Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-10-15 1(18 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2009-10-15, kl. 08.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Anita Johansson Benny Persson Rolf Wennerlöf Marina Isaksson Anders Nilsson Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Catrin Marsell, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Ingela Svartnäs, ekonom 105-107 Monica Löfgren-Larsson 105, 109 Utses att justera Rolf Wennerlöf Justeringens Socialförvaltningen 2009-10-19 plats och tid Kl. 13.00 Under- Sekreterare Paragrafer 105-113 skrifter Catrin Marsell Ordförande Justerande Sune Frisk Rolf Wennerlöf ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2009-10-15 Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande 2009-1109- uppsättande 2009-10-19 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stora Torget Underskrift Catrin Marsell
Socialnämnden 2009-10-15 2 105 Verksamhetsuppföljning januari - september 2009 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 9 månader. Prognosen visar en obalanserad budget, ett underskott med - 2 074 tkr. Beviljar Kommunfullmäktige begäran om tilläggsbudget med 1 425 tkr förbättras prognosen. Underskottet uppgår då till - 649 tkr. En försämring sedan förra månaden med ca 600 tkr. Orsaken är att det nya HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn inte varit inflyttningsbart enligt beräkning. Prognostiserad intäkt har härmed reducerats. Vidare har hemtjänsten i Filipstad försämrat sin prognos något. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Kommentarer: Den största avvikelseposten finns inom hemtjänsten i Filipstad och Lesjöfors samt inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Inom hemtjänsten har vårdtyngden ökat under 2008, främst inom redan befintliga ärenden. Under 2009 ligger vårdtyngden på en fortsatt hög nivå. För att klara verkställigheten behövs extra resurser dagligen. Flera av ärendena ligger i ytterkanterna av distrikten, vilket ökar restiderna. I Filipstads avvikelse ingår även en förstärkning på natten. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med - 2 049 tkr. Det är främst försörjningsstödet som står för avvikelsen. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE) redovisar en positiv avvikelse. Kostnaden för osa-anställningar (offentligt skyddat arbete) har minskat, avtal har tecknats med Arbetsförmedlingen om ungdomsgaranti och förstärkt arbetsträning. Vidare är intäkten för ensamkommande flyktingbarn (första HVB-hemmet) något större än budgeterad intäkt. LSS-verksamheterna redovisar ett överskott pga att några ärenden försvunnit. För att nå en balanserad budget har förvaltningen tidigare under året tagit fram förslag till åtgärder som leder till besparing, se nedan. Då underskottet har ökat sedan maj har förvaltningen tagit fram ytterligare förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna och statistik.
Socialnämnden 2009-10-15 3 forts 105 Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 14 april att godkänna följande förslag till besparingsåtgärder: 1. Förvaltningen får inleda, utreda och påbörja möjligheten att ta emot ytterligare 15 ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar. Ekonomisk effekt (halvårseffekt), 2 000 tkr. Se ytterligare beslut punkt 9. Pågår 2. Inte återbesätta 0,85 åa på Blombackavägens gruppbostad. Ekonomisk effekt fr.o.m. 1 april, 300 tkr. Verkställt 3. Inom särskilda boenden läggs 8 boendeplatser i malpåse. Ekonomisk effekt (halvårseffekt), 725 tkr. Verkställt. 4. Inte återbesätta ett vikariat 2009, som övergår i tjänst 2010 på kommunrehabs dagverksamhet. Ekonomisk effekt fr.o.m. 1 april, 290 tkr. Verkställt 5. Inte förstärka personalresurserna på rehab- och korttidsenheten upp till 14 platser. Verkställt 6. Minska hemtjänstens planeringstid. Ekonomisk effekt, 200 tkr. Verkställt 7. Frysa utbildningskontot år 2009 för icke planerad fortbildning. Ekonomisk effekt 400 tkr. Verkställt 8. För övrigt råder allmän återhållsamhet. Verkställt Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 12 maj att godkänna följande ytterligare förslag till besparingsåtgärder: 9. (1.) Förvaltningen får inleda, utreda och påbörja möjligheten att ta emot ytterligare 15 ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar, men ändra tidpunkten från 1 juli till 1 oktober. Ekonomisk effekt blir då 1 000 tkr i stället för 2 000 tkr. Arbetet pågår, inflyttningsdatum framflyttat. Ekonomisk effekt 2009-10-15 är beräknad till 591 tkr. 10. Inte återbesätta 0,5 åa i Nykroppa. Ekonomisk effekt (halvårseffekt), 100 tkr. Verkställt 11. Inte återbesätta 0,75 åa undersköterska på Kommunrehab. Ekonomisk effekt fr.o.m. 1 september, 90 tkr. Ej verkställt. Beslutet har ej verkställts pga. av att 3-3 systemet har 6 månaders uppsägningstid..
Socialnämnden 2009-10-15 4 forts 105 Prognosen för Kommunrehab har dock förbättrats motsvarande 90 tkr pga. att kostnaden för hjälpmedel ser ut att hamna något lägre än budget. 12. Inte återbesätta 1,0 åa sjukskötersketjänst. Ekonomisk effekt fr.o.m. 1 augusti, 170 tkr. Verkställt Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 21 september att (13.) ej minska personaltätheten för dagpersonal på särskilda boenden med 0,05 åa. Denna åtgärd är för närvarande inte aktuell. Vilande att genomföra förändringar enligt punkt 14-19 nedan 13. Minska personaltätheten för dagpersonal på särskilda boenden med 0,05 åa. Minskningen motsvarar 6,15 åa på helår. Minskningen innebär en minskad personaltäthet från 0,59 till 0,54 åa. Ekonomisk effekt okt dec 2009 motsvarar ca 600 tkr. Uppdraget ska påbörjas och redovisas på nämnd i oktober. 14. Uppdra till IFO att inom ansvarsområdet göra förändringar motsvarande ett minskat budgetbehov på 150 tkr under okt dec 2009. Uppdraget ska påbörjas och redovisas på nämnd oktober 2009. Ej verkställt, nytt förslag se p. 21. 15. Minska ytterligare 5 boendeplatser inom särskilda boenden i en tillfällig reduktion under okt dec 2009. Dessa boendeplatser motsvarar en kostnadsminskning med 0,54 åa alternativt 0,59 åa per plats. Ekonomisk effekt okt dec 2009 motsvarar ca 400 tkr. Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober 2009. Arbetet pågår 16. Minska ytterligare 2 boendeplatser inom Älvkullen i en tillfällig reduktion. Tillsammans med p.3 innebär det att Älvkullen har 10 boendeplatser tillfälligt stängda (8 + 2). Ekonomisk effekt för okt dec 2009 motsvarar ca 160 tkr. Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober 2009. Verkställt 17. Säga upp avtalet för Tallhöjden (våning 3 Nils Ferlins väg) fr. o. m oktober 2009 med 9 månaders uppsägningstid. Uppsägning av avtalet möjliggör en överflyttning från Tallhöjden till Älvkullen, under förutsättning att förvaltningen klarar av sitt uppdrag kring bistånd särskilda boenden med en minskning av 10 platser. En minskning av 10 platser på Älvkullen innebär ett minskat budgetbehov med ca 1 880 tkr på helår. Stängning av Tallhöjden motsvarar ett minskat budgetbehov med ca 3 900 tkr på helår.
Socialnämnden 2009-10-15 5 forts 105 I Tallhöjdens budget ingår även en hyreskostnad. Med tanke på uppsägningstiden så blir effekten under första halvåret 2010 en besparing på Älvkullen med ca 940 tkr och andra halvåret en besparing på Tallhöjden med ca 1 990 tkr. Totalt ca 2 930 tkr. Uppdraget skall vara verkställt och redovisas på nämnd oktober 2009. Avtalet uppsagt. 18. Uppdra till ansvarsområdet Lesjöfors att inom ansvarsområdet göra förändringar motsvarande ett minskat budgetbehov med ca 95 tkr för perioden okt dec 2009. Verkställt 19. Uppdra till socialförvaltningen att iaktta ett återhållsamt användande av vikarier. Uppdraget ska vara verkställt och redovisas på nämnd oktober 2009. Verkställt Utöver dessa punkter har förvaltningen i sin prognos bakat in följande: - inte återbesätta handläggartjänst LSS i samband med föräldraledighet under nov dec 2009. Ekonomisk effekt 60 tkr. - inte återbesätta vakant verksamhetsledartjänst Lesjöfors okt dec 2009. Ekonomisk effekt 100 tkr. Under förutsättning att dessa besparingsåtgärder beslutas och verkställs och att förvaltningen kan minska sitt budgetbehov inom punkt 13 19 samt att övriga punkter kan verkställas kan socialförvaltningen uppvisa en budget i balans (21 september 2009). Socialnämnden har fört ett djupt gående resonemang om ekonomin år 2009 samt följande år. Vid nästa sammanträde kommer resultaten av nedan beslutade åtgärder följas upp och frågan om eventuell begäran om utökad ram år 2010-2011 diskuteras. Socialnämnden uttalar vidare stöd för förvaltningschefens åtgärder att ej återbesätta verksamhetsledare Lesjöfors och handläggare LSS under resten av året. Vidare beslutades att uppdra till socialförvaltningen att utreda möjligheterna till att finansiera Sinnesträningen med intäkter. Redovisas på socialnämnden den 15 oktober 2009. att uppdra till socialförvaltningen att presentera förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd, inkluderat eventuella förändringar av delegationsordningen. Delredovisas på socialnämnden den 15 oktober 2009.
