Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 4 oktober 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 4 oktober 2017"

Transkript

1 Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 4 oktober 2017 Utbildningsnämnd KS 27 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. S 35 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden MP 50 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Utbildningsnämnden i Miljöpartiets förslag V 37 Utbildningsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under utbildningsnämnden. KS 28 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att upplysa vårdnadshavare om vilka övriga stödinsatser elever med behov av särskilt stöd kan nyttja vid ett gynnande beslut. MP 51 = KS 28 KS 29 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7. S 36 Pengen skrivs upp med 3 procent till förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritids, grundsärskola och tilläggsbelopp (17,1 mnkr) i övrigt fastställs peng och ersättningar enligt bilaga 7 i kommundirektörens underlag MP 52 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt Miljöpartiets förslag (se bilaga 3) V 38 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde utifrån Vänsterpartiets förslag KS 30 Uppräkning av programpriser samt prislista för gymnasieskolan 2018 antas, i enlighet med rekommendation från Storsthlms styrelse MP 53 = KS 30 KS 31 Uppräkning av strukturtillägget inom gymnasieskolan 2018 antas, i enlighet med rekommendation från Storsthlms styrelse MP 54 = KS 31 1

2 S 37 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en satsning på öka trygghet och studiero i klassrummet och fritids som omfattar såväl strategi som aktiviteter (1 mnkr) S 38 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en satsning på central elevhälsa och resurspool för fler specialpedagoger i förskolan och skolan (2 mnkr) S 39 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ge barn och elever en timmes rörelse i skolan och fritids per dag som även inkluderar kostnadsfri simskola åk F-3 (4,5 mnkr) S 40 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att satsa på god och näringsrik mat i förskola och skola. Maten ska utgå ifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Samtidigt genomförs och analyseras mätningar av matsvinnet i kommunens verksamheter S 41 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka arbetet med fjärrundervisning i skärgården (0,3 mnkr) S 42 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan och genomföra aktiviteter för att alla ska klara gymnasiet (1 mnkr) 2

3 S 43 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en utökad satsning på lovskola med tydligt fokus på för förbättring av studieresultat för lågpresterande grupper i grundskola och gymnasium (1mnkr) S 44 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förse förskolepersonal och fritidspersonal med arbetskläder och skor (1 mnkr) MP 55 Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda en tilläggsersättning för små skolenheter. Det nya ersättningssystemet ska läggas fram för beslut i fullmäktige i april För att kunna träda i kraft från höstterminen För finansiering av stödet anslås tkr netto, som en halvårseffekt för 2018 MP 56 Nämnden uppdras stärka arbetet med elevhälsa i skolan, och tillskjuts tkr för ändamålet MP 57 Nämnden får i uppdrag att tillsätta en skolkommitté för att tillsammans ta fram en vision och en plan för hur vi vill att vår framtida skolan i Värmdö ska utvecklas. Kommitténs arbete ska rapporteras till fullmäktige under våren

4 MP 58 Att nämnden tar fram ett utarbetat digitalt rapporteringssystem rörande diskriminering och kränkande behandling och rapporterar löpande i enlighet med Miljöpartiets motion om att förebygga kränkande behandling. Kostnaden tas inom ram. MP 59 Att samtliga kommunala förskolor och skolor ska vara grön flaggcertifierade till senast 2020 SD 6 Pengen för modersmålsundervisningen slopas, förutom för de officiella minoritetsspråken. Medlen används för finansiering av integrationsnämnden SD 7 Frukostmiljonen i utbildningsnämnden skall dubbleras till 2 mnkr, och även fortledes ligga utanför pengsystemet SD 22 En kommunal skola ges uppdraget att på försök under ett läsår införa skoluniform och efter utvärdering efter provåret se över om samtliga kommunala skolor skall genomföra detta 4

5 V 39 För 3 % löne- och priskompensation anslås tkr V 40 För höjt personalomkostandspålägg anslås tkr V 41 För volymförändringar inom förskoleverksamheten anslås tkr V 42 För volymförändringar inom grundskolan anslås tkr V 43 För volymförändringar inom gymnasieskolan anslås 368 tkr V 44 För volymförändringar nyanlända anslås tkr V 45 För mattesatsning årskurs 4-6 anslås tkr V 46 För ökad kapitalkostnad anslås tkr V 47 För justering av internhyror anslås tkr V 48 Återföring av tillfälliga medel giftfria leksaker 10tkr/förskola -300 tkr V 49 För rättvisare lönesättning av kommunens lärare anslås tkr V 50 För att öka andelen 5

6 förskollärare i förskolan anslås tkr V 51 För fler utbildade fritidspedagoger i skolbarnomsorgen anslås tkr V 52 För justeras ersättning för 25-timmarsbarn i förskolan från 20 % till 10 % anslås tkr V 53 För rätt till heltid på förskola för alla barn anslås 500 tkr V 54 För utbildning i feministiskt självförsvar anslås 200 tkr Vård- och omsorgsnämnd KS 38 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under S 57 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som MP 73 Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2018 i V 67 Vård- och omsorgsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 6

7 vård- och omsorgsnämnden. redovisas under vård- och omsorgsnämnden enlighet med de uppgifter som redovisas under Vårdoch omsorgsnämnden tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under vård- och omsorgsnämnden KS 39 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tiden för beviljade LSSinsatser medges tillsvidare om inte särskilda skäl finns för tidsbegränsning. Uppföljning skall ske vartannat år. Möjlighet till omprövning av beslut ska finnas om brukarens behov eller förutsättningar har förändrats. Beslutet börjar gälla från 1 januari S = Bifall KS MP 74 = KS 39 KS 40 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom befintlig organisation inrätta en LSS-lots för att bistå med information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans. S 60 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inrätta en LSSlots/ombudsman för funkisfrågor för att bistå med information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans. För ändamålet avsätts 0,3 mnkr MP 75 Brukarombudsman inrättas för kommuninvånare som bedöms enligt LSS, och att nämnden tillförs 350 tkr för detta ändamål KS 41 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att förtydliga den ekonomiska redovisningen beträffande fasta och påverkbara kostnader, i syfte att få fram specificerade uppgifter gällande volym av brukare i förhållande till lokal- och personalkostnader samt eventuellt övriga kostnader. Redovisningen ska ske i delårs- och helårsboksluten. S = Bifall KS MP 76 = KS 41 KS 42 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7. MP 77 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt Miljöpartiets förslag (se bilaga 3) 7

8 S 58 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att satsa på god och näringsrik mat i hemtjänsten och på särskilt boende. Maten ska utgå ifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Samtidigt genomförs och analyseras mätningar av matsvinnet i kommunens verksamheter, 2,5 mnkr S 59 Vård- och omsorgsnämnden tillförs 1,3 mnkr för ökat stöd till värmdöbor med funktionsnedsättning S 61 Vård- och omsorgsnämnden höjer ersättningen för personer inom daglig verksamhet till 10kr/tim (från 6,34 kr/tim) för ändamålet avsätts 0,5 mnkr S 62 Vård- och omsorgsnämnden ska sänka avgiften för trygghetslarm, för ändamålet avsätts 0,5 mnkr S 63 Vård- och omsorgsnämnden ska delta i projektet Cykling utan ålder för ökad livskvalitet för äldre på egenregins särskilda boenden. För inköp av elcyklar med skjutsmöjlighet anslås 1 mnkr investeringsmedel S 64 Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stata förprojektering av nya grupp- och särskilda boenden, 0,1 mnkr 8

9 MP 78 Tillägg för lön och inflation räknas upp med ytterligare 0,75 % för att erbjuda bättre anställningsvillkor för personalen till en beräknad nettokostnad av tkr. Detta innebär att den generella uppräkningen för Vård- och omsorgsnämnden är 1,75% i Miljöpartiets förslag MP 79 Vård- och omsorgsnämnden uppdras göra en extra sjuksköterskesatsning på 800 tkr, för att säkerställa 9

10 tillgången till sjuksköterskor i kommunens särskilda boenden MP 80 Nämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer till biståndsbedömare för äldreomsorg så att det blir möjligt att bevilja plats i särskilt boende för sökande som efterfrågar detta när insatserna i hemtjänsten bedöms kosta lika mycket eller mer MP 81 Kommunen slutar att överklaga Förvaltningsrättens beslut i LSS frågor till högre instanser när det dömts till den biståndssökandes fördel SD 9 För LSS-bedömning skall samma krav på 10

11 assistentersättning gälla som för avdrag vid ROTarbete. Inga anhöriganställningar, utan endast kvalificerad och utbildad personal skall komma ifråga. Finansieras genom lönevolymsreduceringen inom förvaltningen SD 10 Sommarkollo för barn och ungdomar ur LSS-gruppen skall erbjudas. 2 mnkr avsätts för detta SD 20 Kommunen ger hemtjänsten större utrymme för kvalitetstid med våra äldre SD 21 Kommunen ger våra äldre en smakfull och näringsriktig kost på äldreboenden och i deras egna hemmamiljöer V 68 För 3 % löne- och priskompensation anslås tkr V 69 För höjt personalomkostnadspålägg anslås tkr V 70 För volymförändring äldreomsorg anslås tkr 11

12 V 71 För volymförändring funktionsnedsättning anslås tkr V 72 För ramförändring kostnadsökningar anslås tkr V 73 För ramförändring volymer anslås tkr V 74 För justering av internhyror anslås tkr V 75 För att ta bort avgiften för trygghetslarm (nolltaxa) anslås 325 tkr V 76 Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att minska behovet av personal från bemanningsföretag Socialnämnd KS 34 Socialnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter S 53 Socialnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med MP 65 Socialnämndens budget fastställs för år 2018 V 60 Socialnämndens budget för 2018 fastställs till netto 12

13 som redovisas under socialnämnden. de uppgifter som redovisas under socialnämnden i enlighet med de uppgifter som redovisas under Socialnämnden i Miljöpartiets förslag tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under socialnämnden KS 35 Socialnämnden ges i uppdrag att förtydliga den ekonomiska redovisningen beträffande fasta och påverkbara kostnader, i syfte att få fram specificerade uppgifter gällande volym av brukare i förhållande till lokal- och personalkostnader samt eventuellt övriga kostnader. Redovisningen ska ske i delårs- och helårsboksluten. KS 36 Socialnämnden tilldelas 1 mnkr till fortsatt alkohol- och drogförebyggande arbete för barn och ungdomar. KS 37 Ny avgift avseende tillsyn vid försäljning av E-cigaretter och påfyllningsbehållare införs den 1 januari 2018 (se bilaga för taxor och avgifter) S = Bifall KS MP 66 = KS 35 S = Bifall KS MP 67 = KS 36 S = Bifall KS MP 68 = KS 37 S 54 Socialnämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att det förebyggande arbetet i skolorna mot alkohol och narkotika börjar i yngre årskurser S 55 Socialnämnden får ett permanent tillskott på sammanlagt 3,4 mnkr i budget Inom denna ramhöjning ryms en satsning på arbetsmiljön för socialsekreterarna MP 69 Nämnden tillförs en reserv på tkr. För att reserven ska kunna tas i 13

14 anspråk måste nämnden fatta särskilt beslut om detta, och reservens eventuella användning ska redovisas i nämndens årsredovisning MP 70 Ett projekt för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomars psykiska hälsa i samarbete med Utbildningsnämnden initieras. Projektet ska vara inriktat på ett så effektivt sätt som möjligt främja den psykiska hälsan. Kostnad tas inom ram. Projektet utvärderas och redovisas i bokslut för 2018 MP 71 Nämnden tillförs 700 tkr för att finansiera inrättandet av en ny tjänst för traumaterapeut vid verksamheten i Hamnen MP 72 Nämnden uppdras utveckla samarbetet med skolan i samband med socanmälan V 61 För 3 % löne- och priskompensation anslås tkr V 62 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 700 tkr V 63 För volymförändring 14

15 individ- och familjeomsorg anslås tkr V 64 Till förstärkning av nämndens ram tillförs tkr V 65 För justering av internhyror tillförs 173 tkr V 66 Socialnämnden ges i uppdrag att minska behovet av personal från bemanningsföretag Kultur- och fritidsnämnd 15

16 KS 32 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. S 45 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden MP 60 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Kulturoch fritidsnämnden i Miljöpartiets förslag V 55 Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under kultur- och fritidsnämnden KS 33 Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en total upprustning av Ingarö IP. 8 miljoner i investering för byte av konstgräs skjuts upp i avvaktan på utredningen. Investering och upprustning förväntas ske först år S = Bifall KS MP 61 = KS 33 S 46 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med föreningslivet och civilsamhället inrätta en Fritidsbank/Sportotek för kostnadsfri utlåning av sportutrustning (0,5 mnkr) S 47 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att under 2018 etablera en 5-manna konstgräsplan på Farstaborg med bibehållen naturgräsplan (3 mnkr i investeringsmedel), en 5-manna spontanidrottsplats i anslutning till Farstavikens skola/ekedalskolans skolgård (3 mnkr i investeringsmedel), en 5-manna spontanidrottsplats på Farstavikens skola/kvarnberget (3 mnkr i investeringsmedel) samt en 5- manna spontanidrottsplan vid Kyrkskolan på Värmdölandet (1 mnkr i investeringsmedel) 16

17 S 48 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att uppföra bolltält i anslutning till uppgraderingen av Värmdövallens grusplan till konstgräsplan S 49 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att investera i en ny modern tillgänglighetsanpassad bokbuss (3 mnkr i investeringsbudgeten) S 50 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra genusanalyser inför investeringsplaner av anläggningar och hallar S 51 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en modell (till exempel finansiering och utbildning) för ett inkluderande kultur- och idrottsliv där verksamheter och föreningar som erbjuder aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv premieras. S 52 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att etablera ett fritidsbåtsmuseum i Värmdö i samverkan med Sjöhistoriska museet. 17

18 MP 62 Nämnden uppdras starta en fritidsverksamhet med inriktning på barn i åldrarna 10-12, som inte är idrottintresserande. Verksamheten kan exempelvis ha karaktären av ett internetcafé som har öppet 2-3 kvällar i veckan. För detta ändamål reserveras 200 tkr MP 63 Nämnden uppdras utarbeta en handlingsplan för att förbättra integrationsarbetet i nämndens verksamheter, exempelvis fritidsgårdar och bibliotek. Handlingsplanen ska redovisas för fullmäktige senast juni 2018 MP 64 Nämnden uppdras säkerställa att nyinvesteringar i konstgräs har miljövänligt granulat SD 8 Konstgräs genomförs inte som första åtgärd vid utveckling av idrottsanläggning, utan medlem används till bolltält över de befintliga konstgräsplanerna i kommunen. Ingarö IP och Djurö IP med sina förberedda värmeslingor skall täckas först 18

19 SD 23 Kommunen kontrollerar underhållet och därmed kvaliteten på våra idrottsanläggningar. Kostnadsbedömning avseende upprustning till godtagbar standard skall tas fram V 56 För 3 % löne- och priskompensation anslås tkr V 57 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 300 tkr V 58 Kulturskolan tillförs ytterligare 300 tkr V 59 För justering av internhyror tillförs tkr 19

20 Bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnd KS 43 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. S 64 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. S 65 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdras att ta fram en lokal handlingsplan för giftfri vardag i Värmdö S 66 För rådgivning om enskilda avlopp avsätts 0,5 mnkr. Därutöver får bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att satsa på förbättrad service och information, bland annat genom fortsatt digitalisering, till näringslivet och medborgarna MP 82 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Miljöpartiets förslag V 77 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden MP 83 Nämnden uppdras reducera bygglovstaxan med 50 % för plushus och nollenergihus, en summa på 200 tkr avsätts för ändamålet MP 84 Nämnden uppdras ta fram gemensamma åtgärdsprogram tillsammans med grannkommuner för att förbättra vattenkvaliteten i enlighet med EU:s ramdirektiv. För detta tillförs 20

21 nämnden 300 tkr MP 85 Nämnden får i uppdrag att ändra bygglovstaxan för växthus så att bygglov för ett växthus per fastighet på maximalt 15m2 kan fås utan kostnad. Nämnde tillförs 200 tkr för detta ändamål MP 86 Nämnden får i uppdrag att utreda ekonomiska incitament vid bygglov för att stimulera energieffektiva och miljövänliga bostäder/byggnader. Uppdraget ska återrapporteras till fullmäktige senast i april 2018 MP 87 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bruttoram sänka med tkr jämfört med Alliansens förslag. Motiveringen till detta är att nämnden prognostiserade överskott för 2017 SD 25 Kommunen genomför möjlighet till byggnation upp till 10 % av fastighetsytan med förenklad bygglovsanmälan V 78 För 3 % löne- och priskompensation anslås 198 tkr 21

22 V 79 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 100 tkr Teknisk nämnd KS 46 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden. S 71 Tekniska nämndens skatteoch taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden MP 97 Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställa för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Tekniska nämnden i Miljöpartiets förslag V 80 Tekniska nämndens budget för år 2018 fastställs till netto tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under tekniska nämnden KS 47 Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett, i kommunen, centralt placerat parkeringshus. MP 98 Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett, i kommunen, centralt placerat parkeringshus gärna i kombination med bostäder S 72 Tekniska nämnden uppdras att ta fram en plan för att utjämna nuvarande underskott till 2026, vilket, i kombination med stoppad investering i Kil, sannolikt leder till en taxehöjning om endast 2 % per år för renhållning och slam från och med 2018 S 73 Tekniska nämnden får i uppdrag att öka utbyggnadstakten och förbättra underhållet av infartsparkeringar och utrusta dem med laddstolpar för elbilar (10 mnkr avsätts i investeringsbudgeten) S 74 Tekniska nämnden ges i uppdrag att rusta upp förskolors och skolors inomhus- och 22

23 utomhusmiljöer, fokus 2018 ligger på åk 4-9 samt på Viks skola (8 mnkr avsätts i investeringsbudgeten) S 75 Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Farstavikens skola Ekedal och Munkmora, i dialog med berörda parter (ytterligare 4 mnkr avsätts i investeringsbudgeten) S 76 Tekniska nämnden ges i uppdrag att bygga två nya lekparker och ta fram ett lekplatsprogram (långsiktig utvecklings- och investeringsplan för lekparkerna), 5 mnkr avsätts i investeringsbudgeten S 77 Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram tillförlitliga tekniska lösningar för att undvika att bräddningar sker i Torsbyfjärden (5 mnkr i investeringsbudget) S 78 Tekniska nämnden uppdras att utreda förutsättningarna för sänkta kostnader och effektivisering inom de taxefinansierade verksamheterna VA, slam- och sophämtning till exempel genom strategisk partnering och bättre upphandlingsstyrning 23

24 S 79 Tekniska nämnden uppdras utreda möjligheten att inom taxekollektivet sänka VAanslutningsavgiften för nyproducerade hyresrätter MP 99 Nämnden får i uppdrag att säkerställda översiktsplanens prioriterade gröna samband som korsar större vägar (exempelvis sambandet mellan Ösby och Knuts hav). För detta tillförs nämnden 300 tkr. Nämnden för en första redovisning i juni 2018 MP 100 Nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till bidrag för återvinningssystem för flerbostadshus. Förslaget presenteras för fullmäktige senast i april För att finanseria bidraget under 2018 tillförs nämnden 500 tkr MP 101 Nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till bidrag till flerbostadshus och arbetsplatsområden för laddinfrastruktur. För detta tillförs nämnden 500 tkr 24

25 MP 102 Nämnden får i uppdrag att presentera en handlingsplan för att öka antalet hushåll som insamlar matavfall till minst 50 %. Uppdragets kostnad tas inom ram och förslaget presentera för kommunfullmäktige senaste juni 2018 MP 103 Nämnden uppdras, i samverkan med byggbranschen och Boverket, hitta ett system för hur livscykelanalyser kan användas för att minska miljöpåverkan vi nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder. Uppdragets kostnad tas inom ram och redovisningar ska ske senast 30 december 2018 MP 104 Nämnden uppdras ta fram en policy om att energiprestandan ska understiga BBR 22 (eller motsvarande energikrav) för större ombyggnationer eller renoveringar av kommunägda bostäder och andra lokaler. Kostnaden för uppdraget tas inom tam och redovisningar ska ske innan 30 jun 2018 MP 105 Nämnden får i 25

26 uppdrag att vid nästa upphandling av sophämtning upphandla hushållsnära källsortering MP 106 Nämnden får i uppdrag att se över att den kommunala bilpoolen vid Skogsbo utökas till att inkludera vardagar under sommaren då bilarna oftast inte använda av kommunala tjänstemän SD 11 De i investeringsbudgeten föreslagna mnkr för renovering av Ekedalsskolan avvisas. Skolcampuset vid Charlottendal ersätter det tidigare behovet SD mnkr i investeringsmedel avsätts för en forcerad utbyggnad av VA SD 18 Att kommunen utökar antalet infartsparkeringar V 81 För 3 % löne- och priskompensation anslås tkr V 82 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 200 tkr V 83 För utökade uppdrag 26

27 anslås tkr V 84 För ökad kapitalkostnad anslås tkr V 85 Återföring av medel för flygfotografering tkr V 86 Tekniska nämndes ges i uppdrag att begränsa höjningen av RH-taxan Näringslivsnämnd KS 44 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. S 68 Näringslivsnämnden budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden MP 88 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Näringslivsnämnden i Miljöpartiets förslag V 87 Näringslivsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under näringslivsnämnden KS 45 Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde enligt bilaga 7. MP 89 = KS 45 S 69 Jobblots införs under praktikmöjligheter på SFY/SFX, 0,6 mnkr S 70 Utred om skolbyggnaden på Sandhamn i väntan på bärkraftig skolverksamhet kan användas som företags-/nätverks-/föreningslokal S 71 Näringslivsnämden får i uppdrag att utreda etablering av turistbyrå i Gustavsbergs hamn MP 90 Nämnden uppdras säkerställa att kommunen 27

28 har fortsatt god tillgång till undervisning inom nivån Grundvux inom Värmdös geografiska gräns. För detta tillförs nämnden 500 tkr MP 91 Nämnden uppdras säkerställa att nyanlända får rätt till 35 veckors studier inom SFI. För detta tillförs nämnden 500 tkr MP 92 Nämnden ska erbjuda rabatterat SL-kort för de som studerar inom SFI, enligt samma principer som studentrabatt. För detta ändamål tillförs nämnden 200 tkr MP 93 Nämnden får i uppdrag att i samverkan med närliggande kommuner initiera gemensamma integrationsprojekt för flyktningar. Kostnaden tas inom ram och ska redovisas för fullmäktige före 30 juni 2018 MP 94 Nämnden får i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för lokala företagare om hur man ska kunna delta i kommunens upphandlingar MP 95 Nämnden får i uppdrag att utreda nyttan av en företagslots som kan guida företag rätt i 28

