CENTERPARTIET vill ha Växtkraft i hela Lerums Kommun.
|
|
- Kristina Lindgren
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1
2 2
3 1 Förord CENTERPARTIET vill ha Växtkraft i hela Lerums Kommun. Trygghet, integration och framtidstro är grunden för att skapa ännu starkare växtkraft i Lerums Kommun. Det är också grogrunden för kreativitet, inflytande och hållbarhet. Trygghet Vi vill skapa trygghet genom mindre grupper i förskolan, att tidigt uppmärksamma och motverka psykisk ohälsa och mobbning i skolan, att vården fungerar när den behövs, där den behövs och att man kan åldras med värdighet oavsett fysisk och psykisk hälsa. Trygghet är också att våga röra sig ensam i sitt närområde på kvällstid, att våga låta barnen cykla till skolan och kompisar. Trygghet är också att kunna försörja sig genom eget arbete och att kunna leva på sin pension efter ett långt arbetsliv. Integration Antalet asylsökande nådde sin kulmen 2015 med över människor som sökte sig till tryggheten i Sverige. Den stora utmaningen för de svenska kommunerna var att ordna boende för ensamkommande barn, familjer och enskilda individer på en bostadsmarknad som präglas av bostadsbrist. Sedan 2016 har Lerums kommun tagit emot 475 personer som nu har uppehållstillstånd. Vi har nu ett antal nya kommuninvånare. Låt oss se dem som individer och inte en grupp som vi ska integrera. Med rätt förutsättningar så är de fullt kapabla att bli en del av samhället av egen kraft. Att säkerställa att de snabbt lär sig svenska, hur det svenska samhället fungerar, får möjlighet till utbildning och arbete ger dem dessa förutsättningar. Framtidstro Centerpartiet har alltid stått för en stark tro på individens egen förmåga att tänka själv och fatta egna beslut och vi tror också på växtkraft och framtidstro genom samarbete. Tillsammans går vi framåt och lämnar ingen ensam kvar. Beslut skall ske så nära som möjligt. Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska ligga. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela kommunen är varandras förutsättning. 3
4 2 Kommunens övergripande styrdokument Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. Lerums kommuns vision är att bli Sveriges ledande miljökommun år Värdeorden kreativitet, inflytande och hållbarhet genomsyrar organisationen och alla beslut som fattas. Målbild 2040 Målbild 2040 är en samling framtidsberättelser som syftar till att tjäna som ledstjärnor för framtagande av en ny översiktsplan och beskriver ett potentiellt framtida Lerum år Målbilderna är formulerade i linje med visionen. För att målbilderna ska vara en ledstjärna för kommande översiktsplan har de skapats med ett tidsperspektiv på år framåt i tiden. När den kommande översiktsplanen antagits är tanken att den ska ersätta Målbild 2040 som övergripande styrdokument. Mandatperiodsdokument (tidigare Framtidsbilder 2018) Inför mandatperioden finns ännu inget mandatperiodsdokument antaget. Budget Utifrån mandatperiodsdokumentet ska budgeten sätta ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen och tydliggör styrelsens plan och strategi för att verkställa Kommunfullmäktiges uppdrag. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet med politiska mål och uppdrag för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, samt de prioriterade politiska målen och uppdragen. Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten. 4
5 3 Vision 2025 Kommunen har ett viktigt uppdrag. Det består i att säkerställa att medborgarna i Lerums kommun har tillgång till stöd och service inom viktiga områden som skola, vård och omsorg. Kommunen ska också se till att den grundläggande infrastrukturen fungerar och arbeta för att Lerums kommun i sin helhet ska utvecklas positivt. För att tydliggöra vad Lerums kommun ska kännetecknas av för att vara en attraktiv kommun att leva, arbeta och bo i har kommunfullmäktige antagit Vision Den slår fast att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun, och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Visionen ska genomsyra organisationen, verksamheten och alla beslut som fattas. 5
6 4 Politisk vilja och inriktning för mandatperioden Politisk viljeinriktning: Centerpartiet ser möjligheter med både tätort och landsbygd. Vi är i allra högsta grad med när det gäller förslag och idéer som utvecklar hela kommunen. Under den gångna mandatperioden har vi drivit på för en ökad samverkan mellan kommun och civilsamhälle i mycket hög utsträckning och detta ska var ett fortsatt prioriterat arbetssätt. Våra verksamheter ska vara transparenta, serviceinriktade och hålla en hög kvalitet. Framtidens utmaningar kring en hållbar utveckling kräver inte bara en ekonomi i balans och kloka ekonomiska prioriteringar. De kräver dessutom en öppenhet för nya lösningar och en konstruktiv dialog med kommunens invånare. På olika sätt ska vi utveckla dialogen med de som bor och verkar i Lerums kommun och även med vår omvärld. Beslut ska fattas så nära människan som möjligt, det är närodlad politik! Centerpartiet vill också ha en politik där alla kan bidra. Vår kraft är grön och den är förnyelsebar. Vi säger JA till ny teknik som är bra och som ger resultat. Vi litar på företagen som skapar jobben och vill möjliggöra regelförenklingar så antalet företagare växer. Det är bra för Lerums kommun och hela Sverige. 4.2 Politiska inriktningsmål : Klimat och Miljö Vi måste göra det enkelt och lönsamt att göra rätt för klimatet. Därför måste de hållbara valen i människors vardag präglas av enkelhet och självklarhet. Förutsättningarna måste vi skapa i samverkan med invånarna. Alla måste ta små steg i rätt riktning. En miljöekonomisk och hållbar resurshushållning ska prägla kommunens agerande i alla delar. Ett steg i detta är den nya återvinningscentralen i Stenkullen som ska bli en verklighet. Självklart tycker vi i Centerpartiet att miljökommunen Lerum ska satsa på ett återbruk i anslutning till den nya återvinningscentralen. Vi ser återbruket som ett viktigt steg för att minska det grova avfallet i kommunen och göra det enklare för människor att göra ett miljösmart och ekonomiskt val. Kreativa, miljömedvetna människor träffas på återvinningscentraler kombinerade med återbruk över hela landet för att förena nytta med nöje. Här kan en mötesplats skapas. Centerpartiet vill göra det möjligt att servera bra mat till våra barn och äldre och vi vill också att den ska vara så närproducerad som möjligt. För oss är det viktigt att grisen har knorren kvar och att vår svenska miljö och djurskyddslagstiftning ska ligga som grund när kommunen upphandlar mat till skola och omsorg. Att stimulera till minskat matsvinn är en nödvändighet och möjliggör en positiv klimatpåverkan. Även att fortsatt öka kunskapen bland personal som köper in mat, tillagar och serverar mat i den offentliga sektorn för att främjar goda, säkra och sunda måltider är ett steg i rätt riktning. 6
7 Trafikbuller ökar stresshormon och höjer blodtrycket. Inom miljömedicin forskas det kring bullerrelaterade sjukdomar och man vet redan nu att trafikbuller från tåg, bilar och flyg har en negativ påverkan på stresshormon och blodtryck. Därför vill vi inom Centerpartiet minska trafikbullret så mycket som möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Mål 2019 Minska bullret Mer förnybar energi Återvinningscentral med återbruk i Stenkullen Att vid upphandling i kommunens måltidsverksamhet av livsmedel ställa samma krav på miljöhänsyn och djurskydd som lagstiftningen ställer på den svenska livsmedelsproduktionen. Uppmuntra och stimulera så kallade gröna näringar som har stor potential i Lerums Kommun. Uppdrag 2019 Att det läggs tyst asfalt på vägar inom Lerums kommun, i första hand genom våra tätorter Fler bullerplank Sänkt hastighet på E20 genom tätorterna Fastighetsnära hämtning av tidningar och förpackningar i hela kommunen Ta fram en kommunal handlingsplan för den nationella livsmedelsstrategin. Minska matsvinnet från tillagning och tallrik Infrastruktur och boende Bostadsbyggandet ska möta våra kommuninvånares behov. Det handlar om unga vuxna som vill flytta hemifrån, par som väljer att separera, folk som vill sälja villan och flytta till ett bekvämare boende. Bostäder saknas även för dem som idag inte bor i kommunen, men som vill flytta hit. Idag planeras för en rad bostadsprojekt och flera är under genomförande. Bostadsbyggandet är ett fortsatt prioriterat område även under kommande mandatperiod. De nya bostäderna ska tillgodose människors behov av olika upplåtelseformer, inte minst finns ett behov av fler hyresrätter. Många har suttit fast i köerna vid Hulanmotet och det är dags att göra något åt trafiksituationen på E20. Byggnation av en ny avfartsramp i Aspedalen skulle minska trafiktrycket vid den befintliga avfartsrampen, göra trafiken smidigare och säkrare. Därför vill Centerpartiet ha en ny avfartsramp från E20 vid Aspedalen. En förutsättning för att ett samhälle ska uppfattas som attraktivt är att det finns tillgång till goda kommunikationer och därför vill vi fortsätta att utveckla kollektivtrafiken, dels genom att i en konstruktiv dialog med Trafikverket driva på att Västra Stambanan byggs ut med ytterligare två spår lokaliserade utanför tätorterna på sträckan Göteborg- Alingsås, dels genom att bygga ett modernt resecentrum. 7
8 Lerums kommun har en fantastisk natur och är som gjord för friluftsaktiviteter. Tyvärr saknas idag gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Aspen och Jonsered och mellan Lilla Nääs -Tollered - Ingared. Detta är något som Centerpartiet vill möjliggöra. För att kunna jobba hemifrån behövs det säkerställas att det finns tillgång till fiber i hela kommunen. En levande landsbygd är i allra högsta grad beroende av digital teknik Mbit/s även på landsbygden ökar möjligheten att kunna jobba hemifrån. Det är dessutom en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Centerpartiet vill utveckla Sjövik till att bli Lerums kommun sjöstad. I arbetet med att fastlägga bostadsområden i kommunens översiktsplan ÖP kommer Centerpartiet att arbeta för att tydligt peka ut ett LIS-område i Sjövik. LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommuner har idag möjlighet att peka ut LIS-områden i sina översiktsplaner. De utvalda områdena ska vara lämpliga för landsbygdsutveckling och av begränsad omfattning så att strandskyddets syften tillgodoses. Mål 2019 Ny avfartsramp från E20 vid Aspedalen Höja trafiksäkerheten på Härskogsvägen Stimulera till utbyggnation av fiber i hela kommunen Att gods- och fjärrtågen går i en tunnel norr om Aspen Utveckla LIS område i Sjövik Öka antalet tillgänglighetsanpassade och trygga bostäder. Vid planering och etablering av nya särskilda boenden och boenden med särskild service ska dessa fördelas över hela kommunen. Bygg GC väg vid Aspen-Jonsered samt Lilla Nääs-Tollered-Ingared Uppdrag 2019 Ökad takt i byggandet och planproduktionen Öka planproduktionen genom att låta fler detaljplaner tas fram genom exploatörsdriven detaljplaneprocess Starta detaljplan i Södra Floda Skola och utbildning Människor växer med kunskaper. Utbildning och bildning ökar möjligheten att forma våra liv och är en förutsättning för ett demokratisk och humanistiskt samhälle. Kunskapsutveckling bidrar till medmänsklighet samt individens egenmakt och ansvar. Lerums kommun har bra skolor, men ska bli bättre. Kunskapsresultaten i skolan måste höjas. Alla barn och elever har rätt att få de kunskaper som gör dem till delaktiga samhällsmedborgare. Därför behöver skolans systematiska kvalitetsarbete utvecklas för att höja kunskapsresultaten i skolan och att nå uppsatta mål. Lärare ska ha höga förväntningar på alla elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 8
9 I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska vara trygg och stimulerande med bästa förutsättningar att utveckla barns förmågor för fortsatta kunskaper och lärande. Vår satsning på förskolan fortsätter och vi bygger nya förskolor och utvecklar verksamhetens innehåll. Arbetet med att minska barngrupperna fortsätter. Med allt fler barn i kommunen är det nödvändigt med god planering, framförhållning, för att tillgodose kommande behov av förskoleplatser. Läraren har en central roll i elevens utveckling och kunskapsinhämtning. Därför ska lärarens tid användas effektivt att förmedla kunskap. Lärarnas administrativa börda har ökat, varför det är angeläget att lärarna får avlastning. T ex har Lärarassistenter blivit vanligt i flera kommuner, så att lärarna kan jobba mer med undervisningen. Lärande är en komplex process och många faktorer påverkar elevernas förmåga att ta in och utveckla ny kunskap. Fysisk aktivitet är väsentligt och påverkar positivt inlärning och psykisk hälsa. Därför ska fysisk aktivitet under skoldagen ingå. Alla elever ska ges förutsättningar att avsluta grundskola och gymnasieskola med godkända betyg. Undervisningen ska utgå från vedertagen internationell forskning och präglas av nyfikenhet och studiero. En skola där både elever och lärare möts av respekt och tillit gynnar inte bara eleverna, det bidrar dessutom till en kreativ arbetsmiljö för lärarna och andra yrkesgrupper i skolan. Även elevernas föräldrar har ansvar för studieron i skolarbetet genom att bl.a. motverka skolk, sena ankomster och kränkande behandling. Ordning och reda i skolarbetet är självklart för en god arbetsmiljö. Den psykiska ohälsan breder ut sig, vilket måste tas på allvar. Lerums kommun ska vara en plats för växtkraft och hållbarhet - så även skolan. Genom att utöka elevhälsan förebygger vi psykisk ohälsa. En bra skola är en sund och hållbar skola. En bra kommun är en hållbar kommun. Norra Hallsås växer så det knakar, vilket Centerpartiet tycker är väldigt bra. Nuvarande skolstruktur är full, så därför behövs det ytterligare en skola, eftersom Knappekullaskolan inte kan byggas ut. Centerpartiet anser det självklart att en ny skola ska byggas i Hallsås för att säkra en trygg utveckling i norra Lerum, den rätta vägen framåt. Mål 2019 Höja kunskapsresultaten år 3 alla elever ska kunna läsa och skriva år 3 Höja kunskapsresultaten år 6 stopp för sjunkande resultat Stärka arbetet kring elever som behöver särskilt stöd Förbättra möjligheterna för elever att uppnå ökade resultat utöver kraven Nolltolerans mot mobbning och kränkningar Krafttag mot psykisk ohälsa Uppdrag 2019 Avlasta lärarna tillgodose behovet av stödpersonal, lärarassistenter Öka anslaget till elevhälsan ge möjligheter för utökade elevhälsoteam för att bättre säkra det förebyggande arbetet Fortsätt utveckla samverkan skola, socialtjänst, BUP m.fl. Främja fysisk aktivitet i skolan, varje dag! 9
10 Fortsatt arbetet med samverkan skola näringsliv Utöka lärlingsutbildning för att bättre tillgodose arbetsmarknadens behov och öka anställningsbarheten hos de unga Fortsätta arbete med giftfri skolmiljö Bygga förskolor för att tillgodose behovet av förskoleplatser Bygga ny skola i Hallsås Samhällets omsorger Mycket tyder på att förväntningarna på den kommunala servicen inom omsorgen kommer ändras där eget inflytande, flexibilitet och delaktighet blir än mer centrala värden. Det är viktigt att verksamheten utgår från förebyggande arbete och en helhetssyn på individen, där ingången ska vara att kunna hålla sig frisk så länge som möjligt. Det är betydelsefullt att få möjlighet att finnas med i olika sammanhang, därför är tillgänglighet och mötesplatser viktiga ingredienser i det fortsatta arbetet. Trygghet, gemenskap, att vara behövd och ha självbestämmande är nyckelfaktorer för att åldras med god hälsa, välbefinnande och värdighet. En annan viktig aspekt är också att fortsätta och utveckla stödet till de anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Att ge dem det stöd de behöver är att investera för framtiden. När det behövs vård i någon form så är det viktigt att personen/patienten är i centrum hela vägen hem. I skarven mellan olika vårdgivare händer det tyvärr att den hemsända patienten och de anhöriga kommer i kläm. Hemmet har till exempel inte hunnit anpassas för de insatser som behövs för att klara ett fungerande vardagsliv. Med en smartare hantering av korttidsplacering på boende i kommunen blir det lättare att lösa de praktiska problem som kan uppstå. Med hjälp av en koordinator från kommunen som hjälper till att ta in relevant information från respektive vårdgivare och specialister blir biståndshandläggningen så mycket enklare. Patienten och anhöriga kan fokusera på att hantera den nya livssituationen utan att behöva oroa sig över praktiska saker och hur det ska bli sedan. Desto bättre som hemgången är förberedd och ordnad, desto snabbare går tillfrisknandet och återgången till vardagen både för patienten och de anhöriga. Kommunen behöver även fortsättningsvis använda sig av mer teknik inom hela omsorgen. Dagens höga tempo av digitalisering och hjälpmedelsutveckling öppnar upp för stora möjligheter. Teknik som gör livet enklare och tryggare för kommunens omsorgstagare och teknik som underlättar för personalens planering och arbete. Kommunen behöver arbeta med tidiga, förebyggande och samordnande insatser för att kunna stå rustad inför de utmaningar som finns när det gäller psykisk ohälsa, drogmissbruk, utanförskap och integration av människor på flykt från krigshärjade länder. Det är viktigt att tidigt skapa möjligheter för unga att utveckla en god hälsa då sociala faktorer ofta går i arv. För att vända trenden med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är det viktigt att fokusera på det friska och arbeta förebyggande. En skola med trygga vuxna som tar sig tid för unga och tidigt kan upptäcka ohälsa är otroligt viktigt. 10
11 Mål 2019 Ökad nöjdhet inom omsorgerna. Användandet av välfärdsteknik ska öka och vara förstahandsvalet för att öka trygghet, kvalitet och effektivitet. Stärk det förebyggande arbetet för bättre hälsa och ökad livskvalitet för omsorgernas målgrupper. Försörjningsstödet ska minimeras Uppdrag 2019 Starta intraprenad i ett av kommunens särskilda boende Lägg ut ytterligare ett äldreboende på extern drift Starta familjecentral i Lerum och Floda Utveckla anhörigstödet erbjud flexibel växelvård även för funktionsstöd Möjliggör en ökad tillgänglighet i den mobila hemsjukvården Inför en koordinator som möjliggör en trygg och samordnad hemgång från sjukhusvistelse Bevara Parasollen som mötesplats i Gråbo. Säkerställ att det finns möjlighet till matservering Bibehåll aktivitetssamordnare på särskilt boende (SÄBO) Kultur och Fritid I Lerums kommun står föreningslivet och andra delar av civilsamhället för en stor del av de kultur- och fritidsaktiviteter som utövas. Det är därför av stor vikt att föreningsstödet fortsätter att utvecklas, moderniseras och anpassas på sätt som passar de olika föreningarna och ger dem möjligheter att stärka sina verksamheter. Bland de kommunala kulturverksamheterna är biblioteken och Kulturskolan en del av ryggraden. Biblioteken ska vara attraktiva mötesplatser och en tillgång för dem som vill läsa, lära, låna och inspireras till vidare läsning och studier. Centerpartiet vill skapa ett Kulturhus. Vi vill att det nya kulturhuset ska kännas som medborgarnas gemensamma vardagsrum där alla känner sig hemma. Här samsas människor i alla åldrar från alla kommundelar. Det ska finnas plats för allvar, underhållning, skapande och lek. En inbjudande entré som lockar till både planerade och oplanerade besök, flexibla ytor och lokaler som går att använda för olika syften och aktiviteter. Kulturhuset ska ge stöd och utveckling till kulturlivet i hela Lerums kommun. Genom att samla och samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer säkerställer kulturhuset ett långsiktigt och rikt kulturliv i hela kommunen - kulturhuset blir ett viktigt nav i kommunens kultur. Här ska det finnas bas för Kulturskolan, bibliotek, konferenslokaler och konsthall. 11
12 Mål 2019 Bygg ett kulturhus i Dergårdsparken vid Wamme bro där Kulturskolan ska vara en integrerad verksamhet Bygg en fullskalig idrottshall i Gråbo med tillgång för gymnastikverksamhet Skapa mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen Lika villkor inom idrotten oavsett kön Uppdrag 2019 Utred förutsättningar för en utbyggd ishall Fortsatt stödja ridvägsarbetet Möjliggör en utomhusarena för hästsport på nationell tävlingsnivå Förbättra bokningssystemen för lokaler Se över kostnader för lokaler så de är rimliga för föreningar att hyra Möjliggör för fritidsgård i Sjövik Näringsliv och Turism Som kommun ska vi vara en serviceresurs för det lokala näringslivet. Parallellt med det ska vi fortsätta att utveckla vår egen kompetens när det gäller inköp, upphandlingar och uppföljning av de tjänster och produkter vi köper. Att kunna jobba där du bor är bra för människorna, miljön och kommunens välfärd. Näringslivet ska vara som motorn och navet i tillväxten därför måste det vara en enkel väg från affärsidé till verklighet. Kommunen ska uppfattas som en servicepartner och garant för enklare och snabbare tillståndsprocesser, färre möten men med rätt personer, där företagslotsen ansvarar för att koordinera och driva ärendet. Det ska vara attraktivt att bo, verka och besöka Lerums kommun. Fler arbetstillfällen på hemmaplan ger mindre utpendling och mer liv och rörelse i våra tätorter. Hållbarhet ska prägla utvecklingen av ett starkt näringsliv där alla parter bidrar med det de är bäst på. Utnyttja att vi verkligen är en kommun med nära till stad och land och använda närheten till landsbygd, natur och kommunens miljötänk för att skapa nya verksamheter. Besöksnäringen har stor potential att utvecklas i Lerums kommun, vi har unika platser och möjligheter att bygga en stark och framgångsrik besöksnäring - hela Sävelångsområdet, våra sjöar, Nääs, Tollered, det gröna stråket utefter väg 190 m.m är som gjorda för upplevelser och rekreation. Uppdrag 2019: Fortsatt fokus på Lerum som småföretagskommun i GR-regionen med direktiven att underlätta för småföretag att etablera sig, och befintliga att växa. 12
13 Öka samverkan mellan näringsliv och skola, för att bl.a. underlätta rekryteringar på längre sikt. Anpassade utbildningar inom bristyrken -hjälp företagen att växa genom framförhållning när det gäller utbildning inom bristyrken. Attrahera företag som jobbar med hållbarhet - Vår kommun har potential att utvecklas till ett centrum för hållbarhet. Utrymme att växa - se till att det finns planlagd mark och verksamhetslokaler tillgängliga Kommunövergripande mål och uppdrag Mål 2019: Attraktiv arbetsgivare - som syftar till att höja attraktionsvärdet som arbetsgivare Minska personalomsättningen Minska långtidssjukfrånvaron Efter etableringsfasen ska 80 procent av de nyanlända i arbetsför ålder vara i egenförsörjning eller utbildning via berörda aktörer Uppdrag 2019: Förbättra arbetet med att jämställdhet och jämlikhet integreras i alla kommunala beslut. Fortsätta främja nyanlända kommuninvånares delaktighet i samhället och minska risken för utanförskap och psykisk ohälsa genom en aktiv samverkan mellan Lerums kommun och civilsamhället. Stötta olika samverkansformer med näringsliv, föreningar och invånare Utveckla metoder och strukturer för att förenkla och minska administrativa arbetsuppgifter Fokusera på att våra nyanlända kommer i arbete, utbildning och/eller får en praktikplats inom eller utom kommunens verksamheter. Lerums kommun fyller 50 år, fira jubileumsåret
14 5 Budgetmodell Antagen budgetmodell präglas av dialog och helhetsperspektiv och kan beskrivas i ett antal faser. Den första fasen är startfasen då kommunen utifrån december månads skatteunderlagsprognos, framtagen av Sveriges kommuner och landsting, SKL sammanställer den förväntade totalramen för planperioden. Utifrån den totala ramen beräknas verksamhetens totala ramar fram i enlighet med kraven för god ekonomisk hushållning som kommunen antagit. I den påföljande underlagsfasen arbetar både de förtroendevalda och förvaltningen med att analysera relevanta styrdokument för att bedöma hur dessa ska påverka budget och respektive sektors ramar kommande år. Arbetet pågår fram till boksluts och budgetberedningen, vilket är ett tillfälle i februari kommunstyrelsens arbetsutskott samlas och ägnar sig åt föregående års årsbokslut och resultat samt kommande periods budget. Prioriteringsfasen sker under själva boksluts-och budgetberedningen. Under två dagar gör kommunstyrelsens arbetsutskott sina avväganden och prioriterar vad kommunen ska åstadkomma under kommande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att sätta siffror på och därmed förverkliga den beställning som boksluts och budgetberedningen resulterat i. Därmed går arbetet in i förverkligandefasen. Utifrån beställningen tas ett budgetförslag fram. Arbetet pågår fram till april 2018 och resulterar i förvaltningens utkast till förslag till budget. Förslaget överlämnas i år formellt 11 april till de politiska partierna för eventuella ändringar eller omprioritering. År 2018 är ett valår, vilket påverkar beslutsfasen. Kommunstyrelsen fattar i år beslut om ett förslag till budget i oktober. Kommunfullmäktige fattar beslut om budget i november Budget 2019 med plan : Budgetprocessen och dess faser Period: dec17/jan18 Feb/mars 18 apr/maj 18 jun/jul18 aug/sep 18 okt/nov 18 Dec 18 Fas: Start Underlag + Beslut Beslut förverkligande Prioritering Resultaterar i: *Total ram *Beställning *Beslutsunderlag *förvaltningens förslag *Ksbeslut : * Kfbeslut : Budgetförslag Antagen budget 14
15 6 Lerums totala ram 6.1 Omvärld I en kommunal budgetprocess är det viktigt att ta del av och försöka hantera de omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomi och verksamhet, både på kort och på lång sikt. Befolkningsutveckling, statistiska nyckeltal, omvärldsanalys och hur den nationella och internationella ekonomin utvecklas är viktiga faktorer. I kommunens omvärldsrapport lyfts relevanta trender och observationer. Inför 2019 års budget har försörjningskvoten till följd av åldrande befolkning, ökad urbanisering och digitalisering, varit särskilt i fokus. Åldrande befolkning Den äldre delen av befolkningen i Sverige och i flertalet andra länder i västvärlden fortsätter att öka både i antal och i andel. År 2050 kommer antalet människor på jorden som är äldre än 60 år att ha tredubblats från idag, och kommer för första gången någonsin i människans historia att överstiga antalet som är yngre än 15 år. Mycket beror detta på att vi lever längre, i Sverige i genomsnitt snart 90 år. Göteborgsregionens andel äldre i jämförelse med andelen personer i arbetsför ålder fortsätter öka vilket leder till större omsorgsbehov och ökade kostnader i båda ändar av åldersspannet. Den statliga etableringsersättningen till nyanlända upphör efter två år och för dem som inte kommit i sysselsättning uppstår ett behov av försörjningsstöd som initialt ökar kommunens kostnader för integration vid sidan av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Urbanisering och befolkningsökning Urbanisering är en stark global trend och 2050 beräknas 70 procent av världens befolkning bo i städer. Sverige är ett av de länder i västvärlden som har snabbast urbanisering. Allt fler bor i storstadsregionernas pendlingsorter, vilka har en betydande befolkningstillväxt särskilt i närhet till knutpunkter och stationer. Lerum samverkar med övriga kommuner runt Göteborg för att regionen ska vara attraktiv samtidigt som den utvecklas i en hållbar riktning. Lerum ansvarar för sin del av regionens mål för befolkningstillväxt och därför behövs bibehållen eller ökad byggtakt för bostadsförsörjningen. Hållbarhet, digitalisering och innovation De kostnadsgap som väntar välfärdssektorn kan bland annat bemötas med ökad digitaliseringstakt vilket på sikt kan medföra effektivisering och besparingar. Samtidigt förutsätter detta digital infrastruktur, organisationskultur och processer som fungerar med utvecklingsarbetet. Arbetet med att på allvar påbörja resan mot en digitaliserad, förenklad och förbättrad verksamhet synliggörs i förvaltningens förslag i och med en satsning av totalt fem miljoner kronor i budgetmedel för ett kommungemensamt arbete. Utifrån ett visionsperspektiv behövs alltjämt ett aktivt hållbarhetsarbete, inte minst satsningar för ökad social hållbarhet. Innovationstakten i kommunens verksamheter, i samverkan med akademin samt privat och idéburen sektor behöver öka för att bidra med lösningar på gemensamma samhällsutmaningar. 6.2 Befolkning Den förväntade befolkningsutvecklingen brukar utgöra grunden för prognosberäkningen av kommunens förväntade skatte- och statsbidragsutveckling. Befolkningsutvecklingen 15
16 ger indirekt även en första bild av periodens förväntade kostnadsökningar. Årligen sammanställs en ny befolkningsprognos som används för att kunna prognostisera skatteoch statsbidragsutveckling års befolkningsprognos visar en högre befolkningstillväxt än tidigare prognoser visat, med en årlig ökande tillväxttakt för planperioden. Befolkningsökningen prognostiseras nå sin kulmen år Denna ökade takt uppstår delvis på grund av takten på färdigställandet av nya bostäder i kommunen. Det finns dock en viss grad av osäkerhet i genomförandetakten av färdigställandet. Förvaltningen väljer därför att använda en något lägre och jämnare tillväxttakt för att prognostisera skatte- och statsbidragsutvecklingen Den uppräkningsprocent som används är 1,5 procent för hela planperioden. Befolkningsutveckling Prognos 31/12, antal ökning mot föregående år, antal ökning mot föregående år, procent 1,03% 1,27% 2,01% 1,38% 1,67% 1,91% 2,03% 1,85% Budgetuppräkningsprocent, drift och investeringar Källa: Lerums kommun befolkningsprognos ,50% 1,50% 1,50% 1,50% Den förväntade befolkningsökningen de kommande fem åren innebär inga stora förändringar i den totala strukturen för invånarna. Lerum kommer fortsätta att vara en relativt ung kommun befolkningsmässigt, med en medelålder strax över 39 år. Det är ett par år lägre än för landet i genomsnitt. Under perioden förväntas invånarantalet öka i så gott som samtliga åldersgrupper. I relativa tal sett ökar grupperna 80 år och äldre samt ungdomar år kraftigast med procent. Grupperna som ökar minst är de i åldrarna år samt år där ökningen är cirka 5 respektive 0 procent. De stora grupperna med barn 0-15 år och år förväntas öka med 8 till 10 procent de kommande fem åren. 16
17 6.3 Skatter och generella statsbidrag Kommunens främsta inkomstkälla är skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkter och generella statsbidrag påverkas av befolkningsökning och av konjunktur. Lerums kommun följer SKLs prognoser, men gör en egen bedömning med hjälp av en egen befolkningsprognos. Svensk ekonomi är sedan några år tillbaka inne i en högkonjunktur, som dock väntas kulminera under år 2019 och med att det förväntas ske en uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att för Sverige som helhet riskerar ett glapp att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de växande behov av skola, vård och omsorg, som en snabb befolkningsutveckling för med sig. Nedan framgår Lerums uppdaterade intäktsprognoser för skatte- och statsbidragsutveckling Den uppdaterade prognosen intäktsprognoser för skatte- och statsbidragsutveckling baserar på en genomsnittlig tillväxtprocent på 1,5 procent per år under hela planperioden. Prognos 4 maj Skatter Generella statsbidrag Summa Ökning mot tidigare utskickad Procentuell årlig ökning ramar 3,03 % 5,02 % 3,96 % 3,89 % 3,51 % Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteprognos per april justerad med egna antaganden om tillväxttakt. Lerums kommun har haft en period med en högre procentuell tillväxttakt än jämfört med rikets genomsnittliga ökningstakt. Mellan år 2016 och 2017 ökade Lerums skatter och generella statsbidrag med 6,2 procent. År 2018 prognostiseras den årliga ökningen mattas av till 3,0 procent för att åter tillfälligt öka år 2019 till förväntade 5,0 procent. Åren förväntas den årliga ökningen vara mellan 3,5 till 4,0 procent. Det kan jämföras med riket, där ökningstakten i skatteunderlaget totalt ligger mellan 3,6 till 3,2 procent under hela planeringsperioden. 6.4 Bruttonationalprodukt (BNP) och konjunktur Den ekonomiska tillväxten mätt som förändring av BNP påverkar kommunens prognostiserade skatteintäkter och har därmed inverkan på Lerums ekonomiska utveckling. Således påverkar den planeringen. BNP Procentuell 2,7 2,9 2,4 1,6 1,4 utveckling Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), cirkulär 18:5 ( ) BNP förväntas fortsätta utvecklas med minskande procentuell ökning under hela perioden år Den tidigare pågående högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans. Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKLs bedömning är att BNP växer med närmare 3 procent Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre. Svensk BNP bedöms växa något 17
18 långsammare Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. År 2019 förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som inte längre kan växa i samma takt. Sammantaget innebär det att SKL räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med knappt 2,9 procent i år, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent Prisutveckling (KPI) Konsumentprisindex (KPI) förändring speglar hur prisläget utvecklas. En stor del av kommunens inköp av varor och tjänster påverkas av förändringen av KPI. SKL och Konjunkturinstitutet prognostiserar följande procentuella förändringar av KPI. KPI SKL KI ,8 1, ,6 1, ,3 2, ,9 2, ,6 2,7 Källa: Prognosjämförelser per på Både SKL och Konjunkturinstitutet skriver ned sina tidigare prognoser av förväntad tillväxt av KPI för år Dock skriver SKL upp prognosen marginellt för år Prisutvecklingen inom verksamheterna hanteras inom det totala index som ramarna skrivs upp med. 18
19 God ekonomisk hushållning 6.6 God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivas ur tre perspektiv: God ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service. God ekonomisk hushållning ur ett resursutnyttjandeperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs. God ekonomisk hushållning ur ett måluppfyllelseperspektiv: de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning. Generationsperspektivet och resursutnyttjandeperspektivet förutsätts ligga till grund för kommunfullmäktiges mål vilket medför att måluppfyllelseperspektivet är det styrande perspektivet för den verksamhet som planeras och genomförs. 6.7 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning utgår från jämförelse med vald kommungrupp. Mål anges för ett antal finansiella nyckeltal med kommungruppen Göteborgsregionen (GR). GR består av tretton kommuner. Jämförelse och analys sker med utgångspunkt från historiskt utfall, nutid och prognoser. De finansiella nyckeltal som används är soliditet, långfristiga skulder per invånare och nettokostnadsandel. Soliditet och långfristiga skulder omfattar kommunkoncernen och nettokostnadsandel avser enbart kommunen. I soliditetsmåttet ingår ansvarsförbindelsen (avsättning för pensionsåtaganden). Förvaltningen ska även i fortsättningen följa utvecklingen mot landets 25 procent bästa kommuner samt mot förortskommunerna. Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv Kommunen har stora investeringsbehov inom skola, barn- och äldreomsorg samtidigt som konjunkturen är stark. Under har kommunen haft en god resultatutveckling på 104 miljoner kronor år 2014, 69 miljoner kronor år 2015 och 85 miljoner kronor år År 2017 landar resultatet på något lägre på 48 miljoner kronor De höga resultaten och den lägre investeringstakten än budgeterat har gjort att kommunen och kommunkoncernen uppfyllt uppsatta finansiella mål under perioden. Budgeterad soliditet år 2018, justerad för balanspostförändring från år 2017, uppgår till 20,7 procent inklusive ansvarsförbindelsen. Enligt föreslagen budget för år 2019 uppgår 2019 års soliditet till 20,3 procent. Soliditeten under planåren 2020 och 2021 beräknas uppgå till 19,8 respektive 18,6 procent. Kommunens mål vad avser soliditet uppfylls under budget- och planperioden. I nedanstående diagram redovisas kommunkoncernens soliditet och långfristiga skulder i förhållande till Göteborgsregionens kommuner. Den svarta linjen avser den gräns som inte får underskridas respektive överskridas om de långsiktiga målen skall uppnås. 19
20 Budgetförslaget innebär ett resultat på 50 miljoner kronor år 2019, 56 miljoner kronor år 2020 samt 52 miljoner kronor år för Totalt innebär detta att nettokostnadsandelen uppgår till 97,9 procent för år 2019 och 97,8 procent år 2020 samt 98,0 procent år Den genomsnittliga nettokostnadsandelen under en tioårsperiod ( ) uppgår till 97,6 procent. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen under perioden uppgår till 98,1 procent. Kommunens mål/riktpunkt vad avser en nettokostnadsandel om 98,0 procent under en 10 årsperiod uppfylls vid planperiodens slut då nettokostnadsandel förväntas uppgå till 97,6 för 10 årsperioden. 20
21 Sektorsramar Hittills har beskrivits vilka förutsättningar som ligger till grund för beräkningen av Lerums totala ram. Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansnetto verksamhetens nettokostnadsförändringar Budgeterat resultat Nästa moment är att fördela ramen mellan förvaltningens sektorer. Förvaltningens förslag på sektorsramar utgår från följande antaganden och bedömningar: 7.1 Internränta SKL ger årligen förslag på internränta vilken återspeglar den totala genomsnittliga lånekostnaden för hela kommunsektorn. År 2019 bedöms upplåningskostnader vara lägre än de fasträntelån som förfaller. Det leder till förväntan om att den genomsnittliga upplåningskostnaden sjunker. SKL föreslår därmed en sänkning av den generella internräntan med 0,25 procentenheter, från 1,75 procent till 1,5 procent. Det är viktigt att varje kommun gör en egen bedömning av genomsnittlig räntekostnad för extern upplåning. Lerums kommuns tidigare års bedömning om att avvika från SKL och ha en internränta på 2,0 procent är under revidering. Bedömningar bygger på en egen prognos av kommunens upplåningskostnader och kommer senare under våren Kapitalkostnader Lerums kommuns planerade investeringstakt ökar. Detta får kännbara effekter för driften, bland annat via kapitalkostnadsökningar utfall invest budget invest Samtliga verksamheter hanterar ökade kapitalkostnader via antingen effektiviseringar och/eller indexuppräkning av ram. 7.3 Löneutveckling Flera av avtalsområdena omförhandlas under och nya avtal förväntas tecknas varför kostnadsbilden är något osäker. Bedömningen vad gäller avtalsrörelsen framåt är att den kommer att hålla sig på liknande nivåer. Utöver den årliga löneöversynen - utan garanterade löneökningar för medarbetare - påverkas Lerums kommun av marknadsläget och möjligheterna att rekrytera. Prognoserna visar på fortsatt bristande tillgång på de kompetenser som kommunen efterfrågar, vilket rimligtvis också kommer 21
22 påverka löneutvecklingen. Samtliga löneökningar hanteras via antingen effektiviseringar och/eller indexuppräkning av ram. 7.4 Grundindex I arbetet med att skapa ramar för varje sektor finns ett flertal moment. Det första som sker är att förvaltningen tar fram ett förslag på grundindex. Grundindex är en indexuppräkning av samtliga sektorers befintliga ramar Grundindex är lika för alla sektorer. Grundindex är inte tänkt att täcka samtliga kostnadsökningar mellan åren, utan är ett komplement ihop med effektiviseringar och verksamhetsförändringar, för att möta kommande års kostnadsutveckling. 7.5 Central Budgetpost I samband med att grundindex beräknas måste ställningstagande tas om det ska finnas budget för centrala, gemensamma poster som inte tillfaller en specifik sektor. En sådan är budget för resultatreglering. År 2019 är detta den enda post som budgeteras central. Enligt antagen anvisning ska budgetmedel årligen avsättas centralt för resultatreglering. År 2019 bedöms denna nivå till tre miljoner kronor. 7.6 Digitalisering Digitalisering är ett arbete som behöver göras gemensamt med en central styrning som driver utvecklingen på flera parallella spår mot de mål som kommer att definieras under år Detta arbete får organiseras inom befintliga ramar inom stab och utveckling. 7.7 Målgruppsanpassning Tidigare har beskrivit hur befolkningsprognosen totalt påverkar Lerums kommuns ramar. Den befolkningsökning som ger ökade skatteintäkter kan brytas ned till olika åldersgrupper. På tio års tid ligger följande förväntade förändringar av de olika ålderskategorierna. Lerum förändring 10 år år 1-19 år år år 75- Det står klart att flera av grupperna ökar, men att gruppen unga och äldre ökar allra mest. Vi tillskjuter 10 miljoner till sektor Lärande för att bemöta det ökade behov av välfärd som uppstår i och med befolkningsökningen. 7.8 Nyckeltal 22
23 Under år 2017 arbetade Lerums kommun med att ta fram bilder av kommunen via officiella nyckeltal. Nyckeltalen jämför Lerum med andra kommuner och visar hur våra kostnader och verksamheter utfaller i relation till andra. Sammanfattnings visade nyckeltal för standardkostnader (som baseras på utfall år 2016) att Sektor stöd och omsorg ligger högre än andra kommuner exempelvis vad gäller äldreomsorgen. Sektor lärande ligger däremot lägre än andra kommuner exempelvis vad gäller kostnader inom gymnasieundervisningen. Eftersom medel har tillskjutits till sektor lärande på 10 miljoner kommer med all sannolikhet dessa nyckeltal att korrigeras för sektor Lärandes del. Även ett förändringsarbete inom stöd och omsorg där omfördelningar inom sektorn kommer att säkerställa där nyckeltal som idag ligger högre, kommer hamna på nivå som andra jämförande kommuners nyckeltal. 23
24 Investeringar och nyupplåning 8.1 Bakgrund Sedan år 2015 har den genomsnittliga planerade investeringsnivån i Lerums kommun stigit. Utfallet har i stort följt planeringen. Historiskt sett utfaller årligen cirka 80 procent av de planerade investeringarna. År 2017 var utfallet betydligt lägre, vilket i huvudsak berodde på att ett fåtal större investeringsprojekt senarelades. Tabellen nedan visar budget och utfall år 2008 till år För år 2018 visas antagen budget. För åren visas den bifogade bruttolistan över investeringar vilket utgör förvaltningens förslag. Bruttolistan baseras på en förväntad årlig tillväxttakt på 1,5 procent och speglar tydligt den prognostiserade ökade takten i befolkningsökningen under dessa år utfall invest budget invest 8.2 Finansiellt mål Investeringstakten påverkas av kommunens finansiella mål och långfristiga skulder per invånare. För att uppfylla beslutat finansiellt mål för långfristiga skulder per invånare medges ett totalt utrymme på 1,1 miljarder kronor år Behov framåt Investeringsbudget i Lerums kommun omfattar både pågående investeringar och förslag på tänkbara framtida investeringar i verksamhetslokaler och övrigt. Investeringsbudget baseras till stor del på senast antagen lokalresursplan. Enligt nuvarande lokalresursplan kommer satsningar på nya förskolor och skolor vara påtaglig åren och även framåt. Budgetmässigt år 2019 är det ensamt allra största projektet ny idrottshall med garage vid Lerums gymnasium. En följd av investerande i verksamhetslokaler är att även behovet av infrastrukturinvesteringar ökar. I takt med nyproduktion och/eller utbyggnader av fastigheter behövs nya trafiklösningar och utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. En sammanställning av det totala behovet baserat på beräkningar gjorda utifrån antaganden av investeringskalkyler bifogas. 24
25 8.4 Nyupplåning mnkr Budgeterad nettoinvestering Budgeterad nyupplåning Ger följande utveckling av den totala låneskulden: mnkr Budgeterad nyupplåning Låneskuld
26 9 Finansiella rapporter 9.1 Driftsredovisning Verksamhet (mnkr) VP Budget Budget Budget Skattefinansierad verksamhet Kapitalkostnadsökning 3 Resultatreglering Reserverat utrymme Summa Stab och utveckling Samhällsbyggnad Lärande Stöd och omsorg Summa Finansförvaltningen varav jämförelsestörande poster summa
27 9.2 Resultatbudget VP Budget Budget Budget (mnkr) Drift Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatter Generella statsbidrag Finansierlla intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Nettokostnadsandel 97,9% 97,9% 97,7% 98,0% 9.3 Finansieringsbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) Drift Årets resultat
28 Justering för av- och nedskrivningar Förändring pensionsskuld inkl löneskatt Just. För övr. ej likviditetspåverkande poster Förändring kortfristiga fordringar Förändring förråd och lager Förändring kortfristiga placeringar Förändring kortfristiga skulder Förändring likvida medel drift Investeringar Förvärv materiella anläggningstillgångar Försäljning materiella anläggningstillgångar Förvärv exploateringstillgångar Övriga ej rörelsepåverkande poster Förändring likvida medel investeringar Finansiering Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning långfristiga fordringar Förändring likvida medel finansiering Förändring av likvida medel Balansräkningsbudget justerad * Budget Budget Budget (mnkr) budget Tillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar
29 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder
30 9.5 Investeringsbudget se bifogad bruttolista Verksamhet Budgeterade Total Budgeterade Budgeterade Budgeterade Utbetalningar Projektbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Stab och utveckling sektor Lärande sektor Stöd och omsorg sektor Samhällsbyggnad varav Kommunala verksamhetslokaler Lärande inkl fritid Kommunala verksamhetslokaler Stöd och omsorg Kommunala verksamhetslokaler Övriga Infrastruktur Belysning 500 Sektorinvesteringar SB VA/Renhållning Totalt % totalt
31 9.6 Exploateringsbudget mnkr Slutredovisas år Projekt Summa 2018 Öxeryd 16,0 Stillestorp 2019 Skiffervägen 16,0 Lilla Bråta Herrgårdsbacken Norra Hallsås 2020 Resecentrum Floda centrum blå torget 16, ,0 Floda Centrum Missionskyrkan Gråbo Centrum 31
32 10 Bilagor 10.1 VA och renhållning Resultatbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) VA Totala intäkter -82,0-85,0-88,0 Totala kostnader 84,8 87,8 90,8 Taxefinans. verksamh. VA 2,8 2,8 2,8 2,8 Resultatbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) Renhållning Totala intäkter -36,5-38,4-39,5 Totala kostnader 37,0 38,9 40,0 Taxefinans. verksamh. Renh 0,5 0,5 0,5 0,5 32
Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum Kunskap för ett växande Lerum Sveriges bästa äldreomsorg Boende för alla
1 Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum Vi tror att Lerum blir framgångsrikt om alla är med och bidrar. Därför tror vi på samarbete och att samarbete leder till handlingskraft. Sedan förra valet har vi
Lerum Budget 2019 MED PLAN NU HAR LERUMS KOMMUN FÅTT UPP FARTEN. MEN VI VILL GÖRA MER FÖR FLER. Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2018-11-30 Budget 2019 MED PLAN 2020-2021 NU HAR LERUMS KOMMUN FÅTT UPP FARTEN. MEN VI VILL GÖRA MER FÖR FLER Socialdemokraterna i Lerum 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Förändringar från förvaltningens förslag
Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) Datum 2018-06-14 Kommunfullmäktige Tid Torsdag den 14 juni 2018, klockan 13:15-22:00 Plats Dergårdsteatern, Lerums kommun Notera att kommunfullmäktiges sammanträde börjar
Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium
2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING 2018 Innehåll 1 Förord 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 6 5 Budget 2018 8 5.1 Lerums kommun...8 5.1 Mål
Budget Moderaterna. Budget Moderaternas budget
! Budget 2017-2019 Budget 2017-2019 s budget 1! Innehåll 1. Förord 4 2. Kommunens övergripande styrdokument 5 Vision 5 Målbild 2040 5 Framtidsbilder 2018 5 Budget 5 Verksamhetsplan 5 Årsredovisning 5 3.
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
lerums kommun budget verksamhetsplan årsredovisning
lerums kommun budget 2019 verksamhetsplan årsredovisning 1 innehåll kommunens övergripande styrdokument 3 förord 4 vision 2025 6 politisk vilja och inriktning för perioden 2019-2022 7 budgetmodell 18 lerums
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Budget Slutversion
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet Budget 2017-2019 Slutversion 2016-05-30 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Framtidsbilder 2018
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING 2017 Innehåll 1 Förord Ett växande Lerum 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 996 5 Budget 2017 5.1 En budget
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2016 Plan Slutversion
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2016 Plan 2017-2018 Slutversion 2015-06-03 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 5 3 Vision 2025 6 4 Framtidsbilder
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET 2016 VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING Innehåll 1 Förord 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 6 5 Budget 2016 7 5.1 Ett näringsliv i toppklass
Förutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Alliansen. Plan Budget 2020 KS Lerums kommun
Alliansen Lerums kommun KS18.1425 Plan 2021-2022 Budget 2020 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Politisk viljeinriktning 3.1 Utbildning 3.2 Stöd och omsorg 3.3 Boende 3.4 Infrastruktur
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Sverigedemokraterna i Lerums budget 2019 med plan Daterad den 18 november 2018
Sverigedemokraterna i Lerums budget 2019 med plan 2020-2021 Daterad den 18 november 2018 Innehåll 1 Förord 2 Kommunens övergripande styrdokument 3 Vision 4 Politiska mål och uppdrag Politiska mål och uppdrag:......
Antagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Moderat budget 2015. Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-11
Moderat budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-11 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 5 3 Vision 2025 6 4 Framtidsbild 2018 7 5 Budget 2015 11 6 God ekonomisk hushållning
Preliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Kommunstyrelsen. Tid Onsdag den 28 november 2018 klockan till Plats. Eken, Lerums kommun. 1 Upprop. 2 Val av justerare
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) Datum 2018-11-28 Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 november 2018 klockan 12.00 till 13.00 Plats Eken, Lerums kommun Ärendeförteckning Föredragande Tid 1 Upprop 2 Val av
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
lerums kommun budget verksamhetsplan årsredovisning
lerums kommun budget 2015 verksamhetsplan årsredovisning innehåll Förord 4 Vision 2025 5 Framtidsbild 2018 6 Budget 2015 9 God ekonomisk hushållning 11 Budgetmodell 13 Tillämpning av budgetmodell 14 Satsningar
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Budget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-02 1 2 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 7 3 Vision 2025 8 4 Framtidsbild
Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde
Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Du ska kunna lita på Lidköping
Du ska kunna lita på Lidköping Valmanifest 2018 Kristdemokraterna i Lidköping Valmanifest Vi tror på ett Lidköping där familj och föreningsliv har en viktig del, men också på ett samhälle där du tillåts
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt
2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under
Finansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till
Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018
Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller,
Bygg- och miljötillsynsnämnden
2019 Bygg- och miljötillsynsnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...5 Kommunens strategiska inriktningar och mål...6 Här
Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland
På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...
VISION och strategisk plan grunden till varför vi gör det vi gör... VISION Tranemo kommun är vårt naturskön naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Följ med oss på resan till framtidens kommun
Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012
Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5
STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Tillsammans skapar vi vår framtid
Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5
Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...
INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...
Budget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
VALMANIFEST CENTERPARTIET STRÖMSTAD. FRAMÅT med
VALMANIFEST 2018 FRAMÅT med CENTERPARTIET STRÖMSTAD Med kärlek till hembygden och vision för framtiden skapar vi, tillsammans med dig, positiv utveckling i hela Strömstad Vision FRAMÅT 2035 med Centerpartiet
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Bostadsförsörjningsprogram
Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.
Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.
Budget 2017 S-MP-V 1
Budget 2017 S-MP-V 1 Ansvar och utveckling Grunden för vår gemensamma välfärd är utveckling och tillväxt på Gotland. Fortsatt utveckling ställer krav på ett Gotland som är attraktivt att bo, leva och verka
Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Politisk inriktning för Region Gävleborg
Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019
Mål- och inriktningsdokument inför budget 2016 Stadsdelsnämnden Östra Göteborg. Östra Göteborg en fantastisk stadsdel med utmaningar
- och inriktningsdokument inför budget 2016 Stadsdelsnämnden Östra Göteborg Östra Göteborg en fantastisk stadsdel med utmaningar - och inriktningsdokument, SDN Östra Göteborg Inledning Grunden i Östra
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer
KOMMUNPLAN Gislaveds kommun
KOMMUNPLAN 2019-2022 Gislaveds kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 KOMMUNENS GRUNDUPPDRAG... 3 2 VISION... 4 3 VÄRDEGRUND... 5 4 STYRNING... 5 5 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 6 6 PRIORITERADE
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Vision och Mål Laholms kommun
Vision och Mål Laholms kommun I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling www.laholm.se Från vision till verksamhet - mål
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Strategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Mål- och inriktningsdokument inför budget 2018 Stadsdelsnämnden Östra Göteborg. Östra Göteborg. en fantastisk stadsdel med utmaningar
- och inriktningsdokument inför budget 2018 Stadsdelsnämnden Östra Göteborg Östra Göteborg en fantastisk stadsdel med utmaningar - och inriktningsdokument, SDN Östra Göteborg Inledning Östra Göteborg ska
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik
Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet
Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Vision Vision. Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen
Vision 2040 Vision Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2017-02-02 Giltighetstid:
Ale vision 2025 Lätt att leva
Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att
Ale vision 2025 Lätt att leva
Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att
Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet
Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Utvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten
Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Den goda kommunen med invånare Antagen av kommunfullmäktige
Den goda kommunen med 13000 invånare 2027 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-14 137 Den goda kommunen Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. Den goda kommunen är ett uttryck för vår
Vår politiska vilja 2016 2019
Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.
Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb
Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.