Revidering av Mål och budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av Mål och budget"

Transkript

1 26 november 2018 Ekonomiavdelningen Jörn Karlsson/Karin Reschke Kommunstyrelsen Revidering av Mål och budget Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade om Mål och budget är ett valår och det står i kommunallagen kapitel 8 7 att det är det nyvalda kommunfullmäktige som skall fastställa budgeten för det kommande året. Detta skall beslutas senast i november, men om särskilda skäl föreligger kan detta ske i december. Valår är ett särskilt skäl. Det politiska läget i riksdagen innebär också att det finns en osäkerhet om budgeten. Senast den 15 november skall en budget läggas av regeringen till riksdagen. Då det är praxis att en övergångsregering inte lägger några reformer innebär det att budgetproposition inte kommer att innehålla några förändringar som påverkar kommunerna. Den budget som kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 skall alltså beslutas på nytt i kommunfullmäktige. I samband med att revideringen kommer beslutas presenteras också den politiska plattformen för Efter det att kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget har kommunstyrelseförvaltningen arbetat med indikatorerna och styrsystemet. Arbetet har lett fram till att kommunstyrelseförvaltningen vill föreslå några justeringar av Mål och budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni. Vidare finns det behov av att justera nämndernas ramar utifrån den nya politiska organisationen som beslutade om i kommunfullmäktige Överenskommelse om politiska resurser och partistöd i Haninge. Detta beslut innebar ökade kostnader för förtroendeorganisationen. Fördelning av resurser 2019 till åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan har inte gjorts samt att det finns förslag till ny fördelning av de interna administrativa kostnaderna. Socialnämnden har inkommit med äskande om ramjustering för volymer som kommunfullmäktige ska ställning till. Uppdrag att utveckla goda förutsättningar för feriepraktik och uppdrag om fortbildning kring samt kartläggning av hedersrelaterat våld har inte finansierats i ramarna i beslutad Mål och budget vilket det finns behov att justera. Ökade hyreskostnader 2019 i förhållande till vad som våren 2018 beräknades inför beslut om Mål och budget medför behov av ramjustering 1

2 inom grund och förskolenämnden och Idrotts- och fritidsnämnden. Ramjusteringen får inverkan på elevpengen som har beräknats i enlighet med den ökade hyreskostnaden. Detta för att säkerställa ett oförändrat grundbidrag jämfört med beslutad mål och budget. De föreslagna förändringarna i den politiska nämndorganisationen innebär justeringar av nämndernas budgetramar. De områden/händelser som motiverar förändringar i Mål och budget är följande: Komplettering av målvärden på indikatorer 2022 samt förslag till vissa justeringar av indikatorer Uppdatera internpris modellen för administrativa tjänster Överenskommelse om politiska resurser och partistöd i Haninge Fördelning av resurser 2019 till åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Justering av socialnämndens ram med anledning av volymökningar Ekonomiska justeringar med anledning av förändrad nämndsorganisation Justering av socialnämndens ram för kompensation uppdrag feriepraktik och hedersrelaterat våld Justering grund- och förskolenämndens samt idrotts- och fritidsnämndens ramar med anledning av ökade hyreskostnader Reviderad elevpeng med anledning av ny internprismodell och ökade hyreskostnader Komplettering av målvärden på indikatorer 2022 samt förslag till vissa justeringar av indikatorer Kommunstyrelseförvaltning har gått igenom indikatorer och målvärden och föreslår följande uppdateringar: Mål 1 God folkhälsa Sidan 13 i Mål och budget Ändring: 2015 års värde för andel fyraåringar med övervikt har justerats i efterhand av Stockholms läns landsting. Mål 1 Resultatindikatorer Målvärde Andel fyraåringar med övervikt (%) 12,4 10,0 10,7 9,0 Mål 5. Meningsfull fritid Sidan 15 i Mål och budget 2

3 Ändring: Definition och mätning för bibliotekens utlåning inkl e-böcker har ändrats. Mål 5 Resultatindikatorer Målvärde Bibliotekens utlåning inkl. e- böcker (antal per invånare) 3,71 3,46 3,25 3,16 3,9 Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Sidan 15 i Mål och budget Ändring: Utfallsvärden registreras på det kalenderår som mätningen har gjorts, inte det år som mätningen publicerats. Utfallsvärden har flyttats ett år bakåt i tiden. Detta överensstämmer med databasen Kolada. Mål 6 Resultatindikatorer SBAs nöjd kund index för företagare Målvär de 73 Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Sidan 16 i Mål och budget Ändring: Förslag till nytt målvärde för antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen. Komplettering av energianvändning i kommunala lokaler för Mål 7 Resultatindikatorer Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (kwh/m2)* Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen För 2017 finns uppgift om energianvändning i kommunala lokaler, inte för bostäder. Mål 8. Nya bostäder i bra lägen Sidan 15 i Mål och budget Målvärde 177 resp 149 Ändring: Målvärdet för antal färdigställda lägenheter per år har höjt från 600 till 750. Mål Målvärde Antal färdigställda lägenheter per år

4 Mål 12. En attraktiv arbetsgivare Sidan 18 i Mål och budget Ändring: Förslag till ändrat målvärde år 2022 för indikatorn sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i kommunen har varit mellan 7 och 8 procent de senaste tio åren. Vid årsskiftet 2017/2018 var sjukfrånvaron 7,54 procent. I september 2019 var sjukfrånvaron marginellt lägre (7,49 procent). Ett förslag till realistiskt målvärde år 2002 är 6,5 procent. Mål 12 Resultatindikatorer Målvärde Sjukfrånvaro (%) 7,0 7,6 7,8 7,5 5,0 6,5 Uppdaterad internprismodell för administrativa tjänster Ekonomiavdelningen lyfte redan 2017 internprismodellen för gemensamma interna kostnader som åtagande under mål 10, och under Kommunstyrelsens strategi att Förbättra ekonomistyrningen och administrativa processer. Åtagandet var att genomlysa och kvalitetssäkra internprissättning och kostnadsfördelning, utvärdera och förbättra nuvarande prissättning och beräkningsmodell samt skapa transparens och flexibilitet för förändringar i underliggande förutsättningar eller fördelningsnycklar. En ny internprismodell inklusive nya fördelningsnycklar med större utgångspunkt i nyttjandegrad har sedan dess arbetats fram, vilken konsekvenstestades 2018 utan att tas i drift. Modellen är uppdaterad och klar för skarp drift från och med Förändringarna i kostnadsfördelning mellan ksf och övriga förvaltningar med anledning av den nya modellen är så pass betydande att en ramjustering mellan Ks och nämnderna är nödvändig om modellen ska kunna tas i drift Förändring i årlig debitering av förvaltningarna mellan den gamla fördelningsmodellen och den nya framgår i tabellerna nedan: NY MODELL Sof Ksf Kof Ubf Sbf Ks Äf Fackexp TOTAL T tkr Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Samhällsutveckling Serviceavdelning TOTALT (tkr) % fördelning 22% 9% 8% 36% 7% 3% 14% 0% 100% *Kommunikation 4

5 TIDIGARE MODELL Sof Ksf Kof Ubf Sbf Ks Äf Fackexp TOTAL T tkr Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Samhällsutveckling* Serviceavdelning TOTALT (tkr) % fördelning 22% 6% 9% 37% 9% 4% 13% 0% 100% *Kommunikation Den betydande förändringen är att förvaltningarna, inklusive kommunstyrelseförvaltningen, debiteras totalt tkr mer via fördelningsnycklar i den nya modellen än i den gamla. Detta är inte ett resultat av kostnadsökningar, utan beror på att en större andel av de totala gemensamma kostnaderna fördelas ut till förvaltningarna via fördelningsnycklar och en lika mycket mindre andel av kostnaderna fortsätter att finansieras via anslag inom ksf. Detta säkerställer att en större andel av de gemensamma kostnaderna fördelas med direkt utgångspunkt i förvaltningarnas faktiska nyttjande av de gemensamma interna tjänsterna. Den totala kostnaden är oförändrad. Fördelning av den ökade andelen kostnader som debiteras förvaltningarna via nyttjandenycklar framgår per förvaltning nedan: Sof Ksf Kof Ubf Sbf Ks Äf Tot Förändring debitering förändring % 25% 86% 15% 27% 4% 2% 46% 28% Belopp i Tkr Den ökade debiteringen gentemot förvaltningarna med tkr (inklusive ökning för Ksf och Ks med tkr) måste hanteras genom att minska anslaget i Ks ram med tkr netto, och öka övriga nämnders ramar med sammanlagt lika mycket enligt fördelningen i tabellen nedan. Alltså en teknisk ramjustering av en totalt sett oförändrad kostnad. Ramjusteringen tar endast hänsyn till de kostnadsförändringar som beror på en förändrad prismodell och förändrade fördelningsnycklar i 2018 års nivå. Eventuella kostnadsförändringar 2019 och framåt kommer att bero på förändrad nyttjandegrad hos förvaltningarna, så som förändrat antal anställda, förändrad nyttjande av resurser, förändrat antal hanterade kund och - och leverantörsfakturor eller förändrat antal lönespecifikationer (input i fördelningsnycklarna baserat på volymer). Sn Ks Kfn Gfn Gvn Sbf Äf Tot Förändring ram, tkr

6 Exklusive merkostnad höjd elevpeng, se avsnitt nedan Reviderad elevpeng grund- och förskola 2019, internprismodell Som direkt konsekvens av föreslagen ramjustering ovan, föreslås även att elevpengen för 2019 justeras. Detta för att verksamheterna inom grund- och förskola ska erhålla kostnadsneutralitet i samband med den nya prismodellen, men även för att säkerställa konkurrensneutralitet mellan egen och fristående verksamhet. Det administrativa avdraget, som dras från elevpengen per capita för egen verksamhet, syftar till att inom elevpengsystemet säkerställa full konkurrensneutralitet mellan egen verksamhet och fristående verksamhet, inga fria nyttigheter ska finnas för egen verksamhet. För att fullt ut säkerställa kostnadsneutralitet för egen verksamhet samt fortsatt konkurrensneutralitet som konsekvens av föreslagen ramjustering, bör elevpengen höjas lika mycket som det administrativa avdraget per capita Inom grund- och förskolenämnden debiteras de gemensamma interna kostnaderna resultatenheterna i egen verksamhet, som får sin ersättning genom elevpengen. För att få ut motsvarande ersättning till enheterna innebär det att elevpengen måste höjas per capita. När elevpengen höjs kommer också kostnaden till de fristående alternativen att öka. Denna del kommer att bli en merkostnad för kommunen. Merkostnaden beräknas till 926 tkr kronor och måste finansieras. Av de ökade kostnaderna på tkr för grund och förskolenämnden, avser tkr myndighetsutövning, dvs. anslagsfinansierad via budgetram och ingår inte i elevpengsystemet. De återstående tkr finansieras via uttag från det administrativa avdraget för de egna kommunala verksamheterna. Kostnaderna för elevpengsystemet ökar med tkr varav tkr avser den egna kommunala verksamheten, resterande 926 mnkr (22,8%) är den ekonomiska effekten för den del som betalas ut till de fristående verksamheterna. Sammanlagt behöver grund och förskolenämndens budgetram för 2019 utökas med mnkr ( ) för att nå full kompensation. Den i Mål och budget beslutade elevpengen 2019 för förskola och grundskola förändras enligt följande: 6

7 Verksamhet Elevpeng 2019 KF juni- Förändr. 18 i kr Förändr. i % Pedagogisk omsorg 1-3 år kr 261 kr 0,2% 4-5 år kr 296 kr 0,3% 6-9 år kr 87 kr 0,2% Förskola Allmän förskola kr 60 kr 0,2% 1-3 år kr 254 kr 0,2% 4-5 år kr 237 kr 0,2% Fritidshem 6-9 år kr 141 kr 0,3% Grundskola År F kr 254 kr 0,4% År kr 250 kr 0,3% Total ramjustering inklusive merkostnad elevpeng Sn Ks Kfn Gfn Gvn Sbf Äf Tot Förändring ram, tkr Överenskommelse om politiska resurser Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2018 godkänna en överenskommelse om politiska resurser för den kommande mandatperioden. Denna överenskommelse innebar en ökning av resurserna för både kommande kommunledning och opposition. Överenskommelsen som sådan inarbetades inte vid tiden för godkännande i budget för , detta behöver nu regleras. Den tillträdande kommunledningen har aviserat vissa förändringar i nämndorganisationen vilket också behöver finansieras. Utifrån valresultatets omhändertagande behöver därutöver vissa lokalfrågor ses över, vilket kan medföra ytterligare kostnader. Finansieringen sker genom att ianspråkta 3,5 miljoner ur kommunfullmäktiges reserv. Fördelning av resurser 2019 till åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Kommunfullmäktige beslutade , 101 om åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Beslutet innebar att kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens ram utökades med 0,5 mnkr respektive 2,0 mnkr för år Resurser för motsvarande insatser för 2019, 7,0 mnkr skulle inarbetas i Mål och budget I beslutet om Mål och budget fördelades inte kostnaderna på respektive nämnd utan motsvarande belopp, 7,0 mnkr, lades in i kommunfullmäktige 7

8 reserv. I samband med den reviderade budgeten föreslås dessa medel fördelads på de berörda nämnderna. Av totalt 7,0 mnkr fördelas 1,4 mnkr till idrotts och fritidsnämnden och 5,6 mnkr till socialnämnden. Finansieringen sker genom att ianspråkta 7,0 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv. Justering av socialnämndens ram 2019 med anledning av förändringar av volymökningar Socialnämnden beslutade godkänna förvaltningens förslag till justering av socialnämndens budgetram 2018 och 2019 samt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att bevilja justerad budgetram för 2018 och Som underlag till socialnämndens beslut redovisar socialförvaltningen kostnadsökningar på 34,1 mnkr som med effekt från åtgärdsplanen lämnar en begäran om ramjustering på 22,0 mnkr för 2018 respektive I detta ärende hanteras justering av socialnämndens budget Justeringen av budgetram för 2018 hanteras i ärendet reviderad mål och budget Bakgrunden till socialnämndens beslut är att den befolkningsprognos som ligger till grund för när Mål och budget beslutades var invånare 1. När kommunstyrelseförvaltningen i oktober 2017 började arbetet med budget så noterades att befolkningsprognosen för 2018 sedan april hade ökat till invånare för Alltså en ökning med invånare mellan prognoserna april 2017 och oktober Om den senare befolkningsprognosen (oktober 2017) vid tiden för Mål och budgetarbetet hade legat till grund för ramfördelningen 2018 istället för den lägre befolkningsprognosen från april 2017, skulle socialnämndens ram sannolikt ha varit i storleksordningen mnkr högre 2018 än den ram som beslutades. Det finns alltså en underliggande underfinansiering i storleksordningen mnkr för 2019 som har sin grund i en större befolkningsökning än kommunen budgeterat. Socialnämnden beslutade 20 mars 2018 ( 31) att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet. Åtgärdsplanen godkändes av socialnämnden den 22 maj 2018 ( 79) och har redovisats i kommunstyrelsen 28 maj Planen innehåller 27 åtgärder med en förväntad 1 Befolkningsprognosen per april

9 effektiviseringseffekt på 15,0 mnkr för 2018 och 20 mnkr för Per den 31 juli 2018 var den faktiska effekten 7,1 mnkr. Med den effekt åtgärdsplanen kommer att ge 2018 och 2019 begär socialnämnden volymrelaterad ramjustering med 22,0 mnkr för Kommunstyrelseförvaltningen har varit delaktig i socialförvaltningens underlag till socialnämndens beslut. Generellt är det svårt att inom socialförvaltningens verksamhetsområde att prognosticera hur befolkningsökningen exakt påverkar framtida volymer i verksamheterna och därmed kostnaderna. Socialförvaltningen anlitade i slutet på 2017 konsultföretaget Ensolution för en analys av kostnad per brukare inom områdena Individ- och familjeomsorg funktionsnedsättning. Analysen som omfattar utvecklingen ligger till grund för den åtgärdsplan som nämnden beslutat om. Generellt visar rapporten att Haninge står sig bra när det gäller kostnadseffektiviteten i verksamheterna i jämförelse med andra kommuner med liknande social struktur. Det finns emellertid vissa delar som nämnden kommer att arbeta vidare med och fördjupa analysen. Med rapporten som grund så har socialnämnden beslutat om ett åtgärdsprogram på 27 punkter. De åtgärder som socialnämnden tagit beslut om visar att nämnden tagit allvarligt på det ekonomiska läget och försöker göra åtgärder för att minska underskottet. Det återstår en del arbete men redan nu redovisar nämnden i underlag rationaliseringar i storleken 7,1 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att socialnämnden inte kommer att klara av att hantera hela volymökningen med att rationalisera verksamheten. Den begärda budgetramjusteringen på 22,0 mnkr för 2019 är den samma som socialnämndens årsprognos 2018 per september. Sedan dess har även resultatet för oktober månad kommit och socialförvaltningen har gjort en ny prognos som är mer positiv än tidigare. Den nya prognosen är ett underskott på 15,7 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att följa utvecklingen för 2018 för att säkerställa att nivån är rätt och vid beslutstillfället eventuellt föreslås en justering om nästa prognos, per 30 november, avviker kraftigt från prognosen per 31 oktober. Sammanfattningsvis har kommunstyrelseförvaltningen ingen annan uppfattning än socialnämnden och föreslår kommunfullmäktige att besluta justera socialnämndens budgetram för 2019 med 18,0 mnkr, med utgångspunkt i nämndens oktoberprognos och att de senaste månadernas positiva utveckling av resultatet kan fortgå under årets sista två månader. Den förslagna justeringen är högre än socialnämndens prognos för Anledningen är att kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att socialnämnden, i sin spariver, också dragit ner på kostnader som i längden inte är hållbara. Den föreslagna justeringen är dock lägre än 9

10 socialnämndens äskande med anledning av att åtgärdspaketet givit bättre resultat än förväntat. Finansieringen av socialnämndens utökade budgetram sker genom att ianspråkta 18,0 mnkr ur kommunfullmäktiges reserv. Ramjustering feriepraktik och utredning gällande hedersrelaterat våld I mål och budget 2018 lyftes vikten av att feriepraktik, eller sommarjobb, är en viktig första kontakt med arbetslivet för många unga. Möjligheterna till sommarjobb behöver utvecklas både inom kommunal verksamhet och i det lokala näringslivet för att skapa kontakt mellan företagare och unga arbetssökande för att få fler i jobb. Åtgärder för att skapa bättre möjlighet för feriepraktik är inte finansierade och har därför inte kunnat inarbetas i nämndens ordinarie budgetram 2019 varför 4,5 mnkr tillskjuts socialnämndens ram för Kostnaden finansieras genom att sänka budgeterat resultat med 4,5 mnkr. Våld inom familjen mot barn och unga ökar, lik som antalet anmälda hedersbrott i Sverige. I mål och budget 2019 framgår viljeriktningen att Haninge kommun ska bli ett framgångsexempel inom det preventiva arbetet som kan minska hedersvåld genom ett kraftfullt arbete mot utanförskap, segregation och social utsatthet. Socialnämnden gavs i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen samordna fortbildning i hedersproblematik till lämpliga personalgrupper inom hela den kommunala förvaltningen. Utöver det gav fullmäktige socialnämnden i uppdrag 2017 (KF ) att bland elever i högstadiet och gymnasiet göra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Haninge, tillsammans med grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Uppdraget kring fortbildning och insatser kring detta pågår och kan möjligen finansieras inom socialnämndens befintliga ram. Däremot behövs medel för kartläggningen av hedersrelaterat våld, bland annat behöver extern konsult upphandlas för uppdraget som är omfattande. Därför tilldelas socialnämnden 1,5 mnkr för att fullfölja uppdraget Kostnaden finansieras genom att sänka budgeterat resultat med 1,5 mnkr. Ramjustering med anledning av ökade hyreskostnader Grund- och förskolenämnden De lokalhyror som finns med som del i de eleversättningar som kommunfullmäktige beslutar om i juni varje år är preliminära uppskattningar utifrån då kända förutsättningar. Dessa preliminära beräkningar har tidigare år varit så pass nära de slutliga hyresnivåerna, som redovisas av Tornberget 10

11 under hösten för det nästkommande året, att bedömningarna har varit att det inte funnits anledning att revidera lokersättningsnivåerna i den elevpeng som kommunfullmäktige beslutat om tidigare under året. Haninge kommun är inne i en tillväxtfas med flera ny- och ombyggnationer av kommunens förskolor och grundskolor. Under 2018 har ett antal av dessa helt eller delvis färdigställts och därmed genererat en lokalhyra. Det som kan konstateras är att de lokalhyror som räknades fram preliminärt under våren 2018 för budgetåret 2019 i vissa fall har visat sig vara för låga i förhållande till de faktiska hyresnivåerna som Tornberg nu har redovisat för Totalt är avvikelsen 17,3 mnkr för grund och förskolenämnden, ökningen gäller framförallt inom grundskoleverksamheten. Kostnadsökningen avser egna verksamhetslokaler, idrottshallar samt den ekonomiska effekten inom elevpengsystemet som går till fristående verksamhet. De största avvikelserna gäller Hagaskolan, Tungelsta skola, Vikingaskolan samt Vikingaskolans nya idrottshall. Total ökning av hyreskostnad 2019 jämfört med vad som beräknades inför beslut om Mål och budget i våras är för Gfn 17,3 mnkr, inkl idrottshallar. För att säkerställa ett oförändrat grundbidrag med anledning av de ökade hyreskostnaderna justeras elevpengsystemet med motsvarande belopp, 17,3 mnkr. Finansiering som föreslås är att nämndreserven 2019 om 5,0 mnkr tas i anspråk för att lyftas in i pengsystemet. Därmed har nämnden ingen reserv för oförutsedda händelser utanför pengsystemet under Vidare har nämnden har 9,0 mnkr fonderade i resultatfond från överskott Dessa medel föreslås att nämnden får ta i anspråk för att lyfta in i elevpengsystemet 2019, med hänvisning till fullmäktiges beslut om resultatöverföring i maj 2018 i vilket det beslutades att grund och förskolenämnden fonderar tkr till driftbudget (KF , 86) Resterande 3,3 mnkr finansieras genom att sänka budgeterat resultat med 3,3 mnkr. Idrotts- och fritidsnämnden Ökade hyreskostnader för idrottshallar träffar även Idrotts- och fritidsnämnden. Beräknad merkostnad jämfört med Kultur och fritidsnämndens remiss svar 2018 inför Mål och budget 2019 är 1,0 mnkr. Kultur och fritidsnämnden har inga fonderade överskott från tidigare år att ta i anspråk. Därför tillskjuts 1,0 mnkr till Idrotts- och fritidsnämnden, finansiering sker genom att sänka budgeterat resultat med 1,0 mnkr. 11

12 Reviderad elevpeng 2019 ökade lokalhyror och ny internprismodell Elevpeng 2019 enligt beslut i KF Verksamhet Grundbidrag Lokalpeng Elevpeng Förskola 1-3 år kr kr kr Förskola 4-5 år kr kr kr Fritidshem 6-9 år kr kr kr Grundskola år F kr kr kr Grundskola år kr kr kr Förändring elevpeng 2019, efter omfördelning av kommuninterna kostnader ( ) Verksamhet Grundbidrag Lokalpeng Elevpeng Förskola 1-3 år 254 kr - kr 254 kr Förskola 4-5 år 237 kr - kr 237 kr Fritidshem 6-9 år 141 kr - kr 141 kr Grundskola år F kr - kr 254 kr Grundskola år kr - kr 250 kr Förändring elevpeng 2019, med anledning av ökade hyreskostnader ( ) Verksamhet Grundbidrag Lokalpeng Elevpeng Förskola 1-3 år 0 kr -601 kr -601 kr Förskola 4-5 år 0 kr -601 kr -601 kr Fritidshem 6-9 år 0 kr 712 kr 712 kr Grundskola år F-6 0 kr kr kr Grundskola år kr 767 kr 767 kr Förslag, ny elevpeng 2019 ( ) Verksamhet Grundbidrag Lokalpeng Elevpeng Förskola 1-3 år kr kr kr Förskola 4-5 år kr kr kr Fritidshem 6-9 år kr kr kr Grundskola år F kr kr kr Grundskola år kr kr kr Ekonomiska justeringar med anledning av förändrad nämndsorganisation 12

13 Den tillträdande kommunledningen föreslår vissa förändringar av nämndorganisationen, skälen till detta beskrivs i ärendena Nedläggning av kultur- och fritidsnämnden samt inrättande av kultur- och demokratinämnd och idrotts- och fritidsnämnd (Dnr KS 2018/504) och Inrättande av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd (Dnr KS 2018/505). Dessa justeringar måste också åtföljas av vissa justeringar av budgeten för Delad kultur och fritidsnämnd är inarbetad i den sammanfattande budgettabellen nedan, i enlighet med det förslag till budgetdelning som beräknats (se bilaga) Utöver det har 0,4 mnkr har tilldelats Idrotts och fritidsnämnden för ny nämndorganisation, eftersom den befintliga nämndkostnaden för nuvarande kultur och fritidsnämnd redan fördelats i Kultur och demokratinämndens ram. Kostnaden finansieras genom att sänka budgeterat resultat med 0,4 mnkr. Ny Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd har tilldelats 0,4 mnkr för nämndens kostnader. Merkostnaderna finansieras genom att ianspråkta 0,4 mnkr från kommunfullmäktiges reserv. Sammanfattning Summan av de föreslagna revideringarna av budget 2019 för de berörda nämnderna är följande: Driftbudget 13

14 Nämnd Beslutad ram 2019 Ny näringslivsoch arbetsmark nadsnämnd Delad Kultur och fritidsnämn d Internpris modell Ökad Trygghet Ferieprakt ik, Politiska hedersrela resurser terat våld Volym justering socialnämnd Ökade hyreskostna der Ram efter förändring Kommunfullmäktiges reserv Kommunstyrelsen Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och demokratinämnd Idrotts- och fritidsnämnd Socialnämnd , Stadsbyggnadsnämnden Äldrenämnden Näringslivs- och arbetsmarkandsnämnd Summa: Skatteintäkter Finansnetto Resultat Resultat % 2,3% Kostnadsökningarna finansieras genom att ianspråkta sammanlagt 29,8 mnkr ut fullmäktiges reserv, som efter justeringarna uppgår till 25,2 mnkr. Resterande 10,7 mnkr belastar budgeterat resultat, som därmed sänks från 2,5% av budgeterade skatter och generella statsbidrag till 2,3%. Budgeterat resultat sänks därmed från 120,9 mnkr till 110,2 mnkr. Investeringsbudget Delning av Kultur och fritidsnämnden medför följande delning av inveteringsbudget 2019: 14

15 Projektnamn Budget 2019 I drott Kultur Upprustning Östnorabadet Upprustning ishallar Spontanyta flickor och pojkar Bibliotek; skyltning, inredning, inventarier Belysning och löparbanor Torvalla Konstgräsplan Lyckeby inkl löparbanor Upprustning Maxingeslingan Ospecificerade projekt/ årlig upprustning Konstnärlig utsmyckning Summa Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunfullmäktiges beslut om mål och budget fastställs med de föreslagna förändringar som beskrivs ovan och i den politiska plattformen. 2. Ovanstående justeringar av mål- och budgeten 2019 införs i mål- och budgetdokumentet Utdebiteringen för 2019 för Haninge kommun fastställs till 19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat 4. Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att i det kommande budgetarbetet för lämna de förslag som erfordras för att under mandatperioden genomföra den ovan nämnda politiska plattformen. 5. Reviderad elevpeng för grund- och förskola 2019 fastställs. Magnus Gyllestad kommundirektör Jörn Karlsson ekonomidirektör 15

Revidering av mål och budget

Revidering av mål och budget Förvaltning Dokumenttyp Sida Kommunstyrelseförvaltningen Recit 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen 2018-11-26 KS 2018/2 Handläggare Jörn Karlsson, ekonomidirektör Revidering av

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-08 1 (1) Sida 116 Dnr KS/2018:4 Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF Bakgrund Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen

Läs mer

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare

Läs mer

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem för vuxenutbildning

Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem för vuxenutbildning Arbetsmarknadsförvaltningen Sida 1 (5) 2014-09-11 Handläggare Bengt Jönsson Telefon: 08-508 35 500 Till Arbetsmarknadsnämnden den 22 september 2014 Ärende 5 Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Sid Justering... 2 19 Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen... 3 20 Överföring

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING Nummer: 01:3 Blad: (1) BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Nämnders och styrelsens ansvar 1 Nämnd och styrelse är ansvarig för att av Kommunfullmäktige i budget beslutad

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 23-25 2 av 2 Innehåll 23 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 24 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 4-5 25 Revidering av Vaxholm stads inköps- och upphandlingspolicy 6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag

Läs mer

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Förslag till revidering av drittbudget 2014 Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2019-02-12 Dnr KS 2018-858 Kommunstyrelsen Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram Förslag till

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-10-18 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (7) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2017/KS 0003 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Förslag till resursfördelningsmodell

Förslag till resursfördelningsmodell PM Tyresö kommun 2013-03-13 1 (7) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Förslag till resursfördelningsmodell Bakgrund och syfte Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets-

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Kristina Brismark Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 Förslag till beslut

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2018-03-19 Dnr KS 2018-170 Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Nämndernas förslag

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer