Dnr HjC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr HjC-2002-00011. www.lio.se"

Transkript

1 Dnr HjC

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRESENTATION 2 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS KOMMENTAR 5 VERKSAMHETSGENOMGÅNG 7 Kundperspektiv 7 Processperspektiv 8 Utvecklingsperspektiv 8 Medarbetarperspektiv 8 Ekonomiperspektiv 8 Resultaträkning 10 Finansieringsanalys 12 Balansräkning 13 Investeringsredovisning 15 SID

3 2 PRESENTATION HjälpmedelsCentrums verksamhetsområden: landsting och kommuner i Östergötland samt åtta kommuner i Kronobergs län. Linköping Norrköping Växjö Huvudkontor Verkstad Filial Tolkcentral Verkstad Verkstad Motala Centralförråd Centralförråd Verkstad

4 Hjälpmedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården och en del i helhetsbedömningen av den enskildes behov. Utifrån principen om alla människors lika värde är hälso- och sjukvårdens uppgift att erbjuda vård och medicinska insatser till alla utifrån behov och förväntad nytta. Hjälpmedlen skall vara medicinskt motiverade och utgöra en del i habilitering, rehabilitering, vård och behandling. HjälpmedelsCentrum tillhandahåller tekniska hjälpmedel och tjänster för funktionshindrade i Östergötlands län och i åtta kommuner i Kronobergs län. Verksamheten omfattar: - konsulentverksamhet - information och utbildning - rekonditionering av hjälpmedel - teknisk service hos brukare - teknisk anpassning av hjälpmedel - inköp, lagerhållning och distribution av hjälpmedel - tolkservice för döva och blinda De hjälpmedel vi tillhandahåller är: - medicinska behandlingshjälpmedel: slemsugar, inhalatorer, stimulatorer för smärtlindring mm - formgjutna sitsar - hjälpmedel för behandling och träning: sittdynor och madrasser förebyggande, ståstöd mm - hjälpmedel för ADL( aktiviteter i dagliga livet): toalettstolsförhöjare, duschstolar, strumppådragare, hushållshjälpmedel mm - hjälpmedel för förflyttning: manuella och elektriska rullstolar, rollatorer, käppar, lyftar mm - hemhjälpmedel: arbetsstolar, sängar, sänglyftar, förhöjningskuddar, ramper mm - hjälpmedel för kommunikation/kognition: datorer, samtalsapparater, anhöriglarm, porttelefoner mm Våra kunder utgörs av de olika enheterna i landstinget samt kommuner i Östergötland och Kronoberg, totalt ca 900 förskrivare. Därutöver tillkommer statliga myndigheter och privatpersoner. De lagar och förordningar som styr verksamheten är i korthet: - Hälso- och sjukvårdslagen - Ansvar för medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården - HjälpmedelsCentrums arbetsområde utgör både landsting och kommuner i Östergötland och kommunerna i Kronoberg. Utprovningslokaler och verkstäder finns i Linköping, Motala och Norrköping, Centralförråd i Linköping. Tolkcentral finns i Linköping. Kronoberg har en samlad verksamhet i Växjö. HjälpmedelsCentrum har fn 80 anställda, motsvarande 73,75 heltidstjänster. HjälpmedelsCentrum är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets övergripande uppdrag är att utifrån en etisk och demokratisk grund om människors absoluta, okränkbara och lika värde - utveckla en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov som befrämjar medborgarnas hälsa 3

5 4 - stärka den representativa demokratin, utveckla idéer och arbetsformer som svarar mot medborgarnas behov och krav - finna former för att inför medborgarna tydliggöra landstingets ansvar - skapa länkar mellan medborgarna och de politiska företrädarna för att öka kunskapen om samhället och demokratin - som regionalt forum främja en ekologiskt hållbar utveckling i Östergötland och tillväxt för ökat välstånd och bättre livsvillkor, allt detta i ett föränderligt Europa - i övrigt fullgöra de uppgifter som definierats av riksdagen För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2001 var ca 7 miljarder kronor.

6 5 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS KOMMENTAR BRYTNINGSTID Inom hjälpmedelsverksamheten sker genomgripande förändringar. Förändringsprocessen tog fart genom det politiska beslut, om ändrad ersättningsmodell, som formellt fattades hösten Beslutet innebär att HjälpmedelsCentrum, HjC, stegvis kommer att övergå till att sälja sina tjänster och produkter till enheterna inom landstinget istället för att vara traditio nellt anslagsfinansierad och fri nyttighet. Fattat beslut innebär också att HjC förlorar huvudansvaret för utarbetande av hjälpmedelspolicy och rätten att utfärda förskrivningsrätt för ordinatörer. Fr o m 2002 omfattas en mindre mängd sk förbrukningshjälpmedel av förändringen och fr o m 2003 omfattas all verksamhet. Under året har dessutom ett chefsbyte ägt rum. Undertecknad tillträdde formellt som chef för HjC Beslutet om den ändrade ersättningsmodellen har bl a medfört en total genomgång av balansräkning, resultaträkning och av nuvarande rutiner, processer och systemstöd. För att påskynda processerna har HjC även anlitat väldokumenterade interna/externa konsulter. Denna genomlysning av verksamheten har lett till att brister uppdagats inom olika områden, vilket medfört att ett omfattande åtgärdsprogram tagits fram, vars genomförande har påbörjats. Bristerna måste åtgärdas oavsett ersättningsmodell, beslutet om ändring har bara påskyndat processen. Åtgärdsprogrammet har två stora syften, dels att rätta till samt säkerställa att samma situation aldrig uppstår igen, dels att rusta och modernisera organisationen så förutsättningar finns för att kunna sjösätta den nya ersättningsmodellen fullt ut fr o m Målet är att så långt som möjligt underlätta och möta de krav som brukare, kunder och ägare kan ställa på en service-/ kunskapsorganisation som i en nära framtid kan komma att utsättas för konkurens i skarpt läge. HjC skall skapa mervärden i vårdkedjan och upplevas som ett självklart första handsalternativ hos våra kunder. Värdet på HjC:s anläggningstillgångar i huvudboken kan inte verifieras. Det finns en stor differens mellan HjC:s interna inköpssystem, SESAM, och landstingets redovisningssystem. För att rätta till denna situation genomförs en omfattande inventering av HjC:s samtliga tillgångar. Inventeringen, som till allra största delen måste ske ute hos brukarna, beräknas bli klar sommaren 2002, då även en värdering av tillgångarna kommer att ske. Resultatet av denna aktivitet/åtgärd kommer med största sannolikhet att vara resultatpåverkande år Alla omsättningstillgångar i samtliga lager och förråd har inventerats och värderats. Denna inventering gjordes före årsskiftet och påverkar resultatet för 2001, +8,1 mkr. Tidigare har inte alla lager och förråd inventerats och medtagits i redovisningen. Konsekvenser av den beskrivna situationen är bl a att HjC ökar den egna kompetensen inom området ekonomi genom att bygga upp en ekonomiavdelning samt att en kravspecifikation för nytt IT-system (affärssystem) är under utarbetande. Därutöver utarbetas och implementeras fortlöpande system för bl.a. produktionsplanering, produktivitetsuppföljning samt generellt införande av nya rutiner och processer såväl internt HjC som i kundrelationerna. Tyvärr upplevs införandet av processer/rutiner som betungande av vissa av våra kunder, men rutinerna behövs för att hålla rätt på landstingets tillgångar och för att bringa ordning i HjC:s verksamhet. På sikt kommer dessa nödvändiga förändringar att påverka våra kunder/brukare på ett positiv sätt samtidigt som det möjliggör att det fattade politiska beslutet kan verkställas. Tidigare fattat beslut (år 2000) om att HjC skulle byta lokaler effektuerades i slutet av året. Inflyttningen påbörjades i december och det mesta av verksamheten var på plats medio januari Förhoppningsvis kommer de nya större lokalerna att ge verksamheten en kick och därmed positiva effekter på produktivitet och ekonomi vilket kommer våra brukare och kunder tillgodo. Konstateras kan dock att lokalkostnaderna kommer att eskalera kraftigt de kommande åren.

