Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Relevanta dokument
Landstingsplan och budget Landstingsstyrelsen 1 juni 2015

Planeringsdirektiv 2017

Budget 2015 och plan för LS

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Bokslutskommuniké 2017

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Planeringsdirektiv för ett hållbart, jämlikt och jämställt Blekinge

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

Förslag till landstingsbudget

Bokslutskommuniké 2016

Stockholms läns landsting

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Bokslutskommuniké 2015

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2013

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport Maj 2010

Budget Landstingsgemensamt LS 14 december 2015


108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget

Månadsrapport november 2013

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport maj 2014

Bokslutskommuniké 2014

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Periodrapport. Februari

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Stockholms läns landsting 1(2)

Hur styrs landstinget..

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

NR 10. Landstingsstyrelsen Dnr 2015/00157

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Månadsrapport september 2014

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Finansplan Budget 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan Budget ~ f7%b täl. A DALARNA

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Statens styrning av kommuner och regioner Juni Annika Wallenskog, chefsekonom SKL

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

*

Månadsrapport februari

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Ekonomiskt utfall och prognos

Månadsrapport januari februari

Regionstyrelsen 15 april 2019

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Månadsrapport maj 2015

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport september 2016

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION

Månadsrapport November 2010

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Budgetrapport

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Periodrapport OKTOBER

Bokslutskommuniké 2013

JUL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport juli 2012

Budgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Ledningsrapport december 2018

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Ledningsrapport september 2018

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Mätplan 2017 Inledning Förändringar jämfört med 2016 års mätplan

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Budget 2011 Plan

Månadsrapport juli 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Månadsrapport juli 2015

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Månadsrapport november 2016

Transkript:

Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018 Landstingsstyrelsen 2017-11-13

Planeringsprocess inför 2018

Planeringsprocess inför 2018 Verksamhetsplan och budget Beslut i Nämnder och LS LF Plan- och budgetsammanträde LS Plan- och budgetsammanträde Nov Dec Jan Feb LS Plan- och budgetberedning Okt Mars Sep Apr Planeringsförutsättningar seminarium Förslag till verksamhetsplan Beslut i Nämnder och LS Aug Maj Juli Juni Planeringsdirektiv till verksamhetsplan beredning LS Planeringsdirektiv till verksamhetsplan beslut LF Planeringsdirektiv till verksamhetsplan beslut i Nämnder

Landstingsplan 2018-2020 Förändringar av större karaktär: Avsnitt om regionbildningen Framtidens hälso- och sjukvård Nära hälso- och sjukvården Förändring i indikatorer och målvärden Patientsäkerhetspolicy inarbetad och mål kring vårdskador

Framtidens hälso- och sjukvård

Förändring av indikatorer och målvärden Tillgänglighet till besök och behandling Ny indikator för andel av patienterna i primärvården som har varit på läkarbesök inom 7 dagar (vårdgarantin) Indikator för andel av patienterna som har varit på första besök i specialiserad vård anpassad till vårdgarantins tid på 90 dagar Indikator för andel av patienterna som har påbörjat behandling i specialiserad vård anpassad till vårdgarantins tid på 90 dagar efter beslut Indikator andel i befolkningen som instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver är uppdelad på två indikatorer, en för kvinnor och en för män

Förändring av indikatorer och målvärden Medborgare och patienter förtroende för verksamheten Målnivåer satta i procent för varje år Trygg och säker hälso- och sjukvård Patientsäkerhetspolicy inarbetad i måltext Ny indikator om andel vårdenheter/kliniker som sammanställt och analyserat registrerade vårdskador

Förändring av indikatorer och målvärden Systematiskt arbete med miljö- och hållbarhetsförbättringar Förvaltningar folkhögskolan och Hjälpmedelscenter är tillagda Måltext och indikatorer anpassade till ny standard ISO 14001: 2015 Miljöstrategi ersatt med verksamhetsspecifikt miljöprogram

Nämndernas grunduppdrag Patientnämndens grunduppdrag är anpassat till ny lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården som träder i kraft 1 januari 2018

Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020

Resultatbudget 2018-2020 Mnkr 2018 2019 2020 Verksamhetens intäkter 789,1 765,7 736,1 Verksamhetens kostnader -5 514,6-5 646,9-5 749,1 Avskrivningar -213,5-217,6-233,2 Verksamhetens nettoresultat -4 939,0-5 098,9-5 246,2 Skatteintäkter 3 625,7 3 750,3 3 896,1 Statsbidrag 1 323,8 1 385,4 1 436,1 Finansiella intäkter 48,8 48,8 48,8 Finansiella kostnader -46,2-53,7-82,3 Summa finansiella poster 4 952,1 5 130,8 5 298,7 Resultat 13,1 31,9 52,5

Budget 2018-2020 Utgångspunkt budget beslut 2017-2019 Skatteprognos från 28 september från SKL Skattesats 11,19 Generell uppräkning personalkostnader 2,9% 3,2% & 3,2% Generell uppräkning driftskostnader 2,2%, 2,4% & 2,4% Hälsoval 2,6%, 2,9, 2,9 Avskrivningar simulerade utifrån investeringsplan och budget Pensionsprognos augusti Skandia Finansiella intäkter utifrån avkastningskrav placeringspolicy Finansiella kostnader: lån 5,6 mnkr 2019 & 14,5 mnkr 2020, övrigt prognos Skandia från augusti

Budget 2018-2020 Förvaltningarnas budgetramar innehåller personalkostnader i 2017-års lönenivå Kommande löneöversyner är budgeterade på finansförvaltningen Höjning av Po-pålägg (45,79 % förslag från SKL) är budgeterat på finansförvaltningen

Budget 2018-2020 Satsningar Satsningar i budget 2018-2020 Mnkr Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Summa Finns budgeterad på Planperioden nämnd/förvaltning En nära sjukvård 10,0 10,0 10,0 30,0 Landstingsstyrelsen Personalrekrytering 20,0 20,0 20,0 60,0 Landstingsstyrelsen Köpt vård och läkemedel 100,0 100,0 100,0 300,0 Nämnden för Blekingesjukhuset Övrigt (kollektivtrafik, licenser, digitalisering mm) 15,0 15,0 15,0 45,0 Landstingsstyrelsen Summa: 145,0 145,0 145,0 435,0

Budget 2018-2020 Effektiviseringar Kostnadseffektiviseringskrav Landstingstyrelsen 15 mnkr Fördelas mellan landstingsdirektörens stab, landstingsgemensamt och landstingsservice under 2018 efter beslut

Budget 2018-2020 LS förfogandeanslag Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Jämlik folkhälsa 1,0 1,0 1,0 Barnlots 0,6 0,6 0,6 Handledning Introduktion 2,0 2,0 2,0 Diestister 0,5 0,5 0,5 Cancervård 3,0 3,0 3,0 Utbildningsvårdcentral 9,0 Första linjens närsjukvård 10,0 10,0 10,0 Projekt psykisk ohälsa 2,0 2,0 2,0 Personalrekrytering 20,0 20,0 20,0 Utvecklingsresurs Närsjukvård 10,0 10,0 10,0 Övrigt (Kollektivtrafik, licenser mm) 15,0 15,0 15,0 Summa: 64,1 64,1 73,1