Ettårsplan 2013 Det lokala alternativet för botkyrkaborna
|
|
- Göran Carl-Johan Engström
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Ettårsplan 2013 Det lokala alternativet för botkyrkaborna bp BOTKYRKAPARTIET
2 2 Innehåll Inledning... 3 Skatter och avgifter... 3 Ekologisk balans... 4 En ekonomi i balans för Effektiviseringar enligt ettårsplan... 5 Investeringar... 6 Investeringsplan Sammanfattning... 7 Kommunstyrelsen... 7 Samhällsbyggnadsnämnd/teknisk förvaltning... 8 Teknisk nämnd/ teknisk förvaltning... 9 Miljö- och hälsoskyddsnämnd... 9 Kultur- och fritidsnämnd Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Vård- och omsorgsnämnd Revision Resultaträkning Driftsammandrag Investeringssammandrag... 16
3 3 Ettårsplan 2013 Inledning Den globala konjunkturutvecklingen är osäker och oroande och kommer drabba Sverige och Botkyrka. Vi kan inte bortse att det finns risk för en både djupare och längre nedgång än vad vi upplevt tidigare. Utjämningsbidrag och extra statligt stöd har visserligen gjort att kommunens resultat för 2012 förväntas bli betydande, men får ses mer som temporära åtgärder. Den egna skattekraften har stabiliserats något men en fortsatt hög arbetslöshet ger en extra hård belastning på kommunens ekonomi. Ungdomsarbetslösheten är besvärande hög och här behövs fler och långsiktiga åtgärder sättas in, såsom bättre resultat i skolan, anpassad utbildning till arbetsmarknaden och bättre integrationspolitik. Det är inte enbart finanskris och lågkonjunktur, som pressat kommunens ekonomi, utan även en alltför stark expansion utanför kärnverksamheterna och en snabb låneutveckling under de senaste åren som har bidragit. Mot denna bakgrund med låg medelskattekraft och därmed ett stort bidragsberoende tillsammans med höga lån och stora behov inom driften av skola, vård och omsorg gör att 2013 års budget måste hållas mycket stram. Betydligt mindre nyupplåning i kombination av effektiviseringar av verksamheterna blir helt avgörande för att parera både verksamheternas volymökning och nya åtgärder för att minska arbetslösheten. Med andra ord kan vi inte hålla på att öka låneram och borgensåtagande, utan måste fokusera på kärnverksamheterna och deras behov. Botkyrkapartiets ettårsplan för 2013 innehåller en väsentligt mindre nyupplåning och en plan för amorteringar. De kommunala anslagen till den så kallade upplevelsenäringen med bland annat cirkus, vissa kulturprojekt och nöjessatsningar, och planerna på en nöjespark i Hågelby måste utgå. Kommunen måste fokusera sina resurser på skolan, vården och omsorgen och begränsa vi anslagen till kultur- och fritidsnämnden. Detta anser vi minskar nyupplåningen till investeringar, med undantag för finansiering av redan beslutade projekt som till exempel pågående ombyggnad av skolor och Tornbergsgården. Skatter och avgifter Med all rätt ställer medborgarna höga krav på god kommunal service inom skola, vård och omsorg, men samtidigt måste kommunalskatt och avgifter också hållas låga. Detta ställer krav på en effektivare förvaltning och väl utnyttjade resurser inom samtliga områden.
4 4 Det kan inte anses vara en hållbar utveckling att Botkyrka har den högsta skatten i Stockholms läns kommuner, utan vi anser att kommunen måste förbereda en skattesänkningsprocess med start under innevarande mandatperiod. Vi anser dock att inför 2013 skall skatten vara oförändrad på 20 kronor och 13 öre. Med amorteringar på låneskulden, en effektivare administration samt att avstå från onödiga skrytbyggen, är det realistiskt att sänka skatten under de närmaste åren. Genom bättre effektivitet och minskad byråkrati kan en skattesänkning med 25 öre vara rimlig, vilket medför att botkyrkabornas framtidstro ökar, samtidigt som behovet av försörjningsstödet kan minska och underlätta den ekonomiska situationen för många låginkomsttagare. Både skatter och avgifter måste vara rättvisa. Att ta ut extra höga gatukostnadsavgifter för ombyggnation av gator, som drabbar enskilda fastighetsägare, som till exempel i Skårdal, är både oskäligt och djupt odemokratisk. Botkyrkapartiet kan inte acceptera en sådan behandling av medborgarna. Ekologisk balans Vi i BP anser att Botkyrka kommun måste ha både ekologisk och ekonomisk balans. Kommunen måste inför de närmaste åren byta sin policy och övergå till en långsiktigt hållbar ekonomi redan nu genom att övergå till resurssnål teknik, spara energi samt spara mark och natur till kommande generationer i syfte att erhålla en både ekologisk och ekonomisk balans. Det kommer medföra att energianvändningen effektiviseras och koldioxidutsläppen minskar genom att exempelvis bygga ett solenergicentrum för kompletterande uppvärmning av fjärrvärmenätet. Vi anser att detta är att verkligen satsa på barn och ungdom, vår framtid. Därutöver anser vi att kommunen måste satsa på närproducerade varor/tjänster som ett led i att skona både miljö, natur och klimat, om man verkligen avser att få en ekologisk och ekonomisk balans i sin verksamhet. Vi anser att både skolor och äldreboenden ges utrymme till att tillaga klimatsmart mat, vilket skulle ge kommunens småföretagare förutsättningar att få avsätta sina produkter, som därmed även blir en stimulans för sysselsättningen. Vi måste spara på mark och natur till kommande generationer och väsentligt minska bostadsbygganden som kräver exploateringar av ytterligare mark och grönområden. Detta är att våga tänka nytt i positiva banor och som ger gott hopp för kommunens framtid. En ekonomi i balans för 2013 För att uppnå en långsiktig balans i ekonomin, som förblir hållbar under såväl låg- som högkonjunktur, måste kommunen hålla nere upplåning och borgensåtaganden. Det framkommer i förslaget till ettårsplanen att lånebehovet under 2013 kan bli dryga 900 miljoner men låneskulden kan hållas nere på ca 700 mnkr, vilket beror på en eftersläpning
5 5 av genomförande av olika projekt, med andra ord så skjuter man låneskuld eller lånebehov framför sig. Samma förhållande gäller även de kommunala bolagen. Vi föreslår därför att kommunen börjar med amortering av låneskulden/minskad upplåning om 150 mnkr och en begränsning av kredit/borgensram som kommer att bli lägre än majoritetens budgetförslag. Ett resultat om minst 2 % är ett minimikrav för att kommunen skall kunna bygga upp en liten buffert och inte som idag vara beroende av stora bidrag, den egna skattekraften räcker endast till 70 % av utgifterna. Detta bidragsberoende måste minskas för att vi skall anse att kravet på en god ekonomi i balans uppnåtts. Priser, löner, räntor och pensionsavsättningar är de svåraste delarna för att skapa en bra och hållbar budget. Prognoserna för 2013 visar ca 2 % höjda priser och löner. Räntan kommer med all sannolikhet att höjas redan under våren 2013, med ca 0,75 %, vilket kommer att innebära en ökad räntebelastning på ca 4,5 % för kommunens ekonomi. Med den osäkerhet som råder inför 2013 skulle amortering på låneskuld och minskad ny upplåning skapa förutsättningar för en bättre utveckling och bättre resultat även under 2014 och 2015, då räntebelastningen blir lägre för kommunen. Effektiviseringar enligt ettårsplan Regeringen har gett extra medel till landets kommuner för att i ett pressat ekonomiskt läge motverka uppsägningar av personal inom kärnverksamheten, det vill säga inom skola, vård och omsorg. Naturligtvis är dessa pengar väsentliga för att motverka ökad arbetslöshet bland kommunens anställda. Särskilt viktigt är nu att tillskott inte används till onödiga utredningar om exploateringar som t.ex. en nöjespark i Hågelby eller liknade inom Subtopia. Kraven på effektiviseringar inför 2013 måste behållas och vi i BP vill rikta fokus mot 1. Kommunledningsförvaltningen och upphandlingsrutiner 2. Administration i olika nämnder 3. Modernisering av modersmålsförvaltningen 4. Effektiviseringar och prioriteringar inom kultur- och fritidsverksamheten Kommunledningsförvaltningen har tillåtits att expandera för att leda och följa upp kommunens övergripande styrning av verksamheter och ekonomi, vilket lett till en ganska så ohämmad utveckling. Revisorerna har tidigare riktat kritik mot många upphandlingar och det är viktigt att kommunledningsförvaltningen tar initiativ till striktare regler och ändrade rutiner vid alla upphandlingar. Kommunen ska inte behöva drabbas av onödiga kostnader med 10-tals mnkr och försätta sig i sådana positioner att skadståndskrav kan riktas mot kommunen. Administrationskostnaderna ökar, fler chefer/ mellanchefer tillsätts och en allmän byråkratisk volymökning har skett hos flera nämnder, vilket inte kan anses vara acceptabelt. Liksom tidigare år har vi i BP påpekat att modersmålsundervisningen måste moderniseras, samtidigt som elevantalet bör minskas i klasserna. Likaså kommer Mötesplats skolan, som vi tagit fram, att skapa en bättre och lugnare skola genom att ha öppet i skolan fram till klockan 20.
6 6 Kultur- och fritidsverksamheten samt upplevelsesatsningarna har tillåtits expandera alldeles för mycket under de senaste åren. När pengarna tryter måste skola, vård och omsorg gå före. Dessutom har arbetslösheten medfört att kostnaderna för socialnämnden ökat, som måste få ett extra tillskott för att klara försörjningsstödet. Det är positivt att det i tjänsteskrivelsen har tagits fram en lista på effektiviseringar som senare skall kunna genomföras, däribland outsourcing, upphandlingssystem, energieffektiviseringar m m, vilka vi påpekat tidigare och stödjer till fullo. Investeringar Investeringarna ligger över tidigare ram som vi anser har satts på alldeles för hög nivå. I majoritetsförslaget rörande investeringssammandraget framkommer att lånebehovet kommer öka med 600 mnkr, som ger en effekt på låneskulden med dryga 900 mnkr, men med en viss eftersläpning i genomförande av olika projekt kommer en ökad upplåning att dämpas något och stanna på 700 mkr. En ökad upplåning kommer otvivelaktigt att bidra till en försämring av kommunens ekonomi, som vi inte kan acceptera. Investeringsbehovet kommer att vara stort framför allt då det gäller grundskolan såväl i norra delen som södra delen i kommunen. Här vill vi särskilt framhålla att kommunens fastigheter såsom skolor/förskolor och m.fl. byggda under 1970-talet kommer att vara i stort behov av renoveringar och/eller ombyggnader. Liknande förhållanden kan vi även se inom Botkyrkabyggen AB, som i avsaknad av renoveringsfond nu tvingas till att sälja delar av sitt lägenhetsbestånd för att rusta upp detta som uppfördes under 1970-talet. Detta gäller även andra av kommunens ägda fastigheter såsom Hågelby vars stallbyggnad måste renoveras för att det inte ska ses som ren kapitalförstöring. Självfallet anser vi att kommunen måste göra investeringar under de närmaste åren bl.a. inom äldreomsorgen, som kommer få ett stort behov av boendeformer både vad gäller gruppboende för demensboende och rehabiliteringsplatser samt korttidsboende på äldreboenden med tanke på befolkningsstrukturens utveckling i kommunen. Kommunens vägnät har också ett växande behov av underhåll, som vi påpekat i en motion. Vi vill återigen framhålla att all upphandling i kommunen bör ske på sådant sätt att investeringskostnaderna kan läggas ut över en längre tid och inte belasta budgeten onödigt hårt under 2013 och de närmaste två åren såsom framkommer i liggande förslag. Därutöver måste kommunen vara observant på att inte dra på sig stora investeringsobjekt under en tid av finansoro och lågkonjunktur, eller uttryckt med kommunledningsförvaltningen ord från tidigare De låga ökningarna av skatteintäkterna och de ökande kostnaderna för försörjningsstöd gör att vi måste minska våra kostnader för att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det krävs också, att vi anpassar våra investeringsutgifter till en nivå, där vi klarar att finansiera dessa utan ökad upplåning.
7 7 Investeringsplan 2013 I investeringssammandraget för 2013 framkommer att 20 miljoner kronor ska avsättas för särskilda ändamål till kommunfullmäktiges förfogande, som kan vara relevant men noggrant observeras. I tjänsteskrivelsen framkommer att Det är inte ovanligt att investeringar till slut visar sig bli dyrare än budgeterat. och Vad vi har kunnat se finns det objekt som redan nu kommer få svårigheter att inrymmas inom befintlig budget. Investeringar i olika områden bör därför hållas nere till ett minimum, då det föreligger alltför många frågetecken i projektens framtida utformning. Vi kan godkänna ett beslut om att 20 miljoner kronor ska läggas ut såsom föreslagits och kan stå till kommunfullmäktiges förfogande men att eventuella investeringar i övrigt skall läggas inom respektive nämnd efter noggranna analyser. Sammanfattning Vi i BP vill i vårt förslag till ettårsplan för 2013 ge förutsättningarna för ekologiskt inriktad budget med ekonomin i balans. En framtidsinriktad budget för hushållning av våra resurser med väl avvägd exploateringstakt av bostadsbyggande och begränsning av den så kallade nöjesindustrin, kommunen skall låta satsningar inom skola, vård och omsorg komma i första hand. Den sammanlagda effekten av våra förslag skapar under 2013 förutsättningar för att påbörja amortering av låneskulden och minska nyupplåning för att hålla kommunens egna låneram på så låg nivå som möjligt, vilket kommer ge ett förbättrat resultat efter skatt och finansnetto. ******* Kommunstyrelsen (ks) Kommunstyrelsen har budgetansvar som innefattar medborgarkontor, brandförsvar och civilförsvar samt serviceförvaltning. Kommunledningsförvaltningen har genomfört en organisationsförändring och då är det också av vikt att administration/ byråkrati får en genomgripande analys för att uppnå optimal effektivitet och hålla nere kostnaderna. Tyvärr verkar det ha blivit en överdimensionering av administrationen, som kan leda till att felaktiga beslut i olika situationer fattas. Vi i BP anser därför att budgetäskandet i detta avseende kan dras ner och det måste vara ett krav att ks håller tillbaka nyanställningar, håller nere bidrag och ersättningar vilket kan ge utgiftsminskningar för kommunen. Det övergripande måste vara att upprätthålla en bra effektivitet med minskad byråkrati, som skapar god service för medborgarna.
8 8 Vi anser vidare att kommunen inte skall satsa på upplevelsenäringen, dessa pengar behövs till kommunens kärnverksamheter, som vi tycker är långt viktigare. Därtill kan läggas att satsningen på upplevelsenäringen har blivit inledningen på en rad nya utgifter som kommunen dragit på sig, vilket bl.a. kommer att medföra en utökning av låneramen, något som vi varken vill eller kan stå ansvariga för. Återigen vill vi framföra att det är synnerligen angeläget, att vi som förtroendevalda visar den goda viljan, att dra ner på våra egna omkostnader genom att t ex hålla tillbaka löne- och arvodeslyft och pensionsförmåner i syfte att säkerställa förtroendet för politiken. Dock vill vi här framhålla att de politiska resurserna bör ges lika förutsättningar för alla partier, som ex. att timmar till sekreterarhjälp för partierna ska fördelas från första mandatet i stigande kurva upp till 19 mandat, för att demokratin ska kunna upprätthållas och partierna kunna serva medborgarna. Detta skulle kräva 40 timmars utökning av politiska resurser till en kostnad av ca 0.5 mkr. Finansieringen av vårt förslag kan hållas inom budgetram genom annan prioritering, som ex. överföring av medel från dialogforum eller cirkusfestival eller arbete med filmsamordning och information om fullmäktiges uppdrag. Men framför allt anser vi det viktigaste att kommunen satsar på kärnverksamheterna såsom skola, vård och omsorg och inte på aktiviteter som definitivt ligger utanför kommunens ansvar, se nedan. Anslag summa: 250 mnkr Investeringar Under kommunstyrelsens investeringar framkommer satsningar på olika projekt som exempelvis stadsnät och kommunportal vilka vi ifrågasätter, vars kostnader bör kunna fördelas under en treårsperiod. Här tas även upp kostnader för serviceförvaltningen såsom fordon och maskiner med GPS-utrustning som kan skjutas över till påföljande år. Anslag summa: 15 mnkr Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden skall genom sin förvaltning svara för kommunens fysiska planering och samordning. Det vi har kunnat konstatera är att nämnden/förvaltningen har en onödigt stor administration och vid många tillfällen har vi framfört att kommunen måste införa platta organisationer, vilket även måste gälla samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen måste sträva efter att ha en administration som är anpassad till både organisation och verklighet. Nämnden måste i fortsättningen kunna ifrågasätta konsultverksamheter såväl interna som externa och pröva alternativa vägar för att hålla nere kostnaderna. Till skillnad från vad som framkommer i handlingarna, anser vi att det inte finns skäl till att höja exploateringstakten, som kräver tillsättande av nya tjänster.
9 9 Snarare måste exploateringstakten hållas tillbaka i syfte att åstadkomma renoveringar i de s.k. miljonprogramområdena. Det måste finnas utrymme att inom befintliga hyreslägenheter omvandla större lägenheter till mindre eller alternativt med tillbyggnader i bostadsbeståndet för den unga generationen och singlar. Självfallet måste det till lösningar för en allt mer växande befolkning, men denna får dock inte underminera kommunens ambitioner i övrigt. Vidare kommer det att bli nödvändigt att se över vägnät och infrastruktur i hela Botkyrka innan det över huvudtaget planeras vidare med ny bebyggelse både vad gäller bostäder och arbetsplatser. Satsning på en familjepark i Hågelby och förtätning av Skårdal och Hallunda gård ska stoppas i tid, vi anser att det är av vikt att lyssna till botkyrkabornas åsikt i dessa ärenden för att nå upp till vad som menas med god demokratisk ordning. Det är utmärkt att även de äldre kommundelarna har blivit föremål för upprustning och uppsnyggning, som t.ex. hela centrala Tumba, Storvreten, Fittja och Norsborg/Hallunda m.fl. Anslag summa: 130 mnkr. Tekniska nämnden Nämnden måste kunna rationalisera verksamheterna genom effektivare upphandlingsrutiner, vilket skulle bidra till hålla nere kostnaderna ytterligare. Investeringar Upprustning och ombyggnadsåtgärder av kommunens skolor är självfallet nödvändiga, möjligen skulle investeringsanslaget kan spridas över en längre period, dels för att inte överbelasta 2013 års budget och dels för att få en jämnare rytm på utgiftssidan Av lika stor vikt är att renoveringar av äldreboenden i olika former tas fram, vilket vi har framfört tidigare. Anslag summa: 122 mnkr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Satsningen på Agenda 21-arbetet och naturskolepedagogik, Den gröna trådens pedagogik måste fullföljas. Därutöver anser vi i BP att kommunen skall fortsätta att kartlägga samtliga sjöars hälsotillstånd i syfte att kunna påbörja en aktiv sanering det kan gälla allt ifrån tillflödet till Kagghamraån, Bysjön, Malmsjön och Getaren som Axaren och sjön Aspen samt Uttransjön m.fl.
