Skatteverkets ekonomiska styrning av IT-kostnader



Relevanta dokument
Det första steget mot ett gemensamt språk

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

It-kostnadsuppdraget

Rapport It-kostnadsmodell. Ett första steg mot ett gemensamt språk 2014:50

Regeringsuppdrag. Rapport Myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad. It-användningsuppdraget ESV 2018:30

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto

Långsiktig budgetering med nyckeltal Luleå tekniska universitet

3. Åtgärder för styrning, ledning, uppföljning samt kostnadskontroll av IT-verksamheten

Granskning av delårsrapport

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

STOCKHOLMS BOSTADSRÄTTSBAROMETER 2019 EN RAPPORT OM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS EKONOMI

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 2: Kartläggning av it-kostnader


Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt

Ledningsrapport januari 2019

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Månadsuppföljning januari juli 2015

IT-nyckeltal Södertörn 2007

Månadsrapportering mars

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Utfallskommentarer, Årsredovisning , Nacka Energi AB. Resultaträkningen. Nettoomsättningen Utfall 2008 vs 2007

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år Masthuggets Bilkooperativ. Fakta om året som gått:

Framgång i Hästföretaget

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Bokslutskommuniké 2017

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Granskning av årsredovisning 2012

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

PM Organisering och bedömd besparingspotential

Projektkontor IT Thomas Persson

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Styrelsens proposition om budget, medlemsavgifter och konfliktfondering för

Granskning av delårsrapport (granskningen avser den delårsrapport som beslutades på förbundets styrelsemöte )

Företagets bokslut Daniel Nordström

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Långsiktig budgetering med nyckeltal vid Luleå tekniska universitet

Bilaga 2 till Digitaliseringen av det offentliga Sverige en uppföljning (ESV 2018:31)

Förändring av brukarstatistik för äldreomsorgen

Granskning av delårsrapport 2014

Revisionsrapport avseende bokslutsgranskning

Ledningsrapport december 2018

Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Borås Energi och Miljö AB

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Från att bygga nät till att förvalta nät - Hur öka lönsamheten i ett väl utbyggt nät?

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Budgetunderlag för åren

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Bokslutskommuniké 2014

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Bokslutskommuniké 2013

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Borås Energi och Miljö AB

Årsredovisning verksamheter Ekonomikontoret

Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Månadsuppföljning januari mars 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Vad kostar IT? Anders Enmark

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II

Landstingsstyrelsens förvaltning

Ledningsrapport april 2018

Årets resultat och budgetavvikelser

Så välkomna i hela landet!

Ovanåkers kommun. Rapport över granskning av bokslut och årsredovisning KPMG AB Antal sidor: 12

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer

POD 1/2017. Årsredovisning 2016

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Transkript:

Nyckeltal IT-kostnader Skatteverket ESV 2014-10-02 Ingvar Iggy Spångberg ingvar.spangberg@skatteverket.se Skatteverkets ekonomiska styrning av IT-kostnader Portföljstyrning med budget på drygt två miljarder kronor, vilket inkluderar leveranser till Kronofogdemyndigheten (KFM) Ekonomimodell som stödjer både linje och portföljer Treårsplanering för verksamhet, ekonomi och portföljer Effekthemtagning där vi tar hem effekter ekonomiskt över tid Tjänstepaketering som arv från vår köp-/sälj-tid och används vid affärer med KFM och styrning av volymer intern Ingen strukturerad hantering av nyckeltal för IT-kostnader på den nivå vi tagit fram i detta ESV-projekt

Hur vill vi använda nyckeltalen för IT-kostnader? Definition Utgår från en definition som gör det jämförbart och då i huvudsak internt Underlag för diskussioner om jämförelser mellan myndigheter Lätt att använda Uppgifterna ska vara enkla att hämta ur våra system eller årsredovisning Trend Vi ska kunna följa nyckeltalen framöver Trenden ska gå att koppla mot styrning Nyckeltal 1 IT-kostnader som andel av myndighetens totala kostnader Enkel att ta fram. IT-kostnader hämtar vi från vår portföljstyrning. Myndighetskostnaden hämtas från årsredovisningen. Tänk på: Avgränsningen av IT-kostnader. I vårt fall inkluderas immateriella avskrivningar, in-/utdata och verksamhetens kravställning. IT-kostnader enligt budget 2014 är 1881 mnkr Total myndighetskostnad enligt budget 2014 är 8092 mnkr Det ger nyckeltalet: 23,2 procent

Nyckeltal 2 IT-investeringar som andel av myndighetens totala kostnader Det finns olika tolkningar på detta nyckeltal. Vi ser detta ur ett verksamhetsperspektiv och hur mycket vi investerar i IT-relaterad utveckling och vidareutveckling. Tänk på: Vad är intressant för er att följa avseende IT-investeringar. Portföljnivån, den mer ekonomiska tolkningen eller kanske båda två. IT-relaterad utveckling och vidareutveckling hämtar vi från portföljerna. Det är enligt budget 2014 500 + 321 = 821 mnkr Total myndighetskostnad enligt budget 2014 är 8092 mnkr Det ger nyckeltalet: 10,1 procent Nyckeltal 3 Inhyrd IT-personal som andel av total IT-personal Enkelt för oss att ta fram och följa. En uppgift som vi redan använder i sin uppföljning. Tänk på: Endast tidrapporterade konsulter. Åtagande följs som utkontraktering Vi mäter detta löpande på IT-avdelningen. Ackumulerat utfall april 2014: Anställda: 434 580 timmar Konsulter: 97 433 timmar Det ger nyckeltalet: 18,3 procent

Nyckeltal 4 IT-kostnad per användare Enkelt för oss att läsa av eftersom vi har en intern tjänst där antal användare debiteras. Vi har lite svårt att se nyttan med detta nyckeltal ur ett styrningsperspektiv. Tänk på: Användare från andra myndigheter (KFM i vårt fall) ska vara med i summan IT-kostnader enligt budget 2014 är 1881 mnkr Antalet användare inkl. KFM enligt vår debitering av tjänsten användare per Q1 2014 är 13160 st. Det ger nyckeltalet: 143 tkr Nyckeltal 5 Andel utkontrakterad IT-verksamhet Detta nyckeltal leder till gränsdragningsfrågor, men vi tolkar det som upphandlade åtagande bortsett från tidrapporterande konsulter. Vi utgår från IT-avdelningens kontrakt. Tänk på: Gränsdragningsfrågor för omfattande kontrakt med verksamhetsinnhåll där IT-delen bara är en delmängd Summering av IT-avdelningens kontrakt 2014 ger 156 mnkr IT-kostnader enligt budget 2014 är 1881 mnkr Det ger nyckeltalet: 8,3 procent

Nyckeltal 6 och 7 Kostnad per IT-arbetsplats Kostnad för telefoni per användare Vi har definierade tjänster för intern och extern (KFM) debitering av IT-arbetsplats och telefoni. Vi följer upp dessa tjänster löpande och ser inget behov av ytterligare nyckeltal. Våra siffror finns med i sammanställning baserat på tjänsternas kostnader. De stämmer dock inte fullt ut med definitionen. Vi tror inte att denna uppgift ska användas vid strikta jämförelser mellan myndigheter. Vid sådana behov bör istället extern mätning utföras med hjälp av Gartner eller motsvarande. En sammanställning ger möjligheter till intern styrning (tabell under uppbyggnad) Nyckeltal enligt ESV-definition 2012 utfall 2013 utfall 2014 budget 2015 planering Nyckeltal Total myndighetskostnad (mnkr) 7950 8 025 8 092 8 192 Total IT-kostnad (mnkr) 1 777 1 881 IT-investeringar (mnkr) 759 821 Antal användare 13 100 13 160 Kostnad för utkontrakterade aktiviteter (mnkr) 131 156 Nyckeltal 1: IT-kostnad av total myndighetskostnad 22,1% 23,2% Nyckeltal 2: IT-investeringar av total myndighetskostnad 9,5% 10,1% Nyckeltal 3: Konsultgrad för IT-arbetskraft 21,0% 18,3% Nyckeltal 4: IT-kostnad per användare, inkl KFM (tkr) 136 143 Nyckeltal 5: Utkontrakterad IT-kostnad av total IT-kostnad 7,4% 8,3% Tänk på: Normalisera viktiga förändringar vid jämförelse över åren

Total myndighetskostnad Skatteverkets totala kostnader från årsredovisning eller årsbudget Inkluderar kostnader för verksamhet med externa intäkter från KFM, SPAR, trängselskatt m.fl. Inkluderar kostnader för E-legitimationsnämnden Effekter av interna intäkter/kostnader räknas av (volymtjänster) För 2013 var total myndighetskostnad 8025 mnkr För 2014 är budgeten 8092 mnkr För 2015 är planeringen 8192 mnkr

IT-kostnader 2014 Vi använder en enkel metod genom att se på budget för våra utvecklings- och förvaltningsportföljer Inkluderar de gemensamma delar som KFM köper av oss Förvaltning enligt PM3 1561 mnkr Bruttoutrymme för utveckling som berör IT-komponenter är 500 mnkr, men från det dras 180 mnkr som lånefinansieringen 2014 IT-avdelningens overhead är inkluderad i timkostnad Totalt 2061-180 = 1881 mnkr för 2014, vilket inkluderar: 184 mnkr immateriella avskrivningar och räntor från tidigare utveckling 211 mnkr in-/utdata (scanning, porto etc.) 173 mnkr verksamhetsidans förvaltning (kravställning, utbildningar, processer etc. kopplat till IT-komponenter)