MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik I Titel Intern kontrollplan - kommunstyrelsen



Relevanta dokument
Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

927 Rutinförteckn ng internkontroll för kom munstyrelsen (KS )

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Riskanalys. Förskolenämnden

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Reglemente för attest

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Styrprinciper för Melleruds kommun

Kommunal författningssamling. Attestreglemente. Motala kommun

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Delegationsordning inom Allmänna ärenden

1. Revidering rutinförteckning, Intern kontroll

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Kungälvs kommun. Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2018

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

INTERNKONTROLLPLAN , KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Revisionsrapport Uppföljande granskning av rapporten Attester och utbetalningsrutiner

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Norbergs kommunhus, klockan :40. Marino Wallsten (S) Karolina Berglund, ekonomichef Jan Abrahamsson, IT-strateg, 19

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Intern kontroll. Risk och väsentlighetsanalys. [BUDGET 2017 EFP ] Kvalitetsbudget års interna verksamhetskontroll uppmärksammades

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Attest- och utbetalningsreglemente

Riktlinje för attestering

Plan för intern kontroll 2015

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Intern kontroll handlingsplan 2016

Handläggare Datum Diarienummer

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

FÖRVALTNINGS- EKONOMI. Karlstads Universitet

DELEGATIONSORDNINGEN

Datum Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Utförd intern kontroll 2014

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Marino Wallsten (S) Åsa Eriksson (S) Stefan Granqvist, vik. ekonomichef Sandra Lindholm, kommunsekreterare. Kommunkansliet den 29 maj 2015

December Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen , 25 INTERNKONTROLL 2019

Internkontrollplan 2019

Redovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Internkontrollplan Miljönämnden

Kommunal Författningssamling

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Plan för intern kontroll 2015

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

Intern kontroll förslag till plan 2017

Attest- och delegationsordning 2019

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

Verkställighetsbeslut/åtgärder, komplement till delegeringsordning för kommunstyrelsen, Karlskoga kommun

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan för 2017

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Landsbygdsnätverket

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER


DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb

December Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

Verkställighetsordning för Leanlink.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Tisdagen den 24 november 2015, klockan Plats: Kommunhuset, Norberg

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Kommunens författningssamling

REGEL FÖR CHEFENS ANSVAR OCH BEHÖRIGHET ATT FÖRFOGA ÖVER MYNDIGHETENS MEDEL

Transkript:

Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Kvalitet Kvalitetsstyrning Verksamhetsplan Budgetram Förv. Chef upprättar handlingsplaner för ledning och styrning. Enhetschef upprättar arbetsplaner Förv.chef Nämnd Budgetprognos och boksluts datum Årligen Delegationsordning Redovisning av delegationsbeslut Delegat En gång i en Styrning Styrprinciper och nämndens reglemente Kontroll att reglementen och policys efterföljs. Budget Mål Kontroll av verksamheten i förhållande till uppsatta mål Budget Nyckeltal Kontroll av verksamheten i förhållande till uppsatta nyckeltal Ledningsgrupp Förvchef Förvchef 2 ggr/år. Bokslut och delårsbokslut 2 ggr/år. Bokslut och delårsbokslut

Ersätter Utbytt den Sign 2:5 Ekonomi Kundfakturor Deb- och kravrutin Att upprättad policy följs Ek-chef Taxor/avgifter Fullmäktige Avgifterna tas ut de enligt beslut. Olika verksamhetssystem utanför redovisningssystemet används och integreras sedan i ekonomisystemet. Handkassor Gällande regler för handkassor Avstämning en gång per år. Den som kvitterat ut är personligt ansvarig chef/ekono m Maritha Johansson Kassaapparater Uppgjorda rutiner Avstämning en gång per år. Berörda enhetschefe r Moms/skatter Lagstiftning Regler för moms/skatter följs. av moms på ex leasing. Maritha Johansson Mobiltelefoni Policy Uppsatta regler inom policydokumentet Kommunkansliet Hunnebyn/ sopstation Rutinbeskrivning Kontroll av handkassa, datakvitto utifrån deras eget datasystem Tekniskförvaltning Torgavgifter Rutinbeskrivning Kontroll av handkassa, reversaler Tekniskförvaltning Kuponger/måltid Rutinbeskrivning Kontroll av redovisade/ej Serviceredovisade häften. Löneavdrag - enhetschef kontantinsättning Förrådet Inventering samt löpande kontroll av inventarier/lager Förv.chef/ Förrådschef 2 gånger om året Vid bokslut 1 gång/

Ersätter Utbytt den Sign 3:5 Inventarier Rutiner och regler för inventering anskaffning och avyttring av inventarier Investeringar Rutin för beslut, för- och efterkalkylering Bidragsbeslut till föreningar Sökta arbetsmarknads bidrag Kontrollera att anslag följs, att objekten blir slutredovisade, att objekten blir rätt aktiverade Nämndsbeslut Att regler följs vid beslut om utbetalning av bidrag. Lagstiftning Bevaka vilka bidrag man har rätt att söka och se till att dessa kommer in och bokförs rätt Upphandling LOU Kontroll av att varor och tjänster upphandlas på rätt sätt. från leverantörsregistret Förvaltade medel Fondens stadgar Momslag Nämndsadm Förvchef, Lars Hustoft Lars Hustoft Hantering av projektpengar Lagstiftning Kontroll över redovisning till medfinansiärer Avtal Upphandlingar Bevaka att ingångna avtal används och följs chefer/ Enhetschefer / arbetsmark nadschef Projektansvarig chefer/ Enhetschefer /ekonomi chef chef, ekonomichef 1 gång / år Vid bokslut 1 gång i halvåret 1 gång i halvåret Kontinuerligt 2 ggr / år Följer upprättad policy Lars Hustoft 1 gång om året

Ersätter Utbytt den Sign 4:5 Bensinkort/betal kort Kontroll av att beslut och mottagningsatte st skett av två olika personer Anvisningar för kontokort. Anvisningar för representation Redovisningslag Attestreglemente Redovisningsreglemente Personal Bisysslor Riktlinjer för hantering av bisysslor Arbetsmiljö Arbetsmiljöplan fastställd av KF Jämställdhet Jämställdhetsplan fastställd av KF Följer upprättad policy. Kontroll bensinförbrukning/mätarställning. Kontroll av leverantörsfakturor, elektroniska fakturor. Bisysslo inventering görs med två års mellanrum Kontroll av efterlevnad. Förfrågan till berörda fack Kontroll av efterlevnad. Förfrågan till berörda fack Löner Reseräkningar Rutinbeskrivning Regler för traktamente och andra ersättning i samband med tjänsteresa följs. Årsarbetstid Beslut KS Kontroll av arbetstid enl. gällande beslut. Kontroll av Bevakningslistor kontrolleras. inrapporterad Rutinbeskrivning frånvaro/ närvaro Lön Avtal - Kontroll av att rätt lön utbetalas, rutinbeskrivning att beslut och underlag är rätt Ann- Charlotte Andreasen Ewy Mårtensson. 1-2 gånger om året Alla fakturor under en Vartannat år 1 gång /år 1 gång /år 1gång/ 2ggr /år

Ersätter Utbytt den Sign 5:5 Löneutbetalning Månadsutbetalning Attest av att utbetalningsunderlaget är korrekt Ärendehantering Postöppning lagen Ingrid Engqvist Diarium/ avslutade och pågående ärende lagen Bevakningslistor kontrolleras Ingrid Engqvist varje Dagligen 1gång/ varannan Miljömål och åtgärder Miljövårdsprogram/ Agenda 21 a) Kontrolleras av KF Folkhälsosamordn b) Kontrolleras av miljörevision Oberoende miljörevisor alt. miljöhandläggare annan kn