Socialnämnden 2009-10-15 6 forts 105 att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 1 425 tkr för år 2009, för att klara ett balanserat resultat. Detta då genomförbarheten av punkterna 14,15,16 och 18 är något osäker. Med anledning av att prognosen försämrats med ca 661 tkr har förvaltningen tagit fram ytterligare förslag till besparing/förslag till ökade intäkter. Sammanträdet 15 oktober: Socialnämnden diskuterade den ekonomiska uppföljningen och fattar beslut om ytterligera åtgärder. Bilagor Verksamhetsuppföljning september, bilaga 1 Sammanställning över förslagens ekonomiska effekt för åren 2010-2012 avvikelse budget kontra prognos 2009, Ohälsostatistik, Bidragstagare upp till 25 år" samt sjukfrånvaro långtid, bilaga 2 Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ytterligare förslag till besparingsåtgårder att 20. Minska nattpersonal på Älvkullen till följd av minskade platser, ekonomisk effekt ca 200 tkr. att 21. Samtliga verksamheter får ett sparbeting på 50 tkr, ekonomisk effekt 500 tkr Under förutsättning att tilläggsanslag beviljas och att föreslagna besparingsåtgärder beslutas kan socialförvaltningen uppvisa en budget i balans (15 oktober 2009). Socialnämnden beslutar att minska nattpersonal på Älvkullen till följd av minskade platser att samtliga verksamheter får ett sparbeting på 50 tkr
Forts.
Socialnämnden 2009-10-15 7 106 Besl.exp. KS KF Redovisning av möjligheter att intäktsfinansiera Sinnesträningen Socialförvaltningen fick i uppdrag av Socialnämnden 2009-09-21 92, att redovisa möjligheterna att finansiera Sinnesträningen med intäkter. Verksamhetsledare Ulla Kjellemar har redovisat möjligheter och konsekvenser, se bilaga Bilaga: Redovisning Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna förvaltningens redovisning och förslag till intäktsfinansiering av Sinnesträningen 2010 samt att besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigt höja avgiften för Sinnesträning till 375 kr/besök, från och med 2010-01-01 Socialnämnden beslutar enligt förslaget
Socialnämnden 2009-10-15 8 107 Ekonomisk Plan 2010-2012 Enligt Kommunallagen 8 kap 5 ska kommunen upprätta en plan för ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år. Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska planen följande mål. Fyra övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige, se bilaga 3. Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden, se bilaga 4. Dessa mål är indelade enligt följande: - Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara målen. - Långsiktiga mål (2010-2012). - Mål 2010 samt åtgärdsplaner 2010, som redovisar vad verksamheten ska uppnå under budgetåret. Budget 2010 Förvaltningens ekonomiska redovisning i tkr kan beskrivas enligt följande: År Budgetbehov Budgetram Utfall/prognos Resultat/prognos 2008 209 238 214 017-4 779 2009 207 900 * +/- 0 2010 210 885 207 792 Förvaltningens budgetbehov inför socialnämdens sammanträde 2009-10-15 överstiger tilldelad ram med ca 3 093 tkr. * Prognosen 2009 är +/- 0 under förutsättning att tilläggsanslag beviljas med 1 425 tkr och att socialnämnden fatttar beslut om föreslagna besparingsåtgärder på sammanträdet 2009-10-15. I budgetbehovet ingår följande kostnadsökningar och större verksamhetsförändringar. Övergripande - I budgetramen ingår löneutveckling med 1 procent. - Prisutveckling har beräknats till 0,5 procent. - Ökade förväntade kapitalkostnader, 300 tkr. - Ytterligare kostnad för semesterskuld/skuld för timanställda, 500 tkr.
Socialnämnden 2009-10-15 9 forts 107 - Minskade kostnader för färdtjänst i samband med nytt avtal, 600 tkr. Individ- och familjeomsorgen (IFO) - Kostnaden för försörjningsstöd fortsätter att öka. Budgeterad nettokostnad har ökat från 7 000 tkr (2009) till 10 000 tkr (2010). - Ökat behov av tolkkostnader ca 100 tkr. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten - Ökade intäkter för ensamkommande flyktingbarn gällande HVB-hemmet Masmästaren, ca 900 tkr. - Beräknad intäkt för det nya HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn, Bergslagaren, ca 3 400 tkr. Lesjöfors - Ökad kostnad inom hemtjänsten ca 3 200 tkr. Hemtjänsten i Filipstad - Ökat budgetbehov motsvarande 5 000 tkr. Nykroppa - Inte återbesätta 0,5 årsarbetare (0,5 åa). Helårseffekt 2010, 200 tkr. Hemsjukvården - Inte återbesätta 1,0 åa. Helårseffekt 2010, 400 tkr. - Ny taxa för hemsjukvård, ca 120 tkr. LSS-verksamheterna - Ökade kostnader för kontaktpersoner, ca 250 tkr. - Nya privata assistansärenden, 520 tkr. - Övrig nettoförändring av ärenden inom LSS, intäkt ca 1 870 tkr. - Inte återbesätta 0,85 åa på Blombackavägen, ca 300 tkr. Älvkullen/Tallhöjden - Minska ytterligare 2 boendeplatser inom Älvkullen i en tillfällig reduktion. Tillsammans med de 8 platser som tidigare under 2009 tillfälligt reducerats innebär det att totalt 10 platser reducerats, halvårseffekt 1 500 tkr. - Minska ytterligare 5 boendeplatser inom särskilda boenden i en tillfällig reduktion, helårseffekt 940 tkr. - Säga upp hyresavtalet för Tallhöjden (våning 3 Nils Ferlins väg) fr. o. m oktober 2009 med 9 månaders uppsägning, vilket möjliggör en överflyttning av platser från Tallhöjden till Älvkullen. En minskning av platser på Tallhöjden ger en större besparing än att minska platserna på Älvkullen. För 2010 skulle det innebära en besparing på Älvkullen första halvåret och på Tallhöjden andra halvåret. Ekonomisk effekt 2010, 3 500 tkr. År 2011 blir den ekonomiska effekten ca 3 900 tkr om platserna stängs på Tallhöjden. Stängs platserna på Älvkullen blir den ekonomiska effekten i stället 3 000 tkr.
Socialnämnden 2009-10-15 10 forts 107 Följande beslut om besparingsåtgärder har socialnämnden tagit tidigare under året för att komma inom ram. 1. Inte återbesätta 0,85 åa på Blombackavägens gruppbostad. Ekonomisk effekt, 300 tkr. 2. Öppna ett nytt HVB-hem för 15 ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar. Beräknat inflyttninsdatum är 1 november 2009. Ekonomisk effekt 2010, 3 400 tkr 3. Inte återbesätta 0,5 åa i Nykroppa. Ekonomisk effekt, 200 tkr. 4. Inte återbesätta 1,0 åa sjukskötersketjänst. Ekonomisk effekt, 400 tkr. 5. Minska 10 boendeplatser inom Älvkullen i en tillfällig reduktion. Ekonomisk effekt (halvår) 1 500 tkr. 6. Minska ytterligare 5 boendeplatser inom särskilda boenden i en tillfällig reduktion, helårseffekt 940 tkr. 7. Säga upp hyresavtalet för Tallhöjden (våning 3 Nils Ferlins väg) fr. o. m oktober 2009 med 9 månaders uppsägning, vilket möjliggör en överflyttning av platser från Tallhöjden till Älvkullen. En minskning av platser på Tallhöjden ger en större besparing än att minska platserna på Älvkullen. För 2010 skulle det innebära en besparing på Älvkullen första halvåret och på Tallhöjden andra halvåret. Ekonomisk effekt 2010, 3 500 tkr. År 2011 blir den ekonomiska effekten ca 3 900 tkr om platserna stängs på Tallhöjden. Stängs platserna på Älvkullen blir den ekonomiska effekten i stället 3 000 tkr. Efter dessa beslut överstiger socialförvaltningens budgetbehov tilldelad ram med 3 093 tkr. För att komma inom ram har förvaltningen tagit fram ytterligare förslag till besparingsåtgärder. Sammanträde 2009-10-15 Bilagor: Avvikelse budget kontra prognos 2009, bilaga 1 Verksamhetsbidrag, bilaga 2 Förslag till verksamhetsmål/- mått till kommunfullmäktige, bilaga 3 Förslag till verksamhetsmål/- mått till socialnämnden, bilaga 4 Förslag till verksamhetsplan, bilaga 5 Förslag till investeringsbudget 2010, bilaga 6 MBL-förhandling 11, 2009-09-08, bilaga 7 Totala intäkter 2009-10-15 Filipstad, bilaga 8 Avvikelse budget kontra prognos 2009 (dagsaktuell), bilaga 9
Socialnämnden 2009-10-15 11 forts 107 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 8. att godkänna socialförvaltningens förslag att intäktsfinansiera sinnesträningen (se paragraf 106). Ekonomisk effekt 359 tkr. 9. att godkänna socialförvaltningens förslag att ta bort verksamhetsbidrag och bidrag till lönebidragsanställda förutom de bidrag som utbetalas till kvinnojouren. Ekonomisk effekt 500 tkr. 10. att ta upp vilande förslag, minska personaltätheten för dagpersonal på särskilda boenden med 0,05 åa. Minskningen motsvarar 6,15 åa på helår. Beräknad ekonomisk effekt 2010, 2 500 tkr. 11. att anta verksamhetsbidrag enligt bilaga 2. 12. att anta de till kommunfullmäktige föreslagna målen enligt bilaga 3. 13. att anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 4. 14. att anta föreslagen verksamhetsplan enligt bilaga 5. 15. att anta förslag till investeringsbudget med 1 870 tkr enligt bilaga 6 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta om de fyra mål som följer och som presenteras i bilaga att utveckla hemrehabilitering med stöd av statliga stimulansmedel. att utveckla det sociala innehållet för dem som bor i särskilda boenden/ ordinärt boende. att utöka samarbetet mellan Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (AIE)/ Jobbcentrum och Individ- och familjeomsorgen (IFO) för att underlätta återgången i jobb. att som Handikappolitiskt mål anta regel nr 7 Arbete, där kommunen ska verka för att människor med funktionshinder ska få samma möjligheter till produktivitet och inkomstbringande arbete som andra. Inför beslut konstaterar socialnämnden att beslut fattats i 106 angående socialförvaltningens förslag att intäktsfinansiera sinnesträningen.
Socialnämnden 2009-10-15 12 forts 107 Socialnämnden beslutar att att ej minska personaltätheten för dagpersonal på särskilda boenden avsätta samma summa för föreningsbidrag som år 2009, samt en ytterligare summa om 12 tkr till Kvinnojouren att (12.) anta de till kommunfullmäktige föreslagna målen enligt bilaga 3. att (13.) anta de till socialnämnden föreslagna målen enligt bilaga 4. att (14.) anta föreslagen verksamhetsplan enligt bilaga 5. att (15.) anta förslag till investeringsbudget med 1 870 tkr enligt bilaga 6 att hos kommunfullmäktige begära en utökning av den föreslagna ekonomiska ramen om 2.274 tkr Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att de i ekonomiska planen presenterade fyra övergripande målen år 2010 för socialförvaltningen skall vara att utveckla hemrehabilitering med stöd av statliga stimulansmedel. att utveckla det sociala innehållet för dem som bor i särskilda boenden/ ordinärt boende. att utöka samarbetet mellan Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (AIE)/ Jobbcentrum och Individ- och familjeomsorgen (IFO) för att underlätta återgången i jobb. Beslutsexp KS KF att som Handikappolitiskt mål anta regel nr 7 Arbete, där kommunen ska verka för att människor med funktionshinder ska få samma möjligheter till produktivitet och inkomstbringande arbete som andra.
