Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Niclas Bodin (c ) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) Jan-Erik Steen (s) Sven Frejd ( c) Kerstin Bäck (s) Marie Richaud (m) Mats Nilsson (s) Lotta Bergstrand ( fp) Karl-Erik Finnäs ( c) Torbjörn Gunnarsson (s) Hans Richaud (m) Elsa Efraimsson-Vestman, (c) Ann Britt Grünewald (s) Fia Wikström (v) Erik Kall (mp) Gudrun Eriksson (s) Caroline Willfox (m) Sune Hemmingsson ( c) Fredrik Michaelsson (fp) Benny Gifting (s) Maud Jones Jans (s) Maj-Lis Nyberg ( c) Pia Järudd (m) Tommy Alvik (s) Ulla Hjort (s) Anette Berg ( c) Hans-Göran Steneryd (s) Malin Hedlund (m) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr Johan Dahlin, personalsekr Stina Stenberg, administrativ chef Therese Björnbom bitr rektor Christer Malmstedt, kommunchef Per Eriksson, Ungdomens Hus Bert Stabforsmo, ekonomichef Curt Söderberg, revisor Utses att justera Justeringens plats och tid Elsa Efraimsson-Vestman och Fredrik Michaelsson Rådhuset i Säter, måndagen den 20 juni kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Elsa Efraimsson-Vestman Fredrik Michaelsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Christina Mårts

2 Kommunfullmäktige Kf 132 Dnr KA11/033 Månadens blombukett Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson delar ut juni månads blomma till Oskar Sandberg, Säter. Motivering: Vi har i fullmäktige beslutat att uppmärksamma ungdomen i kommunen under Du är ganska ung men har gjort Dig känd som mycket duktig i flera idrotter främst orientering. Du har vunnit Skol-SM i orientering som gick av stapeln i Stockholm guld alltså. Du tog även ett silver dagen efter och blev bara några sekunder från ett nytt guld. Du klassas som landets bästa 14-åring. Även om orientering är Ditt stora intresse så tävlar Du även i triathlon. I Säter vann Du överlägset i år. Du vann även i fjol och tänker vinna nästa år. Dessutom har vi fått veta att Du är en bra och fin kamrat. Kommunfullmäktiges presidium vill på detta sätt gratulera Dig och hoppas Du kan hålla på länge. Du är ett fint föredöme för unga i Säter och vi vill önska Dig lycka till i fortsättningen.

3 Kommunfullmäktige Kf 133 Information om aktiviteter för ungdomar Ärendebeskrivning: Information om aktiviteter för ungdomar under sommarlovet. Therese Björnbom, bitr rektor, Klockarskolan informerar om sommarskola 2011 vid Klockarskolan. Sommarskolan genomförs veckorna 24 och 25 för årskurs 6-9. I år går 27 elever i sommarskola.. Johan Dahlin, personalsekreterare informerar om feriearbeten för ungdomar i skolår platser fördelat på 3 perioder. Totalt arbetstid är 40 timmar på två veckor. Lönen är 68 kr per timme. Totalt satsar Säters kommun kronor på feriearbeten. Per Eriksson, Ungdomskonsulent, informerar om Summer Camp ett samarbete mellan Ungdomens Hus och föreningslivet. Aktiviteter anordnas under 3 veckor som riktar sig till elever från skolår 6-9.

4 Kommunfullmäktige Kf 134 Dnr KA11/204 Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar Ärendebeskrivning: Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar har upprättats av ekonomikontoret. Ekonomichef Bert Stabforsmo lämnar en redogörelse för budgetdirektiv mm. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden , bilaga 1 Au 184/11 Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo deltar vid sammanträdet och redogör för förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden , bilaga 1 Ks 174/11 Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo deltar vid sammanträdet och redogör för förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar Kommunfullmäktige beslutar: Anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden , bilaga 1 Kf 134/11.

5 Bilaga 1 Kf , 134 Budgetdirektiv och preliminära ramar Antagna av Kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

6 Bilaga 1 Kf , 134 Innehållsförteckning Finansiella mål 3 Inledning 3 Intäktsutvecklingen 3 Resultatmål 4 Investeringstak 5 Skuldsättning 6 Pensionsförvaltning 6 Mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning 6 Vision bilden av Säter 6 Målområden 6 Mål och uppföljning 7 Övriga planeringsgrunder 7 Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 7 Räntekostnader 8 Driftbudgetramar totalt 8 Driftbudgetramar nämnder och KS förvaltningar 9 Resultatbudget 10 Tidplan för budgetarbetet 11 2

7 Bilaga 1 Kf , 134 Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall klara sina investeringar med egna medel, och inte behöva ta upp nya lån för detta ändamål. De lån som kommunen tidigare tagit skall successivt amorteras ner. Kommunen får genom amorteringarna lägre räntekostnader, och mer av kommunens tillgängliga resurser kan användas till den kommunala verksamheten. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde åter invånare har befolkningen åter minskat med sammanlagt 160 personer. För åren beräknas intäkterna av försiktighetsskäl utifrån en fortsatt minskning. Ekonomikontoret har i uppdrag att följa utvecklingen och avgöra på vilken nivå intäkterna skall beräknas. De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 3

8 Bilaga 1 Kf , 134 vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den prognos som SKL har presenterat v 18 innebär snabbare tillväxt av skatteunderlaget än de bedömningar som har gjorts tidigare. Svensk ekonomi växer snabbare och nu börjar även arbetslösheten att minska. Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom barnomsorg och äldreomsorg väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. Avgiften beräknas att öka med 3 mkr 2012 jämfört med Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma får Säters kommun ett bidrag på 2,1 mkr från systemet. Den preliminära beräkningen för 2012 utvisar att Säter får betala en avgift på 0,3 mkr. Kommunens verksamhet minskar med bl. a fyra särskilda boendeplatser vilket förklarar förändringen i LSS-utjämning. Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas genom höjda taxeringsvärden tillföra ytterligare 2,7 mkr i intäkter 2012 jämfört med Ökningen beror på beräknat höjda taxeringsvärden på småhus utifrån försäljningsvärden Nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting ligger fast i enlighet med 2011 års budgetproposition. Som tidigare aviserats kommer anslaget för 2012 att minskas motsvarande det tillfälliga generella tillskottet om 3 miljarder för 2011, varav 2,1 miljarder avser kommunerna och 0,9 landstingen. Därutöver minskar de generella statsbidragen med knappt 1 miljard kronor till följd av ekonomiska regleringar som avser ändrade kommunala åtaganden, dvs. införandet av den nya gymnasieskolan. Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar 2012 med 5,3 mkr jämfört med Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl a skall täcka: - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 4

9 Bilaga 1 Kf , % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på mkr. (Vid en inflation enl. Riksbankens inflationsmål om 2 %/år). Vårt behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Vi har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader, och klarar under de närmsta åren av våra investeringar utan att behöva låna pengar. Ev. toppar vissa år kan pareras med lägre amorteringstakt på kommunens lån. Vilka marginaler vi behöver ha i resultatet beror på vilka reserver och marginaler vi har satt av centralt eller ute i verksamheterna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 6-7 mkr. Resultatmål för planperioden: De senaste åren har präglats av en mycket osäker intäktssituation vilket omöjliggjort en mer långsiktig ekonomisk planering. Kommunen behöver återerövra det treåriga budgetperspektivet. Kommunens pensionsmedel skall användas enligt ursprunglig plan för att kapa toppen när kostnaderna för utbetalda ökar. Med hjälp av tillförda medel kan mer resurser tillföras kommunens verksamheter. Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för verksamheten kan uppnås. Resultat Tillskott pensionsmedel Avkastning pensionsmedel Balanskravsresultat pr Resultat 2012: + 0,2 mkr 2013: + 1,6 mkr 2014: + 6,0 mkr Investeringstak Säters kommuns investeringar bör för att undvika ökande avskrivningskostnader, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på 14 mkr/år för skattefinansierad verksamhet. Därtill skall läggas en beräknad investering för kommunens VAverksamhet på 6-7 mkr/år enligt upprättad investeringsplan. Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: För perioden : 21 mkr/år 5

10 Bilaga 1 Kf , 134 Skuldsättning Säters kommun har en låneskuld på 40 mkr. Under mandatperioden har en amortering skett med 45,3 mkr. Amorteringen innebär med dagens räntenivå en minskning av de årliga räntekostnaderna med 2 mkr, vilket motsvarar kostnaden för drygt 5 årsarbetare. Kommunen kommer att i samband med omsättning av lån i maj 2011 göra en amortering på 10 mkr. Ytterligare amorteringar är inte planerade för närvarande. Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3,5 %/år Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,1 mkr/år av skattemedel. För belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen. 2012: 3,1 mkr 2013: 3,2 mkr 2014: 3,7 mkr Mål för verksamheten Inför budget 2008 har kommunens politiska företrädare diskuterat vision och mål för Säters kommun. Ett beslut om vision och fyra målområden som skall gälla hela mandatperioden har tagits fram. Vision Bilden av Säter Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet 6

11 Bilaga 1 Kf , 134 Målområden Målområden som kommunen under den närmaste mandatperioden skall verka inom för att förverkliga visionen: o Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer o Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor o Förstärka den positiva bilden av Säter o Ekologisk hållbar utveckling Mål och uppföljning Nämnder och styrelser skall i samband med framtagande av förslag till budget även ta fram förslag till mål för verksamheten som kan antas av Kommunfullmäktige i budgetbeslutet. Att ange mål för verksamheten är en del i budgetprocessen och utarbetandet av förslag till verksamhetsmål skall ske med samma grad av förankring som övrigt budgetarbete. Målen skall sättas utifrån den vision kommunen har antagit och skall stå i samklang med de målområden kommunen valt att arbeta för under den innevarande mandatperioden. Minst ett av målen skall vara inom området ekologiskt hållbar utveckling. Målen skall vara nåbara inom de ekonomiska ramar verksamheten förfogar över. Målen skall innebära en utveckling av verksamheten, inte enbart vara ett befästande av vad som redan uppnåtts. Målen skall även vara mätbara eller åtminstone utvärderingsbara. I förslaget till mål skall anges hur de kommer att utvärderas. Utvärdering sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Målen sätts för budgetåret Detta innebär inte att de kan vara mer långsiktiga, men det skall åtminstone finnas ett etappmål för Visionen och målområden är satta i ett medborgarperspektiv. Även de mål ni föreslår skall ha detta perspektiv. De skall således spegla vad medborgaren får ut av verksamheten. Antalet mål begränsas på följande sätt: Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden: 2-5 mål Kommunstyrelsen: 4-8 Miljö- och byggnadsnämnden och kulturnämnden: 2-3 mål Övriga planeringsgrunder Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader. Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar De flesta central löneavtalen på det kommunala området löper ut Det finns därför ingen säker uppfattning om hur lönekostnaderna kommer att utvecklas. Då utfallet i tidigare centrala avtal inte avvikit nämnvärt från andra avtalsområden utgår kommunen från att den 7

12 Bilaga 1 Kf , 134 löneutveckling som beräknas för arbetsmarknaden i stort även kommer att gälla den kommunala sektorn. För 2012 ger inte ett nytt avtal full årseffekt varför kostnadsökningen skall beräknas till 2,63 %. För 2013 och 2014 beräknas kostnadsökningen till 3,5 % per år. PO-påslag beräknas till 39,08 % för anställda och 31,42 % för förtroendevalda. Preliminära avgifter är beräknade av SKL i maj För övriga kostnader beräknas kostnadsökningen generellt till 1,5 %/år under perioden Andra kostnadsuppräkningar skall givetvis användas om dessa kan styrkas av index eller liknande. Avvikelser från den generella kostnadsuppräkningen skall anges. Alla kostnadsökningar skall inrymmas i resp. nämnds/förvaltnings ram. Det finns därför ingen anledning att överskatta dessa. Räntekostnader Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till 4 %/år för 2011, 4,5 % för 2013 och Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts. Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor, 4 % Avgifter Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och Renhållning har kommunen sedan flera år en 100 % -ig avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksamheten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. Driftbudgetramar Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga planeringsgrunder: 2012: kkr 2013: kkr 2014: kkr Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2012 redovisas nedan. Budgetteknik Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets utformning. 8

13 Bilaga 1 Kf , 134 Driftbudgetramar för nämnder och KS förvaltningar DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos Preliminär Preliminär Preliminär Bokslut Beslut april ram ram ram Nämnd/förvaltning Miljö- och Byggnadsnämnd Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd Fritidsgårdar/Ungdomens hus Gymnasieskola/Vuxenutbildning Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Överförmyndare Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Fastighetskontoret Skönvikshallen Gatukontor Kommunkansli Miljöberedning Näringslivsenheten & turism Personalkontor Pensioner Räddningstjänst Dalamitt Kostenheten Städenheten IT-enheten VA/Renhållningsenhet Central reserv SUMMA Kontroll Procentuell ökning 2,94% 2,99% 2,73% 2,19% 1,96% 9

14 Bilaga 1 Kf , 134 Resultaträkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRV Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Utfall udget gnos udget udget gnos gnos Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 93,1% 98,0% 96,3% 97,4% 97,1% 96,5% 96,5% Finansnettots andel av skatteint. -0,2% -0,2% -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% Andel av skatteint. disp. för investeringar 7,1% 2,2% 3,9% 2,7% 2,9% 3,6% 3,6% Årets resultat Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) Soliditet 71% 71% 73% 73% 74% 74% 74% Sambandet mellan verksamhetens nettokostnad och total driftram Verksamhetens nettokostnad ökning kkr ökning procent 1,37% 2,01% 2,00% 2,01% 2,60% + Internräntor kapitalkostnad Överskott sociala avgifter Jämförelsestörande poster = Total driftram

15 Bilaga 1 Kf , 134 Tidplan 16/6 KF beslutar om budgetdirektiv och preliminära ramar V 24 Extra prognos för LSS-utjämningen 18/8 SKL Skatteunderlagsprognos 26/8 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. 20/9 KSAU. Budgetuppföljning augusti månad med prognos för /9 Regeringens budgetproposition, med bl. a uppräkningstal för skatteunderlagsutvecklingen 2010 och 2011, samt förslag till arbetsgivaravgifter 23/9 Deadline för KS förvaltningars förslag till budget Resp. förvaltning ansvarar för att information om förslaget ges till berörd personal 3/10 SCB presenterar preliminär beräkning av utjämningsbidrag för /10 KSAU. Delårsrapport, KS förvaltningar förslag till budget 6/10 Förhandling MBL 11 om KS förvaltningar 7/10 Deadline för nämndernas förslag till budget 11/10 KS behandlar delårsrapport. SKL ny skatteunderlagsprognos 24-25/10 KSAU. Budgetuppföljning september. Tvådagars budgetberedning med representanter för alla partier 27/10 KF beslutar om delårsrapport. 1/11 Invånarantalet som bestämmer nästa års intäkter 8/11 KS behandlar budgetförslag 10/11 Central budgetförhandling 11 MBL 24/11 KF beslutar om budget för V 51 Definitiv utjämning från SCB, beräknad utifrån officiella befolkningstal 1 november och definitiv taxering av 2010 års inkomster SKL Skatteunderlagsprognos. Ny prognos på kommunal fastighetsavgift Jan-feb/2012 Nämnder och KS fastställer budget utifrån tilldelad ram 11

16 Kommunfullmäktige Kf 135 Dnr KA11/208 Årsredovisning 2010, Räddningstjänsten Dala Mitt Ärendebeskrivning: Kvalitetsredovisningsplan Q-red 2010 med verksamhetsplan, driftbudget, investeringsbudget samt årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet DalaMitt. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar fastställa 2010:års bokslut för Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar fastställa 2010:års bokslut för Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunfullmäktige beslutar 1. Fastställer 2010:års bokslut för Räddningstjänsten Dala Mitt 2. Beviljar direktionen ansvarfrihet. Lotta Bergstrand (fp), Karl-Erik Finnäs (c ), Elsa Efraimsson-Vestman ( c) och Abbe Ronsten (s)) anmäler jäv.

17 Kommunfullmäktige Kf 136 Dnr KA11/209 Årsredovisning 2010 Region Dalarna Ärendebeskrivning: Kommunalförbundet medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar fastställa årsredovisning 2010 för Region Dalarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar fastställa årsredovisning 2010 för Region Dalarna. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Fastställer årsredovisningen 2010 för Region Dalarna, 2. Beviljar direktionen ansvarsfrihet. Karl-Erik Finnäs (c), Lotta Bergstrand (fp) och Abbe Ronsten (s)) anmäler jäv.

18 Kommunfullmäktige Kf 137 Dnr KA11/212 Årsredovisning 2010, Borlänge/Säter gymnasienämnd Ärendebeskrivning: Redovisning av bokslut 2010 för Borlänge-Säter gymnasieskola. Enligt reglementet för den gemensamma gymnasienämnden Borlänge och Säters kommuner, 22 Revision och ansvarsfrihet, ska gymnasienämndens verksamhet granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Fråga om ansvarsfrihet för gymnasienämnden skall prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna Borlänge/Säter gymnasienämnds årsredovisning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar godkänna Borlänge/Säter gymnasienämnds årsredovisning Kommunfullmäktige beslutar: Godkänner Borlänge/Säter gymnasienämnds årsredovisning Tommy Alvik (s), Tommy Andersson (m) och Maud Jones-Jans (s), Niclas Bodin (c ) anmäler jäv.

19 Kommunfullmäktige Kf 138 Dnr KA11/224 Förvärv av fastigheten Säter Enbacka 4:7 Ärendebeskrivning Förslag till köpekontrakt om förvärv av fastigheten Säter Enbacka 4:7 har upprättats mellan Säters kommun och Kennet Ingemar Hansson, Engelbrektsgatan 22, Borlänge. Säljaren överlåter fastigheten Säter Enbacka 4:7, Spannmålsvägen 5, Gustafs till Säters kommun till en köpeskilling om kronor. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till köpekontrakt om förvärv fastigheten Säter Enbacka 4:7. Finansiering sker genom ianspråktagande genom förändring av rörelskapitalet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till köpekontrakt om förvärv fastigheten Säter Enbacka 4:7. 2. Finansiering sker genom ianspråktagande genom förändring av rörelskapitalet Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna förslag till köpekontrakt om förvärv fastigheten Säter Enbacka 4:7. 2. Finansiering sker genom ianspråktagande genom förändring av rörelskapitalet Sune Hemmingsson (c ) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

20 Kommunfullmäktige Kf 139 Dnr KA10/449 Förslag till avtal om drift av Biografmuséet Ärendebeskrivning Kommunen har genom avtal med Folkets Hus ansvaret för driften av Biografmuséet f o m 1/ t o m 31/ Syftet är att under den tiden arbeta fram en plan för Biografmuséets framtid. En referensgrupp har tillsatts med representanter från kommunen, SVT, Biografmuséet - Folkets Hus, landstinget och medborgare. Ur den referensgruppen har fyra arbetsgrupper tillsattas som har arbetat med inventering, rekrytering, utbyggnad och utveckling. I arbetet har en diskussion om samarbete med Framtidsmuseet förts. Detta har utvecklats till ett förslag som innebär att kommunen är huvudman och ett långsiktigt avtal med Framtidsmuseet upprättas för drift och utveckling av muséet. Ett avtal med Framtidsmuseet innebär att Biografmuséet finns med i ett större sammanhang med personalkompetens/resurser, kunskap om ett museums uppdrag och funktion, marknadsföring, utveckling, verksamhet för barn och ungdomar e t c. Ett förslag till avtal finns som beskriver hur verksamheten kan drivas i tre faser under 2011, 2012 och Avtalet innebär kr i årligt driftbidrag under 2012 och En driftbudget finns för 2011 vilket innebär kr i driftbidrag Avtalet tecknas f o m t o m med förlängning två år i taget om det inte sägs upp Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Förslag till avtal om drift av Biografmuseet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget beslut. Vid sammanträdet deltar Eva Ramberg, chef för Framtidsmuseet i Borlänge. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdra till administrative chef utarbeta ett förslag avtal om drift, fas 1 till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni. 2. Under hösten formulera ett förslag till avtal om drift fr o m Ärendet utgår vid kommunfullmäktiges sammanträde

21 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr KA11/240 Fråga till kommunalrådet om grön utveckling. Ärendebeskrivning: Karl-Erik Finnäs (c ) ställer fråga till kommunalrådet Abbe Ronsten med följande lydelse: Energi- och klimatomställningen innebär möjligheter att stärka konkurrenskraften samt skapa nya jobb och företag, en möjlighet som allt fler söker vägar att ta vara på. Regeringen har utsett Dalarna till Pilotlän för grön utveckling. Med detta vill regeringen att länet ska vara en förebild för andra län och visa vägar för hur omställningen kan leda till denna positiva utveckling. Satsningar görs nu på flera områden, bl a att stimulera näringslivets effektivisering av energianvändningen vilket sänker kostnaderna och stärker konkurrenskraften. Ett annat viktigt satsningsområde är att stödja utvecklingen av miljöteknikföretag och produktion av förnybar energi. Inte minst det senare innebär nya inkomstmöjligheter för de gröna näringarna. Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet: - Hur arbetar den politiska majoriteten i Säters kommun för att ta vara på möjligheterna till grön utveckling?. Besvarande: Abbe Ronsten besvarar frågan. Jag delar frågeställarens uppfattning att energi och klimatomställningen kan vara en stor möjlighet för näringslivet i Säters Kommun. Det gäller inte minst inom de gröna näringarna. I frågan om Dalarna som pilotlän för grön utveckling, så kan jag konstatera att det inte finns några resurser avsatta till kommunerna i frågan, utan skall vi lägga resurser på detta så är det kommunens skattepengar vi får använda. Uppdraget har gått till Länsstyrelsen som i sin tur samverkar med Region Dalarna om arbetet. Dessutom är det väldigt lite pengar, så regeringens stora ord är mera ord än faktiska resurser och handling. Det vi i kommunen gör och kommer att fortsätta göra är att de Gröna näringarna är ett av våra prioriterade områden. Detta innebär att vi lägger ganska stora resurser på att stötta och föra dialog med de gröna näringarna i Kommunen och det kommer vi att fortsätta göra. Vi stöttar gärna näringsidkare i kommunen som vill utvecklas, dock med begränsningen att vi inte har möjlighet att stötta enskilda företag av konkurrensskäl. Majoriteten har även helt nyligen arbetat fram en miljöberedning i kommunen, vars uppgifter också delvis kan få betydelse för det som frågeställaren lyfter. forts

22 Kommunfullmäktige Kf 140 forts Som andra exempel på majoritetens arbete kan jag nämna den intern utbildning vi nu genomför för kommunstyrelse och förvaltningschefsgruppen ute hos företag i kommunen inom både de gröna näringarna och övriga näringslivet. Den är ett exempel på vilket sätt vi arbetar, vi i kommunen måste fortsätta att arbeta med att öka vår kunskap och servicenivå gentemot näringslivet i Kommunen så att vi i allt vår dagliga beslutsfattande alltid tar beslut med en förståelse för näringarna förutsättningar. Ett annat område vi arbetar med är infrastruktur. Där vi gett ett uppdrag att ta fram en strategi för fiber/bredbandsutbyggnad på landsbygden. Majoriteten har även drivit frågan om fiberutbyggnad i staden och i tätorterna genom Säterbostäder, detta har dock Oppositionen motsatt sig! Vi har även drivit frågor om infrastruktur både på järnväg och busstrafik där utökningar har skett inom båda områdena. Kommunens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för näringslivet i kommunen och detta gör vi idag och kommer att fortsätta att göra, sedan är det upp till duktiga entreprenörer att driva företagande. Majoriteten kommer att fortsätta stötta entreprenörer i kommunen så långt vi kan och detta gäller naturligtvis i hög grad även den Gröna utvecklingen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Karl-Erik Finnäs (s) och Abbe Ronsten (s). Ärendet läggs till handlingarna.

23 Kommunfullmäktige Kf 141 Dnr KA11/248 Fråga till kommunalrådet uttalande Ärendebeskrivning: Tommy Andersson (m) ställer fråga till kommunalrådet Abbe Ronsten med följande lydelse: I Södra Dalarnas tidning den 10 juni gör kommunalrådet ett uttalande som förvånar mig. Kommunalrådet väljer att lita på institutets positiva information men inte den där övertalighet i personalledet berörs. Så min fråga är: Anser kommunalrådet att kvantitet är kvalitet? Kan det inte ligga någon sanning i deras beräkningar. Besvarande: Abbe Ronsten besvarar frågan Frågan jag tror frågeställaren syftar på är artikeln om Säters Kommun och vår topplacering i länet och i Sverige vad avser ekonomin. Utifrån det ger jag nedan mitt svar. Först vill jag svara kort på frågan. Självklart är kvantitet och kvalitet inte samma sak, även om det finns ett klart samband. Dock kanske frågeställare förväntat sig ett något längre svar. Svensk Kommunrating gör kontinuerligt ekonomiska bedömningar av Sveriges kommuner, Säter har 2 år i rad fått mycket goda betyg i Sverige topp. I frågan Tommy Anderson ställer tycker han att jag väljer vad i deras analys jag skall lita på. Den ekonomiska analys som kommunrating gjort utgår ifrån ekonomiska nyckeltal etc, dessa är som jag ser det mycket fakta, därför har jag inte ifrågasatt den delen av analysen. Visserligen ingår det även i denna del avvägningar av nyckeltal m.m. men jämförelsen med andra kommuner kommer ändå att se likadan ut oavsett var man drar dessa gränser. Det man sedan i en av analyserna har gjort är att bedöma finansiella möjligheter i kommunen, i denna bedömning har utgångspunkten varit att kommunen kan spara 72 miljoner om man jämför sig med den bästa kommunen kostnadsmässigt på varje område. Detta fördelar sig på 20 miljoner på skolan, 18 miljoner på äldreomsorg, 12 miljoner inom social omsorg, 10 miljoner inom Gymnasieskolan och 7 miljoner inom infrastruktur/skydd etc. Övriga 5 miljoner är ej specificerade. Dessutom skulle vi totalt kunna säga upp 230 personer enl. deras beräkning. forts

24 Kommunfullmäktige Kf 141 forts Det är självklart så att Säters Kommun inom olika områden säkert kan effektivisera sin verksamhet på flera sätt med bibehållen kvalitet. Däremot konstaterar jag att skulle vi säga upp 230 st. (c:a 25%) av personalen skulle vi sitta med en av landets lägsta personaltätheter i både skola och äldreomsorg, vilket jag anser vara helt orealistiskt för en kommun som skall kalla sig en god boendekommun. Under dessa förutsättningar anser jag att det finns ett samband mellan kvaliteten i verksamheten och personaltäthet. Även om det inte med automatik finns ett linjärt samband. Yttrande: I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (m) och Abbe Ronsten (s). Ärendet läggs till handlingarna. _

25 Kommunfullmäktige Kf 142 Information från revisionen Ärendebeskrivning: Curt Söderberg deltar vid kommunfullmäktige sammanträde. Kommunrevisionen påpekar att en fråga om Rutiner för bisyssla har lämnats in till samtliga nämnder och styrelse i Säters kommun samt Säterbostäder AB, Vidare har en fråga om Etiska regler i kommunen lämnats in till kommunstyrelsen Revisionen har fått svar från kulturnämnden och Sätersbostäder AB i fråga om Rutiner för bisysslor. Något svar på de andra frågorna har inte lämnats till revisionen lämnade Kommunrevisionen in en skrivelse som påtalade vikten av att de svarstider som kommunrevisionen begär i samband med yttranden och frågeställningar respekteras.

26 Kommunfullmäktige Kf 143 Dnr KA11/243 Godkännande av avsägelse, Yvonne Viitanen (s) Ärendebeskrivning: Yvonne Viitanen (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige p g a flytt från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar: Godkänna Yvonne Viitanens avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

27 Kommunfullmäktige Kf 144 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Budgetuppföljning per Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Kristina Mellberg (m). Ny ersättare Gunnar Falk. 4. Årsredovisning 2010, AB Dalatrafik. Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna.

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-18 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 14.15. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunkansliet, Säter

Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2007-05-31 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 21.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-26 1

Kommunfullmäktige 2008-06-26 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-06-26 1 Blad Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-20.15. Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2019-03-21 Kommunfullmäktige 2019-03-21 Kf 116 Utbildning EU-kunskap... 2 Kf 117 Parentation... 3 Kf 118 Kf 119 Nytt medborgarförslag GC-led centrum-säters järnvägsstation-säterdalens nedfartsområde...

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-06-17 1 Plats och tid Församlingssalen i Grängshammar, kl 19.00-21.15 Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-17

Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete... 3 Kf 3 Ny motion om företagarvänligare miljötillsyn... 4 Kf 4 Återbetalning av

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2011-11-24 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-21.15. Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s)

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Sixten Carlsson. Marit Ragnarsson. Margareta Jakobsson. Marit Ragnarsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Marit Ragnarsson. Margareta Jakobsson. Marit Ragnarsson. Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-06-02 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 14.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lars Gabrielsson ersättare för Lotta Bergstrand, (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2014-05-26 Kf 46 Ny motion om att ge barnen en giftfri vardag... 2 Kf 47 Ny motion om lokal upphandling av mat... 3 Kf 48 Svar på motion om placering av förskola i Kyrkbyn Stora Skedvi...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 Kf 38/2017 Dnr KS 2016/319 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning Antagen av kommunfullmäktige 20

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2017-02-23 Kf 17 Svar på medborgarförslag om hyreshustablering i Säter... 2 Kf 18 Information om kulturnämndens verksamhet... 3 Kf 19 Förslag till Informationssäkerhetspolicy... 4 Kf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget Plan KF KF SÄTERS KOMMUN KSF Ekonomienheten

Budget Plan KF KF SÄTERS KOMMUN KSF Ekonomienheten Budget 2019 Plan 2020-2021 KF 2018-06-14 KF 2018-12-13 1 SÄTERS KOMMUN KSF Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 1 2 Finansiella mål 4 2.1 Inledning 4 2.2 Intäktsutvecklingen

Läs mer

Kommunfullmäktige2013-09-26

Kommunfullmäktige2013-09-26 Kommunfullmäktige2013-09-26 Kf 73 Månadens blomma... 2 Kf 74 Uppvaktning... 3 Kf 75 Nytt medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål... 4 Kf 76 Nytt medborgarförslag om försköning av infarten till Skönvik...

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-10-15 Kommunfullmäktige 2018-10-15 Kf 1 Ålderspresidenten öppnar sammanträdet... 2 Kf 2 Länsstyrelsens protokoll över slutlig sammanräkning för kommunfullmäktigevalet... 3 Kf 3 Val av valberedning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30 1(9) Plats och tid Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30 Beslutande Ledamöter Lars Molin (M), Ordförande Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande Harald Noréus (L) Peter Engdahl (S), ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.25 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

KF KF

KF KF KF 2017-06-15 KF 2017-11-30 Budget 2018 Plan för 2019-2020 1 Innehållsförteckning 1 Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 1 2 Finansiella mål 4 2.1 Inledning 4 2.2 Intäktsutvecklingen 4 2.3 Resultatmål

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 BUN 68 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 69 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 70 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, AUGUSTI 2013... 3 BUN 71

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 08.30 10.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober (3)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober (3) PFILIPSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober 2015 1 (3) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.30 Ajournering kl. 10.28-10.47, 12.00-12.05 Beslutande: Observatörer:

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 21 april 2016 kl Protokollet justeras den 25 april, kl på kommunkansliet.

Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 21 april 2016 kl Protokollet justeras den 25 april, kl på kommunkansliet. Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15-17.25. Beslutande Närvarande ersättare Mats Abrahamsson (M), ordförande Ronald Hagbert (M) Ulla Christensson Ljunglide (M) Nils

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 18.00 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohaman (fp)

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 54 Yttrande avseende långsiktig plan för Särskilt boende... 2 55 s mål för 2016... 3 56 s budget 2016... 4 57 Tilläggsdirektiv avseende budget 2016... 5 58 Tillsyn vid Fågelsången... 6 1 Plats och tid

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader

Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-30, 73 Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader Bakgrund I samband med kommunfullmäktiges behandling 2016-04-25, 50, av Årsredovisning 2015 har kommunens

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-04-29 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 29-33 Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 21 november 2017, kl 08:30

Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 21 november 2017, kl 08:30 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 21 november 2017, kl 08:30 Beslutande Tomas Mörtberg (C) Tomas Vedestig (ÖFA) Robert Grape (C) Jörgen Ekersund (-) Knut Omark (NS) Anders Wälivaara

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KF KF Budget 2017 Plan för 2018 och 2019 SÄTERS KOMMUN EKONOMIENHETEN

KF KF Budget 2017 Plan för 2018 och 2019 SÄTERS KOMMUN EKONOMIENHETEN KF 2016-06-13 KF 2016-12-05 Budget 2017 Plan för 2018 och 2019 SÄTERS KOMMUN EKONOMIENHETEN Innehållsförteckning 1 Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 1 2 Finansiella mål 3 2.1 Inledning 3 2.2 Intäktsutvecklingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-03-28 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-03-28 13Verksamhetsinformation... 2 14 Renhållningstaxa... 3 15 Medborgarförslag Området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter... 4 16

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2013-06-13 61 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-02-18 3 2016-01-11 Ekonomiavdelningen

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 102 Åtgärder för att komma ned i budget... 2 103 Granskningshandlingar avseende fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort... 5 104 Granskning detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet... 4 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 och 2015-05-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07 2018-05-08 Au 89 Förslag till budget 2019 och plan för 2020-2021... 3 Au 90 Översyn av organistion och verksamheter... 5 Au 91 Information

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Plats och tid Folkets Hus Säter, kl.18.00-21.00 Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer