Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014



Relevanta dokument
INTERNKONTROLLPLAN , KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden

Internkontrollredovisning 2013

Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen 2012

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Kommunal Författningssamling

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Rapport intern kontroll 2016

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Olle Lindström

Kommunal författningssamling. Attestreglemente. Motala kommun

Internkontrollplan 2018

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Internkontrollplaner rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Attest- och utbetalningsreglemente

Intern- och egenkontrollplan 2015

Sammanträdande organ Tid Plats

Internkontrollplan 2017

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Intern kontrollplan 2015

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Regler. Fö r ekönömiska transaktiöner. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Attestreglemente för Härnösands kommun

Intern kontrollplan 2018

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2016

Datum att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun,

Internkontrollplaner

Internkontrollplan 2016

Revisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

Utförd egen- och internkontroll 2015

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Stockholm Business Region. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN. Bilaga 3. Internkontrollplan. Dnr SBR /2007

Förtroendefrågor med stora risker

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik I Titel Intern kontrollplan - kommunstyrelsen

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats


Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk samheter samt överförmyndare

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

SKAPAT AV DOKUMENT SKAPAT DOKUMENTTYP. Helena Ekroth Riktlinje BESLUTAT AV DOKUMENT BESLUTAT VERSION SID

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Uppföljning av genomförda granskningar från 2009

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Attestreglemente. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen (5) Konsult och uppdrag Ekonomi redovisning

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Internkontrollplan 2019

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning Dnr KS 2005/156 Hid

Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Torsdagen den 23 november 2017, klockan Plats: Kommunhuset, Norberg

Intern kontrollplan år 2018

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

S Attestregler Regler

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2016

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys

Kommunstyrelsens beredskap och arbete med etik,korruption och oegentligheter

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Granskning av löneprocessen svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Beredning i december av SOCN internkontrollplan 2017

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Plan för intern kontroll 2015

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Verksamhetsberättelse 2016 INTERN KONTROLL

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Internkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden

Transkript:

V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning hela kommunen) Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klart senast Riskbedömning PERSONALKONTORET Rätt lön Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp. Avslutade Att lön ej utbetalas anställningar när anställd slutat. Arbetsmiljö Aktuell handlingsplan finns. Löneassistent Stickprov 2 ggr/ Gruppledare löneenheten fvb till personalchef Löneassistent Stickprov (urval: avslutade anställningar under närmast föregående kvartalet) Pers.spec/ arbetsmiljö Kontroll av handlingsplaner 2 ggr/ Gruppledare löneenheten fvb till personalchef 1 gg/ Personalchef Jämställdhet Aktuell plan finns. Pers.spec/ jämställdhet Kontroll av plan 1 gg/ Personalchef Korrekta uppgifter i WinLas, systemstöd Att korrekta uppgifter finns i WinLas. Pers.spec/ WinLas Stickprov av visstidsanställningar 4 ggr/ Personalchef

2 (7) Handlingsplan Rehabilitering Aktuell handlingsplan finns. Pers.spec/ rehabilitering De tre största förvaltningarna (BIF, VOF och STF) Stickprov på individnivå av långtidssjukskrivna. Fyra pers/förvaltning 1 gg/ Personalchef IT-KONTORET Informationssäkerh etspolicy Dokumentet är aktuella och tillgängliga. IT-säkerhetssamord. befintliga dokument 1 gg/ IT-chef IT-strategi Informationssäkerh etspolicy Dokumentet är aktuellt och tillgängligt. Dokumentet efterlevs. IT-chef befintliga dokument 1 gg/ Förvaltn.chef IT-säkerhetssamord. Stickprov 2 ggr/ IT-chef IT-strategi Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av IT-system samt utrustning. (Delegationsordnin g för kommunstyrelsen, KS 53/2009) Inventariehantering Dokumentet efterlevs. Inköp kanaliseras via IT-kontoret. Rutiner finns dokumenterat, är spridd på ITkontoret och efterlevs. IT-säkerhetssamord. Stickprov 2 ggr/ IT-chef IT-chef Stickprov, Varje månad Förvaltn.chef Uppföljning av fakturaflöde IT-chef / IT-assistent. debiteringsunderlag 11 ggr/ IT-chef E-post Rutiner för registrering av Kanslichef Hela kommunen. Stickprovskontroll. 1 ggr / Kanslichef

3 (7) Behörighet till verksamhetssystem allmän handling och frånvarohantering. Aktualitet och behörighet. Systemförvaltare Hela kommunen. systems behörighets- och katalogregister 1 ggr / IT-chef EKONOMI- OCH UPPHANDLINGS-KONTORET Kontanthantering Handkassor kontroll att kvitton Assistent (Finans och underlag finns till och utbetalning. koncerngrupp) Investeringar Behörighet i system Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs. Att riktlinjerna för investeringar följs. Kontroll att personer som slutar är avslutade i Agresso och Proceedo. hela kommunen) Systemadmin. Alla transaktioner på 10 st investeringsobjekt Redov.ekonom Lista från lönesystemet som jämförs med Proceedo och Agresso Stickprov (25st) 1 gg/ Verksam.led. e- 1 gg/ Verksam.led. e- 2 ggr/ Verksam.led. e- Avtalstrohet Kundfakturering Har inköp gjorts hos rätt leverantör. Stickprov på varugrupp. Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Systemadmin. KLF Stickprovskontrol l på varugrupp 4 ggr/ Verksam.led. e-. Systemadmin. Stickprov (30st) 2 ggr/ Verksam.led. e- Inköp Kontroll att LOU Upphandlare Sammanställning 2 ggr/ Upphandlingschef

4 (7) Verifikationer Momsregler Attest Balanskonton Placeringar följs, sker direktupphandling vid rätt tillfällen. Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar. Moms vid billeasing, kontroll att momsreglerna följs. Att återsökning av moms sker enl. gällande regler för särskild momskompensation. Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personer i förening. Kontroll att balanskonton är avstämda. Kontroll att finanspolicyn följs. ur Affärssystem sök efter stora styckeköp och summa per leverantör Systemadmin. Stickprov (50st) 1 gg/ Verksam.led. e- Systemadmin. hela kommunen) Stickprov (25st) Leverantörsregister matchas mot återsökningsunderlaget 1 gg/ 2 ggr/ Verksam.led. e- Systemadmin. Stickprov (50st) 1 gg/ Verksam.led. e- Redov.ekonom Alla balanskonton 3 ggr/ Verksam.led. e- Verksamhetsled. planering och uppföljning KLF Samtliga placeringar 1 gg/ Verksam.led. e- INFORMATIONSKONTORET Bilder Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd. Informatörer De personer som hanterar bilder i organisationen Stickprov Varje månad Informations - chef Grafisk profil Kvalitetsgranskning. Informatörerna Efter produktion Varje månad Informations -chef

5 (7) Digitala medier (Efterleva PUL) Att rutinerna för grafiska profilen följs. se checklistan i Grafiska profilen Stickprov samt se kommunens annonser Att PUL regler följs. Informatörerna Stickprov 1 ggr/ Informations chef Pressmeddelanden Kvalitetsgranskning. Pressansvarig De personer som hanterar pressmeddelanden i organisationen Rätt tid o datum i systemet Faktagranska Ej tidssätta vids känsliga dokument Kontroll varje gång ett utskick ska ske Informations chef STAB, SEKRETARIAT OCH ARKIV Delegationsordning Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner. Delegationsbeslut Rätt beslutsfattare och att man inte överskrider sin befogenhet; Kontroll av anmälda beslut till kommunstyrelsen samt kontroll om beslut anmäls i kommunstyrelsen. Kommunjuristen Kommunjuristen Kommunstyrelsen med KLF och SBF. Kommunstyrelsen med KLF och SBF. nuvarande organisation och jämförelse med delegationsordningen. Välja 1 månad i kronologisk ordning för varje 1 gg/ Kanslichefen 1 gg/ Kanslichefen

6 (7) Styrdokument Alltid uppdaterade versioner; aktualitet. Assistent med uppgift att publicera styrdokumenten Fullständig kontroll av kommunens styrdokument Genomgång 1 juni varje Kanslichefen ID-kort Expediering av beslut Att personal som slutat inte har korten kvar; återkallande av förkomna. Att rutinerna används och att de är tillräckligt bra. Kanslichefen Enligt Inera:s föreskrifter; kontroll mot personalregistret Kanslichefen Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll Gå igenom att allt är expedierat 1 gg/ Förvaltn.chef 1 gg//1 protokoll per KF och KS Förvaltn.chef Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning hela kommunen) Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klart senast Riskbedömning Investeringar Att riktlinjer för investeringar följs. SBF Stickprov Varje månad Förvaltningschef Exploateringar Att riktlinjer för exploateringar följs. SBF Stickprov 2 gg/ Förvaltningschef Entreprenörsavtal Att riktlinjer för upphandling följs samt att attestregler följs. SBF samtliga avtal 2 ggr/ Förvaltningschef Arrendeavtal Arrendeavtal Att fakturor skickas i tid. Att avtal är korrekta och följs upp. Verksamhetscontroller, SBF SBF Stickprov 2 ggr/ Förvaltningschef SBF Stickprov 2 ggr/ Förvaltningschef

7 (7) Bygdepeng Att beviljad bygdepeng betalas ut. SBF Samtliga 2 ggr/ Förvaltningschef Enkät om upplevd service till Bygg, miljö och trafiks kunder Att enkäten skickas. Administratör SBF Stickprov 4 ggr/ Förvaltningschef