Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 5 oktober 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 5 oktober 2016"

Transkript

1 Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 5 oktober 2016 KSs förslag S MP SD V Utbildningsnämnd KS 21 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. KS 22 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7. S 14 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. S 15 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7 i kommundirektörens förslag med justeringar i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden i socialdemokraternas förslag. MP 41 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 32 Skolpeng för grundskola och förskolepeng höjs med 2%, i enlighet med kommundirektörens förslag. Därutöver höjs skolpengen för årskurs 7-9 med 1700 kr per elev för en beräknad kostnad av tkr för att fler andel elever ska nå kunskapskraven. MP 31 Den socioekonomiska differentieringen av för- och grundskolepengen ökas med 35 % gentemot nuvarande förslag till en beräknad kostnad av tkr till grundskolan och tkr till förskolan. SD 7 Den sammanvägda skolpengen skall harmoniseras för grupperna förskolagrundskola över , varför förskolepengen uppräknas med ytterligare 3% för Uppräkningen för grundskolan skedde Avsätts 6 mkr. Totalt höjs pengen för förskola med 4%, övriga med 1%. V 33 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden i Vänsterpartiets förslag. V 34 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt Vänsterpartiets förslag. MP 35 Förskolepengen för barn med 25 timmars vistelse, som har förälder/vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon, är i dag reducerad med 30 % relativt ordinarie peng. I budget 2017 föreslås denna reducering begränsas till 10 %. I övrigt yrkar vi att pengnivåerna 1

2 för UBN sätts i enlighet med förvaltningens förslag. MP 33 Nämnden tillskjuts tkr för att säkerställa tillgången på utbildade fritidspedagoger inom kommunens fritidshem. MP 34 Nämnden tillskjuts tkr för att inrätta en fortbildningspeng för barnskötare som fortbildar sig tillförskollärare eller fritidspedagoger, i syfte att säkra rekryteringen av kompetent personal till förskolor och fritidshem i kommunen. MP 36 Att nämnden tillskjuts tkr för resursgrupper för elever med autism/asperger och andra liknande diagnoser. MP 37 Nämnden tillskjuts tkr för att korta avståndsgränserna för skolskjuts, låta barnen åka skolskjuts efter fritids och nyttja SL buss med hänsyn till mognad och ålder. MP 38 Att nämnden tillskjuts 500 tkr för finansiera en omställning till en högre andel ekologisk mat i skolan. MP 39 Nämnden tillskjuts 500 tkr för arbete med att minska giftigt material och inventarier i förskolor i enlighet med Miljöpartiets motion om Giftfria förskolor och Naturskyddsföreningens åtgärdsförslag Operation giftfri förskola. Redovisas senast april MP 40 Att nämnden tillskjuts tkr för att finansiera ett ökat 2

3 stöd till små skol- /förskoleenheter. SD 8 Pengen för modersmålsundervisning slopas, förutom för de officiella minoritetsspråken, medlen används för finansiering av Integrationsnämnden. SD 9 Frukostmiljonen i utbildningsnämnden skall dubbleras till 2 mkr, och även fortledes ligga utanför pengsystemet. V tkr anslås för ytterligare 2 % löneoch priskompensation. V tkr anslås för höjda lärarlöner. V tkr anslås för mer personal i förskolan och skolan. V tkr anslås för fler fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen. V tkr anslås för justering av reduceringen av förskolans 25- timmarsbarn från 20 % till 10 %. V tkr anslås för rätt till heltid på förskola för alla barn. 3

4 V tkr anslås för utbildning i feministiskt självförsvar. Vård- och omsorgsnämnd KS 26 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden. KS 27 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna och behoven av LSS-lots, en vägvisare inom LSS. KS 28 Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7. S 20 Vård och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden. S 21 Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7 i kommundirektörens förslag med justeringar enligt uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden i socialdemokraternas förslag. MP 62 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 58 Brukarombudsman inrättas för kommuninvånare som bedöms enligt LSS, och att nämnden tillförs 700 tkr för detta ändamål. Bifall V 51 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden i Vänsterpartiets förslag. V 52 = Alliansen V 53 = Alliansen MP 57 Nämnden får en generell ramförstärkning på tkr. MP 59 Äldreombud/äldrelots inrättas och att nämnden för detta ändamål tillförs 500 tkr. MP 60 För extra omsorg i livets slutskede tillförs nämnden 300 tkr. MP 61 För HBTQcertifiering av personalen på Gustavsgården 4

5 tillförs nämnden 200 tkr. SD 11 För LSSbedömning skall samma krav på assistansersättning gälla som för avdrag vid ROTarbete. Inga anhöriganställningar, utan endast kvalificerad och utbildad personal skall komma ifråga. SD 12 Sommarkollo för barn och ungdomar ur LSS-gruppen skall erbjudas. 2 mkr avsätts för detta. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. V tkr anslås för att helt ta bort avgiften för trygghetslarm. V tkr anslås för äldreomsorg och LSSinsatser. Socialnämnd KS 25 Socialnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. S 18 Socialnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. MP 56 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 52 Nämndens tillförs tkr för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar för att motverka alkohol- och V 47 Socialnämndens budget fastställs för år 2017 till netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden i Vänsterpartiets förslag. 5

6 drogproblem. MP 48 Nämnden får en generell ramförstärkning på tkr. MP 49 Nämndens tillförs 300 tkr för att utbilda personal inom första hjälpen för psykisk ohälsa. Mp 50 Ett projekt för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomars psykiska hälsa i samarbete med Utbildningsnämnden initieras. Projektet ska vara inriktat på att med skolans hjälp tidigt möta utsatta unga, för att på ett så effektivt sätt som möjligt främja den psykiska hälsan. För detta ges nämnden tkr för 2017 och 500 tkr per år i två år därefter. MP 51 Nämndens tillförs 500 tkr för att finansiera förbättringar inom missbruksvården. MP 53 Nämndens tillförs tkr för att finansiera inrättandet av en ny tjänst för traumaterapeut vid verksamheten i Hamnen. MP 54 Nämndens tillförs 500 tkr för att finansiera höjd ersättningnivå för familjehem. MP 55 Nämnden uppdras utveckla samarbetet med skolan i samband med soc-anmälan. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. V tkr anslås för att möta ökade kostnader inom IFO. V tkr anslås för sociala insatser bland 6

7 utsatta EU-migranter. Kultur- och fritidsnämnd KS 23 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. KS 24 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda uppförandet av konstgräsplan och/eller flertalet spontanidrottsytor på lämpliga platser i kommunen, tillgängliga för såväl föreningslivet som för allmänheten. S 16 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. S 17 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda uppförandet av konstgräsplan och/eller flertalet spontanidrottsytor på lämpliga platser i kommunen, tillgängliga för såväl föreningslivet som för allmänheten. Medel 10 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten MP 47 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. SD 10 Konstgräs genomförs inte som första åtgärd vid utveckling av idrottsanläggning, utan medlen används till bolltält över de befintliga konstgräsplanerna i kommunen. Ingarö IP och Djurö IP med sina förberedda värmeslingor skall täckas först. V 42 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto tkr netto i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden i Vänsterpartiets förslag. V 43 = Alliansen MP 42 Extra medel för pendling och OB för kulturskoleundervisning i fler kommundelar. För detta tillförs nämnden 250 tkr. MP 43 Att nämnden uppdras att använda 500 tkr för att utöka kommunens utbud av friluftsaktiviteter i enlighet med MPs motion. Nämnden får också i uppdrag att ta fram en friluftspolicy och friluftsplan, samt att inrätta ett friluftsråd. MP 44 Nämnden uppdras starta en fritidsverksamhet med inriktning på barn i åldrarna 10-7

8 12, som inte är idrottsintresserade. Verksamheten kan exempelvis ha karaktären av ett internetcafé som har öppet 2-3 kvällar i veckan. För detta ändamål reserveras 400 tkr. MP 45 Nämnden uppdras utarbeta en handlingsplan för att förbättra integrationsarbetet i nämndens verksamheter, exempelvis fritidsgårdar och bibliotek. Handlingsplanen ska redovisas för nämnden senast juni MP 46 Nämndens ram minskar med tkr innan ovanstående tillskott (4 250 tkr om samtliga MPs att-satser bifalles). MP 89 Kultur- och fritidsnämnden anslås tkr för investeringar i ny bokbuss. SD 5 Inredning och inventarier till kulturhuset minskas till en investeringskostnad om högst 5 mkr totalt. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation V tkr anslås för sänkta elevavgifter i musik- och kulturskolan. V 46 Kulturhusets kapitaltjänstkostnad sänks med 300 tkr som följd av lägre investering. Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnd 8

9 KS 29 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. S 22 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. MP 67 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 63 Uppdra till BMH att ta fram gemensamma åtgärdsprogram tillsammans med grannkommuner för att förbättra vattenkvaliteten i enlighet med EU:s ramdirektiv. För detta tillförs nämnden 300 tkr. MP 64 Att ett projekt initieras för att pröva olika typer av robusta BDT-lösningar där kommunalt vatten och avlopp inte når ut. För detta tillförs nämnden 250 tkr. MP 65 Medge nämnden ett ramtillskott om 500 tkr för rådgivning avseende enskilda avlopp och hållbart byggande. V 57 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto tkr enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Vänsterpartiets förslag. V tkr anslås för rådgivning enskilda avlopp och hållbart byggande. (=MP) MP 66 Uppdra till nämnden att föreslå ekonomiska incitament vid bygglov för att stimulera energieffektiva och miljövänliga bostäder/byggnader. Uppdraget täcks inom ram. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. Teknisk nämnd KS 31 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar S 24 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade MP 78 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs V 63 Tekniska nämndens skatte- och 9

10 fastställs för 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden. verksamhetsbudgetar fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden. S 25 Utreda möjligheten att inom taxekollektivet sänka anslutningsavgiften för nyproducerade hyresrätter enligt de uppgifter som redovisas under Taxefinansierad verksamhet. förslag till budget. taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för 2017 till netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden i Vänsterpartiets förslag. MP 68 Nämnden tar fram skötselplaner på kommunalägd mark och inrättar biotopskydd för ekar och ekmiljöer, förbättrar tillgängligheten på gångvägar och bänkar samt satsar på gröna kulturmiljöer tillsammans med markägare enligt Grönstrukturplanen för Gustavsberg. För detta tillförs nämnden tkr. MP 69 Nämnden får i uppdrag att säkerställa översiktsplanens prioriterade gröna samband som korsar större vägar (exempelvis sambandet mellan Ösby och Knuts hav). För detta tillförs nämnden 300 tkr. Nämnden gör en första redovisning i juni MP 70 Nämnden får i uppdrag att införa en extra tur med grovsopfärjan i skärgården under sommaren. För detta tillförs nämnden 300 tkr. MP 71 Nämnden får i uppdrag att säkerställa skolskogar i enlighet med MPs friluftsmotion. 10

11 MP 72 Nämnden får i uppdrag att fortsätta utbyggnaden av latrintömningsstationer för fritidsbåtar. Medel för detta ryms inom ram. MP 73 Nämnden får i uppdrag att presentera ett förslag på hur antalet hushåll som insamlar matavfall ska öka till minst 50 %. Uppdragets kostnad tas inom ram och förslaget presenteras för kommunfullmäktige senast juni MP 74 Nämnden får i uppdrag att se till så att endast genomskinliga plastsäckar får användas vid kommunens återvinningscentraler för att förbättra arbetsmiljön och öka återvinningen av avfallsfraktionerna. MP 75 Nämnden uppdras, i samverkan med byggbranschen och Boverket, hitta ett system för hur livscykelanalyser kan användas för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder. Uppdragets kostnad tas inom ram och redovisning ska ske senast 30 december MP 76 Nämnden uppdras ta fram en policy om att energiprestandan ska understiga BBR22 (eller motsvarande energikrav) för större ombyggnationer eller renoveringar av kommunägda bostäder och andra lokaler. Kostnaden för uppdraget tas 11

12 inom ram och redovisning ska ske innan 30 juni MP 77 Nämnden får i uppdrag att vid nästa upphandling av sophämtning upphandla hushållsnära källsortering. MP 90 Tekniska nämnden anslås tkr för investeringar i samband med utbyggnad av gång- och cykelvägar. Särskild prioritet skall ges åt anslutningar mellan kollektivtrafik och skola. MP 91 Tekniska nämnden anslås tkr för investeringar i samband med trafikåtgärder för kollektivtrafiken. MP 92 Tekniska nämnden anslås 500 tkr för investeringar i samband med beredande av nya cykelparkeringar. MP 93 Tekniska nämnden anslås 200 tkr för investeringar i samband med utbyggnad av lekplatser. MP 94 Tekniska nämnden anslås tkr för investeringar i ytterligare laddstolpar. MP 95 Tekniska nämnden anslås tkr för att bygga två båtbottentvättar. SD 13 VA-rådgivning skall inte finansieras med skattemedel, summan överförs till ÖFN för stöd av rekrytering av erforderlig kompetens. SD 14 De i investeringsbudgeten föreslagna mkr för renovering av Ekededalsskolan avslås, en fördjupad 12

13 alternativgranskning beslutas genomföras. Denna utredning skall redovisa särskiljande alternativ, fler än tre, om ersättningslokalerna för Ekedalsskolan. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. V tkr anslås för att bygga stöld och klimatskyddade cykelparkeringar. Näringslivsnämnd KS 30 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. S 23 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. MP 84 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 79 En projektledare anställs för att säkerställa miljöinriktningen i verksamhetsområdet Ekobacken. För detta tillförs nämnden 700 tkr som tidigare legat i Kommunstyrelsens ram. MP 80 Nämnden uppdras säkerställa att kommunen har fortsatt god tillgång till undervisning inom nivån Grundvux inom Värmdös geografiska gräns. För detta tillförs nämnden 500 tkr. V 60 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2017 till netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden i Vänsterpartiets förslag. 13

14 MP 81 Nämnden tillförs 300 tkr för att arbeta med integrationsinitiativ, t ex utökning av flyktingguider. MP 82 Nämnden får i uppdrag att i samverkan med närliggande kommuner initiera gemensamma integrationsprojekt för flyktingar. Uppdraget tas inom ram och ska redovisas senast 30 juni. MP 83 Nämnden uppdras höja HAB-ersättningen från 6 kr till 10 kr per timme och kostnaden tas inom ram. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. V tkr anslås för att stärka budgeten för arbetsmarknad och integration. Överförmyndarnämnd KS 18 Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden. S 8 Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden MP 14 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget MP 13 Att nämnden ges en ytterligare ramförstärkning på 350 tkr. V 22 Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2017 till netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden i Vänsterpartiets förslag. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation. Kommunstyrelse 14

15 KS 19 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. KS 20 Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. S 9 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. S 10 = Alliansen MP 30 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 87 Kommunstyrelsen anslås tkr för strategiska markköp. V 24 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2017 till netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen i Vänsterpartiets förslag. V 25 = Alliansen S 11 Förvaltningen får i uppdrag att utreda Örebromodellen. S 12 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att detaljplanelägga Hemmestatorp för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta (infartsparkering, återvinningsstation, mm.) S 13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla Ekobackens företagsområde i enlighet med tidigare gemensamma ambitioner, med klimatinriktad företagsamhet, visningspark, återvinningscentral med tillägg av återbruksverksamhet. I investeringsbudgeten tydliggörs att kretsloppscentral ska etableras på Ekobacken (inte i Kil), 44 mnkr i ytterligare avsättning för ändamålet omallokeras. MP 15 Kommunstyrelsen uppdras att använda tkr för att ge personal inom utbildningsområdet och 15

16 omsorgsområdet 800 kr i lönepåslag efter genomförd utbildning som leder till behörighet som barnskötare, undersköterska, lärare eller fritidspedagog. MP 16 Kommunstyrelsen uppdras att använda tkr för en jämställdhetspott. MP 17 Kommunstyrelsen får i uppdrag att anställa två hållbarhetssamordnare, en för miljöfrågor och en för sociala frågor. Styrelsen uppdras att använda 350 tkr inom ram för att täcka en halvårseffekt av den ena tjänsten, och förväntas täcka den andra inom ram. Vidare uppdras kommunstyrelsen avsätta tkr för insatser relaterade till ekologisk och social hållbarhet. MP 18 Kommunstyrelsen uppdras att använda 500 tkr för att ta fram en plan för sanering av Farstaviken. Planen ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 30 juni MP 19 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera brister och möjliga förbättringar av kommunens färskvattenförsörjning. MP 20 Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan samt oetiska placeringar. MP 21 Kommunstyrelsen får i uppdrag att väsentligt minska de kommunala verksamheternas 16

17 klimatpåverkan genom att...sänka elförbrukningen med 10%,...ta fram ekonomiska styrmedel för att minska koldioxidutsläpp från egna transporter,...klimatkompensera kommunorganisationens nettoutsläpp av växthusgaser,...tillse att de kommunala bolagen miljöcertifieras, Därutöver uppdras kommunstyrelsen ta fram en detaljerad handlingsplan som visar hur Energi- och klimatpolicyn ska efterlevas. Uppdragets kostnader täcks inom ram. MP 22 Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett stadsmiljöavtal för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken i kommunen. MP 23 Att uppdra till kommunstyrelsen att anta de områdesbestämmelser för bevarandevärda kulturmiljöer som tagits fram av samhällsplanerings kontoret och varit på samråd senast mars MP 24 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den antagna Grönstrukturplanen för Gustavsberg skapa ett leddokument för hur grönska hanteras och skyddas i stadsbyggandet som ska användas i genomförande och byggskede. MP 25 Kommunstyrelsen får i uppdrag att anmäla kommunen till Kemikalieinspektionens 17

18 kommunnätverk Giftfri vardag för utbyte och samverkan om kemikaliefrågor. MP 26 Att kommunstyrelsen kompletterar kommunens årliga uppföljningsarbete med ett socialt bokslut som komplement till det ekonomiska bokslutet och miljöbokslutet. Socialt bokslut införs från och med MP 27 Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda projekteringen av ytterligare ett särskilt boende. MP 28 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med närliggande kommuner starta ett integrationsprojekt för nyanlända ungdomar. Arbetet förväntas ske inom ramen för kommunstyrelsens ungdomsansvar. MP 29 Kommunstyrelsens ram sänks med tkr jämfört med kommundirektörens förslag (innan ovan nämnda reservationer, tkr efter tillskotten, om samtliga MPs attsatser bifalles). MP 86 Kommunstyrelsen anslås tkr för investeringar i samband med bildande av narturreservat (vilket innebär en höjning med 900 tkr jämfört med Alliansens yrkande). MP 88 Kommunstyrelsen anslås tkr för markköp i samband med inrättande av biotopskydd. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation V tkr anslås för ökad satsning på 18

19 arbetsmiljö och ökad frisknärvaro. V tkr anslås för att skapa en kommunal vikariepool enligt Kommunals yrkande. V tkr sparas genom effektivare central administration. V 30 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att planera för att årligen bygga 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. (Varav VBAB 250) V tkr anslås för att påbörja bildandet av naturreservat i Ekedalsskogen. V 32 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en rekryteringspolicy. Kommunfullmäktige, kommungemensamt KS 1 Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 för 2017, innebärande en sänkning med 70 öre jämfört med 2016 KS 2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. S 1 Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,88 för år 2017, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med S 2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet fastställs i MP 1 Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,88 kr för år 2017, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med V 1 Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 20,17 för 2017, innebärande en skatteökning med 29 öre jämfört med V 2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i 19

20 KS 3 Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål. enlighet med Socialdemokraternas förslag. Vänsterpartiets budgetdokument under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. V 3 = Alliansen KS 4 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5. V 4 = Alliansen KS 5 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 1 %, om inget annat anges. KS 6 Investeringsbudgeten fastställs för år 2017 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6. KS 7 Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns. S 3 Investeringsbudgeten fastställs för år 2017 justerat med Socialdemokraternas ändringar under respektive nämnd. MP 2 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 %, om inget annat anges. MP 6 Investeringsbudgeten fastställs med Miljöpartiets tillägg/ändringsförslag för år 2017 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt tabell. Se attsatser MP85 tom MP95 V 5 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 3 %, om inget annat anges. V 6 Investeringsbudgeten fastställs för år 2017 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6 med Vänsterpartiets ändringsförslag. V 9 = Alliansen KS 8 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet. V 10 = Alliansen KS 9 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. S 4 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter i enlighet med Socialdemokraternas ändringar under respektive nämnd. V 11 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8 med Vänsterpartiets ändringsförslag. 20

21 KS 10 Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella målet årets resultat, ändras till att vara, i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, minst 1 % exklusive engångsposter. KS 11 Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. KS 12 Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt mnkr, vilket är oförändrad låneram jämfört med budget KS 13 Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år MP 3 Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella målet årets resultat, ändras till att vara, i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, minst 2 % exklusive engångsposter. V 12 Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella målet årets resultat, ändras till att vara, i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, minst 0 kronor exklusive engångsposter. V 13 = Alliansen V 14 = Alliansen V 15 = Alliansen KS 14 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d v s samma belopp som 2016 KS 15 Kommunen ställer borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 250 mnkr, motsvarande beräknad resterande borgen per S 5 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 100 mnkr, dvs en sänkning med 50 mnkr jämfört med V 16 = Alliansen V 17 Kommunen ställer borgen, såsom för egen skuld, för VärmdöBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 21

22 KS 16 För upprustning av Farstavikens skola/ekedal avsätts ytterligare 80 mnkr i 2018 års investeringsbudget. Kommundirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda alternativa lösningar för utökad kapacitet och för en modernare lärmiljö samt genomföra en medborgardialog om förslagen. S 6 = Alliansen 500 mnkr. V 19 = Alliansen KS 17 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. S 7 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige. MP 12 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MPs förslag till budget. MP 4 Konjunkturreserven minskas till tkr. Motsvarar en kostnadsminskning på tkr. MP 5 Volymreserven minskas till tkr. Motsvarar en kostnadsminskning på tkr. MP 7 Att målet för kommunala verksamheter som serverar mat skall vara att minst 50 % av all serverad mat ska vara ekologisk senast vid utgången av MP 8 Ett arbete påbörjas för att certifiera Värmdö kommun enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och MP 9 Att målet för samtliga nybyggnationer och större renoveringsprojekt i kommunal regi ska vara att följa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning. V 20 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2017 till netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm i Vänsterpartiets förslag. 22

23 MP 10 Att GBAB får i uppdrag att implementera ett generellt rabattsystem för kommuninvånare med funktionsnedsättning som bedöms enligt LSS. MP 11 En Demokratiberedning ska inrättas under kommunfullmäktige med ansvar för att utveckla medborgarinflytandet och demokratin i kommunen bestående av en ledamot och en ersättare från varje i kommunfullmäktige invalt parti. För ändamålet tillförs fullmäktige 200 tkr. MP 85 Ett kommunalt Energibolag bildas med uppgift att öka produktionen av förnybar energi inom kommunen. Aktiekapital för Värmdö Energibolag, VEAB, ska utgöras av tkr, återstoden av de tkr som avsattes för investering i vindkraft. Lämpliga referensbolag och möjliga samarbetspartners presenteras i samband med bolagsbildningen som ska vara färdig senast december SD 1 Den generella uppräkningen om 2% ändras till 1%. Konjunktur samt volymreserverna reduceras volymmässigt. Ackumulerat överskott och återkommande övertaxerade medel reduceras. Medelsöverskottet används till finansiering 23

24 av en skattesänkning om 100 öre. SD 2 De generella OHkostnaderna om 1,7% resp 1,8% reduceras med 0,2% årligen under tre år, med målet att OHkostnaderna hamnar som mest på 1% av verksamheternas omsättning senast under det fjärde året. SD 3 Kommundirektören åläggs genomföra en lönevolymreducering om 5% inom personalen i kommunhuset under budgetåret. Den direkta kontaktytan mot kommunmedborgarna skall påverkas minimalt. SD 4 En utredning skall genomföras skyndsamt inrymmande förslag till finansiering och struktur avseende en kommunpolisfunktion. Utredningen skall minst redovisa egen regi, på avrop eller inhyrning av statspolis. Nivåerna lokal ordningsstadga, ordningsvaktfunktion och tillämpning av polislagen skall ingå. SD 6 En ny nämnd, Integrationsnämnden, införs med ett totalansvar för hantering gällande 24

25 integration av utomsvenska till kommunen anländande. Den i övriga nämnder och styrelser spridda hanteringen samlas, vilket ger rationaliseringsvinster och en snabbare assimilering i den svenska nationen. En sammanlagd kostnad för den av statsmakten anvisade omhändertagandet sammanställs för full kostnadsersättning från uppdragsställaren. V 7 Kulturhusets investeringsbudget minskas med tkr. V 8 Kommunstyrelsens investering i IT-system minskas med tkr. V 18 VärmdöBostäder AB uppmanas genom ägardirektiv att årligen planera och bygga ca 250 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. V tkr anslås för ytterligare 2 % löne- och priskompensation :55 25

26 26

Vänsterpartiet Värmdö. Förslag till drift- och investeringsbudget för

Vänsterpartiet Värmdö. Förslag till drift- och investeringsbudget för Vänsterpartiet Värmdö Förslag till drift- och investeringsbudget för 2018 2017-09-11 Vänsterpartiets budgetprioriteringar 2018 Full kompensation för löne- och prisökningar I Vänsterpartiets budgetförslag

Läs mer

Utveckling. för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö

Utveckling. för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö Utveckling för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2017 Förord Värmdö skulle kunna bli en av Sveriges grönaste

Läs mer

Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 4 oktober 2017

Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 4 oktober 2017 Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 4 oktober 2017 Utbildningsnämnd KS 27 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden.

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 107-112 ande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Moderaterna i Trelleborg vill göra politiska prioriteringar för att göra Trelleborg ännu bättre. Vi vill fokusera

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ändringsyrkanden - Budget 2017

Ändringsyrkanden - Budget 2017 Ändringsyrkanden - Budget 2017 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag (tkr) Ordf KS ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkande, nytt övergripande mål "Danderyds kommun ska verka för att skydda, tillgodose

Läs mer

ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT

ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT Vänsterpartiets budgetförslag för 2016 Vänsterpartiet Solna solna.vansterpartiet.se Vi vill se ett Solna för alla! Vänsterpartiet vill att Solnabornas gemensamma tillgångar ska

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunfullmäktige

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunfullmäktige VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Skogsbo, Värmdösalen, 2015-10-21, kl. 09.00 00.40 Beslutande och tjänstgörande ersättare Utses att justera Övriga deltagare Se sid. 2 Marie Bladholm

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2018

Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2018 Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2018 innehåll Förord Budget i sammanfattning Driftbudget Kommungemensamt Kommunfullmäktige Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Kultur-

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 Kommunfullmäktige

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 Kommunfullmäktige VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 Dnr 14KS/0001 157 Drift och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 2017,skattesats för 2015 samt taxor och avgifter Kommunfullmäktiges beslut Kommungemensamt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden Sida 10 av 34 96 Diarienr: 2015UTN/0376 Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden Beslut 1. Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 per september 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019 12(44) 172 Dnr 2018-002046 041 Verksamhetsplan & budget 2019-2021 med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag

Läs mer

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Motion (MP) Värmdö - Sveriges bästa friluftskommun

Motion (MP) Värmdö - Sveriges bästa friluftskommun Tjänsteskrivelse 2016-08 - 29 Handläggare Marie Lindström Utredningsenheten Kultur - och fritidsnämnden Motion (MP) Värmdö - Sveriges bästa friluftskommun Förslag till beslut Motionens respektive yrkanden

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum Register 197 Mål och budget 2019-2021 Plats och tid Beslutande Kunskapens hus, Märsta Sammanträdeslokal: S1051 Torsdagen den 29 november 2018, kl. 08:15-08:26- Olov Holst (M), ordförande Mats Weibull (M),

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget

Planeringsdirektiv med budget Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 Ändringsförslag HALMSTAD Om Planeringsdirektiv med budget 2019-2023 Miljöpartiet vill göra följande ändringar i förslaget till Planeringsdirektiv med budget 2019-2023.

Läs mer

Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker

Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker *1 Budget 2018 Österåkers Kommun Vänsterpartiet i Österåker Ett tryggt, solidariskt och miljövänligt Österåker Österåker är en fantastisk kommun med stora möjligheter och utmaningar. Vi vill att Österåker

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Handläggare: Madelene Fredriksson Telefon: 0176-711 51 E-post: madelene.fredriksson@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år 2018-2019

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare KALLELSE 1(6) Kommunfullmäktige KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Kommunfullmäktige Plats: Djäkneskolans aula och tid: Måndagen den 20 juni 2016 kl. 15:00 Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel.

Läs mer

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde 1 (8) VÄLKOMMEN i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde Datum och tid: 2018-11-27, kl 19:00 Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

147 Kommunstyrelsens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2020

147 Kommunstyrelsens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2020 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (10) 147 Kommunstyrelsens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget för 2020 Dnr KS 2018/0584 Sammanfning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Budget 2020 Plan

Budget 2020 Plan KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Trollhättan så användes dina pengar

Trollhättan så användes dina pengar Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Sammanfattning Stor splittring om prioriteringar i välfärden mellan Socialdemokraterna

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 221 KS 261/18 Budget 2019 samt plan 2020-2021 Beslut förslag till kommunfullmäktige ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges sammanträde i november upprätta en budgethandling

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Datum Tid 13:00 Plats Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7. 2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Datum Tid 13:00 Plats Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7. 2 Anmälan och besvarande av interpellationer KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (15) Datum 2018-06-14 Tid 13:00 Plats Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7 Ordförande Sekreterare Mats Fält Päivi Sandholm Dagordning 1 Anmälan och besvarande av frågor 2

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt

Läs mer

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2019-21 POLITISK VERKSAMHET Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 100 120 102 549 105 326 Volymuppräkning 0 0 0 Prisuppräkning 2 713

Läs mer

Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017

Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden

Läs mer

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles. Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Förslag till revidering av drittbudget 2014 Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019 Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26-46,224-46,224-46,224-46,224 Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105 Teknisk justering: sänkt internränta

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30 1(9) Plats och tid Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30 Beslutande Ledamöter Lars Molin (M), Ordförande Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande Harald Noréus (L) Peter Engdahl (S), ersättare

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum 15 KS 261/18 Budget 2019 samt plan 2020-2021 Beslut s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges sammanträde i november upprätta

Läs mer

Förslag till budget 2007

Förslag till budget 2007 Förslag till budget 2007 -för ett grönare Sollentuna Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2007 -förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

SD Värmdö BUDGET 2017

SD Värmdö BUDGET 2017 1 SD Värmdö BUDGET 2017 2 1. Inledning Sverigedemokraternas politik är gemenskapssträvande, där ledorden är demokrati och yttrandefrihet och där lag och ordning bejakas. Vårt mål är att återskapa ett folkhem

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer