Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0

Relevanta dokument
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

5. Bokslutsdokument och noter

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Not Utfall Utfall Resultaträkning

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

Redovisningsprinciper

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Ekonomiska rapporter

Göteborgs Symfoniker AB

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Delårsrapport. Mars 2017

Göteborgs Symfoniker AB

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Göteborgs Symfoniker AB

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Ledningsrapport december 2018

Övergripande mål och fokusområden

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Åtgärder för verksamhet i balans 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Rullande tolv månader.

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Delårsrapport. för. januari-september 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

Ledningsrapport januari 2019

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Rullande tolv månader.

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Rullande tolv månader.

Moderbolagets resultaträkning

Bokslutskommuniké för 2016/2017

Bokslutskommuniké 2014


Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

moderbolagets Försäljningskostnader 1) Administrationskostnader Totala omkostnader

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

Landstingets finanser

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport

Jojka Communications AB (publ)

Halvårsrapport

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

Årsredovisning för räkenskapsåret

Kvartalsrapport Januari september 2016

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Transkript:

Bokslutsdokument RR KF BR Södra Älvsborgs Sjukhus 2018-04-18 12:36 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 1 011 188 967 602 Verksamhetens kostnader 2,3-1 039 078-957 813 Avskrivningar och nedskrivningar 4-15 716-16 554 Verksamhetens nettokostnader -43 606-6 765 Finansnetto 5-1 183-1 202 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -44 789-7 967 Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 9 209 031 219 206 - pågående investeringar 10 1 473 638 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 210 504 219 844 Omsättningstillgångar Förråd 12 394 12 394 Kortfristiga fordringar 11 131 336 163 523 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 45 062 27 896 Summa omsättningstillgångar 188 792 203 813 Summa tillgångar 399 296 423 657 Eget kapital Eget kapital -111 348-64 702 Bokslutsdispositioner 0 25 000 Årets resultat -44 789-71 646 Summa eget kapital -156 137-111 349 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 12 163 070 163 197 Kortfristiga skulder 13 392 363 371 809 Summa skulder 555 433 535 006 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 399 296 423 657

Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat -44 789-7 967 Investeringsbidrag -126-101 Avskrivningar 15 716 16 554 Utrangeringar/nedskrivningar 139 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6 0-88 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -29 060 8 398 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 32 187 43 334 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 20 554-5 193 Kassaflöde från löpande verksamhet 23 681 46 539 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1-1 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 7-6 314-8 855 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter -200 0 Försäljningar anläggningstillgångar 8 0 88 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 514-8 767 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -127-102 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 126 101 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1-1 ÅRETS KASSAFLÖDE 17 167 37 770 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 27 896 63 854 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 45 062 101 624 Kontroll av årets kassaflöde 17 166 37 770 Differens -1 0 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2018-03-12 Diarienummer SÄS 2017-00943 Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus Handläggare: Torben Pihl Telefon: 033 616 10 00 E-post: torben.pihl@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Handlingsplan för en ekonomi i balans 2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer handlingsplan för omedelbart genomförande efter erforderliga risk- och konsekvensanalyser. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att fortlöpande värdera om beslutade åtgärder är tillräckliga. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att genomförande av handlingsplanen återrapporteras till styrelsen månadsvis. Sammanfattning av ärendet Södra Älvsborgs Sjukhus redovisade 2017 ett underskott på 71,6 mnkr. Orsakerna till detta är flera, personalkostnaderna är dock den största enskilda posten. Under 2017 ökade antalet nettoårsarbetare med 108. Till detta kommer att löneavtalet för 2017 innebar att stora grupper medarbetare fick löneökningar på en högre nivå än den kompensation sjukhuset erhållit från regionen. För 2018 bedöms den strukturella ekonomiska obalansen vid ingången av året vara ca 156 mnkr, och kostnaderna behöver därmed minska med motsvarande belopp. Sedan tidigare jobbar klinikerna med att minska kostnaderna motsvarande 118 mnkr. I dagsläget är ca 70 procent omhändertaget. Utöver dessa 118 mnkr behöver ytterligare 38 mnkr hämtas hem under året. För att åstadkomma en ekonomi i balans 2018 har, på styrelsens uppdrag, en handlingsplan tagits fram. Totalt redovisas åtgärder för ca 38 mnkr i handlingsplanen. Aktuell handlingsplan har fokus på en ekonomi i balans. Fördjupad beskrivning av ärendet Handlingsplan 2018 I framtagandet av handlingsplanen för en ekonomi i balans har följande principer använts: Åtgärderna ska ej vara produktionshämmande Minimal negativ effekt på de högprioriterade områdena Patientsäkerheten ska upprätthållas Sammanslagning av utbudspunkter

Datum 2018-03-12 Diarienummer SÄS 2017-00943 2 (3) Använda KPP (kostnad per patient) som stöd för minskade kvalitetsbristkostnader Använda befintligt styrsystem (x-matrisen) Åtgärder för en budget i balans 2018 Samtliga kliniker har redan under 2017 fått direktiv att vidta åtgärder för att uppnå en kostnadsnivå i paritet med fastställd budget. Klinikerna arbetar med sina respektive åtgärdsplaner för att minska kostnaderna med 120 mnkr. I dessa planer ingår omhändertagande av att användningen av bemanningsföretag inte ska överstiga två procent. Ytterligare åtgärder: Utbudspunkter: - Underskott Lab i Alingsås 4 000 tkr - Hudmottagning i Ulricehamn flyttas till Borås 1 000 tkr - Verksamheterna i Skene synkroniserar sommarstängt 1 000 tkr Minimal negativ effekt på högprioriterade områden: - Frigöra operationssalskapacitet och sälja till Folktandvården 1 000 tkr - Vårdgarantiköp enbart enligt VGR:s rutin och finansiering 6 700 tkr - Sälja slutenvårdsplatser BUP till SKAS 4 300 tkr - Minskade kostnader för valfrihet, framförallt inom ortopedkliniken 5 000 tkr Använda KPP och styrsystemet för att minska kvalitetsbristkostnader - Minska kvalitetsbristkostnader, slutenvård 7 000 tkr - Minska vårdskador enligt x-matris 2018 7 000 tkr - Skärpt intern kontroll av fakturor och bemanningsföretag 1 000 tkr Total effekt av åtgärderna: 38 mnkr Vid styrelsens sammanträde den 1 mars fick sjukhusdirektören i uppdrag att göra en bedömning över behov av ytterligare beslut, och omfattning av åtgärder för en ekonomi i balans 2018. Om ovanstående inte visar sig vara tillräckligt behöver bland annat ytterligare utbudspunkter ses över efter samtal med berörda nämnder och ägare. Sjukhusdirektören återkommer till sjukhusstyrelsen vid behov. Beredning Handlingsplanen har förankrats i sjukhusledningen. Södra Älvsborgs Sjukhus Ann-Marie Schaffrath Sjukhusdirektör Torben Pihl Ekonomichef

3 (3) Bilaga Bildspel, handlingsplan för en ekonomi i balans 2018 Besluten skickas för genomförande till Regionfullmäktige, regionfullmaktige@vgregion.se Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se Revisorskollegiet, revision@vgregion.se Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, ann-sofi.lodin@vgregion.se Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, ann-marie.schaffrath@vgregion.se

Personal Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år. Beskrivning Personalgrupp Antal VÖK- TÖK- KoK Centr al Nya eller utökade uppdrag Finansiering Eftervårdsenhet (medicinkliniken) Undersköterskor 20 x BUP psykiatrisatsningar, bland Psykologer, sjuksköterskor 13 VGR annat utökning av NPverksamhet VAS psykiatrisatsningar Sekreterare 2 VGR Regionala ST-tjänster ST-läkare 3 VGR VUP psykiatrisatsningar Psykologer, sköterskor, 7 VGR skötare, läkare m.m. Utökning av tjänster på neonatal Sjuksköterskor, undersköterskor 5,83 VÖK VGR Närsjukvårdsteam Läkare, sjuksköterskor, kurator 3,5 VÖK avrop Kvinnokliniken nationella Undersköterskor, barnmorskor, 15,6 VGR förlossningspengar läkare, fysioterapeut PRIS (närsjukvårdsteam) Sjuksköterskor 2 VÖK VGR Utökning KK (ökat förlossningstal) Undersköterskor, läkare, barnmorska 2,05 TÖK VGR Flera av de regionala satsningarna är gjorda under flera år och anställningar har gjorts löpande, vilket gör de svårt att ge exakta siffror. Totalt Uppgiftsväxling Uppgiftväxling pågår på flertalet enheter men det finns inga säkerställda uppgifter om hur många nettoårsarbetare detta genererar. Egen Ofinans Extern Totalt Övertagande av verksamhet samt egen regi Gynmottagning Skene och Barnmorska, undersköterska Ulricehamn från NH och sekreterare 3,95 x Totalt Sjukfrånvaro och annan frånvaro (ackumulerat) Totalt på SÄS är det fler som är helt frånvarande i år (9 st.) jämfört med förra året. Största andelen är föräldralediga. Det är också flera som sagt upp sig och slutat (särskilt sjuksköterskor) Totalt Normtal bemanning (10-35 underställda) Totalt på SÄS är det 3,55 fler chefer (nettoårsarbetare) Chefer 3,55 x

Beskrivning Personalgrupp Antal VÖK- TÖK- KoK Centr al Egen Ofinans Extern Totalt Övrigt Projekt 80-10-10 (medicinkliniken) Totalt Undersköterskor 15 Sjuksköterskor 5 20 x

Sammanställning Förstabesök Organisation Processteg År Version Månad 30000 - Södra Älvsborgs Sjukhus Förstabesök 2018 Plan Apr Ack Mar * Ack Mar 2018 PLAN UTFALL Differens * 2018 Ack FeIngående differens Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Förstabesök PK - Allmän kirurgi 1246 0 1246 1024 0 1024-222 0-222 -127 0-127 PK - Gynekologi 1478 0 1478 1453 0 1453-25 0-25 27 0 27 PK - Handkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK - Hud 1900 750 2650 1588 400 1988-312 -350-662 -182-25 -207 PK - Ortopedi 1081 0 1081 1023 78 1101-58 78 20 31 78 109 PK - Plastikkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK - Ögon 1670 588 2258 1641 428 2069-29 -160-189 -68 76 8 PK - ÖNH 1372 0 1372 1264 0 1264-108 0-108 -41 0-41 PK - Urologi 540 0 540 484 77 561-56 77 21-14 77 63 PK Förstabesök 9287 1338 10625 8477 983 9460-810 -355-1165 -374 206-168 Sammanställning Operation Organisation Processteg År Version Månad 30000 - Södra Älvsborgs Sjukhus Operation 2018 Plan Apr Ack Mar

* Ack Mar 2018 PLAN UTFALL Differens * 2018 Ack FeIngående differens Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Egen prod Köp Summa Operation PK Allmän kirurgi 790 0 790 761 1 762-29 1-28 -10 1-9 PK Gynekologi 352 0 352 332 0 332-20 0-20 -27 0-27 PK Handkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK Övrig Ortopedi 373 0 373 254 0 254-119 0-119 -44 0-44 PK Protes 178 0 178 163 0 163-15 0-15 1 0 1 PK Rygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK Plastikkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK Katarakt 619 0 619 400 0 400-219 0-219 -149 0-149 PK Övriga ögon 330 0 330 1106 0 1106 776 0 776 560 0 560 PK ÖNH 483 0 483 475 0 475-8 0-8 8 0 8 PK Urologi 287 0 287 217 3 220-70 3-67 -43 3-40 PK 3412 0 3412 3708 4 3712 296 4 300 296 4 300

Organisation Processteg År Version Månad 30000 - Södra Älvsborgs Sjukhus Förstabesök 2018 Plan Apr Ack Mar * Ack Mar 2018 PLAN UTFALL Produktio n (utfall) Total avvikelse avvikelse mot basvolym avvikelse mot tillägg Volym utöver basvolym utfall andel av plan Basvolym Tillägg Summa Förstabesök PK - Allmän kirurgi 1225 21 1246 1024-222 -201-21 -201 82% PK - Gynekologi 1478 0 1478 1453-25 -25 0-25 98% PK - Handkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% PK - Hud 1900 0 1900 1588-312 -312 0-312 84% PK - Ortopedi 1081 0 1081 1023-58 -58 0-58 95% PK - Plastikkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% PK - Ögon 1670 0 1670 1641-29 -29 0-29 98% PK - ÖNH 1372 0 1372 1264-108 -108 0-108 92% PK - Urologi 421 119 540 484-56 0-56 63 90% PK Förstabesök 9147 140 9287 8477-810 -670-140 -670 91% Organisation Processteg År Version Månad 30000 - Södra Älvsborgs Sjukhus Operation 2018 Plan Apr Ack Mar

* Ack Mar 2018 PLAN UTFALL Produktio n (utfall) Total avvikelse avvikelse mot basvolym avvikelse mot tillägg Volym utöver basvolym utfall andel av plan Basvolym Tillägg Summa Operation PK Allmän kirurgi 790 0 790 761-29 -29 0-29 96% PK Gynekologi 346 6 352 332-20 -14-6 -14 94% PK Handkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% PK Övrig Ortopedi 373 0 373 254-119 -119 0-119 68% PK Protes 148 30 178 163-15 0-15 15 92% PK Rygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0% PK Plastikkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0% PK Katarakt 619 0 619 400-219 -219 0-219 65% PK Övriga ögon 330 0 330 1106 776 0 0 776 335% PK ÖNH 483 0 483 475-8 -8 0-8 98% PK Urologi 197 90 287 217-70 0-70 20 76% PK 3286 126 3412 3708 296 0 296 422 109%

Produktivitetsindikatorer Södra Älvsborgs Sjukhus Mars 2018

2 Koncernkontorets kommentar Förvaltningens övergripande kommentar Produktivitetsindikatorer 1.1 Salstid/Tillgänglig tid Somatik Utfall 29,8% Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur mycket operationssalen används i förhållande till den tillgängliga tiden. Tillgänglig tid avser operationssalen som fysisk resurs, det vill säga ingen hänsyn tagen till om salen är bemannad eller använd. Uppföljningskommentar Den ökning i utnyttjandegrad som ses under hösten 2017 beror på byte av operationsplaneringssystemet orbit 4 till orbit 5 och att vissa definitioner förändrats. SÄS ligger stabilt på 30 procent och ser inga större händelser i den dagliga driften som påverkat utnyttjandegraden. 1.2 Totalt antal operationer/dag Somatik Utfall 47,8

3 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar antalet operationer som genomförs under en dag. Indikatorn fångar även operationer som utförs på mottagning då källan är patientadministrativa systemet och inte operationsplaneringssystem. Uppföljningskommentar Antal operationer per dag har gått ner i mars på grund av stora sjukluckor och stort akut flöde som medfört stängning av elektiva operationer. 1.3 Utförd tid/vårddygn Somatik Utfall 11,3 Tidigare perioder

4 Definition Indikatorn visar antalet timmar som används under ett vårddygn av den vårdnära personalen och är kopplat till patient. Somatik. Exempel: I december 2017 har x timmar gått åt under ett vårddygn för den vårdnära personalen i arbetet med patient i den somatiska slutenvården. 1.4 Utförd tid/vårddygn Psykiatri Utfall 15,7 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar antalet timmar som används under ett vårddygn av den vårdnära personalen och är kopplat till patient. Psykiatri. Exempel: I december 2017 har x timmar gått åt under ett vårddygn för den vårdnära personalen i arbetet med patient i den psykiatriska heldygnsvården. Uppföljningskommentar Tillskillnad från öppenvårdsindikatorn har verksamheten inte aktivt arbetat med detta historiskt. Från VUP:s sida finns tankar kring att kliniken i anslutning till genomfört RAK-arbete (Rätt använd kompetens) att en kartläggning görs av medarbetare av insatta vårdåtgärder och deras tidsåtgång. Detta kan på sikt ge underlag för omdisponeringar och då förbättrat utfall i denna indikator.

5 1.5 Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag Somatik Utfall 1,411 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur många vårdkontakter som en medarbetare har under en dag, somatik, öppenvård, exklusive akuten. 1.6 Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag Psykiatri Utfall 1,14 Tidigare perioder

6 Definition Indikatorn visar hur många vårdkontakter som en medarbetare har under en dag, psykiatri, öppenvård. Uppföljningskommentar Psykiatrins ökning för indikatorn är inom vuxenpsykiatrin (VUP). Barnpsykiatrin (BUP) har oförändrad nivå jämfört med föregående år. Minskningen i mars månad beror på ovanligt hög sjukfrånvaro p.g.a. influensan som lett till minskad produktion Ökningen för VUP föklaras främst av att kliniken under ett antal år arbetat aktivt med området i form av kontinuerliga uppföljningar som redovisas på hemsida och på klinikledningar. Kliniken har även haft frågan på ledningsmöten om hur man kan förbättra produktviteten och där har andlingsplaner tagits fram för ökad produktivitet som sedan har handskakats mellan samtliga enhetschefer och verksamhetschefen. Varje enhet har ett mål som sen följs upp tydligt i klinikens x- matris (verksamhetsplan), och avvikande enheter får förklara och hitta åtgärder. Utifrån medarbetarperspektivet har kliniken vidare investerat i samsyn kring hur man lokalt räknar på produktivitet (i jämförelse med produktion) och formulerat en gemensam avsiktsförklaring som används i dialog med medarbetarna. Förklaringen till att BUP inte har samma ökningsgrad kan bl.a. bero på att man på kliniken framgångsrikt och i högre grad än VUP lyckats nyrekrytera ett stort antal medarbetare kopplat till och i linje med de riktade psykiatrisatsningarna. Nyanställda behöver dock inlärningsperiod och kan inte direkt börja producera fullt ut. Ökningen av personal kopplat till detta är planerad men innebär att nettoårsarbetare ökar mer än produktionsökningen. Vidare har BUP:s verksamhet mer teambesök än VUP vilket innebär att fler personer behöver vara med på ett besök vilket kan påverka. Arbetet med produktivitet är dock uppstartat och pågående på kliniken. 1.7 Antal behandlingar/utredningar/läkare nettoårsarbetare Somatik Utfall 0,7176 Tidigare perioder

7 Definition Indikatorn visar hur många behandlingar, utredningar och undersökningar som en läkare har under en dag. Avser somatik, öppenvård. 1.8 Antal vårdkontakter/läkare nettoårsarbetare Somatik Utfall 4,01 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur många vårdkontakter en läkare har under en dag. Avser somatik öppen vård. 1.9 Utförd tid (alla utom läkarna)/antal akutbesök Akuten Utfall 3,09

8 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur mycket tid som vårdnära personal använder för ett akutbesök, läkarna exkluderade. 1.10 Antal akutbesök/läkare nettoårsarbetare/dag Akuten Utfall 3,12 Tidigare perioder Definition Indikatorn visar hur många akutbesök en läkare har per dag.

9 Avvikelse Indikatorer Avvikelse 1. Salstid/Tillgänglig tid Somatik SkaS: Tillgänglig tid avser när operationssalen finns tillgänglig, det vill säga när den är bemannad SÄS: Tillgänglig tid avser operationssalen som fysisk resurs, det vill säga ingen hänsyn tagen till om salen är bemannad, den ska dock ha varit använd någon del av dygnet. Hänsyn har tagits till neddragning av antalet operationssalar under exempelvis sommaren. Totaltid inkluderar ej ögon som är i operationslokalerna en dag varannan vecka, övrig tid görs på mottagning. 2. Totalt antal operationer/dag Somatik 3. Utförd tid/vårddygn Somatik 4. Utförd tid/vårddygn Psykiatri AL: Har ingen psykiatri. 5. Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag Somatik SkaS: Indikatorn visar hur många vårdkontakter som en medarbetare under en dag, inklusive akuten Uttaget för att fånga nettoårsarbetare skiljer sig något från den definition som används inom HR. Skillnaden är för produktivitetsindikatorernas del marginell. 6. Antal vårdkontakter/nettoårsarbetare/dag Psykiatri Uttaget för att fånga nettoårsarbetare skiljer sig något från den definition som används inom HR. Skillnaden är för produktivitetsindikatorernas del marginell. 7. Antal behandlingar/utredningar/läkare nettoårsarbetare Somatik SkaS: Psykiatrisk akutmottagning kategoriseras som öppenvård i fördelningsnyckel. SÄS: Psykiatrisk akutmottagning kategoriseras som öppenvård i fördelningsnyckel 8. Antal vårdkontakter/läkare nettoårsarbetare Somatik 9. Utförd tid (alla utom läkarna)/antal akutbesök Akuten 10. Antal akutbesök/läkare nettoårsarbetare/dag Akuten Uttaget för att fånga nettoårsarbetare skiljer sig något från den definition som används inom HR. Skillnaden är för produktivitetsindikatorernas del marginell. SkaS: Rapporterar själva den faktiskt utförda tiden på akutmottagning. Fördelningsnyckeln sätts till =1. SkaS: Rapporterar inte indikator 10 ännu. Arbete pågår med att identifiera tid för läkare på akuten tillsammans med HR. Fördelningsnyckel kommer att tas fram under hösten.

Kommuner Organisationsenhet Alingsås kommun Antal ärenden 176 Tidsintervall: 2018-03-01--2018-03-31. Både somatik och psykvård, både män och kvinnor. Antal dagar från utskrivningsklar till utskrivning Summa Medel Median Min Max 238 4,33 4,00 1 9 Bollebygds kommun Borås Herrljunga kommun Härryda kommun Lerums kommun Mark Svenljunga kommun Tranemo kommun Ulricehamns kommun Vårgårda kommun 42 500 58 75 105 172 48 57 86 29 38 3,45 3,00 1 8 521 4,01 4,00 1 14 99 6,19 5,00 1 22 253 6,66 3,00 1 22 147 3,77 3,00 1 18 184 3,76 3,00 1 9 85 5,00 4,00 1 26 107 6,69 5,00 2 21 118 4,72 5,00 1 9 72 7,20 4,50 1 18