Socialnämnden 2009-10-15 13 108 Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande kompletterande utredning om effekter vid införande av valfrihetssystem enligt LOV Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2009-08-17 att återremittera Socialnämndens svar 2009-06-09 73, på motion från Johansson, Persson m.fl. Återremissen innebär att Socialnämnden skall komplettera motionssvaret med utredning angående vilka konsekvenser ett införande av LOV får med avseende på ekonomi, egen verksamhet och brukarna. Socialförvaltningen har genomfört en kompletterande utredning, se bilaga. Bilaga: Remiss från kommunstyrelsen 2009-08-20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 augusti 46 Kompletterande utredning daterad 2009-09-30 Socialnämnden föreslås besluta att lämna den kompletterande utredning enligt bilagan, som svar på kommunstyrelsens återremiss. Beslutsexp: KS Socialnämnden beslutar enligt förslaget
Socialnämnden 2009-10-15 14 109 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialnämnden beslutade 2009-09-21 100 att förvaltningen vid dagens sammanträde skulle föreslå nya riktlinjer och eventuellt ändrade delegationsregler för ekonomiskt bistånd. Monica Löfgren-Larsson har i egenskap av IFO-chef diskuterat frågan med andra närliggande kommuner. För några dagar sedan, inledde ett några IFO-chefer i Värmland ett arbete vilket syftar till framtagande av gemensamma riktlinjer i flera kommuner. Resultatet av detta arbete beräknas presenteras socialnämnden vid november månads sammanträde. Socialnämndens ordförande har gett sitt godkännande till att tiden för utredningsuppdraget förlängs med en månad. Antalet klienter som behöver ekonomiskt bistånd har ökat under hösten 2009. Den tidsperiod klienterna behöver bistånd har även den ökat. Med bakgrund av detta, föreslår socialförvaltningen att socialnämnden skall redovisas varje pågående socialbidragsärenden som varit aktuellt i 6 månader. Bilaga: perioden 2009-09-01 --- 2009-09-30 Socialnämnden föreslås besluta att varje ärende som erhållit ekonomiskt bistånd i 6 månader skall redovisas socialnämndens individutskott vid nästa sammanträde. att när ett ärende med ekonomiskt bistånd pågått i 6 månader, skall det redovisas socialnämndens individutskott. att ärenden med ekonomiskt bistånd som pågår under längre tid än 6 månader, skall redovisas socialnämndens individutskott var 6:e månad. att socialförvaltningen vid november månads sammanträde redovisar utredningsuppdraget gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning i samband med redovisning av utredningsuppdraget vid november månads sammanträde.
Socialnämnden 2009-10-15 15 110 Dnr: 6/09 6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) samt 9 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), för 3:e kvartalet 2009 Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorgen samt inom LSS. De uppgifter som ska rapporteras är tidpunkten för beslut, vilken typ av bistånd beslutet gäller samt skälen till dröjsmålet. För 3:e kvartalet har till Länsstyrelsen inrapporterats att det inte finns några beslut enligt SoL som inte verkställts inom lagstadgad tid. Inom LSS har det rapporterats att 1 ärende delvis ej verkställts inom lagstadgad tid, då individen tackat nej till erbjudet förslag. Ärendet verkställdes i sin helhet 2009-10-01. Rapport sker till nämnden varje kvartal samt även till revisorer och Kommunfullmäktige. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av rapporten och lägga den till handlingarna. Beslutsexp Revisorer Kom fullm
Socialnämnden 2009-10-15 16 111 Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 BRÅ Krogrelaterad organiserad brottslighet Göteborg 11 november 2 SKL m.fl. Mer matglädje och njutning i äldreomsorgen Karlstad 18 februari 3 SKL m.fl. Politikerdagarna på Kvalitetsmässan Göteborg 17-18 november 4 SKL m.fl. Unga och nätverkskulturer Jönköping 26 november Socialnämnden beslutar att lägga inbjudningarna till handlingarna
Socialnämnden 2009-10-15 17 112 Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskottet 2009-09-21 - Pensionärs- och handikapprådet 2009-10-08 - Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar - Jämkningsbeslut Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Socialnämnden 2009-10-15 18 113 Delgivningar 1. Domar / beslut från länsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet och länsstyrelse. - Dom från Länsrätten, 425-09 E - Dom från Tingsrätten, T 3187-09 - Dom från Tingsrätten, T 2195-09 - Dom från Tingsrätten, T 2190-09 - Beslut från Kronofogden S-2792-09-0100 - Beslut från Kronofogden, S-3052-09-0100 Socialnämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna