Sverigedemokraterna i Lerums budget 2019 med plan Daterad den 18 november 2018
|
|
- Elisabeth Samuelsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sverigedemokraterna i Lerums budget 2019 med plan Daterad den 18 november 2018 Innehåll 1 Förord 2 Kommunens övergripande styrdokument 3 Vision 4 Politiska mål och uppdrag Politiska mål och uppdrag: Välfärdens kärna (skola, vård och omsorg) Infrastruktur och boende Minskad kostnad för stab och utveckling Näringsliv Attraktiv arbetsgivare Kultur och fritid Integration Budgetmodell 9 6 Lerums totala ram 9 Omvärld....9 Befolkning Skatter och generella statsbidrag...11 Bruttonationalprodukt (BNP) och konjunktur Prisutveckling (KPI)...13 God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv...14 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Sektorsramar Internränta...16 Kapitalkostnader Löneutveckling Grundindex
2 Central Budgetpost Digitalisering Minskad kostnad för stab och utveckling (- 5 mkr)...18 Tryggt och snyggt Lerums Kommun (3 mkr) Gynna turistnäringen med uppställningsplats (0,5 tkr)..18 Extra resurser till skolan (20 mkr)..18 Extra satsning till mindre barngrupper (10 mkr) 19 Satsning på kulturskolan ungdomar (3mkr) Ökat föreningsstöd (2 mkr) Mer rörelse i skolan (2mkr) Ökat stöd till åldringsvården (54,5 mkr).20 Ökat stöd till RIA (250tkr) Stöd till Navet (500tkr)...20 Anhörigstöd (500 tkr).20 Återvandringsstöd för nyanlända (500 tkr).21 Ökat stöd till Kvinnojouren Olivia (750tkr) Tillgänglighetsanpassning av bilar inom äldreomsorgen (1mkr) Målgruppsanpassning Nyckeltal Sektorsramar Investeringar och ny upplåning Bakgrund Finansiellt mål Behov framåt Nyupplåning Finansiella rapporter Driftsredovisning Resultatbudget Finansieringsbudget
3 Balansräkningsbudget Investeringsbudget Exploateringsbudget Bilagor VA och renhållning...30 Investeringsbudget Förord Sverigedemokraternas budget baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vårt mål är att kommunen är en bra plats att leva och bo på. Att det finns bra skolor, närhet till vacker natur, bra företagsklimat och ett fantastiskt föreningsliv, för att nämna några saker. Samtidigt ser vi också att Lerums Kommun har både problem och en enorm utvecklingspotential. Med utgångspunkt i att du ska kunna leva det goda livet i Lerums Kommun kommer vi både adressera problemen med lösningar och lägga förslag för att ta tillvara på utvecklingspotentialen. Det innebär att våra barn ska få en bra och trygg skolgång som förbereder dem inför vuxenlivet, att det finns goda fritidsaktiviteter att delta i, att du har ett jobb att gå till, att vi har en vård och omsorg som fungerar när du behöver den och att du aldrig behöver tveka över om du vill åldras i vår kommun. Samtidigt behöver Lerums Kommun en politik som tar tag i problemen i vår kommun. Höga sjuktal, oroligheter i äldreomsorgen, ett kraftigt försämrat näringslivsklimat, ökad trygghet på våra gator och torg och en pressad ekonomi som ett resultat av regeringens politik och är några av de problem som präglat mandatperioden Enligt vår bedömning kommer konjunkturen under 2019 övergå till en avmattningsfas som troligen övergår till en lågkonjunktur som enligt vissa bedömare kan bli djupare än tidigare. Enligt såväl KI som SKL ser inte skatteintäkterna ut att stiga i takt med kostnadsutvecklingen och att vi förväntar oss att kommande räntehöjningar påverkar budgetutrymmet. Det gör sammantaget att vi i Lerums kommun måste än mer behålla fokus på att säkerställa att vi kan leva upp till en bra skola, god barn och äldre omsorg 3
4 m.m. Vi ser även vikten av att vi fortsätter stimulera bostadsbyggande men att det i första hand sker med hjälp av privata aktörer. Vi måste även för att säkra kommande skattekraft i än högre grad verka för ett bra företagsklimat där vi går från att ha varit en myndighets organisation till att bli en serviceorganisation med myndighetsansvar. Vi kommer under mandatperioden presentera ett flertal förslag som går i den riktningen och som företagarföreningen i Lerum har tagit fram. 2 Kommunens övergripande styrdokument Styrdokumenten måste struktureras, och det är ett påbörjat arbete inom förvaltningen. 3 Vision Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället, såväl nationellt som lokalt. Våra ledord i Lerums kommun är småskalighet, trygghet och tradition. Det är begrepp som genomsyrar vårt politiska arbete hela vägen från Östad till Lerum och från skolklass till förvaltning. Våra prioriteringar En trygg och värdig ålderdom med omtanke och stimulans för de äldre. Som äldre ska man i vår kommun ha rätt till en trygg och värdig ålderdom, oavsett om man är i behov av ömma händer och mycket omsorg, eller aktiv stimulans för sitt välbefinnande. Vi anslår i denna budget ökade medel (54,5 mkr) till sektor stöd och omsorg för att vi som kommun ska möjliggöra att vi får fler anställda inom stöd och omsorg och för att få en bättre arbetsmiljö. Äldre ska erbjudas bättre mat och åtgärder mot ensamhet. Stöd- och omsorgsverksamheten får inte användas som en budgetregulator för en ansvarslös invandringspolitik. Vi kommer även tillskjuta ytterligare 20 mkr till skolor och 10 mkr till mindre barngrupper för att möjliggöra en bättre arbetsmiljö för både barn och personal. Låt oss förvalta och utveckla ett småskaligt och naturnära Lerum som kännetecknats av trygghet och småskalighet i samhällsbyggnaden. En bebyggelseutveckling i ett försiktigt 4
5 och genomtänkt framåtskridande har präglat kommunen i många år. Sverigedemokraterna värnar om en levande samhällsbyggnad med respekt för såväl människan som närmiljön som präglas av långsiktighet och hållbarhet. En samhällsbyggnad som sätter kulturhistoriska, familjevänliga och småskaliga miljöer i centrum. En samhällsbyggnad som präglas av respekt för den lokala identiteten och befintlig byggnadstradition. I vårt Lerum ryms varken kortsiktiga lösningar som moduler och baracker, eller höghusprojekt, men däremot kulturell planering och utformning av våra gemensamma miljöer i nära medborgardialog. Mot bakgrund av att samhällsbyggnaden och våra fysiska miljöer rusar mot snabb förvandling och tillfälliga bostadsområden mot bakgrund av en oansvarig invandringspolitik, anser vi det vara vår skyldighet att bromsa processen och istället för ökade kostnader på det här området, föra över resurser till lärande och stöd och omsorg. Därför föreslår vi en mindre nedskärning i sektor samhällsbyggnad i förhållande till majoriteten. Våra kommunmedborgare, unga som gamla, är vår prioritet. Budget Utifrån mandatperiodsdokumentet ska budgeten sätta ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen som vi lovat väljarna enligt vårt valmanifest. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen och tydliggör styrelsens plan och strategi för att verkställa Kommunfullmäktiges uppdrag. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet med politiska mål och uppdrag för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, samt de prioriterade politiska målen och uppdragen. Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten. 5
6 4 Politiska mål och uppdrag I Sverigedemokraternas förslag till budget för Lerums Kommun 2019 har vi valt att lägga vårt fokus på 7 olika politiska områden, Välfärdens kärna, Infrastruktur och Boende, Effektiv förvaltning, Näringsliv, Attraktiv arbetsgivare samt Kultur, Fritid och Integration. Dessa 7 områden anser vi har en extra stor vikt att vi antingen upprätthåller en hög kvalitativ nivå, alternativt att dessa behöver satsas mer på jämfört med tidigare. Under mål och uppdrag styr vi kommunens förvaltning genom att peka ut vilka politiska mål och uppdrag som förvaltningen skall jobba särskilt med och uppnå i slutet på Välfärdens kärna (skola, vård och omsorg) Mål 2019: Antalet barn i förskolans grupper är färre i relation till år Uppdrag 2019: Förvaltningen får i uppdrag att verka för fler förskoleavdelningar i hela Lerums Kommun. Mål 2019: Kunskapsresultaten i grundskolan har ökat i relation till år Uppdrag 2019: Förvaltningen genomför en omfattande utvärdering av våra grundskolors sätt att arbeta med att öka sina elevers kunskapsresultat. Uppdrag 2019: Intensifiera arbetet med att öka den psykiska hälsan bland Lerums Kommuns skolors elever. Uppdrag 2019: Intensifiera arbetet med en ökad studiero i klassrummen. Mål 2019: Andelen alternativa driftsformer inom förskola, skola och äldreomsorg har ökat. Uppdrag 2019: All drift av ny verksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg skall erbjudas till externa aktörer. Uppdrag 2019: Gå ut med ett erbjudande som innebär att personalen, privata och/eller ideella organisationer kan få driva befintliga kommunala förskolor. Mål 2019: Fler ungdomar i våra grundskolor rör på sig under skoltid. Uppdrag 2019: Förvaltningen får i uppdrag att sprida Puls för Lärande, eller liknande modell, till fler av kommunens skolor i syfte att nå målet om mer rörelse under skoltid. 6
7 Mål 2019: Nya initiativ att samverka med civilsamhället har tagits för att stärka välfärdens kärna. Uppdrag 2019: Lerums kommun utreder samt tecknar en Överenskommelse med civilsamhället om utvecklad samverkan och dialog Mål 2019: Lerums kommun har infört en Äldreombudsman som tar emot och samordnar synpunkter och tankar från människor i åldern 65+ Uppdrag 2019: Tillgänglighetsanpassa fler bilar inom äldreomsorgen. Mål 2019: Försörjningsstödet per hushåll i Lerums Kommun skall minska till lägsta nivå enligt socialtjänstlagen Infrastruktur och boende Mål 2019: Planproduktionen ökar i relation till 2018 Uppdrag 2019: Sektor samhällsbyggnad organiserar och strukturerar sitt arbete så att förvaltningen säkerställer att dess kapacitet att producera bostadsplaner kraftigt ökar. Bland annat sker detta genom att erbjuda och uppmuntra byggare som vill bygga i Lerums kommun att arbeta med s.k. byggherrestyrd planprocess Mål 2019: Minst ett seniorboende skall vara planerat för byggnation i Lerums Kommun. Uppdrag 2019: Förvaltningen tar kontakt med olika intressenter som vill bygga seniorboende i Lerums Kommun. Mål 2019: Trygghetsskapande åtgärder har införts i syfte att öka både den upplevda och den faktiska tryggheten. Uppdrag 2019: Förvaltningen påbörjar arbetet med att införa trygghetskameror vid utsatta platser i våra tre kommundelscentra. Uppdrag 2019: Utred införande av kommunala trygghetsvakter Uppdrag 2019: Förvaltningen får i uppdrag att utreda och sedan lägga förslag till åtgärder för hur arbetet mot hedersrelaterade brott kan utvecklas Uppdrag 2019: Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera det drogförebyggande arbetet i kommunen 7
8 4.1.3 Minskad kostnad för stab och utveckling Mål 2019: Lerums Kommun får i uppdrag att lämna besparingsprogram som minskar kostnad för stab och utveckling med 5 mkr per år. Uppdrag 2019: Åtgärder som skapar en plattare men lika kostnadseffektiv förvaltning Näringsliv Mål 2019: Lerums Kommun har klättrat från plats 67 till topp 40 på SKLs Insikts-ranking samt från plats 141 till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking under 2019 för att på sikt nå topp 20 i båda rankingar. Uppdrag 2019: Vidareutveckla samarbetet med näringslivet för att underlätta för befintliga företag att kunna utvecklas och för nya företag att kunna etableras i kommunen. Mål 2019: Antalet arbetstillfällen har ökat i kommunen i relation till år Uppdrag 2019: Lerums Gymnasium intensifierar sitt samarbete med näringslivet Attraktiv arbetsgivare Mål 2019: Sjukfrånvaron bland Lerums Kommuns anställda är lägre i relation till år Uppdrag 2019: Nio timmars nattpass slopas och att personalen får vara med och bestämma om schemaläggning. Mål 2019: Personalomsättningen bland Lerums Kommuns anställda är lägre i relation till år Kultur och fritid Mål 2019: Lerums Kommun har tillgängliggjort fler ytor för kultur och fritid, framförallt för mindre föreningar och spontana aktiviteter. Uppdrag 2019: Kartlägg lokaler inom kommunens gränser som skulle kunna användas för aktiviteter kopplade till kultur och fritid och skapa en användarvänlig databas för bokning för allmänheten av dessa. Uppdrag 2019: Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan med externa samfinansiärer av kultur- och fritidsanläggningar. Uppdrag 2019: Förvaltningen får i uppdrag att utreda samverkan mellan 8
9 civilsamhället och kulturskolan i syfte att öka antalet platser i kulturskolan. Uppdrag 2019: Införa en ny modell för utvecklingsstöd till föreningar som vill utveckla sin verksamhet Integration Mål 2019:Att varje arbetsför nyanländ kan komma i arbete inom tre år. Uppdrag 2019: Införa ett samhällskontrakt med varje nyanländ där man lägger upp en plan på hur varje person så snabbt som möjligt lär sig svenska och skaffar sig en yrkesutbildning. 5 Budgetmodell Antagen budgetmodell präglas av dialog och helhetsperspektiv och kan beskrivas i ett antal faser. Den första fasen är startfasen då kommunen utifrån december månads skatteunderlagsprognos, framtagen av Sveriges kommuner och landsting, SKL sammanställer den förväntade totalramen för planperioden. Utifrån den totala ramen beräknas verksamhetens totala ramar fram i enlighet med kraven för god ekonomisk hushållning som kommunen antagit. I den påföljande underlagsfasen arbetar både de förtroendevalda och förvaltningen med att analysera relevanta styrdokument för att bedöma hur dessa ska påverka budget och respektive sektors ramar kommande år. Arbetet pågår fram till boksluts och budgetberedningen, vilket är ett tillfälle i februari kommunstyrelsens arbetsutskott samlas och ägnar sig åt föregående års årsbokslut och resultat samt kommande periods budget. Prioriteringsfasen sker under själva boksluts-och budgetberedningen. Under två dagar gör kommunstyrelsens arbetsutskott sina avväganden och prioriterar vad kommunen ska åstadkomma under kommande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att sätta siffror på och därmed förverkliga den beställning som boksluts och budgetberedningen resulterat i. Därmed går arbetet in i förverkligandefasen. Utifrån beställningen tas ett budgetförslag fram. Arbetet pågår fram till april 2018 och resulterar i förvaltningens utkast till förslag 9
10 till budget. Förslaget överlämnas i år formellt 11 april till de politiska partierna för eventuella ändringar eller omprioritering. År 2018 är ett valår, vilket påverkar beslutsfasen. Kommunstyrelsen fattar i år beslut om ett förslag till budget i oktober. Kommunfullmäktige fattar beslut om budget i november Lerums totala ram 6.1 Omvärld I en kommunal budgetprocess är det viktigt att ta del av och försöka hantera de omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomi och verksamhet, både på kort och på lång sikt. Befolkningsutveckling, statistiska nyckeltal, omvärldsanalys och hur den nationella och internationella ekonomin utvecklas är viktiga faktorer. I kommunens omvärldsrapport lyfts relevanta trender och observationer. Inför 2019 års budget har försörjningskvoten till följd av åldrande befolkning, ökad urbanisering och digitalisering, varit särskilt i fokus. Åldrande befolkning Den äldre delen av befolkningen i Sverige och i flertalet andra länder i västvärlden fortsätter att öka både i antal och i andel. År 2050 kommer antalet människor på jorden som är äldre än 60 år att ha tredubblats från idag, och kommer för första gången någonsin i människans historia att överstiga antalet som är yngre än 15 år. Mycket beror detta på att vi lever längre, i Sverige i genomsnitt snart 90 år. Göteborgsregionens andel äldre i jämförelse med andelen personer i arbetsför ålder fortsätter öka vilket leder till större omsorgsbehov och ökade kostnader i båda ändar av åldersspannet. Den statliga etableringsersättningen till nyanlända upphör efter två år och för dem som inte kommit i sysselsättning uppstår ett behov av försörjningsstöd som under överskådlig tid ökar kommunens kostnader för integration vid sidan av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Urbanisering och befolkningsökning Urbanisering är en stark global trend och 2050 beräknas 70 procent av världens befolkning bo i städer. Sverige är ett av de länder i västvärlden som har snabbast urbanisering. Allt fler bor i storstadsregionernas pendlingsorter, vilka har en betydande befolkningstillväxt särskilt i närhet till knutpunkter och stationer. Vi ser ett småskligt byggande och en levande 10
11 landsbygd. Hållbarhet, digitalisering och innovation De kostnadsgap som väntar välfärdssektorn kan bland annat bemötas med ökad digitaliseringstakt vilket på sikt kan medföra effektivisering och besparingar. Samtidigt förutsätter detta digital infrastruktur, organisationskultur och processer som fungerar med utvecklingsarbetet. Arbetet med att på allvar påbörja resan mot en digitaliserad, förenklad och förbättrad verksamhet synliggörs i förslag med en satsning av totalt fem miljoner kronor i budgetmedel för ett kommungemensamt arbete. Utifrån ett visionsperspektiv behövs alltjämt ett aktivt hållbarhetsarbete, inte minst satsningar för ökad social hållbarhet. Innovationstakten i kommunens verksamheter, i samverkan med akademin samt privat och idéburen sektor behöver öka för att bidra med lösningar på gemensamma samhällsutmaningar. Befolkning Befolkningsutvecklingen är grunden för kommunens erhållna skatteintäkter. Varje år görs prognos av befolkningsutvecklingen för att kunna planera verksamheten. Enligt förvaltningen är befolkningsutvecklingen enligt nedanstående tabell med faktiskt utfall för år 2017, men prognos för åren Befolkningsutvecklingen bör enligt vår mening inte vara högre än en procent per år då kommunen har ett ansträngt finansiellt utrymme för byggnation av bostäder, infrastruktur, skola- barn och äldreomsorg. Befolkningsutveckling Prognos 31/12, antal ökning mot föregående år, antal ökning mot föregående år, procent 2,01% 1,38% 1,67% 1,91% 2,03% 1,85% Budgetuppräkningsprocent, och investeringar drift 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 6.3 Skatter och statsbidrag Kommunens främsta inkomstkälla är skatter och generella statsbidrag. Skatter och generella statsbidrag påverkas av befolkningsökning och av konjunktur. Lerums kommun följer SKLs prognoser, men gör en egen bedömning med hjälp av en egen befolkningsprognos. Svensk ekonomi är sedan några år tillbaka inne i en högkonjunktur, som dock kulminerar under år 11
12 2019 och med att det förväntas ske en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett glapp riskerar att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de växande behov av skola, vård och omsorg, som en snabb befolkningsutveckling för med sig. Nedan framgår Lerums intäktsprognoser för skatter och statsbidrag Prognos Skatter Generella statsbidrag Summa Procentuell årlig ökning 3,03 % 5,40 % 4,10 % 3,80 % 3,98 % ramar Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteprognos per feb justerad med egna antaganden om befolkning Ökningstakten för Lerums kommun mattas av något jämfört med tidigare års ökningstakt. Mellan 2016 och 2017 ökade skatter och generella statsbidrag med 6,2 procent. Till år 2018 prognostiseras ökningen till 3,03 procent och fortsätter sedan med den lite lägre takten på årliga ökningar. Det kan jämföras med riket, där ökningstakten i skatteunderlaget ligger mellan 5,40 3,8 procent. 6.4 Bruttonationalprodukt (BNP) och konjunktur Den ekonomiska tillväxten mätt som förändring av BNP påverkar kommunens prognostiserade skatteintäkter och har därmed inverkan på Lerums ekonomiska utveckling. BNP Procentuell utveckling 2,7 2,9 2,4 1,6 1,4 Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), cirkulär 18:5 ( ) BNP förväntas fortsätta utvecklas med minskande procentuell ökning under hela perioden år Den tidigare pågående högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans. Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKLs bedömning är att BNP växer med närmare 3 procent Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men 12
13 samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre. Svensk BNP bedöms växa något mer 2019 men högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som befolkningsutvecklingen för med sig. År 2019 förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som inte längre kan växa i samma takt. Sammantaget innebär det att SKL räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med knappt 2,9 procent i år, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent Prisutveckling (KPI) Konsumentprisindex (KPI) förändring speglar hur prisläget utvecklas. En stor del av kommunens inköp av varor och tjänster påverkas av förändringen av KPI. SKL och Konjunkturinstitutet prognostiserar följande procentuella förändringar av KPI. KPI SKL KI ,8 1, ,6 1, ,3 2, ,9 2, ,6 2,7 Källa: Prognosjämförelser per på Både SKL och Konjunkturinstitutet skriver ned sina tidigare prognoser av förväntad tillväxt av KPI för år Dock skriver SKL upp prognosen marginellt för år Prisutvecklingen inom verksamheterna hanteras inom det totala index som ramarna skrivs upp med. 13
14 God ekonomisk hushållning 6.6 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivas ur tre perspektiv: God ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service. God ekonomisk hushållning ur ett resursutnyttjandeperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs. God ekonomisk hushållning ur ett måluppfyllelseperspektiv: de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning. Generationsperspektivet och resursutnyttjandeperspektivet förutsätts ligga till grund för kommunfullmäktiges mål vilket medför att måluppfyllelseperspektivet är det styrande perspektivet för den verksamhet som planeras och genomförs. 6.7 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning utgår från jämförelse med vald kommungrupp. Mål anges för ett antal finansiella nyckeltal med kommungruppen Göteborgsregionen (GR). GR består av tretton kommuner. Jämförelse och analys sker med utgångspunkt från historiskt utfall, nutid och prognoser. De finansiella nyckeltal som används är soliditet, långfristiga skulder per invånare och nettokostnadsandel. Soliditet och långfristiga skulder omfattar kommunkoncernen och nettokostnadsandel avser enbart kommunen. I soliditetsmåttet ingår ansvarsförbindelsen (avsättning för pensionsåtaganden). Förvaltningen ska även i fortsättningen följa utvecklingen mot landets 25 procent bästa 14
15 kommuner samt mot förortskommunerna. Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv Kommunen har stora investeringsbehov inom skola, barn- och äldreomsorg samtidigt som konjunkturen är stark. Under har kommunen haft en god resultatutveckling på 104 miljoner kronor år 2014, 69 miljoner kronor år 2015 och 85 miljoner kronor år År 2017 landar resultatet på något lägre på 48 miljoner kronor De höga resultaten och den lägre investeringstakten än budgeterat har gjort att kommunen och kommunkoncernen uppfyllt uppsatta finansiella mål under perioden. Budgeterad soliditet år 2018, justerad för balanspostförändring från år 2017, uppgår till 20,7 procent inklusive ansvarsförbindelsen. Enligt föreslagen drifts-och investeringsbudget för år 2019 uppgår 2019 års soliditet till 19,6 procent. Soliditeten under planåren 2020 och 2021 beräknas uppgå till 22 respektive 25,5 procent. Enligt förvaltningen är kommunens mål vad avser soliditet uppfylls under budget- och planperioden. Lerums kommuns långfristiga skulder per invånare uppgick i bokslut 2017 till kronor. Enligt budget och plan för kommer den externa upplåningen att öka år 2019 till kronor per invånare och år 2021 kommer långfristiga skulder per invånare uppgå till kr per invånare. Kommunens mål vad avser långfristiga skulder per invånare bedöms inte uppnås under hela perioden (se kapitel 8.2). I nedanstående diagram redovisas kommunkoncernens soliditet och långfristiga skulder i förhållande till Göteborgsregionens kommuner. Den svarta linjen avser den gräns som inte får underskridas respektive överskridas om de långsiktiga målen skall uppnås. 15
16 Vårat budgetförslag innebär ett resultat på 61 miljoner kronor år 2019, 90 miljoner kronor år 2020 samt 139 miljoner kronor år för Totalt innebär detta att nettokostnadsandelen uppgår till 97,4 procent för år 2019 och 96,3 procent år 2020 samt 94,4 procent år Kommunens mål/riktpunkt vad avser en nettokostnadsandel om 98,0 procent under en 10 årsperiod uppfylls vid planperiodens slut då nettokostnads andelen förväntas uppgå till 97,6 för 10 årsperioden. 7 Sektorsramar Hittills har beskrivits vilka förutsättningar som ligger till grund för beräkningen av Lerums totala ram. Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansnetto verksamhetens nettokostnadsförändringar Budgeterat resultat Nästa moment är att fördela ramen mellan förvaltningens sektorer. Förvaltningens förslag på sektorsramar utgår från följande antaganden och bedömningar: Internränta SKL ger årligen förslag på internränta vilken återspeglar den totala genomsnittliga lånekostnaden för hela kommunsektorn. År 2019 bedöms 16
17 upplåningskostnader vara lägre än de fasträntelån som förfaller. Det leder till förväntan om att den genomsnittliga upplåningskostnaden sjunker. SKL föreslår därmed en sänkning av den generella internräntan med 0,25 procentenheter, från 1,75 procent till 1,5 procent. Lerums kommuns tidigare års bedömning om att avvika från SKL och ha en internränta på 2,0 procent är under revidering. Vi anser att det är angeläget att vi bygger på en egen prognos av kommunens upplåningskostnader och tar höjd för kommande räntehöjningar. Kapitalkostnader Lerums kommuns planerade investeringstakt för kommunens egna investeringar ligger på en bibehållen nivå. Det innebär en bibehållen nivå av kapitalkostnader på driften. Samtliga verksamheter hanterar förändrade kapitalkostnader via antingen effektiviseringar och/eller indexuppräkning av ram. Löneutveckling Flera av avtalsområdena omförhandlas under och nya avtal förväntas tecknas varför kostnadsbilden är något osäker. Bedömningen vad gäller avtalsrörelsen framåt är att den kommer att hålla sig på liknande nivåer. Utöver den årliga löneöversynen - utan garanterade löneökningar för medarbetare påverkas Lerums kommun av marknadsläget och möjligheterna att rekrytera. Prognoserna visar på fortsatt bristande tillgång på de kompetenser som kommunen efterfrågar, vilket rimligtvis också kommer påverka löneutvecklingen. Samtliga löneökningar hanteras via antingen effektiviseringar och/eller indexuppräkning av ram. Grundindex I arbetet med att skapa ramar för varje sektor finns ett flertal moment. Det första som sker är att förvaltningen tar fram ett förslag på grundindex. Grundindex är en indexuppräkning av samtliga sektorers befintliga ramar Grundindex är lika för alla sektorer. Grundindex är inte tänkt att täcka samtliga kostnads- 17
18 ökningar mellan åren, utan är ett komplement ihop med effektiviseringar och verksamhetsförändringar, för att möta kommande års kostnadsutveckling. År 2019 undantas riktade medel för 3 miljoner kronor varav samverkan mellan sektor lärande och sektor stöd och omsorg ingår Central Budgetpost I samband med att grundindex beräknas måste ställningstagande tas om det ska finnas budget för centrala, gemensamma poster som inte tillfaller en specifik sektor. En sådan är budget för resultatreglering. År 2019 är detta den enda post som budgeteras central. Enligt antagen anvisning ska budgetmedel årligen avsättas centralt för resultatreglering. År 2019 bedöms denna nivå till 7 miljoner kronor. Digitalisering Digitalisering är ett arbete som behöver göras gemensamt med en central styrning som driver utvecklingen på flera parallella spår mot de mål som kommer att definieras under år För att på ett effektivt sätt kraftsamla resurserna kring arbetet föreslås att 3 miljoner kronor riktas mot detta arbete år Minskad kostnad för stab och utveckling (- 5 mkr) Lerums Kommun får i uppdrag att lämna besparingsprogram som minskar kostnad för stab och utveckling med 5 mkr per år. 7.8 Tryggt och snyggt Lerums Kommun (3 mkr) Ett hoppfullt Lerums Kommun är ett tryggt och snyggt Lerums Kommun. Därför satsar vi ytterligare 3 miljoner kronor på att göra Lerums Kommun tryggt och snyggt. Pengarna skall bland annat användas till reparation efter skadegörelse, snabbare klottersanering, trygghetsskapande åtgärder (som trygghetskameror) och annat som bidra till ett tryggt och snyggt samhälle där våra kommuninvånare kan leva det goda fria livet. 7.9 Stöd till turistnäringen med (0,5 mkr) 18
19 7.10 Resurstillskott till skolan (20 mkr). Tillskjuta medel för att upprätthålla en skola som alla klarar av och till att bekämpa psykisk ohälsan 7.11 Extra satsning till mindre barngrupper (10 mkr) Barns behov av att bli sedda och få den omvårdnad och stimulans de mår bra av kräver mindre barngrupper vilket kräver mer personal Satsning på kulturskolan ungdomar (3 mkr) Kulturskolan i Lerums Kommun är en viktig ungdomsverksamhet. Här förverkligas drömmar, skapas en meningsfull vardag och nya dörrar öppnas inför framtiden. För att öka möjligheten för fler att spela instrument inom ramen för kulturskolans verksamhet behövs nya lokaler, men också mer resurser. Därför satsar vi tre miljoner kronor extra på kulturskolans verksamhet Ökat föreningsstöd (2 mkr) Få saker bidrar på ett så bra sätt till en ökad psykisk och fysisk hälsa som föreningslivet. Föreningslivet i Lerums Kommun engagerar ungdomar, människor mitt i livet och seniorer och skapar meningsfullhet samt en social samvaro. Föreningslivet bygger sin verksamhet i huvudsak på ideella krafter, men även ideell verksamhet kostar pengar. För att stötta föreningslivet ytterligare vill vi satsa 2 miljoner kronor extra på föreningslivet Mer rörelse i skolan (2mkr) Lerums Kommun är en av de svenska kommuner som sedan en tid tillbaka satsat extra på att öka elevernas fysiska aktivitet under skoltid i syfte att förbättra skolresultaten. Sverigedemokraterna i Lerums Kommun är stora anhängare av modellen Puls för lärande, och ser gärna att fler skolor i Lerums Kommun använder sig av denna, eller liknande modell. Därför avsätter vi 2 miljoner kronor i syfte att kunna erbjuda våra skolor ett införande av detta. 19
20 7.15 Åldringsvården behöver ett omfattande tillskott (54,5 mkr) I vårt budgetförslag har vi beslutat att lägga en budget på en erforderlig nivå för att kunna lyckas vända utvecklingen till den nivå som ger brukare en bra omsorg och personal den arbetsmiljö som de så väl förtjänar. Detta sker utifrån vad som framkommit i fullmäktige och i media under flera år och som har rört de stora sjukskrivningstalen samt en onormalt stor personalomsättning. Vi ser även allvarligt på återkommande klagomål från anhöriga och brukare. Verksamheten har drivits med stora underskott under flera år och inga av de åtgärder man försökt sig på har lyckats utan snarare förvärrat situationen. Vårt förslag bygger på samma synsätt som man har inom näringslivet när man har en verksamhet som är i kris. Man har att välja mellan att lägga ned eller satsa på verksamheten. Här i kommunen har vi dock bara ett val och det är att SATSA sig ur krisen så att verksamheten kommer i balans. Vårt förslag bygger på att möjliggöra att undersköterskor/vårdbiträden kan anställas inom åldringsomsorgen. Minibemanningen skall vara 2 undersköterskor per skift och avdelning om 8-9 brukare med möjlighet till extra förstärkning under vissa tider. Detta för att minska sjukfrånvaron, personalomsättning samt öka arbetsglädjen hos personalen och ge en bättre omsorg för brukarna. Vi vill också åstadkomma en löneutjämning till den personal som har hamnat på efterkälken i lönesättningen under de senaste krisåren. Detta för att minska personalomsättningen som idag sker pga. högre ingångslöner för nyanställda än för de som arbetat några år i kommunen. Naturligtvis så ska kommunen också erbjuda heltidstjänster till de som så önskar. Vissa ekonomiska beslut ska kunna tas ute på enheten av enhetschef och personal tillsammans. Dessa åtgärder som vi har föreslagit kommer att leda till en bättre ekonomi för kommunen i längden och en hållbar förhållning till både brukare och personal. Vi har beräknat att resultatet på denna satsning kommer att börja synas ca 6-9 månader efter att alla åtgärder verkställts. 20
21 7.16 Ökat stöd till RIA (250tkr) RIA är en av de organisationer i Lerums Kommun som gör en mycket stor insats för den sociala hållbarheten där människan sätts i centrum. RIA bidrar också till minskade utgifter för samhället genom sina åtgärder, och därför vill vi satsa extra pengar på RIAs verksamhet Tillskott för att samlingspunkten Navet (500 tkr) De äldres träffpunkt Navet är en viktig samlingspunkt för många äldre som vi vill värna om och möjliggöra att det ska få leva vidare Anhörigstöd (500 tkr) Vi anser att det finns ett behov av att stötta anhöriga med ersättning Återvandringsstöd för nyanlända (500 tkr) Vi avsätter medel till en koordinator för att underlätta stöd till de som vill återvandra Ökat stöd till kvinno- och mansjourer (750 tkr) Att kvinnor och män skall kunna känna sig trygga i samhället och i sina hem är viktigt. Psykisk ohälsa och fysiskt våld mot kvinnor och män är ett samhällsproblem som inte kan accepteras. Det bidrar till såväl personligt lidande som kostnader för samhället och därför ligger det i det gemensamma intresset att motverka all form av psykiskt och fysiskt lidande kopplat till våld i nära relationer Tillgänglighetsanpassning av bilar inom äldreomsorgen (1 mkr) För många är mobilitet något självklart men för bland annat våra äldre är möjligheten att röra sig fritt något som minskar desto äldre man blir. Vi vill därför bidra till att fler bilar inom äldreomsorgen tillgänglighet anpassas. Både för att öka friheten för våra äldre, men också för att minska belastningen för vår personal att hjälpa de äldre in i och ut ur bilen Målgruppsanpassning Tidigare har det beskrivits hur befolkningsprognosen totalt påverkar Lerums 21
22 kommuns ramar. Den befolkningsökning som ger ökade skatteintäkter kan brytas ned till olika åldersgrupper. Det står klart att flera av grupperna ökar, men att gruppen unga och äldre ökar allra mest. Förvaltningen föreslår därför ett ökat stöd till Sektor lärande och till Sektor stöd och omsorg som riktas direkt till sektorernas verksamheter, för att bemöta det ökade behov av välfärd som uppstår i och med befolkningsökningen Sektorsramar Sektorernas ramar justeras på följande sätt mellan år 2018 och år total justering ram 2018 mnkr total justering % förslag ram 2019 Samhällsbyggnad ,2 % 131 Lärande ,4 % Stöd och omsorg % 819 Stab och Utveckling % ,8 % Investeringar och nyupplåning 8.1 Bakgrund Sedan år 2015 har den planerade investeringsnivån höjts till nuvarande högre nivå. Normalhistoriskt sett, är att procent av budgeterade investeringar också faller ut. År 2016 förbrukades dock hela investeringsbudgeten men år 2017 var skillnaden mellan budgeterade investeringar och utfall betydligt större vilket i huvudsak berodde på att två större investeringsprojekt senarelades. Finansiellt mål Investeringstakten påverkas av kommunens finansiella mål och långfristiga skulder per invånare. Det totala planerade investeringsutrymmet är enligt vår uppfattning begränsat av att kommunens soliditet inte får understiga 20 procent. Det innebär att investeringstakten får ske med en hög grad av egenfinansiering. 22
23 Det innebär att långfristiga skulder uppgår till mkr år 2021, efter att investering i materiella anläggningstillgångar har genomförts med 960 mkr för åren Behov framåt Investeringsbudget i Lerums kommun omfattar både pågående investeringar och förslag på tänkbara framtida investeringar i verksamhetslokaler och övrigt. Investeringsbudget baseras till stor del på senast antagen lokalresursplan. Enligt nuvarande lokalresursplan kommer satsningar på nya förskolor och skolor vara påtaglig åren och även framåt. Budgetmässigt år 2019 är det ensamt allra största projektet ny idrottshall med garage vid Lerums gymnasium. En följd av investeringar i verksamhetslokaler är att även behovet av infrastrukturinvesteringar ökar. I takt med nyproduktion och/eller utbyggnader av fastigheter behövs nya trafiklösningar och utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. En sammanställning av det totala behovet baserat på beräkningar gjorda utifrån antaganden av investeringskalkyler bifogas. Nyupplåning Den genomsnittliga nettoinvesteringen per invånare under perioden uppgick till kronor. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden av investeringar uppgick under perioden till ett genomsnitt av 73 procent. Mnkr Budgeterad nettoinvestering Ger följande utveckling av den totala låneskulden: Mnkr Budgeterad nyupplåning Långfristig låneskuld
24 9 Finansiella rapporter 9.1 Driftsredovisning Verksamhet (mnkr) Skattefinansierad verksamhet VP 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Kapitalkostnadshöjning Resultatregl, central budgetpost Reserv. utrymme digitalisering Summa Stab och utveckling Samhällsbyggnad, därav ingår *Tryggt och snyggt Lerums Kommun *Stöd till turistnäringen 0,5 Lärande, därav ingår *Extra satsning till en bättre skola *Extra satsning till mindre barngrupper *Extra satsning till kulturskolan *Ökat föreningsstöd Mer rörelse i skolan Stöd och omsorg, därav ingår *Ökat stöd till bättre äldrevård 54,5 74,5 81 *Ökat stöd till RIA 0,25 0,25 0,25 *Stöd till samlingspunkten Navet Anhörigstöd 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 *Återvandringsstöd för nyanlända 0,5 0,5 0,5 *Ökat stöd till kvinnojouren Olivia *Tillgänglighetsanpassning av bilar inom äldreomsorgen Summa ,75 0,75 0,75 1 0,5 0, Finansförvaltningen, Se nedan Summa * tillgängligt budgettillskott för 2019 och som används till specifika områden eller insats. 24
25 Den del av finansförvaltningen som syns i driftsbudgeten består av: - Kostnader för pensioner (utbetalningar och pensionsskuldens förändring). Underlaget för budget hämtas från beräkningar gjorda av KPA. - Intäkter i form av internränta från sektorerna. Räntekostnader för kommunens externa lån belastar finansförvaltningen och inte verksamheten, Istället tar finansförvaltningen ut en internränta från sektorerna. Nivån på internräntan fastställs med utgångspunkt från kommunens faktiska ränta på kommunens lån. - Realisationsvinster i samband med slutredovisning av exploateringsprojekt. - Övriga intäkter i form av resultatandel från det helägda bolaget KB Hedehem. Skillnaden mellan åren för finansförvaltningens budget beror till största del på hur kostnaderna för kommunens pensioner utvecklas. Resultatbudget VP Budget Budget Budget (mnkr) Drift Verksamhetens bruttokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatter * Generella statsbidrag * Finansiella intäkter 7 9* 9 9 Finansiella kostnader * Resultat före extraordinära Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Nettokostnadsandel 97,9% 97,4% 96,3% 94,4% * = Enligt förvaltningens bedömning uppgår skatter, generella statsbidrag före finansiella intäkter och kostnader till mkr för år
26 Finansieringsbudget Budget * Budget Budget Budget (mnkr) Drift Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Förändring pensionsskuld inkl löneskatt Just. för övr. ej likviditetspåverkande poster Förändring kortfristiga fordringar Förändring förråd och lager Förändring kortfristiga placeringar Förändring kortfristiga skulder Förändring likvida medel drift Investeringar Förvärv materiella anläggningstillgångar Försäljning materiella anläggningstillgångar Förvärv exploateringstillgångar Övriga ej rörelsepåverkande poster Förändring likvida medel investeringar Finansiering Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning långfristiga fordringar Förändring likvida medel finansiering Förändring av likvida medel Budget* = Kommunfullmäktiges beslutade budget. Förvärv av materiella tillgångar bör ske med högst 300 mkr per år. Detta tak är satt utifrån kommunens skattekraft och en soliditet på 20 procent år Vi får inte hamna i en okontrollerbar skuldbörda som måste vältras över till kommande generation. 26
27 Balansräkningsbudget Justerad Budget Budget Budget (mnkr) Tillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Budget Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Pensionsskuld Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder
28 Investeringsbudget Verksamhet Budgeterade Utbetalningar 2019 Framtagna investeringsförslag 2020 Framtagna investeringsförslag 2021 Stab och utveckling sektor Lärande sektor Stöd och omsorg sektor Samhällsbyggnad Totalt % totalt Investeringstak Exploateringsbudget (ligger utanför budget) Mnkr Slutredovisas år Projekt Summa år 2019 Skiffervägen Lilla Bråta Herrgårdsbacken Summa 16 år 2021 Floda centrum Missionskyrkan Gråbo centrum Summa 16 28
29 10 Bilagor VA och Renhållning Resultatbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) VA Totala intäkter -82,0-85,0-88,0 Totala kostnader 84,8 87,8 90,8 Taxefinans. verksamh. VA 2,8 2,8 2,8 2,8 Resultatbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) Renhållning Totala intäkter -36,5-38,4-39,5 Totala kostnader 37,0 38,9 40,0 Taxefinans. verksamh. Renh 0,5 0,5 0,5 0,5 29
30 Investeringsbudget 2019 Utbetalningar* tkr. Projekt 2019 KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER LÄRANDE Pågående Idrottshall i Lerum inkl p-garage Förskola Öxeryd Beslutade ej påbörjade Förskola Centrala Lerum (norra) Hallsås 16: Förskola Gråbo Ersättningslokaler för Häggen Förslag nya projekt Grundskolor Knappekullaskolan Om- och tillbyggnad till F-9 Torpskolan Om- och tillbyggnad till F-9 Lekstorpsskolan om och tillbyggnad Berghultskolan Etapp 2 Fortsatt utbyggnad grundskolor Floda Fastighet för Gymnasium, vuxenutb och kulturskola - Förstudie 500 Olstorps förskola utbyggnad 900 Förskola Norra Lerum 300 Förskola Aspen strand (expolatering) 900 Förskola Tollered (expolatering) 300 Förskola Sjövik 300 Summa KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER STÖD&OMSORG Beslutade ej påbörjade Boende enligt LSS Enskild tomt Summa KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER ÖVRIGA Pågående Löpande reinvesteringar installationer Löpande investeringar säkerhet 500 Löpande energiinvesteringar Löpande investeringar verksamhetsanpassning Rivning av Häggen och sanering av marken
31 Summa SAMHÄLLSBYGGNAD/INFRASTRUKTUR Pågående Utbetalningar* tkr. Löpande investeringar i kollektivtrafik och hållbart resande Löpande ökad trafiksäkerhet Löpande Tillgänglighetsanpassning gator och GC 500 Löpande strategiska markförvärv Löpande Förprojekteringar 300 Löpande utbyte av parkutrustning 250 Löpande tillgänglighetsanpassning av lekplatser 500 Löpande upprustning av enskilda vägar Löpande bulleråtgärder Löpande Beläggningar vägar Ram - GC-vägar Trafikanpassning och gestaltning av gaturummet i Lerum C Ny vägsträckning Knavravägen, inklu gc väg - utredning 400 Stabilitetsåtgärder Brobacken Löpande uppprustning Floda Allé 300 Beslutade ej påbörjade Infrastruktur Dergården Stabilitetsåtgärder längs Åvägen 500 Lekplats Gråbo (mindre vid hjällsnäshallen) 500 Förslag nya projekt Reinvestering i alebäckskulverten Återställande av bussomläggningsplats 500 Beslutade åtgärder enligt gestaltningsprogram Lerum C 200 Gång- och cykelbro i Lerum C Massaupplag Lekplats Stenkullen - större 100 Lekplats Gråbo - större 100 Errosionsskydd - översyn och höjning Errosionsskydd - säveån - missionskyrkan - Floda Kommunens vattenöversikt 500 Dammen vid Lilla stamsjön Summa BELYSNING Löpande investeringar i gatubelysning 500 Summa
32 VA Löpande mindre VA-projekt/serviser Löpande investeringar i övriga ledningsnätet Löpande investeringar i vattenproduktionen Löpande investeringar i nybyggnadsområden Löpande investeringar i upprustningsområden Löpande investeringar enligt VA-försörjningsplan Löpande investeringar dagvattenupprustning Ny VA-reservoar Stenkullen Ökad reservoarkapacitet Lerum Överföringsledning Björboholm-Sjövik Stora Bråta VA-utbyggnad Torpadal VA-utbyggnad 700 RENHÅLLNING Löpande investeringar renhållning 500 Arbetsmiljöhöjande åtgärder VA-anläggningar 300 Nytt passagesystem vattenverk 500 Summa Mindre investeringar på SB Fordon och Maskin 500 IT-utveckling SB 800 Datorutrustning 0 Inventarier SB Summa TOTALT summa inkl ändringar MINDRE INVESTERINGAR PÅ RESPEKTIVE SEKTOR Lär Stöd o omsorg Stab o utveckling SUMMA Genomförandetakt 80% SUMMA
33 Investeringsbudget 2019 Projekt 2019 MINDRE INVESTERINGAR PÅ RESPEKTIVE SEKTOR Lärande Konst Inventarier IT-utrustning Inventarier Berghultsskola -etapp 1 -etapp Inventarier Torpskolan Inventarier Knappekullaskolan Inventarier Lekstorpsskolan Inventarier förskola i Öxeryd 400 Inventarier ny förskola i Gråbo 600 Inventarier Ersättningslokaler Häggen 200 Inventarier Idrottshall Dergården Övriga fritidsanläggningar Utveckling av badplatser Summa Stöd&Omsorg Funktionshinder LSS investeringar 700 Medicintekniska produkter, hjälpmedel 700 SO Utbyte IT-utrustning 500 Digitalisering Trygghetslarm Äldreomsorg investering/inventarier SO Teknikinvesteringar 800 SO Övriga mindre ombyggnader 450 Myndighet mindre investeringar/inventarier 100 HSL mindre investeringar/inventarier 100 Ledning mindre investeringar/inventarier 100 Summa Stab och Utveckling Inventarier Stab och utveckling Kommungemensam IT-utrustning Summa
34 34
Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor
Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
Alliansens investeringsbudget 2019 plan
Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Lerum Budget 2019 MED PLAN NU HAR LERUMS KOMMUN FÅTT UPP FARTEN. MEN VI VILL GÖRA MER FÖR FLER. Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2018-11-30 Budget 2019 MED PLAN 2020-2021 NU HAR LERUMS KOMMUN FÅTT UPP FARTEN. MEN VI VILL GÖRA MER FÖR FLER Socialdemokraterna i Lerum 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Förändringar från förvaltningens förslag
Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar
Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Utveckling och stab 13 730 4 010 2 960 4 250 2 510 Lärande 96 800 16 600 28 900 30 400 20 900
Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum Kunskap för ett växande Lerum Sveriges bästa äldreomsorg Boende för alla
1 Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum Vi tror att Lerum blir framgångsrikt om alla är med och bidrar. Därför tror vi på samarbete och att samarbete leder till handlingskraft. Sedan förra valet har vi
Budget Moderaterna. Budget Moderaternas budget
! Budget 2017-2019 Budget 2017-2019 s budget 1! Innehåll 1. Förord 4 2. Kommunens övergripande styrdokument 5 Vision 5 Målbild 2040 5 Framtidsbilder 2018 5 Budget 5 Verksamhetsplan 5 Årsredovisning 5 3.
Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) Datum 2018-06-14 Kommunfullmäktige Tid Torsdag den 14 juni 2018, klockan 13:15-22:00 Plats Dergårdsteatern, Lerums kommun Notera att kommunfullmäktiges sammanträde börjar
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Förutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet
CENTERPARTIET vill ha Växtkraft i hela Lerums Kommun.
1 2 1 Förord CENTERPARTIET vill ha Växtkraft i hela Lerums Kommun. Trygghet, integration och framtidstro är grunden för att skapa ännu starkare växtkraft i Lerums Kommun. Det är också grogrunden för kreativitet,
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING 2018 Innehåll 1 Förord 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 6 5 Budget 2018 8 5.1 Lerums kommun...8 5.1 Mål
Finansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Moderat budget 2015. Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-11
Moderat budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-11 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 5 3 Vision 2025 6 4 Framtidsbild 2018 7 5 Budget 2015 11 6 God ekonomisk hushållning
Trafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller,
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018
Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2016 Plan Slutversion
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2016 Plan 2017-2018 Slutversion 2015-06-03 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 5 3 Vision 2025 6 4 Framtidsbilder
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016
Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Sektor Projekt Utbetalningar 2013 Utbetalningar 2014 Utbetalningar 2015 Utbetalningar 2016 Kommentar Prioritet IS och FL Plattformsbyte (obs fått justerad
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET 2016 VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING Innehåll 1 Förord 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 6 5 Budget 2016 7 5.1 Ett näringsliv i toppklass
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Alliansen. Plan Budget 2020 KS Lerums kommun
Alliansen Lerums kommun KS18.1425 Plan 2021-2022 Budget 2020 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Politisk viljeinriktning 3.1 Utbildning 3.2 Stöd och omsorg 3.3 Boende 3.4 Infrastruktur
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
bokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Budget Moderaterna. Budget Moderaternas budget
! Budget 2017-2019 Budget 2017-2019 s budget 1! Innehåll 1. Förord 4 2. Kommunens övergripande styrdokument 5 Vision 5 Målbild 2040 5 Framtidsbilder 2018 5 Budget 5 Verksamhetsplan 5 Årsredovisning 5 3.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv
Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING 2017 Innehåll 1 Förord Ett växande Lerum 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 996 5 Budget 2017 5.1 En budget
Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.
Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Budget Slutversion
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet Budget 2017-2019 Slutversion 2016-05-30 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Framtidsbilder 2018
Preliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård
Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
bokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
lerums kommun budget verksamhetsplan årsredovisning
lerums kommun budget 2015 verksamhetsplan årsredovisning innehåll Förord 4 Vision 2025 5 Framtidsbild 2018 6 Budget 2015 9 God ekonomisk hushållning 11 Budgetmodell 13 Tillämpning av budgetmodell 14 Satsningar
Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET
KS/2018:1988 VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET Orust är en fantastisk plats med levande landsbygd och vacker skärgård en inspirerande plats att bo, verka och leva på. Vi har ett starkt
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Strategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Budget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-02 1 2 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 7 3 Vision 2025 8 4 Framtidsbild
Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun
Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna
En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt
Budget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:
Finansiell profil Falköpings kommun
Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats
1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera
Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun
Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande
Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018
Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade
Delårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,
Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
lerums kommun budget verksamhetsplan årsredovisning
lerums kommun budget 2019 verksamhetsplan årsredovisning 1 innehåll kommunens övergripande styrdokument 3 förord 4 vision 2025 6 politisk vilja och inriktning för perioden 2019-2022 7 budgetmodell 18 lerums
Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan
JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun
Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster