Budget Moderaterna. Budget Moderaternas budget
|
|
- Anton Ekström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ! Budget Budget s budget 1!
2 Innehåll 1. Förord 4 2. Kommunens övergripande styrdokument 5 Vision 5 Målbild Framtidsbilder Budget 5 Verksamhetsplan 5 Årsredovisning 5 3. Vision Framtidsbilder Budget Budgeterat resultat Mål och uppdrag Omvärld och befolkning Omvärld Befolkning Bruttonationalprodukt och arbetslöshet Nyanlända God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv Budgetmodell Budgetförutsättningar Skatter och statsbidrag Internränta Kapitalkostnader Prisutveckling Löneutveckling Investeringar och nyupplåning Nyupplåning Finansiella rapporter Driftsredovisning Resultatbudget Finansieringsbudget Balansräkningsbudget Investeringsbudget Exploateringsbudget !
3 12. Bilagor Taxefinansierade verksamheterna !
4 1. Förord Lerums Kommun är en bra kommun att leva och bo i. Här finns sedan länge bra skolor samt god vård och omsorg. Här finns ett rikt föreningsliv och civilsamhälle som på ett exemplariskt sätt bidrar till att göra Lerums Kommun ännu bättre. Här bor och hit flyttar nya kommuninvånare som får ta del av allt det fantastiska som Lerum har att erbjuda. Samtidigt konstaterar vi att det finns många utmaningar framför oss. Lerum kan mer. En fortsatt god samhällsutveckling i Lerums kommun kräver investeringar i bland annat skolor, äldreboenden och infrastruktur. Detta måste göras utan att kommunens upplåning skjuter i höjden. i Lerum vill ha både en god verksamhet och en god ekonomi. Genom att låta externa aktörer bygga och driva nya förskolor, skolor, äldreboenden och verksamhetslokaler kan upplåningen minska och verksamheten utvecklas. En oroande utveckling i Sverige sedan en tid tillbaka är att fler ungdomar rör sig för lite. Stillasittandet drabbar inte bara den enskilda individen negativt utan hela samhällets utveckling och ekonomi. Därför erbjuds samtliga grundskolor i Lerums kommun möjlighet att införa en extra timme idrott per vecka för sina elever. Ett välmående samhälle börjar med en hälsosam vardag för våra barn och unga. Utvecklingen i Lerums Centrum har länge legat efter och måste prioriteras. Med en bra centrumutveckling i såväl Floda och Gråbo är det dags att Lerum får den uppmärksamhet den förtjänar. Vi tar ett nytt grepp om Lerums Centrum genom nya och fräscha idéer tillsammans med viktiga infrastruktursatsningar i form av en av- och påfart till och från Göteborg (E20). Med en ny handelsstrategi, fler bostäder och affärsytor samt Lerumsvärdar kommer Lerums Centrum bli en attraktiv plats. Alexander Abenius (M) s gruppledare 4!
5 2. Kommunens övergripande styrdokument Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. Lerums kommuns vision är att bli Sveriges ledande miljökommun år Värdeorden kreativitet, inflytande och hållbarhet genomsyrar organisationen och alla beslut som fattas. Målbild 2040 Målbild 2040 är en samling framtidsberättelser som syftar till att tjäna som ledstjärnor för framtagande av en ny översiktsplan och beskriver ett potentiellt framtida Lerum år Målbilderna är formulerade i linje med visionen. För att målbilderna ska vara en ledstjärna för kommande översiktsplan har de skapats med ett tidsperspektiv på år framåt i tiden. Framtidsbilder 2018 Framtidsbild 2018 är kommunfullmäktiges viljeinriktning för mandatperioden för att nå Vision Framtidsbilderna är politiska inriktningsmål och är av övergripande karaktär. De beskriver hur Lerums kommun ska se ut och upplevas efter mandatperioden. Framtidsbilderna handlar om vad som ska uppnås, inte hur. I budget omsätts de politiska inriktningsmålen till politiska verksamhetsmål och uppdrag. Budget Utifrån Framtidsbilder 2018 ska budgeten sätta ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen och tydliggör styrelsens plan och strategi för att verkställa Kommunfullmäktiges uppdrag. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet med politiska mål och uppdrag för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, samt de prioriterade politiska målen och uppdragen. Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten. 5!
6 3. Vision 2025 Kommunen har ett viktigt uppdrag. Det består i att säkerställa att medborgarna i Lerums kommun har tillgång till stöd och service inom viktiga områden som skola, vård och omsorg. Kommunen ska också se till att den grundläggande infrastrukturen fungerar och arbeta för att Lerums kommun i sin helhet ska utvecklas positivt. För att tydliggöra vad Lerums kommun ska kännetecknas av för att vara en attraktiv kommun att leva, arbeta och bo i har kommunfullmäktige antagit Vision Den slår fast att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun, och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Visionen ska genomsyra organisationen, verksamheten och alla beslut som fattas. 6!
7 4. Framtidsbilder 2018 Framtidsbild 2018 är kommunfullmäktiges viljeinriktning för mandatperioden för att nå Vision Framtidsbilderna togs fram av kommunfullmäktiges fasta beredningar under våren De har inom sina respektive politikområden angett vilka frågor som ska vara särskilt prioriterade under mandatperioden Framtidsbilderna är politiska inriktningsmål och är av övergripande karaktär. De beskriver hur Lerums kommun ska se ut och upplevas efter nästa mandatperiod. Framtidsbilderna handlar om vad som ska uppnås, inte hur. Hur de politiska inriktningsmålen ska uppnås har kommunstyrelsen ansvar för. Konkretiseringen sker i kommunfullmäktiges årliga budget samt i verksamhetsplanen genom förtydliganden och angreppssätt som kommunstyrelsen beslutar om. 7!
8 ! Budget Budget Budgeterat resultat Budgeterat resultat för 2017 uppgår till 61 mnkr. För planåren uppgår det budgeterade resultatet till 46 mnkr 2018 och 47 mnkr I det budgeterade resultatet ingår högre skatteintäkter och reavinster för exploatering än 2016 men också kompensation för volym- och löneökningar. I det budgeterade resultatet ingår även satsningar på några särskilt prioriterade områden som: Samhällsutveckling Kvalitetsbevarande åtgärder - som krävs för att upprätthålla befintlig kvalitet Kvalitetshöjande åtgärder - som krävs för att höja befintlig kvalitet Attraktiv arbetsgivare - som syftar till att höja attraktionsvärdet som arbetsgivare Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och generella statsbidrag Reavinster exploatering 16 Volymförändringar -41 Prioriterade områden -19 Extra satsning idrott -3 Löneökningar -25 Finansförvaltningen -18 Finansnetto -21 Budgeterat resultat Mål och uppdrag Ett uttryck för den politiska viljan i budgeten är de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige beslutar om årligen. Mål och uppdrag konkretiserar de politiska inriktningsmålen som finns beslutade om i Framtidsbilder Budgeten innehåller även ett avsnitt med övergripande mål och uppdrag. i Lerum vill ha både en god verksamhet och en god ekonomi. En fortsatt god samhällsutveckling i Lerums kommun kräver investeringar i bland annat skolor och äldreboenden, infrastruktur. Genom att låta externa aktörer bygga och driva nya förskolor, skolor, äldreboenden och verksamhetslokaler kan upplåningen minska. 8!
9 Minskad upplåning Lerums Kommun står inför stora och viktiga investeringar, framförallt i förskola och skola. Detta kommer kräva ökad upplåning utöver kommunens redan stora lån. vill inte se en chockhöjning av kommunens låneskuld, utan ser goda möjligheter att ta ansvar för kommunens ekonomi genom att externa aktörer istället bygger och förvaltar verksamhetslokaler. Mål 2017 : Förvaltning och ägande av nybyggda förskolor, skolor, äldreboenden och verksamhetslokaler sker av privata aktörer. Uppdrag 2017 : Nybyggnation av förskolor, skolor, äldreboenden och verksamhetslokaler ska ske av externa aktörer. Kommunen hyr sedan lokalerna då en extern ägare kan få en större volym och en mer kostnadseffektiv verksamhet. Uppdrag 2017 : Utred möjligheten att sälja befintliga förskolor, skolor, äldreboenden och verksamhetslokaler till externa fastighetsägare. Intäkterna skall användas till att betala av befintliga skulder. Höjd kvalitet i förskolan Forskning visar på vikten av små barngrupper i förskolan, framförallt i låga åldrar. vill skapa förutsättningar för mindre barngrupper. Mål 2017 : Antalet barn i förskolans grupper är färre i relation till år 2016 Uppdrag 2017 : Förvaltningen får i uppdrag att starta tre stycken "Ur och skurförskolor då man vet att barnen blir friskare och vi kan snabbar minska barngruppernas storlek. Uppdrag 2017 : Förvaltningen får i uppdrag att verka för fler förskolor i hela Lerums Kommun. Höjd kvalitet i skolan Rapporter visar på att våra barn rör sig allt mindre. Vi måste bryta den stillasittande trenden. Därför vill vi satsa på ytterligare idrottstimmar. Mål 2017 : Antalet idrottstimmar i grundskolan har ökat, vilket har gett bättre studieresultat och hälsa. Uppdrag 2017 : Förvaltningen får i uppdrag att erbjuda samtliga grundskolor extra ekonomiska resurser om man ökar antalet idrottstimmar för eleverna. 9!
10 Ökad valfrihet i Lerums kommun Lerums Kommun har en låg andel verksamhet i alternativ drift. vill öka valfriheten i hela Lerums Kommun. Idag har vi i alternativ drift inom; Äldreomsorg: 28% Förskola: 18% Grundskola: 7% Gymnasieskola 21% (Andel Lerumsungdomar i eller utanför kommunen) Mål 2017 : Andelen alternativ inom förskola, skola och äldreomsorg har ökat och närmar sig målet 50%. Uppdrag 2017 : All ny verksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg skall ske i alternativ regi tills dess att 50% är uppnått. Uppdrag 2017 : Erbjud personalen eller en friskola att ta över en av Gråbos tre skolor. Uppdrag 2017 : Erbjud personalen eller en friskola att ta över Hulanskolan. Uppdrag 2017 : Gå ut med ett erbjudande som innebär att personalen, privata och/eller ideella organisationer kan få driva befintliga kommunala förskolor. Satsning på Lerums centrum Lerums centrum har alltför länge fått komma i andra hand. Nu när Floda och Gråbo är på gång måste extra kraft sättas på lokaler och bostäder i Lerums centrum. Mål 2017 : Lerums centrum är en attraktiv plats Uppdrag 2017 : Mätning i våra tre tätorter årligen kring attraktiviteten på våra centrum. Uppdrag 2017 : Inför Lerumsvärd tillsammans med lokala aktörer för att hålla snyggt och tryggt i Lerums centrum. Uppdrag 2017 : Ta fram en ny handelsstrategi för hela Lerums kommun Uppdrag 2017 : Prioritera Lerums centrum när det gäller byggnation av bostäder och handelslokaler. Uppdrag 2017 : Påbörja arbetet med att bygga ett halvt mot på E20 i Lerums centrum för att öka tillgängligheten till centrum samt skapa ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.! 10
11 Ökad tillväxt Lerums kommun står inför ett vägval. Antingen växer kommunen eller så tappar vi attraktivitet. För att kunna utveckla välfärden i kommunen krävs ökad tillväxt. Mål 2017 : Befolkningstillväxten är 1,75%. Uppdrag 2017 : Underlätta för företag att etableras och utvecklas i kommunen Uppdrag 2017 : Ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att vara mer generösa när det gäller avstyckning av tomter samt korta köerna inom bygglov. Uppdrag 2017 : Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva fler byggnationer via enkelt planförfarande eller bygglov. Uppdrag 2017 : Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att vara mer generös i sin bedömning när det gäller ansökan om planbesked. Uppdrag 2017 : Samhällsbyggnadsförvaltningen skall se positivt på att tillåta konsulter att ta fram planer. Uppdrag 2017 : Vidareutveckla samarbetet med näringslivet för att underlätta för befintliga företag att kunna utvecklas och för nya företag att kunna etableras i kommunen 11!
12 6. Omvärld och befolkning 6.1. Omvärld En viktig del i en kommunal budgetprocess är att ta del av och försöka hantera de omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomi och verksamhet både på kort och på lång sikt. Befolkningsutveckling och hur den nationella och internationella ekonomin utvecklas är två viktiga faktorer. I kommunens omvärldsanalys lyfts även andra relevanta trender och observationer. Inför 2017 års budget är de kraftigt ökande flyktingströmmarna och ett stort behov av nya bostäder i stora delar av landet, inte minst i Göteborgsregionen, aspekter som mycket påtagligt påverkat arbetet med kommunens budget. Trots en konjunktur som förbättrats under 2015 växer ekonomiska, sociala och folkhälsorelaterade klyftor både nationellt och globalt. Behovet av att stärka hållbart resande och hållbara transportsystem och den fortsatt starka, eller starkare roll, som sociala medier spelar i samhällsutvecklingen är andra trender som vägts in i processen Befolkning Befolkningsutvecklingen är en av de parametrar som bidrar till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens befolkningsprognos uppskattar antal invånare per den 31 december varje år. De skatter och bidrag kommunen erhåller bygger däremot på den faktiska befolkningsmängden den 1 november året innan budgetåret. Befolkningsutvecklin g Antal personer Procentuell utveckling 1,03 1,14 1,75 2,0 1,89 Prognos 1/11, antal* *Befolkningen den 1/11 utgör underlag för skatteprognos, erfarenhetsmässigt har 80 procent av helårsförändringen skett den 1/11. Befolkningstillväxten förutspås bli 1,75% Inom samtliga kommundelar är det främst åldersgruppen 65-w som ökar, procentuellt sett. Under de senaste fem åren är det främst i kommundelen Lerum som befolkningen ökat. Av en total befolkningsökning sedan 2011 på ca personer står Lerum för knappt två tredjedelar medan Floda och Gråbo delar jämnt på den resterande ökningen. De kommande fem åren förväntas se liknande ut, med skillnaden att Gråbo förväntas öka något mer än Floda i befolkning.! 12
13 6.3. Bruttonationalprodukt och arbetslöshet Den ekonomiska tillväxten mätt som förändring av BNP påverkar direkt kommunens prognostiserade skatteintäkter och har därför en stark inverkan på den ekonomiska utvecklingen. BNP Procentuell utveckling 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8 Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Budgetförutsättningar för åren (160428) BNP beräknas växa med omkring 3,1 procent under 2016 och sedan minskar ökningstakten till cirka 2,8 under 2017 och ökningstakten förväntas minskas ytterligare under 2018 och Den högre tillväxten förklaras av både en ökad inhemsk efterfrågan och en starkare exporttillväxt. Under 2016 kommer, enligt SKLs bedömning, den svenska ekonomin plana ut i en konjunkturell balans efter den återhämtningsfas som präglat konjunkturen de senaste åren. Utvecklingen av BNP kan variera regionalt men det kan antas att utvecklingen i vår region sammanfaller i stort med utvecklingen i riket även om utfallet skiljer sig i absoluta tal. Den ökade tillväxten i ekonomin kommer att innebära ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Sysselsättningen beräknas utvecklas svagt efter att ekonomin uppnått balans. Lerums kommuns arbetslöshet är väsentligt lägre och uppgår till cirka hälften av arbetslösheten i riket. Det finns dock normalt en följsamhet mellan rikets utveckling och kommunens utveckling. Öppen arbetslöshet Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Budgetförutsättningar för åren (160428) 6.4. Nyanlända Procent 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd (PUT) har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge personen är bosatt i Sverige. För kommunen innebär det kostnader i form av: Eventuella kostnader för försörjningsstöd Stöd och service (ålderdom, sjukdom eller funktionshinder) Ett ensamkommande barn, det vill säga ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare. Det avser både dem med permanent upphållstillstånd och asyl. För kommunen innebär det följande kostnader:! 13
14 Utredningskostnad Kostnader för god man Kostnader för vård och boende Kostnader för utbildning inklusive skolskjuts och tolk Eventuella extraordinära utbildningskostnader; assistentkostnader, skolskjuts för elever i särskola, hyra av extra skollokaler.! 14
15 Tabellen nedan visar kommunens prognos för perioden Prognos intäkter, mnkr Ensamkommande barn 98,0 98,0 98,0 Nyanlända 27,0 30,0 24,0 125,0 128,0 122,0 Prognos kostnader, mnkr Ensamkommande barn 98,0 98,0 98,0 Nyanlända 27,0 30,0 24,0 125,0 128,0 122,0! 15
16 7. God ekonomisk hushållning Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det innebär att både kommunfullmäktiges mål för verksamheten och de finansiella målen ska uppfyllas. Hur väl kommunen lyckas med en god ekonomisk hushållning bedöms utifrån verksamheternas förmåga att uppfylla fullmäktiges mål i förhållande till ekonomiska förutsättningar och kommunens finansiella målsättningar. Nedan presenteras kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivas ur tre perspektiv: God ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service. God ekonomisk hushållning ur ett resursutnyttjandeperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs. God ekonomisk hushållning ur ett måluppfyllelseperspektiv: de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning. Generationsperspektivet och resursutnyttjandeperspektivet förutsätts ligga till grund för kommunfullmäktiges mål vilket medför att måluppfyllelseperspektivet är det styrande perspektivet för den verksamhet som planeras och genomförs God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning är under översyn. Lerums kommun redovisar idag samtliga pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen medan modellen för god ekonomisk hushållning tillämpas exklusive pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen. Arbete har påbörjats med att anpassa modellen till en redovisning där samtliga pensionsåtaganden ingår. Förändringen har också sin grund i en önskan om att förändra valet av jämförelsegrupper vad avser mål och belysande jämförelser. Utgångspunkten är att målen fastställs i jämförelse med relevant kommungrupp inom kommunsektorn. Analys och redovisning sker med utgångspunkt från historiskt utfall, nutid och prognoser.! 16
17 7.3. Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv Kommunen har stora investeringsbehov inom skola, barn- och äldreomsorg samtidigt som konjunkturen befinner sig i en återhämtningsfas under budget- och planperioden. Under de två senaste åren har kommunen haft en bra resultatutveckling med starka resultat på 103,5 mnkr 2014 och 68,8 mnkr 2015 och bättre resultat än budgeterat. De höga resultaten och den lägre investeringstakten än budgeterat har gjort att kommunen hållit sig inom uppsatta finansiella mål. Målen är satta på koncernnivå det vill säga inklusive kommunala bolag. De kommunala bolagens påverkan på soliditeten och långfristiga skulder per invånare är dock begränsad. År 2015 var soliditeten i princip densamma för såväl kommunen som för koncernen. Budgeterad soliditet år 2016, justerad för balanspostförändring från 2015, uppgår till 43 procent exklusive ansvarsförbindelsen. Enligt föreslagen budget för 2017 uppgår soliditeten till 42 procent. Soliditeten under planåren 2018 och 2019 beräknas sjunka till 41 procent. Vilket medför att kommunens mål vad avser soliditetsnivå inte uppfylls under budget- och planperioden. Lerums kommuns långfristiga skulder per invånare uppgick i bokslut 2015 till kronor. Enligt budget och plan för kommer den externa upplåningen att öka 2017 för att hamna på ca kr per invånare 2017 och 2019 kommer långfristiga skulder per invånare uppgå till strax över kronor per invånare Detta medför att kommunen från och med budgetåret 2017 inte kommer att uppfylla målet att vara bland de 25 procent kommunerna i landet som har lägst långfristiga lån per invånare. I nedanstående diagram redovisas kommunkoncernens soliditet och långfristiga skulder i förhållande till Sveriges samtliga kommuner. Den röda jämförelselinjen avser den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet respektive lägst låneskuld per invånare.! 17
18 Budgetförslaget innebär ett resultat på 61 mnkr 2017, 46 mnkr 2018 samt 47 mnkr för Totalt innebär detta att nettokostnadsandelen uppgår till 97,2 procent för 2017 och 98,0 procent 2018 samt 98,0 procent år 2019.!!! 18
19 ! Budget Budgetmodell Arbetet med att ta fram förslag till budget utgår från en helhet där de tillgängliga resurserna är utgångspunkten samt att förvaltningen har en gemensam budget. Dessa resurser utgörs av skatter och statsbidrag samt taxor och avgifter. Det innebär att sektorerna inom förvaltningen tar ett gemensamt ansvar för ökade kostnader till följd av större förändringar i någon del av verksamheten. Från och med innevarande budgetår har kommunen arbetat utifrån en ny budgetmodell. Startfasen för budgetprocessen är den skatteprognos som presenteras i december. Utifrån denna beräknas den utdelningsbara ramen fram i enlighet med kraven för god ekonomisk hushållning som kommunen antagit. Direkt efter startfasen startar tre parallella processer. En politisk beredning drar igång samtidigt som förvaltningsledningen arbetar med sina prioriteringar. Förvaltningen tar fram budgetförutsättningar såsom internränta, personalomkostnadspålägg, årlig lönekompensation, eventuell prisutveckling och andra omvärldsfaktorer. Allt material presenteras på bokslutsberedningen. Målsättningen är att den politiska majoriteten ska definiera en beställning till förvaltningen att göra sina beräkningar utifrån. Nästa steg är att beställningen resurssätts. Mellan bokslutsberedningen och färdigt budgetförslag ges den politiska organisationen möjlighet till avstämning och dialog. Beslut om budget tas på kommunstyrelsens sammanträde i juni och kommunfullmäktige i juni. Beslutad budget är sedan det underlag som bygger verksamhetsplanen. Beslut om verksamhetsplanen tas i november.! 19
20 ! Budget Budgetförutsättningar 9.1. Skatter och statsbidrag Kommunens främsta inkomstkälla är skatter och statsbidrag. Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning är en bra utveckling av skatteunderlaget 2017 men för 2018 och 2019 ökar skatteintäkterna inte i lika hög grad. Det beror till stor del på att arbetsmarknadsläget leder till svagare sysselsättningstillväxt. Nedan framgår kommunens intäktsutveckling och prognos för kommande år Skatter Statsbidrag Summa Ökning 5,9% 5,1% 3,7% 3,9% 3,9% SKLs prognos för skatter och bidrag har använts i beräkningarna för budgetperioden Prognosen utgår från en ökad befolkningsutveckling och en oförändrad skattesats förväntas skatteunderlaget öka prognostiseras skatter och statsbidrag uppgå till mnkr, en ökning med 107 mnkr jämfört med senaste prognosen för Skatteunderlaget beräknas öka för perioden Internränta Internräntan bedöms till 2,0 procent för Kommunen avviker från SKLs föreslagna internränta på 1,75 procent då förvaltningen gör en annan bedömning. Det innebär att budgeten bygger på en internränta på 2,0 procent En sänkning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år Kapitalkostnader Tidigare år har sektorerna ramkompenserats för ökade kapitalkostnader redan i budget. Från och med budgetåret 2016 hanteras kapitalkostnadsökningen på samma sätt som löneutvecklingen, genom att medel reserveras centralt och sedan fördelas ut till berörda sektorer utefter den faktiska kapitalkostnadsökningen. Principerna för vilka kapitalkostnadsökningar som kompenseras är dock fortsatt oförändrade. För 2017 har 3,5 mnkr avsatts centralt och för planåren har 3,7 mnkr respektive 4,0 mnkr reserverats.! 20
21 9.4. Prisutveckling KPI-talets (konsumentprisindex) förändring speglar hur prisläget utvecklas. Merparten av kommunens inköp av varor och tjänster påverkas av förändringen av KPI. SKL och Konjunkturinstitutet anger följande procentuella förändringar av KPI:! Källa: SKL Budgetförutsättningar (160428) samt KI Konjunkturläget december Förvaltningen gör bedömningen att prisutvecklingen inom verksamheterna kan klaras inom befintliga ekonomiska ramar Löneutveckling Sedan några år tillbaka reserveras medel för löneökningar centralt. När avtalet är klart fördelas sedan avsatta medel ut till respektive sektor enligt det faktiska löneutfallet. Förvaltningen har gjort en bedömning vad gällande och kommande löneavtal beräknas generera för kostnadsökning under budget och planperioden. Följande antaganden har gjorts:! Det innebär att verksamheterna ges en nivåhöjning på 78 mnkr under budget ! 21
22 10. Investeringar och nyupplåning En ökande befolkning medför ett ökat investeringsbehov för landets kommuner. Ett ökat investeringsbehov, framförallt från 2018 och framåt, återfinns hos andra kommuner i Göteborgsregionen med svårigheter att hålla sig inom uppsatta finansiella mål och att klara sig utan nyupplåning. Behovet av infrastrukturinvesteringar ökar framöver. I takt med nyproduktion eller utbyggnader av kommunenes verksamhetslokaler och fastigheter behövs nya trafiklösningar, parkeringsplatser och utbyggnad av VA-nätet. En sammanställning av förslag till investeringsbudget för perioden återfinns bland de finansiella rapporterna Nyupplåning Nettoinvesteringarna enligt budget och plan uppgår till 953 mnkr och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 353 mnkr. Detta antagande förutsätter att genomförandegraden av investeringarna uppgår till 100 procent. År Nettoinvesterin g Nyupplåning ! 22
23 11. Finansiella rapporter Driftsredovisning Verksamhet (mnkr) VP Budget Budget Budget Skattefinansierad verksamhet Löneökningar Strukturella åtgärder Avsatta medel kapitalkostnadsökning Resultatreglering Extra satsning idrott Prioriterade områden Stab och utveckling Samhällsbyggnad Lärande Stöd och omsorg Räddningstjänsten Summa skattefinansierat Kommunens byggnader VA-verksamhet/renhållning Summa affärsverksamhet Summa verksamheter Finansförvaltningen Kapitalkostnader Pensionsskuld/pensionsutbetalningar Övrigt Reavinster Verksamhetens nettokostnader ! 23
24 11.2. Resultatbudget VP Budget Budget Budget (mnkr) Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat ! 24
25 11.3. Finansieringsbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) Drift Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Förändring pensionsskuld inkl löneskatt Just. för övr. ej likviditetspåverkande poster Förändring kortfristiga fordringar Förändring förråd och lager Förändring kortfristiga placeringar Förändring kortfristiga skulder Förändring likvida medel drift Investeringar Förvärv materiella anläggningstillgångar Försäljning materiella anläggningstillgångar Förvärv exploateringstillgångar Övriga ej rörelsepåverkande poster Förändring likvida medel investeringar Finansiering Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning långfristiga fordringar Förändring likvida medel finansiering Förändring av likvida medel ! 25
26 11.4. Balansräkningsbudget Justerad budget Budget Budget Budget (mnkr) Tillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder ! 26
27 ! Budget Investeringsbudget Verksamhet Totalbudget UtbetalningarUtbetalningar UtbetalningarUtbetalningar Utveckling och stab Lärande Stöd och omsorg Samhällsbyggnad Kommunala verksamhetslokaler Lärande Kommunala verksamhetslokaler Stöd och omsorg Kommunala verksamhetslokaler Övriga Infrastruktur Belysning Mindre investeringar på SB VA/Renhållning Totalt Exploateringsbudget Slutredovisas år Projekt Summa Tollestorp J&R Floda 3:43 Biskopsiken Mindre proj inom dpl 2017 Plan.Bostäder Skiffervägen Norra Hallsås (HP) Aggetorp 1:21 mfl Gamla Ramfabriken Mindre proj inom dpl 2018 Floda Centrum Öxeryd Stenkullen Lilla Bråta Mindre proj inom dpl 2019 Mindre projekt inom Summa netto inklusive ränta ! 27
28 12. Bilagor Taxefinansierade verksamheterna Kommunens verksamhetslokaler Resultatbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) Intäkter -237,2-245,0-255,0-270,0 Kostnader 227,0 231,1 241,1 256,1 Fastighetsförvaltni ng -10,2-13,9-13,9-13,9 Vatten och avlopp Resultatbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) Intäkter -77,0-78,5-80,0-82,0 Kostnader 79,8 81,3 82,8 84,8 Taxefinans. Verksam. VA 2,8 2,8 2,8 2,8 Renhållning Resultatbudget Budget Budget Budget Budget (mnkr) Intäkter -30,0-31,0-32,0-33,0 Kostnader 30,5 31,5 32,5 33,5 Taxefinans. Verksam. Renh 0,5 0,5 0,5 0,5! 28
29 Lerum Investeringsbudget version Utfall tom Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Projekt Projektbudget KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER LÄRANDE Pågående Stenkullens förskola Berghultskolan Grundförstärkningar Dergårdsgymnasiet Blåsippans förskola Timmeråsen förskola Tolleredsskolan ombyggnad gymnastik Kulturhus/Dergårdsentré, Estetprogrammet, Kulturskolan - UTGÅR Ny idrottshall i Lerum inkl p-garage Externt ägande Beslutade ej påbörjade Förskola södra Lerum Externt ägande Förskola Centrala Lerum Externt ägande Förslag nya projekt Grundskolor Nybyggnad Aspenässkolan Externt ägande Tillfällig förskola hulan + Södra Lerum Externt ägande Nya förskoleavdelningar Gråbo Externt ägande Idrottshall Gråbo (hjällsnäshallen utbyggnad) Externt ägande Tillfällig ersättning för häggen för estetisk verksamhet Nytt Gymnasie och inklusive rivning och sanering häggen - förstudie Nytt Gymnasium Externt ägande xxxxx Summa Bostäder för nyanlända KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER STÖD&OMSORG Pågående LSS boende Olstorp Blåmesen ombyggand Sävegården boende för ensamkommande Rotgården förstudie ombyggnad Beslutade ej påbörjade LSS boende i Floda Externt ägande Äldreboende Lerum Externt ägande Förslag nya projekt Särskilt boende? Summa
30 Lerum Investeringsbudget version Utfall tom Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Projekt Projektbudget KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER ÖVRIGA Pågående Uddaredskolans kök Biblioteket, evakueringskostnader 0 0 Löpande reinvesteringar installationer Löpande investeringar säkerhet Löpande energiinvesteringar Löpande investeringar verksamhetsanpassning Vattenpalatset Förslag nya projekt Ram - ombyggnad och arbetmiljöanpassning av kök Summa SAMHÄLLSBYGGNAD/INFRASTRUKTUR Pågående P-hus i Lerum C Löpande investeringar i kollektivtrafik Trafikanpassning och gestaltning av gaturummet i Lerum C Byggnation och upprustning Lerum C Gångbro över järnväg och E Löpande ökad trafiksäkerhet Löpande upprustning av enskilda vägar Tillgänglighetsanpassning gator och GC Ombyggnad Kolborydsvägen Ändrad trafiklösning i Flodamotet inkl 3:e cirkulationsplats Avfart fr E20 till Lerum centrum - Planering Ny vägsträckning Knavravägen Beläggningar vägar Prioritering GC vägar GC-väg Södra vägen GC-väg Rurik Holms väg GC-väg Sjöviksvägen Säkra och attraktiva cykelparkeringar Löpande bulleråtgärder Klimatanpassningsåtgärder dagvattenkulvert Alebäcken Stabilitetsåtgärder Alebäcken Stabilitetsåtgärder Dergården Stabilitetsåtgärder längs Åvägen Stabilitetsåtgärder nordväst om Häradsbron Löpande utbyte av parkutrustning
31 Lerum Investeringsbudget version Utfall tom Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Projekt Projektbudget Tillgänglighetsanpassning av lekplatser Lekplats Gråbo Floda Allé Blå torget etapp Blå torget etapp Floda Torg Upprustningskostnad Löpande strategiska markförvärv Förprojekteringar Belysning Sverigeleden, Ytterstad - Sjövik Skyltprojekt Säveån genom Lerum C Nya vägprojekt Beslutade ej påbörjade Ram - korsningar Ram - korsningar Ram - GC-vägar Ram - GC-vägar GC tunnel under E20 Aspedalen Lekplats Floda ettap Turistvägvisning Stabilitetsåtgärder Brobacken Infrastruktur Dergården Förslag nya projekt Välkomstskyltar Stabilitet Göteborgsvägen vid Preem? Stabilitet Säveån torp 1:19 (åtorp) Errosionsskydd - översyn och höjning Errosionsskydd - säveån - missionskyrkan - Floda Ny förbindelse göteborgsvägen-stationsvägen Räddningsväg Torpadal Summa BELYSNING Löpande investeringar i gatubelysning Summa VA/RENHÅLLNING Löpande mindre VA-projekt/serviser Löpande utbyte av huvudledningar
32 Lerum Investeringsbudget version Utfall tom Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Projekt Projektbudget Löpande investeringar i övriga ledningsnätet Löpande investeringar i vattenproduktionen Löpande investeringar i avloppsreningsverk Löpande investeringar i nybyggnadsområden Löpande investeringar i upprustningsområden Löpande investeringar enligt VA-försörjningsplan Löpande investeringar dagvattenupprustning Pilotprojekt Gråbo Ny VA-reservoar Stenkullen Ombyggnad Skallsjö vattenverk Ökad reservoarkapacitet Lerum Överföringsledning Björboholm-Sjövik Löpande investeringar renhållning Ny återvinningscentral, ersätter/kompletterar Hultet Beslutade ej påbörjade 0 Pilot Gråbo vattentäkt Förslag nya projekt 0 Stora Bråta VA-utbyggnad Torpadal VA-utbyggnad Garage till nödvattentank Grävmaskin Lastbil TV-inspektionsutrustning ledningsnät D-grävsystem med GPS Summa TOTALT summa inkl ändringar Dessa projekt ingår i ram Gc-vägar GC-Väg Ryggebolvägen 5600 GC-vägar Gråbo C 2500 GC-Väg Sjöviksvägen till Hagströms affär 2300 GC-Väg Högavägen 2500 GC-Väg Hulan 3000 GC-Väg Jonseredsv, GC-vägar prioritet Statsbidrag 2500 GC-väg E20 Lilla Nääs-Tollered 5000
33 Lerum Investeringsbudget version Utfall tom Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Projekt Projektbudget GC-väg Hagströms affär-östad kyrka 2700 GC-väg 190 gamla banvallen Sjövik-Brobacka Sverigeleden 1500 GC-väg väg 190 Gråbo-Annekärr-Björboholm GC-Väg Olofstorpsv GC-tunnel Aspenvägen 20000
Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar
Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Utveckling och stab 13 730 4 010 2 960 4 250 2 510 Lärande 96 800 16 600 28 900 30 400 20 900
Läs merBudget Moderaterna. Budget Moderaternas budget
! Budget 2017-2019 Budget 2017-2019 s budget 1! Innehåll 1. Förord 4 2. Kommunens övergripande styrdokument 5 Vision 5 Målbild 2040 5 Framtidsbilder 2018 5 Budget 5 Verksamhetsplan 5 Årsredovisning 5 3.
Läs merAlliansens investeringsbudget 2019 plan
Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola
Läs merObjekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor
Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier
Läs merSocialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
Läs merSocialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Budget Slutversion
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet Budget 2017-2019 Slutversion 2016-05-30 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Framtidsbilder 2018
Läs merLERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING 2017 Innehåll 1 Förord Ett växande Lerum 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 996 5 Budget 2017 5.1 En budget
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merKommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018
Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress
Läs merSocialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2016 Plan Slutversion
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2016 Plan 2017-2018 Slutversion 2015-06-03 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 5 3 Vision 2025 6 4 Framtidsbilder
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs merLERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET 2016 VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING Innehåll 1 Förord 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 6 5 Budget 2016 7 5.1 Ett näringsliv i toppklass
Läs merBilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016
Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Sektor Projekt Utbetalningar 2013 Utbetalningar 2014 Utbetalningar 2015 Utbetalningar 2016 Kommentar Prioritet IS och FL Plattformsbyte (obs fått justerad
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merLERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING
LERUMS KOMMUN BUDGET VERKSAMHETSPLAN ÅRSREDOVISNING 2018 Innehåll 1 Förord 3 2 Kommunens övergripande styrdokument 4 3 Vision 2025 5 4 Framtidsbilder 2018 6 5 Budget 2018 8 5.1 Lerums kommun...8 5.1 Mål
Läs merModerat budget 2015. Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-11
Moderat budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-11 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Kommunens övergripande styrdokument 5 3 Vision 2025 6 4 Framtidsbild 2018 7 5 Budget 2015 11 6 God ekonomisk hushållning
Läs merDnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merFörutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merlerums kommun budget verksamhetsplan årsredovisning
lerums kommun budget 2015 verksamhetsplan årsredovisning innehåll Förord 4 Vision 2025 5 Framtidsbild 2018 6 Budget 2015 9 God ekonomisk hushållning 11 Budgetmodell 13 Tillämpning av budgetmodell 14 Satsningar
Läs merBudget 2015. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Budget 2015 Plan 2016-2017. Reviderad 2014-12-02
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet Budget 2015 Plan 2016-2017 Reviderad 2014-12-02 1 2 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 7 3 Vision 2025 8 4 Framtidsbild
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merLerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg
Läs merLerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning
Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merSverigedemokraterna i Lerums budget 2019 med plan Daterad den 18 november 2018
Sverigedemokraterna i Lerums budget 2019 med plan 2020-2021 Daterad den 18 november 2018 Innehåll 1 Förord 2 Kommunens övergripande styrdokument 3 Vision 4 Politiska mål och uppdrag Politiska mål och uppdrag:......
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merEkonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Läs merLerum Budget 2019 MED PLAN NU HAR LERUMS KOMMUN FÅTT UPP FARTEN. MEN VI VILL GÖRA MER FÖR FLER. Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2018-11-30 Budget 2019 MED PLAN 2020-2021 NU HAR LERUMS KOMMUN FÅTT UPP FARTEN. MEN VI VILL GÖRA MER FÖR FLER Socialdemokraterna i Lerum 1 Innehåll 1 Förord 4 2 Förändringar från förvaltningens förslag
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merÖvergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Läs merVi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,
Läs merKommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05
Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16
Läs merEn mittenbudget med fokus på det allra viktigaste
En mittenbudget med fokus på det allra viktigaste Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Budget 2014 Plan 2015-2016 1 Innehåll 1 Kommunens övergripande styrdokument 2 Förord 3
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merEkonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer
Läs merDina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merPostadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) Datum 2018-06-14 Kommunfullmäktige Tid Torsdag den 14 juni 2018, klockan 13:15-22:00 Plats Dergårdsteatern, Lerums kommun Notera att kommunfullmäktiges sammanträde börjar
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merTabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merPolicy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1
Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merDelårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
Läs merBudget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:
1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merModeraterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merDelårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Läs merRESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merBOKSLUTSRAPPORT 2011
BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merKassaflöde möjliga analyser. Presentation av Henrik Berggren Maj 2019
Kassaflöde möjliga analyser Presentation av Henrik Berggren Maj 2019 Det finansiella sparandet har varit negativt i kommuner och regioner de senaste tio åren (förutom 2010), som en följd av de stora investeringarna.
Läs mer1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merBUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Läs mer12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering
Läs merKommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Läs merVälkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller,
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merSamarbete ger ett framgångsrikt Lerum Kunskap för ett växande Lerum Sveriges bästa äldreomsorg Boende för alla
1 Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum Vi tror att Lerum blir framgångsrikt om alla är med och bidrar. Därför tror vi på samarbete och att samarbete leder till handlingskraft. Sedan förra valet har vi
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs merDelår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv
Läs mer