7 6 Tolkverksamheten är kvar i sina lokaler, som är centralt belägna i Linköping. Med kunden i fokus pågår en diskussion om förläggningen av tolkarnas arbetstider. Alla tolktjänster är tillsatta men efterfrågan är större än utbudet under kvällar och helger. Fr o m 2002 kommer den hörselpedagogiska verksamheten, som under 2001 bedrivits i projektform från tolkcentralen, att permanentas. Verksamheten kommer samtidigt att föras över till hörselverksamheten på US. Årets resultat var positivt, 689 tkr. En korrekt redovisning och ekonomisk analys av HjC:s verksamhet/ställning är i dagsläget omöjlig att göra, ställningen är mycket osäker. Bl a p g a att värdet på och redovisningen av anläggningstillgångarna inte kan verifieras, osäkra avskrivningsvärden o.s.v. Vi återkommer med en mer korrekt analys/redovisning av verksamheten under året då vår ambition är att ha rättat upp redovisningen och alla system under Framtidsbedömning HJC, år Stora resurser har lagts ned och än större kommer att satsas för att informera personalen om verksamhetens status samt skapa en atmosfär för förändringar- allt är möjligt. Parallellt med detta måste också stora ansträngningar göras för att förkla ra, informera och tydliggöra HJC:s roll efter den 1/1-03 för ordinatörer och brukare. Internt måste fokus sättas på följande huvudområden; Kund Mål Rusta oss för ny ersättningsmodell Nollresultat Säkra balans-resultaträkning Ledningsfrågor/organisation Processer-rutiner-kvalite Ledningssystem (IT-stöd) Intern effektivitet/produktivitet Kompetensutveckling På kostnadssidan kan nu förutses att HJC under år 2002 kommer att drabbas av ökade kostnader som kommer att påverka resultatet. Kostnaderna är både av karaktären extraordinära och/eller fasta samt relaterade till åtgärderna som ovan beskrivits. Vissa av kostnaderna kan nu kvantifieras och andra får i dagsläget uppskattas. Nedan angivna kostnader/aktiviteter är ej budgeterade, se budgetkommentarer för år Aktivitet Verklig kostn. Ber. kostn. Lokalkostnader(drift+hyreskostn), nya lokaler 1/ MSEK (1.1 MSEK avser år 1, år 10 är motsv.ca 1.7 MSEK) Inventeringskostnad (anläggn.tillgångar) Konsulter (ekonomi, prod./prod.planering,it-system) (nytt affärs-ledningssystem) Nytt IT/ledningssystem Ev. inventeringsdiff-anläggningstillgångar? MSEK MSEK MSEK Hans Ryman PE-chef HjälpmedelsCentrum

8 7 VERKSAMHETSGENOMGÅNG Kundperspektiv Hjälpmedel Avtalet mellan HjC och HSN baseras på förväntat hjälpmedelsbehov. Följande information till förskrivare genomförts: - Basinformation till nya förskrivare i länet vid 2 tillfällen. - Visning av nya produkter vid 6 tillfällen, geografiskt fördelade - Visningar av Östergötlands grundsortiment av manuella rullstolar, rollatorer och sängar Genomförda utbildningsinsatser: - För distriktssköterskor i hjälpmedelskunskap och hantering - Vårdutbildningar i kognitionshjälpmedel - Grundutbildning i hemhjälpmedel st personer har utbildats i WEB-Sesam, som innebär möjlighet att lägga order själva och även få tillgång till information om hjälpmedel och brukarens aktuella hjälpmedelsstatus. Ca 150 personer har gjort studiebesök gällande Kognitionshjälpmedel. Drygt 600 utprovningar är gjorda av hjälpmedelskonsulenter. Dessa fördelas bl a på 235 st el-rullstolar, 134 st manuella rullstolar, 67 st sittproblematik och 58 st kognitionshjälpmedel. Samarbete med Östergötlands kommuner sker som tidigare genom avtal gällande individuella hjälpmedel inom kommunala ansvarsområdet samt serviceavtal gällande enheternas egna ägda produkter. Samarbetet med Kronobergs kommuner har fortsatt under året. Förskrivare har utbildats i WEB-Sesam och en ökad samverkan har påbörjats för att optimera produktsortimentet. Under senare delen av året påbörjade HjC arbete med en ökad kundfokusering. Målet är att HjC skall vara det självklara första hands valet för våra kunder. En förutsättning är att pris, kvalitet och bemötande upplevs som optimalt. Tolkservice Tolkuppdragen varar i genomsnitt 2,6 tim och kräver därför 2 tolkar/uppdrag. P g a tolkarnas nuvarande arbetstidsförläggning är det svårt att få uppdrag utförda som ligger på kvällar och helger. Dessa uppdrag har ökat med 450 timmar För att kunna svara mot detta uttalade behov måste tolkservice, i större utsträckning, kunna erbjudas även vid dessa tidpunkter. Tolkverksamheten måste införa mer flexibel arbetstid. Sådan flexibel arbetstid har eller håller på att införas på flera tolkcentraler runt om i landet. Lösningarna varierar från årsarbetstid till månadsarbetstid beroende på personalstorlek.

9 Processperspektiv Inom Hjälpmedelscentrum pågår en total genomgång av både huvud- och delprocesser samt rutiner. Genomgången syftar inte bara till att dokumentera befintliga processer och rutiner utan ligger till grund för ett omfattande förbättrings- och effektiviseringsarbete. Till sin hjälp har HjC dokumenterat erfarna externa konsulter. Målet är att tydliggöra och effektivisera det interna arbetssättet samt att implementera det i verksamhetens ledningsstöd. Utvecklingsperspektiv HjälpmedelsCentrums utmaning är att inför 2003 rusta organisationen så att den fullt ut klarar kraven från nya ersättningsmodellen och konkurrensutsättningen. Som ett led i den påbörjade förändringsprocessen har en ny organisation förhandlats och införts. Nästa fas i processen är att samtliga sektioner och avdelningar utarbetar och kommunicerar ut fastställda mål som är mätbara, lättförståliga och följs upp regelbundet. HjC:s verksamhet skall vägledas/utgå från kundbehov, produktionsplaner och uppföljning av dessa samt att varje produktionsavsnitt har tydliga arbetsinstruktioner. Medarbetarperspektiv Arbete har påbörjats för att analysera organisationens kompetens i förhållande till de nya krav som kommer att ställas inför år Satsningar kommer att göras inom identifierade områden för att säkerställa att HjC även fortsättningsvis skall vara första hands val för våra kunder. Ca 50 % av medarbetarna har haft PoU-samtal under året. I samband med POU-samtal anges individuella satsningar. Planer för bearbetning av könsrelaterade löneskillnader är ej framtagna. Ekonomiperspektiv Årets resultat, 689 tkr, blev bättre än budget och betydligt bättre än de prognoser som gjorts under sista halvåret Orsaken till detta beror på den genomgripande inventering av omsättningstillgångarna som gjordes under december Härvid genomfördes en individuell värdering av samtliga artiklar och samtliga förråd och lager. Sammantaget befanns lagervärdet därvid uppgå till tkr vilket är en ökning med tkr. Denna post balanserar upp ett annars mycket dåligt resultat. Intäkterna har under 2001 varit större än budgeterat, både beroende av ökad försäljning samt ökad ersättning från HSN. Samtidigt har kostnaderna för personal hållits nere jmf med budget. Dock har inköpen av inventariehjälpmedel överstigit budget och påverkat resultatet negativt genom ökad upplåning med ökade räntekostnader samt ökade avskrivningskostnader som följd. Dessa kostnadsökningar uppgick till tkr jmf med budget. Vid inventeringen av samtliga förråd utrangerades också en mängd inventariehjälpmedel med restvärden på sammanlagt tkr, vilket påverkade resultatet negativt. Flytten av HjälpmedelsCentrums verksamhet i Linköping till nya lokaler har medfört ökade kostnader på tkr. Dessutom har nedskrivning av kundfordringar uppgått till 580 tkr, varav en betydande andel avser tidigare verksamhetsår. Årets resultat, som pga lagervärdeförändringen är positivt, innebär en ökning av det egna kapitalet som nu uppgår till tkr. 8

10 Storleken på kostnaderna och intäkterna avseende inventariehjälpmedel är mycket osäkra. En inventering av dessa pågår och beräknas vara klar under första halvåret

11 10 PE 542 HjälpmedelsCentrum Resultaträkning 2001, tkr Intäkter Bokslut Budget Bokslut Koncernbidrag Försäljning utbildning 14 0 Försäljning av övriga tjänster ) Bidrag för personal Övriga bidrag 300 2) Sålda material, varor, övriga intäkter ) Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet 0 Verksamhetsnära material och varor ) Övriga verksamhetskostnader ) Summa övriga kostnader Summa kostnader Avskrivningar ) Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader ) Årets resultat

12 11 Not till resultaträkning 1) Ersättning från HSN uppgick 2001 till tkr, 2000 uppgick ersättningen till tkr. Även försäljningen har ökat med drygt tkr jmf med ) Ersättning för Etikprojektet från Kammarkollegiet inom Tolkcentralens verksamhet. 3) Försäljningen av tidigare uthyrda inventariehjälpmedel har ökat mellan 2000 och 2001 med 204 tkr, jmf med budget är ökningen 424 tkr. 4) Kostnaden för hjälpmedel uppgick 2001 till tkr, 2000 var motsvarande belopp 864 tkr högre dvs tkr. Den stora förändringen mellan åren består av den lagervärdeförändring som blev resultatet av den fullständiga inventering av förbrukningsmtrl som gjordes under december För 2001 har samtliga förråd medtagits i redovisningen oavsett förrådets totala värde. Hjälpmedlen i förråden har värderats individuellt efter det lägsta av anskaffningspris och verkligt värde enligt gällande regelverk och redovisningsprinciper. Den individuella värderingen samt att samtliga förråd medtagits har medfört en ökning av lagret på tkr. Denna har minskat kostnaderna för verksamhetsnära material och varor med motsvarande belopp. 5) Förluster på fordringar (580 tkr) främst avseende räkenskapsår tidigare än 2001 har kostnadsförts efter genomgång av rutinerna för hantering av kundfordringar. Nedskrivning av hjm inventarier uppgick till tkr. Kostnader i samband med flytt av HjCs verksamhet till nya lokaler uppgick till tkr. Jmf med budget har kostnaderna för köpta tolktjänster minskat med tkr. 6) Avskrivning av hjm inventarier har ökat med tkr jmf med budget. 7) Räntekostnaden har ökat pga ökad upplåning av likvida medel.

13 PE 542 HjälpmedelsCentrum 12 Finansieringsanalys 2001, tkr Tillförda medel Bokslut Bokslut Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningtillgångar (bokfört värde) Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster ) 9 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Amortering av långfristiga lån ) 0 Ökning av förråd ) Ökning av kortfristiga fordringar Summa använda medel Förändring av likvida medel Not till Finansieringsanalysen 1) Efter inventering av samtliga delförråd utrangerades hjälpmedelsinventarier till ett värde av tkr. Resterande belopp hänför sig till utrangering av datautrustning. 2) Lånet har överförts till likvida medel som härav påverkats negativt med tkr. 3) 2001 har samtliga förråd medtagits i redovisningen oavsett förrådets totala värde. Hjälpmedlen i förråden har värderats individuellt efter det lägsta av anskaffningspris och verkligt värde enligt gällande regelverk och redovisningsprinciper. Den individuella värderingen samt att samtliga förråd medtagits har medfört en ökning av lagret på tkr. Denna har minskat kostnaderna för verksamhetsnära material och varor med motsvarande belopp.

14 13 HjälpmedelsCentrum Balansräkning 2001, tkr Tillgångar Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager ) Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 690 2) Likvida medel 4 4 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital, se not Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 3) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Semesterlöneskuld, okomp övertid Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ) 352 Övriga kortfristiga skulder Kassa bank ) Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningskapital

15 Not till balansräkning 14 1) 2001 har samtliga förråd medtagits i redovisningen oavsett förrådets totala värde. Hjälpmedlen i förråden har värderats individuellt efter det lägsta av anskaffningspris och verkligt värde enligt gällande regelverk och redovisningsprinciper. Den individuella värderingen samt att samtliga förråd medtagits har medfört en ökning av lagret på tkr. Denna har minskat kostnaderna för verksamhetsnära material och varor med motsvarande belopp. 2) Upplupen intäkt, avseende arbetstekniska hjälpmedel. 3) Långfristigt lån har överförts till Övriga kortfristiga skulder, Bankkonto PE 542. Detta avser hela beloppet, tkr. 4) Kostnaderna avser flytt av HjCs verksamhet till nya lokaler (717 tkr), ej utbetald bonus till kommuner i Kronoberg (188 tkr) samt kostnader för tolkuppdrag upplupna under 2001 (67 tkr). En periodisering avseende AdeInv (45 tkr) har också gjorts. 5) Negativa likvida medel redovisas under kortfristiga skulder.

16 15 HjälpmedelsCentrum Investeringssammanställning 2001, tkr Bokslut Bokslut Anläggningstillgån Inventari Beh och komm 1 2 Övriga Summa 35 31

Dnr HjC-2004-00007. www.lio.se

Dnr HjC-2004-00007. www.lio.se Dnr HjC-2004-00007 www.lio.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION 2 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS KOMMENTAR 5 VERKSAMHETSGENOMGÅNG 7 - TOLKSERVICE 7 - HJÄLPMEDEL 7 Kundperspektiv 7 Processperspektiv 9 Utvecklingsperspektiv

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Inköpsenheten. Årsredovisning

Inköpsenheten. Årsredovisning Inköpsenheten Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Inköpsenheten är den centrala upphandlingsfunktionen för Landstinget i Östergötland och erbjuder sina kunder den service som resulterar i att landstingets

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

HjälpmedelsCentrum. Årsredovisning 2000

HjälpmedelsCentrum. Årsredovisning 2000 HjälpmedelsCentrum Årsredovisning 2000 www.lio.se Sidan 2 PRESENTATION Översikt över HjälpmedelsCentrums verksamhetsområde Centralförråd Linköping Tolkservice Linköping Verkstäder Linköping-Norrköping-Motala

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Rörelse&Hälsa Leg. sjukgymnaster i Primärvården, Linköping

Rörelse&Hälsa Leg. sjukgymnaster i Primärvården, Linköping Rörelse&Hälsa Leg. sjukgymnaster i Primärvården, Linköping Årsredovisning 2002 www.lio.se Presentation Rörelse&Hälsa är sedan 2002 en ny produktionsenhet inom primärvården i Landstinget i Östergötland.

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

TBook Holding AB (publ.) (Org.nr )

TBook Holding AB (publ.) (Org.nr ) ÅRSREDOVISNING TBook Holding AB (publ.) (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning 2017 Ekonomi

Årsredovisning 2017 Ekonomi EKONOMISK RAPPORT 2017 Årsredovisning 2017 Ekonomi Under året omsatte föreningen Trelleborg Sim 3 579 tkr. 2017 har varit ett väldigt ansträngt år för föreningen Trelleborg Sim. Vid årets slut visade föreningen

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Jämtlands Gymnasieförbund Årsredovisning 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson jämtlands gymnasieförbund årsredovisning 2015 dnr 71-2015 kontaktpersoner: mikael cederberg, förbundschef, och

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1

Läs mer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP Årsredovisning För THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP 829502-2472 Räkenskapsår 2018 1 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten är

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP Årsredovisning För THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP 829502-2472 Räkenskapsår 2015 1 (7) Styrelsen för Theleborgs Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2016 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING AV PERIODEN

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer