,5 2010 2,1 2011 3,1 2012 4,1 2013 3,5 2014 3,5 2015 4,7 2016 4,9 2017 4,8 2018 4,5 Efter att ökat kraftigt under början på 2000-talet har tillväxten av skatteunderlaget sedan 2009 bromsats upp bland annat beroende på den globala finansiella krisen. För att kompensera för en svag tillväxt av skatteunderlaget under 2009 och 2010 fick kommunerna ökade statsbidrag i form av ett särskilt konjunkturstöd. Det särskilda konjunkturstödet upphörde 2011. Skatteunderlaget beräknas växa med 4,7 procent under 2015, med 4,9 procent 2016 och med 4,8 procent under 2017. Sammantaget beräknas skatteunderlaget öka med 23,3 procent under åren 2013-2018 vilket innebär en real ökning med cirka två procent per år. Under 2014 begränsas dock utvecklingen av skatteunderlaget på grund av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Skattesatsen, 21,56 kr är oförändrad i budget 2015. Kostnadsutjämning Från och med 2014 förändrades utjämningssystemet för de kostnader som beror på strukturella skillnader mellan kommunerna. Tanums avgift till utjämningssystemet minskade under 2014 med cirka 20 mkr. Löpande uppdateringar av de faktorer som ligger bakom utjämningen, främst befolkningsstruktur, gör att avgiften under 2015 ökar med cirka 8 mkr. Pris- och löneökningar Kostnaden för löneökningar beräknas till 3,1 procent från 2014 års lönenivå. Övriga priser väntas stiga med 1,3 procent. Ersättningen för obekväm arbetstid höjs från och med 1 okt 2014, vilket ökar kostnaderna med 1,1 mkr. Detta innebär att pris- och löneökningar beräknas öka kostnaderna med cirka 18,1 mkr. Pålägget för nämndernas personalomkostnader uppgår till 38,46 procent. Räntor Överskott i boksluten och förhållandevis låga investeringar gjorde det möjligt att amortera på låneskulden under åren 2003-2007. Detta tillsammans med låga räntenivåer har gjort att räntekostnaden kunnat minskas. För att finansiera genomförda investeringar under 2008-2013 har en ökad upplåning varit nödvändig. En del av finansieringen av VA-investeringar sker genom anslutningsavgifter från nya VAabonnenter. För 2014 beräknas den långsiktiga låneskulden uppgå till 410,0 mkr. Medelräntan på låneskulden har beräknats till 3,5 procent. Tillsammans med räntor på pensionsskulden uppgår finansnettot till -13,3 mkr. Räntenetto mkr 2009-4,7 2010-3,4 2011-4,1 2012-9,0 2013-13,0 2014-13,4 2015-13,3 15
REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunerna ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisa i enlighet med god redovisningssed. Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Övergripande principer I den löpande redovisningen och vid upprättandet av budget och årsredovisning följs ett antal övergripande principer vilka skapar ett normverk som styr innehållet i rapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på antagandet att dessa principer har följts. Principerna är följande: Principen om pågående verksamhet Objektivitetsprincipen Försiktighetsprincipen Matchningsprincipen Principen om öppenhet Redovisning och budgetering Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om redovisning av skatteintäkter. Rekommendationen är att skatteintäkter ska redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat på Sveriges kommuner och landstings prognostiserade belopp. Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Den pensionsskuld som uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden. Från och med hösten 2012 sköter Skandia kommunens pensionsadministration och deras beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 2013 redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse som 2013 uppgår till 267,0 mkr. Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde minskat med investeringsbidrag. Avskrivningstiderna baseras på anläggningarnas beräknade nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med investeringsbidrag och avskrivningar. Intäkter från tomtexploatering budgeteras som intäkt på driftbudgeten. Komponentavskrivning innebär att en anläggningstillgång delas upp i olika komponenter med avskrivningstider som ska spegla respektive komponents förväntade nyttjandeperiod. Komponentavskrivning används inom VAområdet på nya investeringar enligt följande: VA-utrustning Övervakningssystem, vattenmätare, instrumentering, el-utrustning PLC, pumpar, tryckstegring, maskinutrustning, ventilation Distributionsnät vatten, avlopp & dagvatten, urintankar, brandposter, ventiler och byggnader. Matarledningar vatten & avlopp, vattentorn 10 år 15 år 30 år 50 år Från och med 2014 ska komponentavskrivning användas för kommunens alla nya anläggningstillgångar. 16
Plan Plan Budget Budget Bokslut RESULTATBUDGET 2017 2016 2015 2014 2013 Verksamhetens nettokostnader -588,6-570,5-552,8-535,4-515,4 Avskrivningar -49,2-48,7-47,7-45,4-43,2 Reavinst 3,0 3,0 3,0 3,0 VA-verksamhet -0,3 Verksamhetsresultat -634,8-616,2-597,5-577,8-558,8 Skatteintäkter och generella statsbidrag not 1 667,4 645,9 625,8 605,0 578,9 Finansiella intäkter not 2 1,1 1,1 1,1 0,9 1,3 Finansiella kostnader not 3-18,7-15,9-14,4-14,3-12,4 Res efter skatteintäkter och finansnetto 15,0 15,0 15,0 13,9 9,0 ÅRETS RESULTAT not 4 15,0 15,0 15,0 13,9 9,0 ÅRETS RESULTAT exkl reavinst 12,0 12,0 12,0 10,9 9,3 Plan Plan Budget Budget Bokslut FINANSIERINGSBUDGET 2017 2016 2015 2014 2013 Löpande verksamhet Årets resultat 15,0 15,0 15,0 13,9 9,3 Årets resultat VA -0,3 Justering för avskrivning 30,2 30,2 30,2 28,9 27,9 Just. för avskrivning VA 19,0 18,5 17,5 16,5 15,3 Justering för rörelsekapitalets förändring -5,5-5,5-5,5-5,5-11,2 Medel från löpande verksamhet 58,7 58,2 57,2 53,8 41,0 Investeringar varav: -145,3-165,3-90,7-83,5-55,5 Investeringar budget skattefinansierad verks. -86,4-73,1-33,9-30,70-33,2 Investeringar VA-verksamhet -58,9-92,2-56,8-52,80-22,3 beslutade - ej utförda inv. skattefinans. -98,00 Senarelagda investeringsanslag 33,95 Försäljning anl.tillg 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Investeringsnetto -142,3-162,3-87,7-144,6-55,4 Finansiering Summa nettoupplåning 85,0 80,0 15,0 0,0 Långfristig upplåning skattefinansierad verks. 43,6 25,8-12,4 Långfristig upplåning VA-verksamhet 41,4 54,2 27,4 Beslutade ej upptagna lån 30,0 Kortfristig upplåning 35,0 Övrig finansiering -15,0 3,8 Anslutningsutgifter VA-verksamhet 1,0 22,0 14,4 5,0 13,8 Finansieringsnetto 86,0 102,0 14,4 70,0 17,7 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2,4-2,1-16,1-20,7 3,3 17