LERUM BUDGET lerum.sd.se

Relevanta dokument
LERUM BUDGET lerum.sd.se

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Resultatbudget 2016, opposition

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Ekonomiska rapporter

Delårsrapport januari-juni 2013

Finansiell analys - kommunen

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Landstingets finanser

Finansiell analys kommunen

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Resultatbudget (Mkr) progn

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Finansiell analys kommunen

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM. Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys Tel:

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Ledningsrapport januari 2019

5. Bokslutsdokument och noter

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Budget 2018 och plan

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Å R S R E D O V I S N I N G

Not Utfall Utfall Resultaträkning

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

Finansiella rapporter

Ledningsrapport december 2018

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Bokslutskommuniké 2014

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Kommunstyrelsens förslag Budget

Budget 2011 Plan


Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport per för Öckerö Bostads AB

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr

Förslag till landstingsfullmäktiges

Dnr Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Bild

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ånge kommun Tekniska förvaltningva verksamhet. RESULTATRÄKNING (TKR) Not

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Brf Kaprifolen i Malmö

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan

bokslutskommuniké 2012

Preliminär budget 2015

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

moderbolagets Försäljningskostnader 1) Administrationskostnader Totala omkostnader

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

1(9) Budget och. Plan

Finansiella rapporter

Delårsrapport tertial

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NOT

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

bokslutskommuniké 2013


Preliminär Bokslutsrapport December 2016

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Periodrapport Maj 2015

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Budget 2018 och plan

15 hp (varav skriftlig tentamen 5 hp) Entreprenörskap- och affärsutveckling. Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: 51EA01 Tentamen ges för: TPU13

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Transkript:

LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se

Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs bl.a. följande åtgärder: Vi ser idag hur de styrande i Lerum försätter kommunen i riskfyllda bostadsprojekt som medför en kostnadsbörda och skuldsättning som på sikt kan medför en uppenbar risk för medborgarnas möjlighet till en god kärnverksamhet. Samtidigt ska man vara väldigt restriktiv på infrastruktursatsningar som inte är nödvändiga för kärnverksamheten och byggnation av bostäder. Vi anser även att kommunens åtagande om antalet flyktingar måste minska så att kvottilldelningen är på en nivå som är hanterbar och möjliggör att kommunen kan upprätthålla en god kärnverksamhet. Kommunen ska främja bostadsbyggande för att stärka skattekraften i kommunen genom att sälja tomter för privat bostadsbyggande, såväl till villor men även för privata bostadsrätter och hyresrätter som i möjligaste mån ägs av privata fastighetsägare. De ska ges möjlighet att köpa tomter, där de samtidigt står för väg och VA kostnader. Däremot ska inte kommunen inte själv vara ägare av hyresrätter mer än till de personer som inte själv har förmåga att få en lägenhet på den privata marknaden. Vi anser att egenfinansiering med minst 65 procent är nödvändig om kommunen ska klara av skuldsättningen långsiktigt. Idag ligger skuldsättningsgraden 60 procent. Vi ser att kommunens kostnader stiger mer än vad Lerum har i inkomster trots att vi haft en flerårig högkonjunktur. Detta är ansvarslöst och inte kostnadseffektivt som måste brytas. Förvaltningen bör effektiviseras genom att skapa en plattare och effektivare organisation som kan frigöra ca 160 mnkr. I dagsläget har kommunen flera chefssteg mellan ledningsgrupp och avdelnings föreståndare. Vi menar att detta inte är kostnadseffektivt utan bör istället ske med direkt dialog och beslut mellan ledningspersoner och avdelnings föreståndare. Detta medför större insyn för ledningen och mera kostnadseffektiv organisation. Detta frigör resurser till verksamheten och skapar bättre arbetsförhållanden och får till följd att sjuktalen i kommunen kommer att sjunka. Återvandringshjälp har vi i vårt manifest och vill avsätta en halvtidstjänst för att hjälpa de som vill eller inte kan stanna kvar i vår kommun.

Samtidigt ser vi att verksamheten in i äldreomsorgen inte fungerar. Det behövs mer personal för att de skall få en rimlig arbetsbörda och att vårdtagarna ges god service. För att kunna tillse detta krävs en omfördelning av resurser och skall ske genom en utfasning av långtids sjukskrivna till aktivitetsersättning samt att kostnaderna för flyktingmottagande och integration sker enligt enligt Socialstyrelsen rekommendationer. Vi vill också utöver alliansens budget tillskjuta ytterligare 33 mnkr till de gamla och sköra för att ge dem en större närvaro. Boende till nyanlända som inte kan bidra till vår välfärd får acceptera att bo i enklare standard. Även andra invånare ska ges en möjlighet att kunna bo billigare, men med lägre standard. Vidare vill vi mot lagd budget för 2018 tillskjuta ytterligare 60 mnkr för en tryggare skola och en skola där alla är med. Vi vill också skjuta till fem mnkr till ronderande vakter i kommunen. Vi anser att den omfattningen på upplåning som skett på senare år måste brytas och att man till skillnad mot nu amorterar på kommunens skulder i förhållande till de årliga avskrivningar som motsvarar värdeminskningen på kommunens tillgångar. Amortering på skulden skall ske på den del av avskrivningarna som är lånefinansierade. Effekten blir annars att kommunen står med skulder och inga tillgångar. Att som nuvarande allians budgetera en räntekostnad utifrån hur den är i dag anser vi är orealistiskt. Med hänsyn till Riksbankens räntebana med en förväntad höjning med 1,5 procent närmaste åren är att beräknad räntekostnad mer sannolik kommer stiga med ytterligare med 60 miljoner fram till 2021. Beräknad prisutveckling för 2019 är på 2,3 procent HELA LERUM PARTI!

Resultatbudget (Mkr) procentuell ökning Verksamhetens nettokostnader - 2 215 Avskrivningar - 128 Verksamhetens nettokostnader - 2 343 Skatter 2 140 4,24 % Generella statsbidrag 267 Finansiella intäkter 9 Finansiella kostnader - 40 Extraordinära intäkter 0 Extraordinära kostnader 0 Resultat 33 Nettokostnadsandel 98,6 % Driftsredovisning Skattefinansierad verksamhet Not Stab och utveckling 100 1 Samhällsbyggnad 129 Lärande 1 310 2 Stöd och omsorg 804 Summa sektorernas nettokostnad 2 352 Finansförvaltningen - 9 Verksamhetens nettokostnader 2 343 Löneökningar ingår i respektive sektors ram. Not 1: Vi avviker mot lagd budget med 162 mnkr ner till 100mnkr med hänvisning till reducerad chefsbefattningar. Not 2: I vår budget tillskjuter vi ytterligare 70 mnkr mot förvaltningens siffror.

Finansieringsbudget (Mkr) Årets resultat 33 Justering för av- och nedskrivningar 128 Förändring pensionsskuld - 5 Förändring kortfristiga placeringar 15 Förändring likvida medel drift 171 Investeringar Förvärv materiella anläggningstillgångar - 307 1 Finansiering Nyupptagna lån 209 2 Amortering av skuld - 80 Minskning långfristiga fordringar 7 Förändring av likvida medel 0 Not 1: Förvaltningens förslag på förvärv på 407 mkr bör sänkas till 307 Mkr. Not 2: Förvaltningens förslag till upplåning på 196 Mkr bör minskas till 129 Mkr, men hänsyn till att amortering bör ske med 80 Mkr avseende den del av som avser lånefinansierad del av avskrivning. Balansräkningsbudget Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 2 784 Finansiella anläggningstillgångar 260 Omsättningstillgångar 585 Summa tillgångar 3 629 Eget kapital, avsättning, skulder Balanserat resultat 622 Årets resultat 33 Avsättningar 867 Långfristiga skulder 1 663 Kortfristiga skulder 444 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 629 Vår balansräkningsbudget är lagd i huvudsak utifrån förvaltningsförslag med skillnad att materiella anläggningstillgångar blir 2 784 Mkr mot föreslagna 2 977 mkr och att långfristiga skulder kommer uppgå till 1 663 Mkr mot föreslagna 1 839 Mkr. Not

SD Lerums budget för 2019 Investeringsbudget 2019 (mkr) Verksamhet Stab o utveckling - Lärande 10 Stöd omsorg 3 Samhällsbyggnad varav: Kommunala verksamhetslokaler Lärande 150 Stöd omsorg 2 Övriga 50 Infrastruktur 50 VA / renhållning 42 Summa 307 lerum.sd.se