29 kommunala frågor. Uppdraget återrapporteras till fullmäktige senast i april 2018 MP 96 Nämnden uppdras höja HAB-ersättningen från 6 kr till 10 kr per timme och kostanden tas inom ram V 88 För 3 % löne- och priskompensation anslås tkr V 89 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 200 tkr V 90 För verksamhetssystem för nyanlända anslås 100 tkr V 91 Återföring av toaletter/bajamajor vid replikpunkter -100 tkr V 92 För inköp av CRM-system anslås 100 tkr V 93 För att möjliggöra hyressänkningar i kommunens boenden för nyanlända anslås tkr 29

30 Överförmyndarnämnd KS 18 Överförmyndarnämndens S 20 Överförmyndarnämndens MP 23 Överförmyndarens V 13 Överförmyndarnämndens budgetram räknas upp med 1 % budget fastställs för år 2018 budget för år 2018 fastställs till budgetram räknas upp med 1 procent och fastställs för år 2018 i enlighet i enlighet med de uppgifter netto tkr i enlighet med jämfört med budget med de uppgifter som redovisas som redovisas under Vänsterpartiets förslag. under överförmyndarnämnden överförmyndarnämnden (=KS 18) 30

31 Kommunstyrelse KS 19 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. S 21 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen MP 24 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Kommunstyrelsen i Miljöpartiets förslag. V 14 Kommunstyrelsens budget för år 2018 fastställs till netto tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag. KS 20 Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 35 mnkr i enlighet med reglemente. MP 25 = KS 20 V 15 = KS 20 KS 21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga fastigheter som inte erfordras för den kommunala verksamheten samt återkomma med förslag till avyttring KS 22 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för ett tvärsektoriellt miljö-, klimat- och MP 26 = KS 21 MP 27 = KS 22 31

32 energiarbete i kommunen utifrån kommunfullmäktiges klimat- och miljömål. KS 23 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att implementera ett tvärsektoriellt arbete med integrationen av nyanlända. S = Bifall KS MP 28 = KS 23 KS 24 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram programhandlingar för särskilt boende i Pilhamn med byggstart MP 29 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram programhandlingar för särskilt boende i Pilhamn med byggstart 2018 KS 25 Kommunstyrelsen tilldelas 500 tkr. Medlen reserveras för IOP:er och ska kunna vara sökbara av berörd nämnd inom ramen för den så kallade Överenskommelsen för Idéburet offentligt partnerskap. S = Bifall KS MP 30 = KS 25 KS 26 Kommunstyrelsen tilldelas 3 mnkr för kompetenshöjande projekt som är sökbara av nämnderna. S 22 Kommunstyrelsens budget räknas inte upp jämfört med Samtidigt justeras ramen ned med 0,5 mnkr beroende på sänkta hyror 32

33 S 23 Kommunstyrelsen uppdras ge kommundirektören mandat att ta fram en plattare organisation för en effektivisering av förvaltningen S 24 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att detaljplanera och markanvisa för nya hyresrätter enligt avtalet med Rikshem, 1000 stycken till 2020, och därefter för en årlig produktion för att bygga bort bostadskön S 25 Kommunhuset i Värmdö AB ska, via relevant ägarstyrning från kommunstyrelsen, i samverkan med Rikshem ta fram direktiv till Värmdö Bostäder AB innehållande 1) en ambition att hyresgäster inte ska behöva lämna sina hem på grund av social omvandling och kostnadsökningar, och 2) se positivt på möjligheten att ta ut vinst för sociala ändamål, till exempel för att anlägga konstgräsplan/spontanidrottsplats och andra sociala lekytor/samlingsplatser i anslutning till sina bostadsområden S 26 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stoppa planen på kretslopps-/återvinningscentral i Kil och istället flytta Brunns ÅVS till Ekobacken 33

34 S 27 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa kommunala trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunens centrumområden, 1 mnkr S 28 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla arbetet med medborgardialog och lokal förankring vid viktiga frågor som rör medborgarnas vardag S 29 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna en särskild satsning på frisknärvaro för kommunens anställda, med särskilt fokus på personal inom förskola, skola och omsorg S 30 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra rätt till heltid i egen regi-verksamheter som en viktig jämställdhets-, arbetsmiljöoch frisknärvaroreform S 31 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att inom ramen för digitaliseringsutvecklingen utlokalisera delar av kommunens verksamhet till skärgården, till exempel viss handläggning och övervakningstjänster 34

35 S 32 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att ensamkommande asylsökande barn/ungdomar i kommunen som fyller 18 år inte förs över till Migrationsverket i syfte att Värmdö kommun ska ansvara för berörda ungdomar tills de genomgått gymnasiet. I uppdraget ingår även att söka statsbidrag för ändamålet V 36 = S 32 MP 31 Kommunstyrelsen uppdras att använda tkr för att ge personal inom utbildningsområdet och omsorgsområdet 800 kr i lönepåslag efter genomförd utbildning som leder till behörighet som barnskötare, undersköterska, lärare eller fritidspedagog. MP 32 Kommunstyrelsen uppdras genomföra en jämställdhetsanalys inom styrelsens verksamhetsområden, och återrapportera till fullmäktige i samband med bokslut för Arbetet finansieras med 200 tkr som ett engångsbelopp 35

36 MP 33 Kommunstyrelsen uppdras att använda 700 tkr för att ta fram en plan för sanering av Farstaviken. Planen ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 30 juni Vidare uppdras Kommunstyrelsen att på nytt undersöka möjligheten att söka statliga bidrag för sanering av Farstaviken, då nya förutsättningar gäller jämfört med förra gången MP 34 Kommunstyrelsen uppdras genomföra ett försök med vikariepool inom omsorgssektor, 100 tkr reserveras för ändamålet. Resultatet av försöket redovisas i samband med bokslut 2018 MP 35 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en detaljerad handlingsplan som visar hur Energi- och klimatpolicyns mål och strategier ska uppfyllas MP 36 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera hot 36

37 mot och brister i kommunens färskvattenförsörjning och ta fram en åtgärdsplan MP 37 Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan samt oetiska placeringar MP 38 Kommunstyrelsen får i uppdrag att väsentligt minska de kommunala verksamheternas klimatpåverkan genom att..sänka elförbrukningen med 10 %, ta fram ekonomiska styrmedel för att minska koldioxidutsläpp från egna transporter, klimatkompensera kommunorganisationens nettoutsläpp av växthusgaser MP 39 Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla fram ett stadsmiljöavtal för att få statligt stöd för att förbättra framkomligheten i 37

38 kollektivtrafiken i kommunen MP 40 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den antagna Grönstrukturplanen för Gustavsberg skapa ett leddokument för hur grönska hanteras och skyddas i stadsbyggandet som ska användas i genomförande och byggskede MP 41 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tidigarelägga bildandet av naturreservat av Ekedalsskogen MP 42 Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda om delar av Hemmesta storskog är lämpliga att skyddas som naturreservat MP 43 Kommunstyrelsen får i uppdrag att..anmäla kommunen till Kemikalieinspektionens kommunnätverk Giftfri vardag för utbyte och samverkan om kemikaliefrågor,.riktlinjer och förslag på giftfria och kretsloppsbaserade inredningar, inventarier och material tas fram, i första hand riktade mot förskolor och skolor då barn är särskilt utsatta, att kommunens upphandlingar ställer tydliga 38

39 krav på giftfria upphandlingar MP 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att erbjuda kommunanställda SL-årskort som en löneförmån vid anställning och att Värmdö kommun vid lönesamtal har med SLårskort som en förmån som kan diskuteras Värmdö kommun löpande erbjuder tillsvidareanställda och de med tidsbegränsad anställning på minst tolv månader framåt möjligheten att genom nettolöneavdrag köpa SL-årskort MP 45 Kommunstyrelsen kompletterar kommunens årliga uppföljningsarbete med ett socialt bokslut som komplement till det ekonomiska bokslutet och miljöbokslutet. Socialt bokslut införs från och med MP 46 Att en HBTQ-policy ska utarbetas och omfatta 39

40 alla kommunens verksamheter och alla kommunens blanketter ska vara HBTQ-neutrala MP 47 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med närliggande kommuner starta ett integrationsprojekt för nyanlända ungdomar. Arbetet förväntas ske inom ramen för kommunstyrelsens ungdomsansvar MP 48 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i den årliga befolkningsprognosen ta fram tre scenarion (låg, mellan och hög) med utsikt mot 2035, som innehåller skattningar av behovet av förskoleplatser, antal skolungdomar, funktionsnedsatta, äldre och övriga i behov av service en plan för långsiktiga 40

41 investeringar tas fram som komplement till den årliga investeringsbudgeten och att det i planen tydligt redogörs för kostnaden för den långsiktiga behov av lokaler som angetts i respektive nämnds lokalplan. Planen ska visa olika scenarier vad gäller befolkningsutveckling och hög-/låg konjunktur, höjd eller bibehållen ränta m.m. att se till att det tas fram tioåriga genomförandeplaner som kopplas till lokalplanerna och investeringsbudgeten samt att dessa redovisas i delårsrapporten, verksamhetsberättelser och årsredovisningen så att de investeringsbeslut som fattas blir av MP 49 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur vi kan snabba på utbyggnaden av fiber i de mer glesbebyggda delarna av kommunen SD 12 Alla investeringar föranledda av behov för Kulturhuset avvecklas 41

42 och marken förbereds för försäljning. Kulturhus - projektet avslutar med omedelbar verkan. En utredning igångsätts för att skyndsamt fastlägga lokalisering av lokaler över hela Värmdö kommun som ersättning för detta ändamål SD 19 Kommunen sätter upp kameror i centrala delarna av Gustavsberg och i områden där våra kommuninvånare känner sig otrygga, och där det förekommit överfall och rån SD 24 Tiggeri inom kommunen förbjuds genom justering av den lokala ordningsstadgan V 16 För 3 % löne- och priskompensation anslås tkr. V 17 För höjt personalomkostnadspålägg anslås 600 tkr. V 18 För PFO-projekt och övriga planprojekt anslås

43 tkr. V 19 För ökad kapitalkostnad anslås tkr. V 20 För kommunikation och säkerhetsfrågor anslås 735 tkr. V 21 För Digital agenda anslås tkr. V 22 Genom höjd plantaxa och planavtal ska inkomsterna öka med tkr. V 23 Genom justering av internhyrorna sänks kostnaderna -513 tkr. V 24 För projekt SeaStop anslås tkr. V 25 Som reserv för oförutsedda kostnader anslås tkr. V 26 För projektet Ingarökrysset och sanering anslås tkr. V 27 För upphandling av ekonomisystem m fl. anslås 43

44 2 600 tkr. V 28 För Combine anslås tkr. V 29 Genom effektivare administration/besparingsbeting ska kostnaderna sänkas med 12 mnkr. V 30 För förstärkt arbetsmiljöarbete anslås tkr. V 31 För att bygga upp en kommunal vikariepool anslås tkr. V 32 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera och bygga 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. (Varav VBAB ca 250 lgh). V 33 För att påbörja bildandet av naturreservat i Ekedalsskogen anslås 750 tkr V 34 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en rekryteringspolicy. V 35 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska behovet av 44

45 konsulttjänster. Kommunfullmäktige, kommungemensamt KS 1 Kommunens budgeterade resultat föreslås ligga på +32,6 mnkr S 1 Kommunens budgeterade resultat 2018 föreslås ligga på + 23 mnkr MP 1 Kommunens budgeterade resultat föreslås ligga på +26,7 mnkr KS 2 Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställda till 19,18 kr för 2018 S 2 = KS 2 MP 2 = KS 2 SD 1 Den uppräkning av skatteunderlagsprognosen som meddelats från förvaltningen med en ökning om ca 15 mnkr i skatteintäkt, läggs inte till V 1 Den kommunala skattesatsen i Värmdö fastställs till 20,16 för

46 nämnderna enligt förslaget, utan används till en skatteminskning om 10 öre KS 3 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs S 3 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd o Socialdemokraternas budgetdokument under rubriken Reformförslag 2018 fastställs MP 3 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i MP:s budgetdokument under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs V 2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redogörs under respektive nämnd i Vänsterpartiets förslag till driftbudget 2018 fastställs. KS 4 Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål S 4 = KS 4 MP 4 = KS 4 V 3 = KS 4 KS 5 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5 S 5 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5 i kommundirektörens budgetunderlag med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget MP 5 = KS 5 V 4 = KS 5 KS 6 Respektive nämnd bemyndigas att S 6 = KS MP 6 = KS 6 V 5 Respektive nämnd inom ramen för sin budget bevilja bidrag bemyndigas att inom ramen för till organisationer inom sitt sin budget bevilja bidrag till verksamhetsområde med uppräkning organisationer inom sitt med höst 1 % om inget annat anges verksamhetsområde med uppräkning med högst 3 % om inget annat anges. KS 7 Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i förekommande fall S 7 Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i förekommande MP 7 Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i V 6 = KS 7 46

47 anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6. fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6 i kommundirektörens budgetunderlag med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt Miljöpartiets förslag (se bilaga 2) KS 8 Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns. S 8 = KS 8 MP 8 = KS 8 V 7 = KS 8 KS 9 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet. S 9 = KS 9 MP 9 = KS 9 V 8 = KS 9 KS 10 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. S 10 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8 i kommundirektörens budgetunderlag med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget MP 10 = KS 10 V 9 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8 med beaktande av Vänsterpartiets förslag KS 11 Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. S 11 = KS MP 11 = KS 11 V 10 = KS 11 KS 12 Konjunkturreserven sätts till 5,9 mnkr år S 13 Konjunktur- och volymreserverna sätts till 0 mnkr år 2018 för att gå till behov inom skola och välfärd MP 12 Konjunkturreserven sätts till 0 kr år 2018 (=S 13) MP 13 Volymreserven sätts till 0 kr år 2018 (= S 13) 47

48 KS 13 Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt mnkr. KS 14 Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år S 14 = KS 13 MP 14 = KS 13 S 15 = KS 14 MP 15 = KS 14 KS 15 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d v s samma belopp som 2017 S 16 = KS 15 MP 16 = KS 15 KS 16 Kommunen ställer borgen, såsom för egen skuld, för VärmdöBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 110 mnkr, motsvarande beräknad resterande borgen per S 17 = KS 16 MP 17 = KS 16 KS 17 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. S 18 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige S 12 Generella statsbidrag får inte användas till annat än ändamålet de är avsedda för. De skall komplettera den kommunala driftsbudgeten och gå till utgifter i MP 22 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2018 i enlighet med de uppgifter som redovisas under Kommunfullmäktige mm. (= KS 17) V 12 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget för år 2018 fastställs till netto tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag. 48

49 den kommunala verksamheten för att undvika behov av skattehöjningar. De ska inte gå till minskningen av kommunens ackumulerade skuld, till resultatet eller till skattesänkningar S 19 Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk beredning för att ta fram en brett förankrad plan för långsiktig ekonomisk hållbarhet och finansiering i syfte att hantera Värmdös demografiska utmaning, trygga kommunens kärnverksamheter inom välfärden och minska skuldsättningsgraden MP 18 Målet för kommunala verksamheter som serverar mat skall vara att minst 50 % av all serverad mat ska vara ekologisk senast vid utgång av 2019 MP 19 Ett arbete påbörjas för att certifiera Värmdö kommun enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och MP 20 Målet för samtliga nybyggnationer och större renoveringsprojekt i kommunal regi ska vara att följa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning MP 21 Att GBAB får i uppdrag att implementera ett generellt rabattsystem för kommuninvånare med funktionsnedsättning som 49

50 bedöms enligt LSS SD 2 De generella OHkostnader om 1,7 % resp. 1,8 % reduceras med 0,2 % årligen under tre år med målet att OH-kostnaderna hamnar som mest på 1 % av verksamheternas omsättning senast under det fjärde året SD 3 Kommundirektören åläggs genomföra en lönevolymsreducering om 5 % inom personalgruppen under budgetåret. Den direkta kontaktytan mot kommunmedlemmarna skall påverkas minimalt SD 4 En utredning skall genomföras skyndsamt inrymmande förslag till finansiering och struktur avseende en kommunpolisfunktion. Utredningen skall minst redovisa egen regi, på avrop eller inhyrning av statspolis. Nivåerna lokal ordningsstadga, ordningsvaktfunktion och tillämpning av polislagen skall ingå 50

51 SD 5 En ny nämnd, integrationsnämnden införs med ett totalansvar för all hantering gällande integration av utomsvenska till kommunen anländande. Den i övriga nämnder och styrelser spridda hanteringen samlas, vilket ger rationalitetsvinster och möjlighet till snabbare assimilering för nyanlända till det svenska samhället. En sammanlagd kostnad för den av statsmakten anvisade omhändertagandet sammanställs för full kostnadsersättning från uppdragsställaren SD 13 Dekorhuset försäljes skyndsamt SD 14 Brandstationen försäljes skyndsamt SD 15 Kommunens andel av Värmdö Bostäder försäljes skyndsamt SD 16 Kommunens andel i vindkraftsbyn försäljes skyndsamt V 11 Värmdö Bostäder AB uppmanas genom ägardirektiv att årligen planera för att bygga ca 250 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror 51

52 :55 52

Vänsterpartiet Värmdö. Förslag till drift- och investeringsbudget för

Vänsterpartiet Värmdö. Förslag till drift- och investeringsbudget för Vänsterpartiet Värmdö Förslag till drift- och investeringsbudget för 2018 2017-09-11 Vänsterpartiets budgetprioriteringar 2018 Full kompensation för löne- och prisökningar I Vänsterpartiets budgetförslag

Läs mer

Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 5 oktober 2016

Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 5 oktober 2016 Sammanställning av budgetyrkanden vid KFs budgetmöte 5 oktober 2016 KSs förslag S MP SD V Utbildningsnämnd KS 21 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2017 i enlighet med de uppgifter som redovisas

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget för Värmdö kommun Trygg välfärd för friare värmdöbor.

Socialdemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget för Värmdö kommun Trygg välfärd för friare värmdöbor. Socialdemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget för Värmdö kommun 2018 Trygg välfärd för friare värmdöbor. Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning driftbudget 4 Kommungemensamt 5

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2018

Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2018 Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2018 innehåll Förord Budget i sammanfattning Driftbudget Kommungemensamt Kommunfullmäktige Överförmyndarnämnd Kommunstyrelse Utbildningsnämnd Kultur-

Läs mer

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Moderaterna i Trelleborg vill göra politiska prioriteringar för att göra Trelleborg ännu bättre. Vi vill fokusera

Läs mer

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 107-112 ande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör

Läs mer

ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT

ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT ETT ANNAT SOLNA ÄR MÖJLIGT Vänsterpartiets budgetförslag för 2016 Vänsterpartiet Solna solna.vansterpartiet.se Vi vill se ett Solna för alla! Vänsterpartiet vill att Solnabornas gemensamma tillgångar ska

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Budget 2020 Plan

Budget 2020 Plan KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Socialnämndens detaljbudget 2016

Socialnämndens detaljbudget 2016 2015SCN/0171 Socialnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna Sammanfattning Stor splittring om prioriteringar i välfärden mellan Socialdemokraterna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Trollhättan så användes dina pengar

Trollhättan så användes dina pengar Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde 1 (8) VÄLKOMMEN i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde Datum och tid: 2018-11-27, kl 19:00 Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet

Läs mer

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Förslag till revidering av drittbudget 2014 Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är

Läs mer

SD Värmdö BUDGET 2018

SD Värmdö BUDGET 2018 1 SD Värmdö BUDGET 2018 2 Innehåll 1. Inledning 2. Värmdö 2038 3. Demokrati 4. Barnen 5. Skolan 6. Familjen 7. Funktionsnedsättning 8. Äldreomsorg 9. Migration 10. Kultur och fritid 11. Miljö 12. Samhällsbyggnad

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast

Läs mer

Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker

Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker *1 Budget 2018 Österåkers Kommun Vänsterpartiet i Österåker Ett tryggt, solidariskt och miljövänligt Österåker Österåker är en fantastisk kommun med stora möjligheter och utmaningar. Vi vill att Österåker

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20

Läs mer

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden Sida 10 av 34 96 Diarienr: 2015UTN/0376 Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden Beslut 1. Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 per september 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% POLITISK LEDNING 2016 2017 2018 2019 Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26-46,224-46,224-46,224-46,224 Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105 Teknisk justering: sänkt internränta

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Utveckling. för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö

Utveckling. för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö Utveckling för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2017 Förord Värmdö skulle kunna bli en av Sveriges grönaste

Läs mer

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Förslag till revidering av driftbudget Sammanfattning VARMDO KOMMUN Förslag till beslut. Besi utsn ivå. Bakgrund.

Förslag till revidering av driftbudget Sammanfattning VARMDO KOMMUN Förslag till beslut. Besi utsn ivå. Bakgrund. Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 215-5-13 Handläggare Mikael Lind Sektorn för ekonomi och uppföljning Diarienummer Förslag till revidering av driftbudget 215 Förslag till beslut Reviderad driftbudget 215

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum Register 197 Mål och budget 2019-2021 Plats och tid Beslutande Kunskapens hus, Märsta Sammanträdeslokal: S1051 Torsdagen den 29 november 2018, kl. 08:15-08:26- Olov Holst (M), ordförande Mats Weibull (M),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Ändringsyrkanden - Budget 2017

Ändringsyrkanden - Budget 2017 Ändringsyrkanden - Budget 2017 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag (tkr) Ordf KS ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkande, nytt övergripande mål "Danderyds kommun ska verka för att skydda, tillgodose

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Handläggare: Madelene Fredriksson Telefon: 0176-711 51 E-post: madelene.fredriksson@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år 2018-2019

Läs mer

Dag och tid: kl. 15:30

Dag och tid: kl. 15:30 1/1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2018-12-20 kl. 15:30 Plats: Justerare: Sessionssalen Karin Olofsson (MP) Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...

Läs mer

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan 2018-12-07 1 (5) DNR GGN-0522/2018-2 Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan Bakgrund Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag till enskilda huvudmän för

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 30 Kommunstyrelsen Utgångsläge Framtidsutsikter Utgångspunkter för årets budgetarbete

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 30 Kommunstyrelsen Utgångsläge Framtidsutsikter Utgångspunkter för årets budgetarbete VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 30 Dnr 14KS/0001 27 Inriktning och ramar för kommunens arbete med budget 2015 och ramar 2016-2017 Kommunstyrelsens beslut Skrivelsen godkänns som utgångspunkt

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor Ystads kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Daniel Lantz Auktoriserad revisor Övergripande analys Ystad kommuns totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 50,1 33,6

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera

Läs mer

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019 12(44) 172 Dnr 2018-002046 041 Verksamhetsplan & budget 2019-2021 med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer