KOMMUNSTYRELSEN
|
|
- Anna Bergström
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(49) Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Dnr Ärende KS 2014/ Kommunal utdebitering för år 2015/ Skattesats KS 2014/ Förslag till driftbudget för år 2015 KS 2014/ Förslag till investeringsbudget för 2015 och investeringsplan för KS 2014/ Förslag till budget för år 2015 KS 2014/ Förslag till ekonomisk plan för åren KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Hamnar AB Fastställande av borgensram för lån upptagna av Tanums Bostäder AB Ändring av VA-taxan från 1 januari 2015 (brukningsavgift) Policy för inköp och upphandling Riktlinjer för inköp och direktupphandling Tanums näringslivsråd Svar på medborgarförslag om att Tanum ska ansöka om att bli en Fairtrade City KS 2014/ Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader Ranrike Norra Bohuslän 2015 KS 2013/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2013/ Medborgarförslag om att ta fram en bok Tanums naturguide Fullmakt att kvittera ut värdeförsändelser Medborgarförslag om kallbadhus i Grebbestad Förordnande av personuppgiftsombud Samverkansavtal kommun-polis. Uppföljning av åtgärdsplan Länsstyrelsens remiss av Regionala miljömål för Västra Götaland Handlingsplan för flyktingmottagning- information Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 m.fl., Rörviksvägen- Justering(sign) Utdragsbestyrkande
2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(49) Kommunstyrelsen Granskning KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ Detaljplan för del av Resö 8:69 med flera Ansökan om planbesked för Grebbestad S:51 (Hamnplan) Ansökan om nytt planbesked för bostadsområde väster om Tanumshede Planprioritering KS 2014/ Anhållan om köp Tanumshede 2:63 KS 2014/ Information från Räddningstjänstutskottet Information från Folkhälsorådet Information från Brottsförebyggande rådet Information från Fyrbodals kommunalförbund Anmälan av delegationsbeslut Meddelande KS 2014/ KS 2014/ KS 2014/ Meddelande om utbildning i VA och VA-juridik Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna köpeavtal och andra avtal som godkänts av kommunfullmäktige perioden Firmatecknare med rätt att å kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser som kommunfullmäktige beslutat om perioden Meddelande om ekonomiåret 2015 KS 2014/ Vigselförrättare KS 2014/ Förslag om indragning av väg 1188 över Trossö, Kalvö och Lindö från allmänt underhåll Justering (sign) Utdragsbestyrkande
3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen den 5 november 2014, kl Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ulf Ericsson, kommunchef, , 287 Marina Robertsson, ekonom Ida Aronsson Hammar, kanslichef, , , 285,286, 290 PeO Johansson, teknisk chef, 260 Karin Görfelt, VA-chef, 260 Peter Berborn, utredare/planerare, 269 Dan Andersson, folkhälsosamordnare, 270 Bo Hedström, enhetschef MoU, 271 Maj Lätto-Karlsson, omsorgschef, 271 Lillemor Boschek, planarkitekt, 272 Marcus Broman, planarkitekt, 273 Moa Leidzén, planchef, Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Louise Thunström Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... / Louise Thunström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift... Justering (sign) Utdragsbestyrkande
4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(49) Kommunstyrelsen KS 253 KS 2014/ Kommunal utdebitering för år 2015/ Skattesats Kommunens utdebitering uppgick i 2014 års budget till 21,56 kronor per skattekrona. Budgetförslaget för 2015 baseras på oförändrad utdebitering, 21,56 kronor per skattekrona. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 21,56 kronor per skattekrona. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(49) Kommunstyrelsen KS 254 KS 2014/ Förslag till driftbudget för år 2015 Budgetberedningen har upprättat förslag till driftbudget för år I driftbudgeten anvisas budgetanslag per nämnd. Budgetanslaget är ett nettoanslag och nämnderna väljer själva hur de ska arbeta för att nå verksamhetsmål inom tilldelat budgetanslag. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Ärendet har behandlats i Kommunala samverkansgruppen (KSG) den 29 oktober 2014, bilaga Kommunstyrelsens behandling av ärendet Kommunstyrelsens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsens verksamhetsram fastställs till tkr Tekniska nämndens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämndens verksamhetsram fastställs till tkr Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram Louise Thunström (S) föreslår att verksamhetsramen fastställs till tkr. Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget mot Louise Thunström förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(49) Kommunstyrelsen KS 254 KS 2014/ Omsorgsnämndens verksamhetsram Louise Thunström (S) föreslår att verksamhetsramen fastställs till tkr. Ordföranden ställer fråga på beredningsförslaget mot Louise Thunström förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller beredningsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår således att omsorgsnämndens verksamhetsram fastställs till tkr. Kommunrevisionens verksamhetsram Kommunstyrelsen föreslår att kommunrevisionens verksamhetsram verksamhetsram fastställs till 839 tkr. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till driftbudget för år Reservation: Louise Thunström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag, bilaga Bilagan finns under 256 Justering (sign) Utdragsbestyrkande
7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(49) Kommunstyrelsen KS 255 KS 2014/ Förslag till investeringsbudget för 2015 och investeringsplan för Budgetberedningen har upprättat förslag till investeringsbudget för Anslaget på investeringsbudgeten är knutna till vart och ett av de projekt/ramanslag som finns angivna. För anskaffning av inventarier anges en totalram. För varje investeringsprojekt anges om kapitalkostnadskompensation medges eller inte. Varje nämnd har rätt att fatta beslut om anskaffning av inventarier till ett belopp om högst 500 tkr per objekt under förutsättning att nämnden finansierar kapitalkostnader och övriga driftskostnader inom sin budget. Förslag till plan för investeringar under har upprättats av budgetberedningen. Planen anger inriktningen på investeringsverksamheten och beslut om definitiva anslag för varje projekt fattas i investeringsbudgeten för vart och ett av åren När totalt anslag anges innebär det ett medgivande att genomföra projektet även om budgetanslaget är uppdelat på flera år. Ärendet behandlades i Kommunala samverkansgruppen (KSG) den 29 oktober 2014, bilaga Kommunstyrelsens behandling av ärendet Lennart Larson (M) föreslår att flytta 1 miljon från 2016 till 2015 gällande utbyggnad av gata Vinbäck. Investeringen blir således 1 miljon 2015 och 1,3 miljoner Louise Thunström (S) föreslår att gång- och cykelvägar budgeteras till 2 miljoner i stället för 0 kronor. Ordförande frågar på Lennart Larsons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lennart Larsons förslag. Ordförande frågar på Louise Thunströms förslag och beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(49) Kommunstyrelsen KS 255 KS 2014/ Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda investeringsbudget för 2015 och investeringsplan för åren Reservation: Louise Thunström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag, bilaga Bilagan finns under 256 Justering (sign) Utdragsbestyrkande
9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(49) Kommunstyrelsen KS 256 KS 2014/ Förslag till budget för år 2015 Budgetberedningen har upprättat förslag till budget och budgetdokument, bilaga, för år 2015 med utgångspunkt från förslag till drift- och investeringsbudget. Låneramen uppgår i budget 2015 till 410 mkr. Ärendet har behandlats i Kommunala samverkansgruppen den 29 oktober 2014, bilaga. Kommunstyrelsen överläggning Lennart Larson (M) föreslår att det införs en punkt under kvalitetsgarantier, gatubelysning (sidan 46) om att gatubelysningen ska vara tänd på natten. Ordförande frågar på Lennart Larsons förslag mot beredningsförslaget och finner att Lennart Larsons förslag avslås. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja röst- till avslag på Lennart Larsons förslag. Nej-röst till bifall på Lennart Larsons förslag. Med 7 ja-röster och 4 nej-röster avslår kommunstyrelsens Lennart Larsons förslag. Louise Thunström (S) föreslår bifall till eget förslag enligt bilaga. Ordförande frågar på Louise Thunströms förslag mot beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget för 2015, Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(49) Kommunstyrelsen KS 256 KS 2014/ att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna och omsätta lån upp till en total låneram på 410 mkr. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att, utöver den totala låneramen för långfristig upplåning, uppta kortfristig upplåning om maximalt 35 mkr, att utbetala partistöd för 2015 i enlighet med gällande regler för partistöd och att i övrigt fastställa budget och budgetdokument för år Reservation Lennart Larson (M, Liselott Broberg (M), Agne Andrésen (M) och Paul Carlsson (FP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga. Louise Thunström (S) reserverar sig till förmån för eget förslag, bilaga Siv Bergström (MVT) reserverar sig till förmån försocialdemokraternas förslag. Justering (sign) Utdragsbestyrkande
11 Bilaga 256 Kommunstyrelsens förslag Budget
12 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 BUDGETEN I SAMMANDRAG... 4 VISION OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN... 6 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 8 NYCKELTAL OCH KVALITET OMVÄRLD BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER RESULTATBUDGET FINANSIERINGSBUDGET BALANSBUDGET NOTFÖRTECKNING EKONOMISK ANALYS RISKANALYS KÄNSLIGHETSANALYS DRIFTBUDGET SPECIFIKATION AV KOMMUNBIDRAG NÄMNDSREDOVISNING Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kommunrevisionen INVESTERINGSBUDGET 2015 SAMT PLAN FÖR BESKRIVNING AV INVESTERINGSPROJEKT KOMMUNALA BOLAG KOMMUNALA JÄMFÖRELSER PERSONAL FOLKHÄLSA MILJÖ TILLGÄNGLIGHET BEGREPPSFÖRKLARING Bilaga - STYRMODELL Bilaga EKONOMISKA STYRPRINCIPER FÖR TANUMS KOMMUN
13 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Robust budget med oförändrad kommunalskatt I Tanum sker det politiska budgetarbetet under hösten. Ett valår konkurrerar budgetarbetet med eftervalsdiskussioner och nomineringsarbete i de politiska partierna. För politikerna har det i år därmed krävts extra fokus på arbetet med budget för Efter förarbete av tjänstemän i förvaltningarna och därefter äskande från nämnderna till budgetberedningen/ kommunstyrelsen föreslår den gamla kommunstyrelsen nu nya kommunfullmäktige budget för Budgetförslaget baseras på utdebitering 21,56 kronor. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2004, då den höjdes med 23 öre till kronor. För några år sedan sänktes utdebiteringen med 43 öre till kronor. Detta skedde i samband med skatteväxlingen när Västra Götalandsregionen blev ensam ägare till Västtrafik. Alltså har den kommunala utdebiteringen i Tanum sänkts, när vi tittar tillbaka över ett antal år. Exklusive realisationsvinster, beräknat till tre miljoner kronor, uppgår det budgeterade resultatet till 12 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppnår sitt ekonomiska mål om två procent av skatter och bidrag. Det är viktigt att upprätthålla resultatnivån för att minimera behovet av extern upplåning. För år 2015 blir låneskulden 410 miljoner kronor en ökning med 15 miljoner kronor. Av nämndernas ramar om cirka 623,4 miljoner kronor, satsas 278,4 miljoner kronor på Barnoch utbildningsnämnden och 267,8 miljoner kronor på Omsorgsnämnden. Justeringar sker även på volymförändringar, inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Skola, vård och omsorg är särskilt prioriterade verksamhetsområden. Inför årets budget för 2014 kunde vi arbeta in den positiva förändringen i det nya utjämningssystemet som för Tanums del innebar en utgiftsminsking på 20 miljoner kronor. Säg den glädje som varar beständigt, för 2015 ökar avgiften med åtta miljoner kronor. Investeringsbudgeten är även för 2015 omfattande och uppgår till 90,7 miljoner kronor. De i särklass största satsningarna sker med 56,8 miljoner kronor på vatten- och avloppsinvesteringar. Investeringarna innebär stora miljöförbättringar men också ökade förutsättningar för utbyggnad av nya bostäder. Miljö- byggnadsnämnden arbetar med ungefär 50 detaljplaner. Det är ett omfattande och grannlaga arbete som utförs av förvaltningen, utredningar, remisser, samråd, granskningar skall genomföras och i slutänden skall planen antas och vinna laga kraft. Ett ständigt förändringsarbete pågår för att få en smidig handläggning som också uppfyller alla myndighetskrav. Ökade resurser avsätts för att färdigställa planerna. För att öka invånarnas tillgänglighet till kommunens olika verksamhetsområden och snabbt få svar på frågor startas från januari månad 2015 ett kundcenter. Den stora händelsen sommaren 2015, blir när fordonen börjar trafikera den nya motorvägsdelen av E 6, mellan Hud och Oppen. Äntligen är E6 genom Bohuslän utbyggd till motorväg, dock på vissa avsnitt en slimmad sådan. Under 2015 och framåt blir det intressant och studera utvecklingen av de olika verksamheterna som etablerat sig på Näringslivsparken vid Oppen. Det blir även spännande att följa det omtag som Barn- och utbildningsnämnden planerar på Futura med fokus på lärlingsutbildning. Eftersom detta är den sista budgeten som jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande har ansvaret för, vill jag tacka alla politiker och tjänstemän. Ni har med stort ansvarstagande under åren bidragit till budgetarbetet och därmed det stabila ekonomiska läge som Tanums kommun har. Vi har en bra verksamhet som vi utvecklar i den takt vi klarar av. Det politiska arbetet i styrelse och nämnder skapar givetvis politiska diskussioner men det sker alltid i en gemytlig och respektfull atmosfär. Clas-Åke Sörkvist (C) kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd. clas-ake.sorkvist@tanum.se 3
14 BUDGETEN I SAMMANDRAG Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan Resultat Budgeten redovisar ett överskott på 15,0 mkr. Resultatet exklusive realisationsvinster på 3,0 mkr, uppgår till 12,0 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunens uppnår sitt ekonomiska mål. Det är viktigt att upprätthålla en hög resultatnivå för att kunna internfinansiera investeringarna och därmed minska behovet av extern upplåning. Satsningar på skola och omsorg Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden utökas med totalt 2,0 mkr utöver kompensation för pris- och löneökningar och justeringar för volymförändringar. Satsningen på att utveckla IT-stödet inom undervisningen i grundskolan fortsätter. Läs- och skrivutveckling samt matematikutveckling är centrala innehåll i satsningen. Under läsåret 2014/2015 går projektet in i sin tredje och sista fas där alla högstadieelever utrustas med varsin digital enhet. Totalt är det en satsning på 3,5 mkr över tre år, varav 0,6 mkr i budget I kompletteringsbudget 2014 ökades barn- och utbildningsnämndens ram med 0,5 mkr för att med förändrade arbetssätt möta barn med särskilda behov. I budget 2015 utökas nämndens ram med ytterligare 0,5 mkr, vilket avser helårseffekt av denna resursförstärkning. Kundcenter införs för bättre tillgänglighet och service Undersökningar visar att kommunen måste förbättra tillgängligheten mot invånarna. Ett kundcenter kommer att införas i januari 2015 för att öka tillgängligheten att förbättra bemötande och service. Det ska räcka med ett samtal/kontakt för att få svar på enklare frågor och ärenden. Syftet är att förenkla för invånarna. Samtidigt frigörs tid för handläggarna. Ytterligare ett sätt att förenkla för invånare är införande av e-tjänster då alltfler efterfrågar möjligheten att utföra sina ärenden via Internet. Kundcenter finansieras inom befintlig budget. Fortsatta satsningar på miljöinvesteringar i vatten och avlopp Investeringsbudgeten uppgår till totalt 90,7 mkr i 2015 års budget. Genom satsningar på vainvesteringar och exploateringsverksamhet prioriteras arbetet med att ta fram nya bostäder och verksamhetsmark. Av investeringarna avser 56,8 mkr VA-verksamheten. VA-investeringarna innebär stora miljöförbättringar men ger också förutsättning för utbyggnad av nya bostäder. Investeringar i kommunens befintliga fastigheter för bland annat skola och omsorg görs med sammanlagt 11,5 mkr. För att ge förutsättningar för fortsatt utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden avsätts sammanlagt 11,0 mkr i investeringsbudgeten. Höjd Va-taxa För att finansiera de höga VA-investeringarna föreslås taxan för vatten och avlopp att höjas med sex procent. Omsorgsnämndens budget utökas med totalt 5,6 mkr varav 4,8 mkr avser ökad volym inom främst handikappomsorgen. I budget 2015 tillförs omsorgsnämnden ytterligare 0,8 mkr som en resursförstärkning inom bland annat individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. 4
15 Långfristig skuld Den ökade investeringsvolymen de senaste åren har gjort att låneskulden ökat års budget innebär ökad låneskuld med 15,0 mkr till 410,0 mkr. Räntenetto Räntenettot i budget 2015 beräknas till 13,3 mkr, varav räntekostnaderna beräknas till sammanlagt 14,4 mkr. Soliditet Förslaget till budget för 2015 innebär en soliditet på 11,5 procent, vilken innebär en förstärkning av soliditeten jämfört med 2014 års budget. Om pensioner intjänade före 1998 exkluderas i soliditetsberäkningen uppgår soliditeten till 36,7 procent. Soliditetsförstärkningen beror främst på ett starkt resultat. Nämndernas ramar i budget 2015 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kommunrevisionen 45,6 mkr 25,9 mkr 4,9 mkr 278,4 mkr 267,8 mkr 0,8 mkr Verksamhetsförändringar per nämnd Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 tkr avseende åtgärder för att möta barn med särskilda behov. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 750 tkr för bland annat undervisning och introduktion av nyanlända. Under 2016 anordnas Orienterings-VM i Tanums och Strömstads kommuner. Under 2015 avsätts 100 tkr i bidrag för att ta fram orienteringskartor. Under 2014 budgeterades 150 tkr för detta ändamål. Omsorgsnämnden Antalet personer över 65 år ökade under 2013, medan antalet över 80 år var minskade något. Sammantaget innebär det en minskning av omsorgsnämndens ram med 150 tkr. Omsorgsnämndens budget utökas med tkr avseende ökad volym inom handikappomsorgen. Det behöver tillskapas fler boendeplatser inom LSS för både barn och vuxna. Volymökningen innebär samtidigt behov av utökad ledningsresurs med 350 tkr. budget 2015 tillförs omsorgsnämnden ytterligare 750 tkr som en resursförstärkning inom bland annat individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges budget utökas med 350 tkr. I budget 2015 avsätts 500 tkr för medfinansiering av rastplats Skräddö. Under 2014 budgeterades tkr för denna satsning. Barn- och utbildningsnämnden Antalet heltidsbarn inom barnomsorgen är totalt sett är nästan oförändrat, medan antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att minska. Volymförändringarna gör att barn och utbildningsnämndens ram minskar med tkr. Satsningen på IT-stöd i undervisningen fortsätter. Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 600 tkr. Totalt uppgår satsningen till tkr under tre år. 5
16 VISION OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd. Tanums kommuns vision är att kommunen ska växa till invånare. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun. Utvecklingsområden En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom satsningar på utvecklingsområdena; boende, infrastruktur och näringsliv. BOENDE Målsättning I Tanums ska det finnas attraktiva boendemiljöer. Tanum ska vara en kommun som lockar människor och företag genom boendemiljöer av hög kvalitet. Möjligheter till boende i attraktiva lägen är ett medel för att öka inflyttningen till kommunen och för att de som redan bor i kommunen stannar kvar. Planerade åtgärder under 2015 Ett ökat boende i kommunen förutsätter att det sker detaljplanering för boende. Kommunen har påbörjat detaljplanearbete för cirka 50 detaljplaner. Planer som möjliggör byggnation av fler bostäder prioriteras. Ökade resurser avsätts för att färdigställa planerna. Tanums Bostäder AB, kommunens helägda bostadsföretag, färdigställde 26 nya lägenheter i Fjällbacka under Bolaget arbetar med ett flera detaljplaner som ger möjlighet att bygga ytterligare cirka 450 lägenheter. INFRASTRUKTUR Målsättning Tanum ska ha en infrastruktur som tillgodoser högt ställda krav på tillgänglighet. Hög standard på infrastruktur för transporter har stor betydelse för de boende och företagens utveckling. Väl utbyggd och fungerande infrastruktur i form av vägar, järnväg, bredband och telefoni är av grundläggande betydelse för kommunens utveckling och tillväxt. Planerade åtgärder under 2015 Tanums kommun arbetar aktivt för att vägar och järnväg byggs ut till den standard som behövs för att tillgodose näringslivets och Tanumsbornas behov av snabba och säkra kommunikationer. Utbyggnaden av E6:an till motorvägsstandard fortsätter. Under 2015 beräknas utbyggnaden av motorväg genom Bohuslän vara klar då den sista etappen genom Tanum invigs. I budgetarna för avsattes sex mkr för att påskynda utbyggnaden av bredband i kommunen. På landsbygden sker utbyggnaden av bredband främst genom fiberföreningar. Under 2015 prioriteras bredbandsutbyggnad i kommunens fyra större samhällen. NÄRINGSLIV Målsättning Tanums kommun ska upplevas som en av Sveriges mest utvecklingsorienterade kommuner. Kommunens näringslivsinsatser sker med syftet att förbättra näringslivsklimatet och därigenom stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar. Planerade åtgärder under 2015 En särskild handlingsplan har antagits för att förbättra service, information etc. till näringslivet. I handlingsplanen prioriteras följande områden: Ökad kommunikation mellan kommunen och företagare Ökad samverkan mellan företagare Förtroendeingivande och effektiv handläggning Ökad information och öppenhet Medverka till utveckling och tillväxt Tillgodose behovet av mark för boende och verksamheter Kompetensutveckling Besöksnäring 6
17 PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN De verksamheter som Tanums kommun ansvarar för ska bedrivas med hög kvalitet och på ett sådant sätt att kommuninvånarna är nöjda med verksamhet och service. Skola samt vård och omsorg är särskilt prioriterade verksamhetsområden SKOLA Målsättning Alla elever skall ha minst betyget E i samtliga ämnen i årskurs 9 och alla elever skall känna sig trygga i sin skolmiljö i Tanums kommun. Planerade åtgärder under 2015 Det som ska känneteckna verksamheten är att alla elevers individuella intressen och förmågor tas tillvara i undervisningen och att varje elev får det stöd som behövs för att utveckla sin egen drivkraft och motivation det entreprenöriella lärandet. Ett stort fokus på kunskaper och elevernas måluppfyllelse från politisk nivå ända ut i klassrummen har stor betydelse i arbetet. Särskilda satsningar som lärartjänster till småskolorna och socialpedagogtjänster är av storbetydelse för måluppfyllelsen. IT-satsningen en var går in den tredje och sista utbyggnadsfasen under läsåret genom att alla elever i högstadiet utrustas med en egen Ipad. Samtidigt genomförs kompetensutvecklingsinsatser för lärare. VÅRD OCH OMSORG Målsättning Tanums kommun ska ha en god vård och omsorg som är tillgänglig och som tillgodoser högt ställda krav på kvalitet. Planerade åtgärder inför 2015 Brukarfokus, gott bemötande - genom kvalitetsmätning, delaktighet och samverkan med brukarföreträdare. Tillgänglighet - i samverkan med andra förvaltningar införa kundcenter. God näringsriktig kost - fortsatt implementering av handlingsplan för att nå kostpolicyn. God och säker vård och omsorg - arbeta med kvalitetsledningssystem som säkerställer en god och säker vård. Personalstrategier - fortsätta att arbeta med att höja sysselsättningsgrader - erbjuda en god arbetsmiljö och kompetensutvecklingsplan för alla anställda samt - stärka ledarskapet genom erfarenhetsutbyte och utbildning. Tillgängliga lokaler - samlokalisera myndighetsfunktionerna inom omsorgsförvaltningen i tillgänglighetsanpassade lokaler 7
18 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Tanums kommun har definierat termen god ekonomisk hushållning som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Finansiellt perspektiv Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Investeringsverksamheten ska anpassas så att inte kommunens ekonomiska ställning (soliditeten) försvagas. Övergripande ekonomiskt mål För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska resultatet i budgeten uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter avseende realisationsvinster från fastighetsförsäljningar. En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna kapitalet. Verksamhetsperspektiv För att verksamheten ska uppfylla intentionerna i god ekonomisk hushållning ska den bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska vidare finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Övergripande verksamhetsmål Alla verksamheter som Tanums kommun ansvarar för ska bedrivas på ett sådant sätt att kommuninvånarna anger att de är nöjda eller mycket nöjda med verksamhet och service vid de kvalitetsmätningar som görs. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter till en bra verksamhet inte försämras. Personal Målsättning För att trygga personalförsörjningen i framtiden ska kommunen skapa goda förutsättningar att kunna rekrytera, behålla, utveckla och belöna kompetent personal. Fastigheter och anläggningar Målsättning Kommunens fastigheter och anläggningar ska skötas på ett sådant sätt att deras värde inte minskar. Miljö Målsättning Tanums kommuns övergripande målsättning med miljöarbetet är att bidra till att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle. Kommunens miljöarbete ska skapa förutsättningar för att kommande generationer inte belastas av miljöpåverkan från nuvarande verksamhet. I miljöarbetet prioriteras energi, livsmedel och transporter. Kommunens miljöbelastning från transporter och förbrukning av el och olja ska minska, dessutom ska andelen miljöcertifierade livsmedel öka. I Tanum utgörs mål för god ekonomisk hushållning dels av de övergripande mål, policyer och riktlinjer som kommunfullmäktige angivit och dels de målsättningar kommunfullmäktige angivit för kommunens olika verksamhetsområden. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Tanums kommun. 8
19 Resultatutjämningsreserv (RUR) Avsättning till resultatutjämningsreserv Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatutjämningsreserven ska inte överstiga tio procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Balanskravsutredning I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning upprättas. Budget 2015 I budget 2014 gjordes en avsättning med 15 mkr till resultatutjämningsreserven. I budget 2015 gör ingen avsättning till eller disposition ur resultatutjämningsreserven Disponering av resultatutjämningsreserv Beslut om kommande års reservering fattas i samband med budgetbeslutet. I samband med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Disponering får göras när prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. I de fall nämnderna uppvisar underskott samtidigt som skatteintäkterna är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren bör disposition ur resultatutjämningsreserven ske endast för den del av ett underskott som beror på lägre skatteintäkter än genomsnittligt. 9
20 NYCKELTAL OCH KVALITET De senaste åren har Tanums kommun arbetat med att förbättra verksamhetsstyrningen. Verksamhetsmål och kvalitetsgarantier har omarbetats samtidigt som nämnderna har tagit fram kvalitetsmått och nyckeltal för att kunna styra och följa upp verksamhetskvalitén på ett bra sätt. Tanum har deltagit och deltar i flertal olika nätverk som på olika sätt arbetar med kvalitetsfrågor. SKLs kvalitetsnätverk Kvalitet i korthet (KKiK) Det nordbohusländska benchmarkingarbetet och det nationella jämförelseprojektet är några av de nätverk Tanum medverkat i. Kommunstyrelsen Det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet kommer främst att inriktas på att förbättra information, tillgänglighet och service. Ett kundcenter kommer att införas i januari 2015 för att öka tillgängligheten att förbättra bemötande och service. Serviceenheter Svar på e-post inom två arbetsdagar Kontakt via telefon med handläggare Bemötande vid telefonkontakt Kommungemensam verksamhet Kvalitet webbinformation Hur upplever medborgarna Tanums kommun att leva och bo i Hur trygga känner sig medborgarna Medborgarnas upplevda delaktighet Resultat KKiK (antal deltag. kommuner) Information på hemsida, procent (219) Plac Kommunen som plats att bo i (167) Hur trygga känner sig medborgarna, procent (167) Medborgarnas delaktighet, procent (184) Näringsliv Företagsklimatet (placering i Svensk Näringslivs ranking) Resultat KKiK (antal deltag. kommuner) Plac Nöjdhet företagsklimat (Insikt) (189) Resultat KKiK (antal deltag. kommuner) Tillgänglighet e-post, andel svar inom två dagar (163) Tillgänglighet via telefon, andel kontakt med handläggare (163) Gott bemötande vid telefonkontakt, procent (163) Plac Tekniska nämnden Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler skall vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet. Mätning gör under hösten Nöjd kundindex Nöjd kundindex, kommunala verksamhetslokaler 2,96 3,00 i.u 10
21 Miljö- och byggnadsnämnden Andelen enskilda avlopp som uppfyller godtagbar nivå på rening ska öka. Andelen godtagbara wc-avlopp har ökat inom flera av de områden som inventerats. Hogar har gått från 70 procent godtagbara wc-avlopp vid årsskiftet till 80 procent idag, Skärbo från 49 till 62 procent och Joreälvens avrinningsområde från 31 till 43 procent. Miljöavdelningen har nu påbörjat inventering inom områdena Svenneby-Bottna och Hamburgsund-Heestrand. 50 procent av inkomna bygglovsansökningar ska avgöras inom sex veckor. Uppföljning under 2014 visar att målet uppfylls. Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsmål Alla elever skall ha minst betyget E i samtliga ämnen i årskurs 9 och alla elever skall känna sig trygga i sin skolmiljö i Tanums kommun. Barnomsorg och utbildning Andel elever i årskurs 9 som har minst betyget E i samtliga ämnen Barns och elevers trivsel och trygghet (enkät) Kultur och fritid Besökares bedömning av verksamheten som helhet (enkät) Arbetsmarknadsenheten Andel av deltagarna från Arbetsförmedlingen som går ifrån Arbetsmarknadsenheten ut i reguljärt arbete, anpassad anställning eller studier. Omsorgsnämnden Under 2014 kommer omsorgsnämnden bland annat att fokusera på brukarfokus och gott bemötande och samverkan med brukarföreträdare. God näringsriktig kost genom fortsatt implementering av handlingsplan för att nå kostpolicyn. God och säker vård och omsorg genom att arbeta med kvalitetsledningssystem som säkerställer en god och säker vård Uppföljning sker bland annat genom kvalitetsmätningar såsom brukarenkäter och servicemätningar. Resultat KKiK (antal deltag. kommuner) Nöjd brukarindex, särsk. boende, äldreomsorg. procent (200) Plac Andel elever i årskurs 9 som har minst betyget E i samtliga ämnen 2012/ /2014 Tanum Riket Nöjd brukarindex, hemtjänst procent (217) Väntetid plats, äldreboende, antal dagar (172)
22 OMVÄRLD Förutsättningarna att bedriva och finansiera kommunal verksamhet påverkas i hög grad av olika omvärldsfaktorer. Samhällsekonomi Läget i den amerikanska ekonomin förbättras successivt och även inom euroområdet ser förutsättningarna allt ljusare ut. Det innebär att tillväxten i omvärlden fortsätter att stärkas. Utvecklingen stöds av centralbankernas expansiva penningpolitik och en gradvis mindre åtstramande finanspolitik. Utvecklingen i Ukraina, Irak, Syrien med flera länder skapar osäkerhet, men har hittills haft begränsad spridning till de finansiella marknaderna. I euroområdet fortsätter den ekonomiska aktiviteten att förstärkas. Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svag. Utvecklingen på olika delområden har varit splittrad. Produktionen i byggbranschen och delar av den privata tjänstesektorn har vuxit snabbt samtidigt som svag export bidragit till att industriproduktionen backat ytterligare. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Den låga inflationen har medfört att Riksbanken i juli sänkte styrräntan till 0,25 procent. Styrräntan är därmed tillbaka nere på den exceptionellt låga nivå som rådde under andra halvan av 2009 och första halvan av 2010 när oron kring finanskrisen var som störst. Utvecklingen på arbetsmarknaden förblir dock trög även om arbetslösheten sakta sjunker. Ränteutveckling Riksbanken sänkte under 2012 och 2013 sin viktigaste styrränta, reporäntan, från 1,75 procent till 0,75 procent. I juli 2014 sänkte Riksbanken reporäntan med ytterligare 50 räntepunkter till 0,25 procent. De korta marknadsräntorna har under årets åtta första månader sjunkit med cirka 0,4 procenteter. Den femåriga swapräntan steg under 2013 med nästan en procentenhet. Sedan årsskiftet har femårsräntan fallit med mer än en procentenhet och noterades i slutet av augusti till 1,00 procent. Den så kallade räntekurvan är har därmed blivit betydligt flackare, skillnaden mellan korta och långa räntor har minskat. I takt med att konjunkturutsikterna förbättras bör obligationsräntorna åter stiga men beräknas ändå ligga ändå kvar på en låg nivå under det närmaste året. De korta räntorna beräknas ligga kvar på en låg nivå det närmaste året. Västsverige Det ekonomiska läget i Västra Götaland har fortsatt att förbättrats sedan konjunkturen vände uppåt i hösten Den största förbättringen märks inom handeln, där framförallt sällanköpshandeln och bilhandeln har utvecklats starkt det senast halvåret. Samtliga branscher, med undantag för transport- och logistik, befinner sig i ett normalt konjunkturläge och de flesta branscher räknar med att konjunkturen fortsätter att förbättras. Sysselsättningen i Västra Götaland har utvecklats relativt positivt det senaste året och den nedgång i antalet anställda som företagen rapporterat om under en tid verkar ha stannat av. Det är endast inom industrin och transport- och logistikbranschen som fortsatta personalneddragningar kan skönjas. Sysselsättningsläget inom övriga branscher har ljusnat något och mest positivt ser det ut inom bil- och partihandeln som rapporterar om betydliga ökningar av personalstyrkorna. De flesta delbranscher räknar med att nyanställa under hösten 2014 och första halvåret Efter den relativt kraftiga uppgången under hösten 2013 fortsatte förstärkningen av konjunkturläget i Fyrbodal under första halvåret 2014 om än i en lugnare takt än under Sedan mätningen i september 2013 har konjunkturindex höjts med tio enheter till ±0 vilket tyder på normalkonjunktur. Det är ett liknande konjunkturförlopp som övriga delregioner i Västra Götaland, men återhämtningen den senaste tiden har varit aningen kraftigare i Fyrbodal, och det senaste halvåret är det bara Stor-Göteborg som uppvisat en starkare konjunkturförbättring. 12
23 Tanum Tanum och Strömstad har under flera år tillhört de områden i Sverige som haft högst tillväxt mätt som ökning av lönesumman. Tillväxten i Tanum och norra Bohuslän är fortsatt stark. Besöksnäring och handel framstår som allt viktigare för kommunerna i norra Bohuslän Arbetslösheten är fortsatt låg. I september 2014 var 164 personer öppet arbetslösa, det är 13 personer fler än vid samma tidpunkt förra året. Både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i Tanum är lägre än genomsnittet i både riket och i Västra Götaland. Arbetslösheten i Tanum är lägre än genomsnittet i både riket och i Västra Götaland. Den kommunala sektorn Det sammanlagda resultatet för kommunerna uppgick till 15,7 miljarder 2013 och översteg därmed med råge vad som brukar definieras som god ekonomisk hushållning. Även under 2013 förstärktes kommunernas resultat kraftigt av återbetalade premier från AFA Försäkring. Utan tillfälliga intäkter faller resultaten kraftigt under 2014 och flera kommuner kommer att få problem att klara överskott. En bättre utveckling av skatteunderlaget 2015 och 2016 innebär att kommunerna har råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov. Kommunernas investeringar har nära fördubblats i löpande priser de senaste tio åren; från 24 miljarder kronor 2004 till 45 miljarder Förutom åren 2009 och 2010 har utgifterna för investeringar ökat varje år. Även framöver väntas investeringsutgifterna fortsätta att öka. En ökad investeringsnivå i kommunerna har resulterat i ökad skuldsättning. Långfristiga skulder har ökat med fem procent, eller med nio miljarder kronor, jämfört med Det är dock en betydligt lägre ökningstakt jämfört med åren innan. Den dämpade skuldökningen beror delvis på att 18 miljarder i inbetalda premier återbetalats från afa Försäkring under åren De demografiskt betingade behoven ökar nu kraftigt i kommunerna. Från att ha ökat med i genomsnitt 0,5 procent under de senaste tio åren ökar behoven med drygt en procent per år under De största förändringarna är fler barn i grundskola och förskola samt fler äldre som är i behov av äldreomsorg. Det är fler barn än någonsin i förskolan och i grundskolan börjar den största elevkullen (sedan rekordkullen från början av 1990-talet) skolan Samtidigt minskar antalet elever inom gymnasieskolan som allra kraftigast i år och börjar öka igen Behoven inom äldreomsorgen ökar framöver i allt snabbare takt. 13
24 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Befolkningsutveckling Efter att ha minskat med totalt 100 personer under de två senaste åren ökade invånarantalet under Tanums befolkning ökade med 33 personer under 2013 och uppgick den 31 december 2013 till personer. Tanums invånarantal har, sett över den senaste tioårsperioden, legat på en stabil nivå kring även om invånarantalet enstaka år ökat eller minskat. Förhållandevis stora födelseunderskott har kunnat kompenseras med betydande inflyttningsöverskott. Födelsenettot har varit negativt varje år sedan År 2013 uppgick födelsenettot till 18. Födelsetalen ökade under 2013 och uppgick till 121 personer. Under perioden har Tanum haft ett negativt födelsenetto på totalt 473 personer. Bortsett från mindre flyttningsunderskott 2005 och 2012 har Tanums haft ett positivt flyttnetto varje år sedan Under perioden har Tanum haft ett positivt flyttnetto på totalt 489 personer. Befolkningsutveckling Totalt årl. förändring Ålderssammansättning Tanums kommun har en befolkningsstruktur med en större andel personer över 65 år än genomsnittet i riket. Antalet personer över 65 år ökade under 2013, medan antalet över 80 år var minskade något. Sett över en längre period sker en successiv ökning av antalet personer över 65 år och även antalet över 80 år. Sedan 1995 har antalet personer 19 år och yngre minskat med cirka 675 personer. Befolkningen i åldrarna 20 till 64 år har ökat med cirka 250 personer. Befolkningsprognos Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag 2015 bygger på ett befolkningsantagande på den 1 november Befolkningsantagandet bygger på senast kända befolkningssiffra från den 30 juni Elevtalsförändringar Antalet heltidsbarn inom barnomsorgen totalt sett är relativt oförändrat, medan antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att minska. Antalet elever i grundskola ökar marginellt under Volymförändringarna gör att barn och utbildningsnämndens ram minskar med tkr. Elevantal Förändr. Prest.anslag volym 2015 elev/år Förskola (heltid) Pedagogisk omsorg Fritidshem (heltid) Kooperativ Grundskola Gymnasieskola
25 Skatteintäkter och statsbidrag Tanums intäkter från skatteintäkter och inkomstutjämning styrs i huvudsak av två faktorer, kommunens invånarantal och utvecklingen av skatteunderlaget i riket. Ökning skatteunderlag % , , , , , , , , , ,5 Efter att ökat kraftigt under början på 2000-talet har tillväxten av skatteunderlaget sedan 2009 bromsats upp bland annat beroende på den globala finansiella krisen. För att kompensera för en svag tillväxt av skatteunderlaget under 2009 och 2010 fick kommunerna ökade statsbidrag i form av ett särskilt konjunkturstöd. Det särskilda konjunkturstödet upphörde Skatteunderlaget beräknas växa med 4,7 procent under 2015, med 4,9 procent 2016 och med 4,8 procent under Sammantaget beräknas skatteunderlaget öka med 23,3 procent under åren vilket innebär en real ökning med cirka två procent per år. Under 2014 begränsas dock utvecklingen av skatteunderlaget på grund av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Skattesatsen, 21,56 kr är oförändrad i budget Kostnadsutjämning Från och med 2014 förändrades utjämningssystemet för de kostnader som beror på strukturella skillnader mellan kommunerna. Tanums avgift till utjämningssystemet minskade under 2014 med cirka 20 mkr. Löpande uppdateringar av de faktorer som ligger bakom utjämningen, främst befolkningsstruktur, gör att avgiften under 2015 ökar med cirka 8 mkr. Pris- och löneökningar Kostnaden för löneökningar beräknas till 3,1 procent från 2014 års lönenivå. Övriga priser väntas stiga med 1,3 procent. Ersättningen för obekväm arbetstid höjs från och med 1 okt 2014, vilket ökar kostnaderna med 1,1 mkr. Detta innebär att pris- och löneökningar beräknas öka kostnaderna med cirka 18,1 mkr. Pålägget för nämndernas personalomkostnader uppgår till 38,46 procent. Räntor Överskott i boksluten och förhållandevis låga investeringar gjorde det möjligt att amortera på låneskulden under åren Detta tillsammans med låga räntenivåer har gjort att räntekostnaden kunnat minskas. För att finansiera genomförda investeringar under har en ökad upplåning varit nödvändig. En del av finansieringen av VA-investeringar sker genom anslutningsavgifter från nya VAabonnenter. För 2014 beräknas den långsiktiga låneskulden uppgå till 410,0 mkr. Medelräntan på låneskulden har beräknats till 3,5 procent. Tillsammans med räntor på pensionsskulden uppgår finansnettot till -13,3 mkr. Räntenetto mkr , , , , , , ,3 15
26 REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunerna ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisa i enlighet med god redovisningssed. Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Övergripande principer I den löpande redovisningen och vid upprättandet av budget och årsredovisning följs ett antal övergripande principer vilka skapar ett normverk som styr innehållet i rapporterna. Analysen av den finansiella ställningen och utvecklingen baseras på antagandet att dessa principer har följts. Principerna är följande: Principen om pågående verksamhet Objektivitetsprincipen Försiktighetsprincipen Matchningsprincipen Principen om öppenhet Redovisning och budgetering Redovisning av kommunala skatteintäkter sker efter Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om redovisning av skatteintäkter. Rekommendationen är att skatteintäkter ska redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat på Sveriges kommuner och landstings prognostiserade belopp. Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Den pensionsskuld som uppkommit under åren 1998 och 1999 samt garantipensioner som beslutades före 1999 redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden. Från och med hösten 2012 sköter Skandia kommunens pensionsadministration och deras beräkning har använts för att ta fram skuldens storlek. Löneskatt ingår i pensionsskulden. Pensioner intjänade under år 2013 redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen och är upptagna som kortfristig skuld i balansräkningen. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse som 2013 uppgår till 267,0 mkr. Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde minskat med investeringsbidrag. Avskrivningstiderna baseras på anläggningarnas beräknade nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med investeringsbidrag och avskrivningar. Intäkter från tomtexploatering budgeteras som intäkt på driftbudgeten. Komponentavskrivning innebär att en anläggningstillgång delas upp i olika komponenter med avskrivningstider som ska spegla respektive komponents förväntade nyttjandeperiod. Komponentavskrivning används inom VAområdet på nya investeringar enligt följande: VA-utrustning Övervakningssystem, vattenmätare, instrumentering, el-utrustning PLC, pumpar, tryckstegring, maskinutrustning, ventilation Distributionsnät vatten, avlopp & dagvatten, urintankar, brandposter, ventiler och byggnader. Matarledningar vatten & avlopp, vattentorn 10 år 15 år 30 år 50 år Från och med 2014 ska komponentavskrivning användas för kommunens alla nya anläggningstillgångar. 16
27 Plan Plan Budget Budget Bokslut RESULTATBUDGET Verksamhetens nettokostnader -588,6-570,5-552,8-535,4-515,4 Avskrivningar -49,2-48,7-47,7-45,4-43,2 Reavinst 3,0 3,0 3,0 3,0 VA-verksamhet -0,3 Verksamhetsresultat -634,8-616,2-597,5-577,8-558,8 Skatteintäkter och generella statsbidrag not 1 667,4 645,9 625,8 605,0 578,9 Finansiella intäkter not 2 1,1 1,1 1,1 0,9 1,3 Finansiella kostnader not 3-18,7-15,9-14,4-14,3-12,4 Res efter skatteintäkter och finansnetto 15,0 15,0 15,0 13,9 9,0 ÅRETS RESULTAT not 4 15,0 15,0 15,0 13,9 9,0 ÅRETS RESULTAT exkl reavinst 12,0 12,0 12,0 10,9 9,3 Plan Plan Budget Budget Bokslut FINANSIERINGSBUDGET Löpande verksamhet Årets resultat 15,0 15,0 15,0 13,9 9,3 Årets resultat VA -0,3 Justering för avskrivning 30,2 30,2 30,2 28,9 27,9 Just. för avskrivning VA 19,0 18,5 17,5 16,5 15,3 Justering för rörelsekapitalets förändring -5,5-5,5-5,5-5,5-11,2 Medel från löpande verksamhet 58,7 58,2 57,2 53,8 41,0 Investeringar varav: -145,3-165,3-90,7-83,5-55,5 Investeringar budget skattefinansierad verks. -86,4-73,1-33,9-30,70-33,2 Investeringar VA-verksamhet -58,9-92,2-56,8-52,80-22,3 beslutade - ej utförda inv. skattefinans. -98,00 Senarelagda investeringsanslag 33,95 Försäljning anl.tillg 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Investeringsnetto -142,3-162,3-87,7-144,6-55,4 Finansiering Summa nettoupplåning 85,0 80,0 15,0 0,0 Långfristig upplåning skattefinansierad verks. 43,6 25,8-12,4 Långfristig upplåning VA-verksamhet 41,4 54,2 27,4 Beslutade ej upptagna lån 30,0 Kortfristig upplåning 35,0 Övrig finansiering -15,0 3,8 Anslutningsutgifter VA-verksamhet 1,0 22,0 14,4 5,0 13,8 Finansieringsnetto 86,0 102,0 14,4 70,0 17,7 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2,4-2,1-16,1-20,7 3,3 17
1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument
1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare
Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena
Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan
JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun
Förslag till mer flexibla budgetperioder
Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2
1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.
Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar
Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world
Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition
Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.
Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Förslag till budget 2015
Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Preliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)
Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan
Förutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar
SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar
Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN
DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision
Granskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Årsredovisning för Linköpings kommun 2011
1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god
DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning
DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker
Några övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)
Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande
Kommunstyrelsens budgetberedning
1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan
Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva
Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun
Åke Johansson (C) Zoran Petrovic (S) Fredrik Stålhandske (M) 99-107 (kl 18.00-20.00)
2009-12-14 112 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00-20.00 Beslutande Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Zoran Petrovic (S) Fredrik Stålhandske (M)
Budget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Riktlinjer för investeringar
FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning
Västra Kommundelarna - Handlingsplan
BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR
Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Finansiell analys i budget och årsredovisning
EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och
2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015
Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt
KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden
Allmänna bidrag till. 25 kommuner
Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011
Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014
Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott
1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)
1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101
1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600
Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010
Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen
Månadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden
2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25
TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta
Utfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare
2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon
Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29
Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07
ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)
Månadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
KOMMUNSTYRELSEN
TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) KOMMUSTYRELSE 2014-12-17 Dnr Ärende KS 2014/0091-321 291 Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2014-12-01 om förordnande om utvidgat strandskydd i Tanums kommun, Länsstyrelsens
Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn
Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:
Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)
Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats
Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...
2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla
Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta
Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.
ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från
Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do
Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll
Delårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32
Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter
Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa
Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S
Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.
Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl
Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland
www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22
Granskning av årsredovisning 2010
Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6
Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.
ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera
Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15
Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson
Månadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S
Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15
Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020
Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17
TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63