Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011



Relevanta dokument
Nämnden för serviceproduktion Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år Nämnden för serviceproduktion

Ungdomsnämnden Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år Ungdomsnämnden 9

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2015 1

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Förslag till behandling av resultatet

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige Sida 1 / 1

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Direktiv för intern kontroll

FINANSIERINGSDEL

FINANSIERINGSDELEN

Fullmäktige Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Finansieringsdel

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Finansministeriets föreskrift

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Upplåningsplan år Kommunstyrelsen

Räkenskapsperiodens resultat

FINANSIERINGSDEL

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

Helsingfors stads bokslut för 2012

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Landskapsfullmäktige Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.


/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunalekonomins utveckling till år Källa: Programmet för kommunernas ekonomi samt Kommunförbundets beräkningar

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

K O N C E R N D I R E K T I V

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Innehåll 1. Koncerndirektivets syfte och mål... 2

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Gemensamma kyrkorådet

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Till kommunfullmäktige i Lappträsk

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner. Rekommendation

Budget 2015 Ekonomiplan

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kyrkslätts kommun Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden. Plats Mötesrum Ervast, kommunhusets 1. våning, Ervastvägen 2, Kyrkslätt

EKONOMIPLAN

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Landskapslag angående temporär ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn.i hemmet

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Bland nämndens ledamöter utser fullmäktige en ordförande och en viceordförande. BTN ansvarar för nedanstående uppgifter och verksamhetsområden.

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan samt investeringsplan

Riktlinjer för budget och redovisning

INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde Kl K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

Finansministeriets föreskrift

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/

Budget 2013 Ekonomiplan

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (7) Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kyrkslätts kommun. Budget 2016 Ekonomiplan

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Samkommunen HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN /02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Reglemente för överförmyndarnämnden

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande

Transkript:

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten ett för de kommunala förvaltningsorganen bindande och förpliktande direktiv, som skall följas i kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten förverkligas med hjälp av dispositionsplaner som förvaltningsorganen gör upp. Kommunstyrelsen, nämnderna och (de kommunstyrelsen underställda) direktionerna godkänner på budgeten för sitt verksamhetsområde baserade dispositionsplaner enligt anvisningarna för intern tillsyn och som i dessa direktiv definierats. I dispositionsplanen ska varje organ: - dela upp de i budgeten verksamhetsvis och projektvis angivna målen för verksamhet och ekonomi, anslagen och de beräknade inkomsterna vidare mellan resultatområdena och resultatenheterna/objekten som delmål, delanslag och beräknade delinkomster - besluta om delanslagens och de beräknade delinkomsternas bindande nivå - förordna en ansvarsperson för varje delmål, delanslag och beräknad delinkomst i dispositionsplanen - besluta hur beslutanderätten i anslutning till förverkligande av dispositionsplanen överförs till ansvarspersoner och eventuellt begränsas Budget och ekonomiplan för åren 2012-2013 Kommunfullmäktige godkände 20.12.2010 budgeten för år 2010 och ekonomiplanen för åren 2012-2013. I budgeten har för vattenförsörjningsverket fastslagits utöver drifthushållnings- och investeringsdel även egna resultaträknings- och finansieringsdelar. Med drifthushållningsdelens hjälp styrs kommunens löpande verksamhet. Budgetens verksamhetsbidrag är 2 010 903 euro då man beaktat inkomsterna på 4 900 000 euro och utgifterna på 2 889 097 euro. I verksamhetsbidraget har man inte beaktat markanvändningsavtalsersättningar. I investeringsdelen har projektgruppen Övriga utgifter med lång verkningstid på vattenförsörjningsverkets verksamhetsnivå anvisats 313 000 och projektgruppen Vattenförsörjningsverkets fasta konstruktioner och anordningar anvisats 2 082 000 (netto). De i resultaträkningsdelen angivna centrala delarna är inkomster och utgifter för löpande verksamhet, avskrivningar enligt plan samt finansieringsutgifter, så som räntor till kommunen samt ersättning för grundkapital. Räntan som skall betalas på grundkapital år 2011 är 5 %. Resultaträkningen anger hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka verksamhetsutgifterna, finansieringsutgifterna samt utgifterna för förslitning av anläggningstillgångarna, dvs. avskrivningarna enligt plan. I vattenförsörjningsverkets resultaträkning har man beaktat markanvändningsavtalsersättningar på 682 000 euro, vilket skulle påverka vattenförsörjningsverkets resultat år 2011 så att räkenskapsperiodens resultat skulle uppvisa ett överskott på 229 480 euro. Markanvändningsavtalen berör följande projekt: Byggandet av vattenförsörjningen för Sarvviks detaljplaneområde (anslag 476 000, markanvändningsavtalsersättning 476 000 ), planerande och byggande av vattenförsörjningen för

Banvallens område dvs. Masaby centrum (200 000, ersättning 200 000 ) och planerande av vattenförsörjningen för Tolls stationsområde på Bredbergets detaljplaneområde (30 000, ersättning 6000 ). I finansieringskalkylen visas hur vattenförsörjningsverkets utgifter finansieras. I finansieringskalkylen samlas kassaflödena från inkomstfinansiering och investeringar samt från utlåning och inlåning i en enda kalkyl. I finansieringskalkylen anvisas att man år 2011 kan avkorta långfristiga lån som kommunen beviljat med 328 092 euro. Anslutningsavgiftsinkomsterna beräknas uppgå till 300 000 euro. Direktionen för vattenförsörjningsverket beslutade 10.11.2010 46 att höja anslutningsavgifterna i genomsnitt med 20 %. Således kan de influtna anslutningsavgifterna beräknas avvika från budgeten och vara ca 360 000. Vattenförsörjningsverkets lån av kommunen skulle enligt budgeten per 31.12.2011 har varit 4 509 452. På lånekapitalet erlägger vattenförsörjningsverket 5 % årlig ränta. Budgetens bindande verkan "Verksamhetsmål" i drifthushållningsdelen är bindande för fullmäktige och den sammanlagda skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget är bindande för fullmäktige. Nyckeltalen för drifthushållningsdelen är vägledande, och väsentliga avvikelser från dem skall rapporteras i delårsöversikterna och årsberättelsen. Av anslagen i investeringsdelen är "övriga utgifter med lång verkningstid" bindande på verksamhetsnivån. På projektgruppsnivå är bindande "Vattenförsörjningsverkets fasta konstruktioner och anordningar". Uppgörande av anskaffningsavtal som sträcker sig över budgetåret Direktionen kan i fråga om anskaffningar i drifthushållningsdelen besluta om anskaffningsavtal som sträcker sig över budgetåret, ifall anskaffningen hör samman med sektorns uppgifter och det finns beredskap i dispositionsplanen och beträffande fasta konstruktioner och anordningar i investeringsdelen inom ramen för totalanslagen åren 2011-2013. Kommunstyrelsens direktiv för verkställigheten av budgeten för år 2011 Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 21.12.2010 438 direktiven för verkställigheten av budgeten för år 2011. Kommunens serviceverksamhet ska ordnas inom ramen för de anslag som beviljats i budgeten med hjälp av dispositionsplanerna som utarbetas i enlighet med direktiven. När förslaget om tilläggsanslag planeras ska sektorns helhet granskas med beaktande av alla kända inkomst- och utkomstposter. Upphandlingsbefogenheterna har definierats enligt följande: Kommunstyrelsen beslutar om koncernförvaltningens och sektorernas gemensamma anskaffningar vars värde överstiger EU-tröskelvärdet för anskaffning av varor och tjänster (193 000 ). Kommunstyrelsen kan delegera sina befogenheter vidare.

Organen beslutar inom sin sektor om anskaffningar vars värde överstiger EU-tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster. Organet kan delegera sina befogenheter vidare. Sektorchefen beslutar inom sin sektor om anskaffningar vars värde motsvarar högst EU-tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster. Sektorchefen kan delegera sina befogenheter vidare. Upphandlingschefen beslutar om kommunens gemensamma anskaffningar vars värde motsvarar högst EU-tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster. I samband med dispositionsplanerna utsedda redovisningsskyldiga beslutar inom ramen för sektorns anslag för vilka de ansvarar om anskaffningar vars värde är högst 30 000 euro. Av grundad anledning kan också ett lägre eller högre gränsvärde bestämmas i dispositionsplanen. Direktionen skall rapportera till kommunstyrelsen tre gånger om året, enligt situationerna 30.4 och 31.8 samt i årsberättelsen som ingår i bokslutet. Nämnderna och kommunstyrelsen underställda direktioner ska tillställa sina dispositioner kommunstyrelsen för kännedom senast 25.2.2011. Dispositionsplanens tal ska vara sparade i budnet-systemet senast 28.1. Direktionens dispositionsplan 2011 Drifthushållningsdelen Verksamhetsinkomsterna har i dispositionsplanen beräknats vara 4 900 000 euro, dvs. 0,8 % större än i 2010 års dispositionsplan, då markanvändningsavtalsersättningarna inte beaktas. Ökningen i inkomster beror på ökad vattenförsäljning. Utgifterna har beräknats vara 2 889 097 euro, dvs. 4,6 % större än i 2010 års dispositionsplan Utgiftsökningen beror speciellt på förändringen i köpavtalet av vatten från HRM som överför kostnader för investeringar till drifthushållningen. Därtill höjer ändringen i allokeringen av pensionsavgifter utgifterna. Anskaffande av en ny leasingbil som föreslagits i budgetförslaget ingår i budgeten för år 2011 som godkänts av kommunfullmäktige och anskaffningen har beaktats i vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011. Investeringsdelen Förslaget till dispositionsplan för investeringsdelen har i huvuddrag uppgjorts med iakttagande av den av kommunfullmäktige fastställda riktgivande dispositionsplanen. Tyngdpunkten i fråga om byggande av vattenförsörjningsnäten läggs i Sarvvik, Smedsede III, Masaby och detaljplaneområden i centrum. I saneringarna koncentrerar man sej speciellt på ökande av transportledningarnas kapacitet. Vattenförsörjningsarbetet år 2010 i projektet i Sarvvik har fördröjts för ordningen för byggande har ändrats från det förutsedda. På grund av detta blev en stor del av anslagen för år 2010 oanvända och anslagen för år 2011 överskrids uppskattningsvis med 195 000. Vid behov görs en framställning om til-

läggsanslag senare. Kostnaderna täcks till 100 % med ett markanvändningsavtal. Beredning: Vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits, tfn 040 504 8457, anna.arosilta(at)kirkkonummi.fi Föredragningslistans bilaga: - Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011, bilaga Vatd 1/19.1.2011 Förslag Vattenförsörjningschefen: Direktionen för vattenförsörjningsverket beslutar 1. godkänna förslaget till dispositionsplan för år 2011 i enlighet med bilagan 1 och sända planen till kommunstyrelsen för kännedom. 2. utse vattenförsörjningschefen till redovisningsskyldig ansvarsperson för drifthushållningsdelen och redovisningsskyldiga ansvarspersoner för investeringsdelen enligt förslaget i dispositionsplanen och till dem överföra beslutanderätten i anslutning till förverkligande av dispositionsplanen enligt följande: Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för att målen för resultatområdet uppnås, godkänner resultatområdets verifikat, beslutar om resultatområdets anskaffningar och den övriga användningen av delanslagen upp till 30 000 euro (moms 0 %) enligt de i verkställighetsdirektiven definierade upphandlingsbefogenheterna Direktionen beslutar om anskaffningar och entreprenörsval, vars värde överskrider EU-tröskelvärde (moms 0 %). 3. ansvarspersonerna utser mottagare av varor, arbetsprestationer och andra tjänster. 4. befullmäktiga direktionen för serviceproduktion eller sektorchefen att i enlighet direktionens för serviceproduktion beslut besluta om val av konsulter och entreprenörer för investeringar i sådana av direktionens projekt i vilka arbetsprestationen sammanfaller med planering eller byggande av gator. Beslutet skall basera sig på upphandlingslagen och det för kommunen totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet. 5. befullmäktiga vattenförsörjningsingenjören att avvikande från projektdirektivet för kommunaltekniska byggnadsprojekt utföra mottagningssyner gällande de projekt som vattenförsörjningsingenjören är ansvarsperson för. 6. att de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna rapporterar till direktionen om budgetutfallet och förverkligande av målen tre gånger om året, enligt situationerna 30.4, 31.8 och 31.12 7. uppmana ansvarspersonerna att handla i enlighet med bestämmelserna i kommunstyrelsens verkställighetsdirektiv för budgeten 2011 och anvisningarna för intern tillsyn

8. skaffa en ny leasingbil till depån i centrum för att ersätta den gamla servicebilen i vattenförsörjningsverkets ägo samt befullmäktiga vattenförsörjningschefen att sälja servicebilen som ersätts. Beslut Direktionen för vattenförsörjningsverket beslöt efter diskussion enligt beslutsförslaget.