10 10 Inte minst vattentäktsområdena måste observeras och skyddas med tanke på gifter som hittats i dricksvattnet i Tullinge, varför en saneringsplan inför kommande år kommer bli nödvändig att upprätta. Vi har genom en serie motioner yrkat på att kommunen skall ta tillvara på solenergin, som är gratis och helt miljöneutral. Det ligger naturligtvis i allas intresse att kommunen också uppmuntrar enskilda fastighetsägare och vid nybyggnation att använda solenergi. I budgetförslaget saknar vi dock framåtsyftande och klimatsmarta åtgärder för att kunna leva upp till de tretton miljömålen varav sju finns angivna i förslaget. Ett mål som nämnden måste ta itu med är de giftiga asfaltmassorna som finns under flygbanorna på den gamla flygplatsen F 18 i Tullinge. Dessa kan förorsaka framtida skador vid utbyggnaden av Riksten, som måste falla under offentlig kontroll enligt lagar och förordningar, och vi föreslår därför att nämnden inom budgetram fördelar anslag för klarläggande och åtgärder. Anslag summa: 10,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden Vi i BP anser att kultur- och fritidsnämndens anslag i 2013 års budget hamnat på en för hög nivå. Precis som tidigare verkar uppräkningen ske dels genom automatik och dels genom tillsättande av en hel del nya tjänster. Istället borde man eftersträva återhållsamhet för att frigöra medel till kärnverksamheterna: skola, vård och omsorg. De så kallade kulturprojekten, där man ger arbetslös ungdom endast kortvarig inkomst, kan strykas till förmån för andra åtgärder inom utbildning och praktik för att göra ungdomar såväl mer intresserade som attraktiva av arbetsmarknaden. Biblioteksverksamheten är den verksamhet som är tvingande för nämnden och skall självfallet bli tillgodosedd, vi anser att kommundelsbiblioteken, ex. i Vårsta och Fittja m.fl. skall få vara kvar och utvecklas samt att nämnden även bör se över att bokbussen fungerar på ett för kommuninvånarna tillfredsställande sätt. Kultur- och fritidsnämnden måste vidare arbeta offensivt på att driva en del verksamhet i intraprenadform, som skulle ge en utgiftsminskning med ca 40 % både under 2013 och kommande år. Något som vi framfört under senare år, och som nämnden nu börjat intressera sig för och ta på allvar. Vi anser att en sådan lösning kan åstadkomma ett bredare utbud av aktiviteter till lägre kostnader. Nämnden, som är en s.k. fakultativ nämnd, måste därmed kunna klara sina åtaganden inför 2013 på en lägre budgetnivå. Vi anser att ridsport och hästverksamhet skall garanteras utrymmen vid Skrefsta och Hågelby och skall få ekonomiskt stöd från kommunen även i fortsättningen samt drivas i intraprenadform. När det gäller lokalen för seniorgym i Botkyrkahallen är denna i behov av viss upprustning, som nämnden mycket väl kan tillgodose inom budgetram då det rör sig om en ytterst liten kostnad.
11 11 Inom nämndens ram kan mycket väl invandrarföreningarna få bidrag till undervisning i både modersmål och kultur, vilka skall kunna ges ut i form av hyresersättning för utnyttjande av tomma skollokaler på lördag/söndag eller för inköp av materiel etc. Ett sådant arrangemang kommer otvivelaktigt att stimulera integrationsarbetet i kommunen, vilket vi förutsätter att alla eftersträvar. Vi ser det som positivt att föreningsgårdar kan få längre öppethållandetider i syfte att förebygga gängbildningar på gator och torg och förebygga ungdomsbrottsligheten. Fritidssatsningen för ungdomar i Tumba har vi tidigare ställt oss positiva till, dock bör man även här utreda om det går att driva verksamheten i intraprenadform för att hålla nere kostnaderna. Anslag summa: 170 mnkr. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Att misslyckas i skolan är att få en misslyckad start i livet, ett sämre och osäkrare arbete samt större risk för arbetslöshet. Även samhället inklusive kommunen skulle kunna spara stora resurser inom komvux och liknande hjälp i efterhand. För att kunna nå bättre resultat inom utbildningen låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet måste resurser omfördelas till fler lärarledda lektioner och betydligt mindre administration såväl lokalt som centralt. Vi i BP hade helst sett att anslagen lagts på en lägre nivå för att kunna få en ekonomi i balans under kommande år, dock kan vissa justeringar medges i syfte att säkerställa och kunna erbjuda arbetslösa arbetsmarknadsprogram samt personer med neuropsykiatriska funktionshinder med beviljade LSS-insatser i daglig verksamhet. Däremot ställer vi oss skeptiska till vad gäller kommunens åtaganden inom högre utbildning som exempelvis danshögskolan med cirkus m.fl. Vi anser att detta är en statlig angelägenhet och skall därför ej belasta kommunens budget. Anslag summa: 192 mnkr. Utbildningsnämnden Inom administrationen måste att nämnden inta en restriktivare hållning och man kan mycket väl minska anslaget i konsekvens med linjen om platta organisationer och förslag om rationaliseringar inom modersmålsundervisningen. Språkutveckling. Vi har gjort en samlad bedömning att den totala kostnaden för modersmålsundervisningen inkl. Svenska som Andra Språk har sjunkit. Anslagen för modersmålsundervisningen bör kunna omfördelas för att rutinerna måste kunna ses över och undervisningsformen moderniseras och effektiviseras genom IT-baserad distansinlärning under nästa läsår 2013/14. Här finns utrymme för besparingar inför 2013, överskottet som uppstår kan ligga kvar dels för modersmålsundervisning men dels även riktas till andra områden i skolan.
12 12 Vi har tidigare föreslagit att språkutvecklingen kan förbättras genom att införa Mötesplats skolan på försök, som kommunen tills vidare ställt sig kallsinnig till, men bör ompröva. Minoritetsspråk, som exempelvis finska språket, är i lag skyddat som språk och här har kommunen skyldighet att tillgodose vissa delar som kan vara nödvändiga för att kunna upprätthålla undervisningen på en nivå som krävs för att fullfölja utbildningen. Vi i BP anser precis som tidigare att inlärning och träning i det svenska språket måste vara det viktigaste som kommunen skall avsätta medel till och anser att kommunen skall satsa mer på språkträning/språkutveckling för barn före grundskoleåldern (förskolan). Det har visat sig att barnen i denna ålder får bättre kunskaper både i svenska språket och i sitt egna modersmål, vilket därmed underlättar att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan. Vi ser det som nödvändigt att kommunen går in med en rejäl satsning för att minska antalet elever i klasserna i grundskolan åtminstone på låg/mellanstadiet, för att åstadkomma lugn och arbetsro ute på skolorna. Detta har under senare tid aktualiserats både från lärarhåll och föräldrar som fört fram att klassernas storlekar kan ligga på elever. Barn och ungdom får oftast sin lunch och/eller mellanmål i skolan och skall naturligtvis få en både närande och riklig kost, som bör vara tillagad med närproducerade råvaror. Vi anser att det borde vara ett krav att skolorna ges utrymme till att tillaga klimatsmart mat, som kommer att gynna elever och övriga i skolan samt bli ett bra miljöval. Småföretagare i kommunen kan dessutom få avsättning för sina produkter och därmed bli en stimulans för sysselsättningen. Till detta kan läggas att klimatsmart mat kommer att minska kostnaderna för skolmaten med ca 20 %. Vidare ser vi det som nödvändigt att grundskolan får resurser för att eleverna skall nå bättre resultat och för att kunna bemästra det allt mer ökande våldet både i skolan och ute i samhället. Fullständiga elevvårdsteam och vikariepooler för lärare kan bli viktiga delar i detta arbete, för att skolan skall kunna uppnå målet om 0-tolerans, vilket vi anser vara en självklarhet. Anslag summa: 2055 mnkr. Socialnämnden Nämndens ansvarsområde är bl.a. fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgen vilket beskrivs i förslaget. Tyvärr kan vi se en utveckling, genom finanskris och lågkonjunktur, som får till resultat att fler kommer att få ett ökat behov av försörjningsstöd och att denna utveckling kommer att accelerera både under 2013 och de närmast efterföljande åren. Detta kommer självfallet att öka omkostnaderna, som vi anser måste fullföljas, för att undvika personliga skador och med ekonomiska tragedier som följd. Arbetslöshet och utanförskap har ökat under 2012 och ser ut att följa den trenden under 2013, därför vill vi att ett extra tillskott till socialnämnden tillförs för att ge förbättrade möjligheter för arbetslösa att återkomma till arbetsmarknaden, när läget senare förbättras.
13 13 Fortfarande efterlyser vi en förbättrad effektivitet inom administrationen såväl vid central förvaltning som vid övriga enheter. Nämndens arbete har visserligen omorganiserats, men vi ser det ändå som nödvändigt att nämnden håller nere kostnaderna för administrationen och onödig byråkrati precis såsom i övriga förvaltningar i syfte att mer pengar kan gå direkt ut på fältet. Anslag summa: 510 mnkr. Vård- och omsorgsnämnd Vi i BP anser fortfarande att den centrala administrationen har för hög personaltäthet och bör rationaliseras för att bli effektivare. Vi finner det tillfredsställande att nämnden får utökat anslag för sin verksamhet som bl.a. skall säkra personaltätheten och samtidigt förändra vissa delar av verksamheten. Tumba äldreboende är i behov av upprustning och renovering varför vi anser att en utredning måste göras med det snaraste, samtidigt måste nämnden vara medveten om att fler äldreboenden bör uppföras. Vi har tidigare föreslagit att nämnden skall upprätta en äldreomsorgsplan, vilken nu är på gång samtidigt som nämnden, också på förslag från oss, kommer starta en daglig verksamhet för dementa på Kärsdala i Tullinge under Detta är relativt enkla och praktiska åtgärder, som vi välkomnar. Därutöver kommer vi följa upp med fler förslag för den äldre generationens berättigade behov och krav om ökad trygghet i kommunen, som vi anser bör bli ett föredöme vad gäller äldreomsorg. Äldre får antingen sin mat på äldreboenden eller genom hemtjänstens försorg till det egna boendet i hemmet. Naturligtvis skall alla få en både närande och riklig kost, som bör vara tillagad med närproducerade råvaror. Vi anser att detta borde vara ett krav att samtliga äldreboenden ges utrymme till att tillaga närodlad klimatsmart mat, som kommer att gynna både äldre och personal samt bli ett bra miljöval. Småföretagare i kommunen kan dessutom få avsättning för sina produkter och därmed att bli en stimulans för sysselsättningen. Till detta kan läggas att klimatsmart mat kommer att minska kostnaderna för tillagning av maten med ca 20 %. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bör få resurser till konsultativa tjänster för Rehabvården inom äldrevården, vilket skall finansieras inom budgetramen. Anslag summa: 910 mnkr. Revision Allt fler komplicerade och kontrollerande arbetsuppgifter har hamnat hos revisionen. Det är av vikt att underlätta och effektivisera nämndens arbete och vi vill att anslaget utökas för att ge utrymme för att revisionen skall kunna ha möjlighet till att anlita s.k. Second Opinion för opartisk granskning av ärenden av speciell karaktär. Anslag summa: 3,5 mnkr.
14 14 Resultaträkning Utfall Budget Flpl S+V+Mp BP mnkr Nämndernas verksamhet , ,9-4218, , ,0 Interna och gemensamma poster 314,7 291,5 297,0 302,9 302,9 Avskrivningar -190,4-194,0-205,0-208,0-208,0 S:a verksamhetens nettokostn , ,4-4126, , ,1 Skattenetto 3 871, , , , ,8 Finansiella kostnader -224,4-129,0-21,0-109,0-109,0 Finansiella intäkter 237,4 131,0 25,0 115,0 115,0 Res. efter skatt och finansnetto 148,9 89,3 64,1 55,0 102,7 Pensionskostnader från avsättn 17,5 20,0 20,0 22,5 Balanskravsresultat 148,9 106,8 84,1 75,0 125,2 Utrymme för investeringar 339,3 300,8 289,1 283,0 333,2 Utlagd ökning driftkostnader 54,5 215,4-193,4-240,8-0,3 Resultat i % av skatteintäkter 3,8 2,2 1,5 1,3 2,4 Balanskravsresultat i % 3,8 2,7 2,0 1,8 3,0
15 15 Driftsammandrag Budget S+V+Mp BP Mnkr Kommunstyrelsen/ klf -250,4-266,2-250,0 Kommunstyrelsen/ expl 11,3 11,3 11,0 Kommunstyrelsen/ sf 3,3 3,7 3,7 Samhällsbyggnadsnämnd -129,6-142,3-130,0 Teknisk nämnd -0,5-0,5-0,5 Miljö- och hälsoskyddsn -9,2-10,5-11,0 Kultur- och fritidsnämnd -189,7-206,6-170,0 Arbetsmarknads- o vuxutb. -185,9-192,4-192,4 Utbildningnämnd -1945,4-2075,5-2055,0 Socialnämnd -490,2-506,2-510,0 Vård- och omsorgsnämnd -829,9-876,9-910,0 Revision -3,3-3,5-3,5 Effektiviseringar 5,0 9,7 9,7 KS/KF förfogande -10,4-9,9-10,0 Summa totalt -4024,9-4265,7-4218,0
16 16 Investeringssammandrag Ettårsplan S+V+Mp BP Mkr Kommunstyrelsen -34,4-29,1-15,0 Samhällsbyggnadsnämnd -36,6-27,0-20,0 Teknisk nämnd -287,6-122,5-122,0 Kultur- och fritidsnämnd -17,0-7,5-7,0 Arbetsmarknads- o vuxentutbildningsn -2,0-2,5-1,6 Utbildningsnämnd -26,4-197,5-125,0 Socialnämnd -3,1-3,0-3,0 Vård- och omsorgsnämnd -7,9-224,0-155,0 Avsatt för särskilda ändamål -44,5-20,0-20,0 Summa totalt -459,5-633,1-468,6
Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna
Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna bp BOTKYRKAPARTIET 2 Innehåll Inledning... 3 Skatter och avgifter... 3 Ekologisk och ekonomisk balans... 4 En ekonomi i balans för 2010... 4 Effektiviseringar
Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att (Text skrivet i fet stil ska ställas under särskild proposition)
Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att (Text skrivet i fet stil ska ställas under särskild proposition) 1. Fastställa Botkyrkapartiets förslag till ettårsplan för 2014 2. Fastställa
Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna
Ettårsplan 2008 Det lokala alternativet för botkyrkaborna 2 Innehåll Inledning... 3 God ekonomisk hushållning... 3 Skatteunderlagets utveckling... 3 Skattesänkningsprocess kan inledas 2008... 4 Låneram,
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping
Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är
Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola
Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.
Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.
MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur
Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera
Inledning. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs årsplan innehåller först en vision som beskriver hur kommunen i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Sedan följer en rad
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Välfärdssatsningar och 4H-gård
1 av 5 Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG Kommunstyrelsen Välfärdssatsningar och 4H-gård Investeringar i avmattning Alliansmajoriteten presenterar här förslaget till ekonomiska ramar för de
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Välfärden och jobben går före skattesänkningar
PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016
Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Sammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
En sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna
En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt
BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Framtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab
1 Innehållsförteckning Sida 2: Allmänt, skattesats, Kommunövergripande stab Sida 3: Skolan Sida 4: Serviceförvaltningen Sida 5: Individ och omsorgsförvaltningen Sida 5: Investeringsbudget Sverigedemokraterna
Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna
Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Sammanfattning Stor splittring om prioriteringar i välfärden mellan Socialdemokraterna
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Sverigedemokraterna Åtvidaberg BUDGET 2015
Sverigedemokraterna Åtvidaberg BUDGET 2015 1 av 8 INNEHÅLL Sida: 3. Åtvidaberg skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun 4. Äldreomsorgen 5-6. Skolan, omsorgen och den sociala välfärden 7-8.
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård
Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016
Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.
upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Kurvorna pekar nedåt!
Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Välfärden och jobben går före skattesänkningar
PRESSMEDDELANDE Umeå 2009-05-19 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas budget för 2010 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar idag försöker
Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.
Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Moderaterna i Trelleborg vill göra politiska prioriteringar för att göra Trelleborg ännu bättre. Vi vill fokusera
10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2011
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2011 Budget 2011 och planering 2012-13 Inledning Vänsterpartiet fortsätter att hävda att det är viktigt att värna om de kommunala verksamheterna. Vi
Budgetunderlag för åren 2016-2018
Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion
Budgetmotion 2019 för Ånge Kommun. Reviderad
Budgetmotion 2019 för Ånge Kommun Reviderad 2018-08-06 Innehållsförteckning 1. Revidering av budget 2. Inledning 3. Kommunstyrelse 4. Humanistiska nämnden 5. Tekniska nämnden 6. Socialnämnden 7. Finansiering
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Stimulans för Stockholm
SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper
ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm
Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa
Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?
Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen
ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se
ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan.
Beslutsförslag Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen /Budgetberedning 2018-06-05, kl. 09:30 ca 12.00 Ks-salen Budgetberedning kl 9.30 (behandlar ärendena 1-16) Handlingar till ärende 13-16 skickas ut senast
Nytt ledarskap för Luleå!
Nytt ledarskap för Luleå! Luleå är en fantastisk kommun. Samtidigt är vi en kommun med många utmaningar. Det är utmaningar som kräver nya politiska svar och idéer. Luleå ska vara en kommun där vi håller
Förslag till beslut. Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till beslut Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 2022 som innehåller både drift-
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun
Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
BOKSLUTSRAPPORT 2011
BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia
Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen
Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed
SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande
Strategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Trollhättan så användes dina pengar
Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Mål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Nämndernas verksamhetsberättelser 2017
Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2018-03-19 Dnr KS 2018-170 Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Nämndernas förslag
Fastställande av skattesats för år 2003
Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona
Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018
Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade
Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,
Budgetmotion
Sida 1 SD MJÖLBY Budgetmotion 2017-2019 ANSVAR TRYGGHET TRADITION Sida 2 Sverigedemokraterna i Mjölby har vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj lagt fram vårt budgetförslag för perioden 2017-2019.
Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015
Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS
FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Revisionsplan 2019 Trollhättans Stad
Revisionsplan 2019 Trollhättans Stad Antagen 2019-04-24 Revisionsplan 2019 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Riktlinjer för områdesutveckling
Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016
ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan