KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30



Relevanta dokument
LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

K v a l i t e t s m a n u a l

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO Active Care Sverup AB

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

Dok. Nr: VE V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan Monica Kasevik

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Systematiskt Kvalitetsarbete

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet


Trafikkontorets krav

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad:

Sida 1 (av 12) Revision Skall-krav

ATLANTIC SECURITY AB

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11

Comptrade Electronics AB

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019

Uppdateringar kvalitetsmanual

Kvalitet

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy Verkställande direktör

Riktlinjer för kvalitet

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

Processinriktning i ISO 9001:2015

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

K V A L I T E T S S Y S T E M

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Patientsäkerhetsberättelse 2011 för Lingberga, verksamhetsår 2010, Carema Care

Samma krav gäller som för ISO 14001

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Mitutoyo Scandinavia AB

En övergripande presentation

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting.

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Vårt arbetssätt. Ängelholm den 1 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001)

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Process: Ledning Denna checklista ska användas för internrevision av ledningsprocessen.

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

De 77 frågorna för systematisk egendeklaration av socialt ansvarstagande enligt svensk specifikation SIS-SP 2:2015

Kvalitetsledning Ecotraffic

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Vårt arbetssätt. Helsingborg den 28 januari (ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt ISO 9001 och ISO 14001)

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

LUNDS UNIVERSITET. Kvalitets- och miljöledning

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Krav på systematiskt kvalitetsarbete - Underhållsentreprenad

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY

Certifiering av kedjor

Anvisning för intern kontroll och styrning

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Ramverk för projekt och uppdrag

Miljöledningssystem Sammanfattande punkter

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av godkänd flygplats;

Transkript:

KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon 08-635 31 00, fax 08-28 44 15 www.b2bitpartner.se

Det är avgörande för företaget och dess framtid hur våra kunder uppfattar våra tjänster och produkter i relation till behov, krav och förväntningar. Det är därför viktigt för oss att upprätthålla och helst stärka bilden av oss som en kompetent och kvalitetsmedveten partner och leverantör. Denna uppfattning om oss präglas inte enbart av kvaliteten på de produkter som tillverkas utan även i hög grad av vår förmåga att tillgodose våra kunders krav och önskemål i fråga om leveranssäkerhet och kostnad. Det innebär att såväl alla i företaget som våra underleverantörer måste vara engagerade i kvalitetsprocessen och verka för att ständigt förbättra verksamheten. För att säkerställa att levererade tjänster och produkter uppfyller specificerade krav har vi upprättat ett dokumenterat kvalitetssystem. Ansvaret för att vidmakthålla och utveckla detta system liksom alla övriga kvalitetspåverkande aktiviteter är klart fastställda inom vår organisation. Solna i Oktober 2006 Jonas Danielsson VD 1

KVALITETSSYSTEM Kvalitets och verksamhetssystemet är det verktyg B2B IT-Partner använder för att leva upp till kvalitetspolicy och uppställda mål. Rutiner och instruktioner omfattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter i företaget samt sättet att arbeta. Kvalitetssystemet ska förebygga och upptäcka fel. Av kvalitetssystemets dokumentation är endast denna manual för extern utlämning. KVALITETSPOLICY Inom B2B IT-Partner AB utgör kvalitetssäkring en del i det dagliga arbetet. Alla medarbetare följer fortlöpande upp, analyserar och vidtar korrigerande åtgärder i verksamheten så att kundernas kvalitetskrav uppfylls. Målet med kvalitetssäkring är att genom aktiva och engagerade medarbetare ge kunderna en produkter av rätt kvalitet. B2B IT-Partner ABs kvalitetspolicy är företagets övergripande avsikter och inriktning avseende kvalitet, formellt uttalade av den högsta ledningen. Kvalitetspolicyn skall vara förenlig med den övriga verksamheten och är utformad på ett sådant sätt att den fungerar som ett rättesnöre i kvalitetsfrågor. Kvalitetsarbetet ska utgå från kundernas behov, förväntningar, krav och önskemål. Alla medarbetare i organisationen har ett kvalitetsansvar och för att kvalitetsarbetet skall bedrivas i hela verksamheten finns en tydlig ansvarsfördelning. Inom B2B IT-Partner AB är det ett ledningsansvar att stödja och utbilda medarbetare i kvalitetssäkring och kvalitets utveckling samt stimulera företagets anställda så att kvalitetsarbetet genomsyrar all verksamhet från individ till enhet. Kundens behov, förväntningar, krav och önskemål skall ständigt klargöras genom ett organiserat kvalitetsarbete. För att utveckla organisationen finns även ett organiserat arbete för att säkra och utveckla kvaliteten med tydliga kvalitetsmål som kompletterar de kvantitativa målen. Ett kvalitetsmål skall vara mätbart, tidsatt, klart och koncist samt stå i överensstämmelse med företagets kvalitetspolicy. Målen är att uppfylla kvalitetsegenskaper som är väsentliga för kunden. Ledningen utarbetar, följer upp och sätter nya mål vid ledningens genomgång en gång per år. Det är en förutsättning för företagets utveckling och fortlevnad att vi ständigt strävar efter nöjda kunder och god lönsamhet. Vi skall därför alltid leverera varor och tjänster till rätt totalkvalitet. Detta gör vi genom att: leverera i rätt tid ha ordning och reda ha rätt pris ta personligt kvalitetsansvar använda tiden effektivt OMFATTNING Kvalitetssystemet spänner över hela verksamheten och berör alla aktiviteter som påverkar en produkts/tjänsts kvalitet. För att styra verksamheten på ett effektivt sätt finns gemensamma regler och styrmedel dokumenterade. Dessa består av kvalitetspolicy, kvalitetsstyrningsprinciper, kvalitetsrutiner, arbetsinstruktioner samt blanketter och mallar. DOKUMENTATION Dokumentationen av B2B IT-Partners kvalitets och verksamhetsledningssystem innefattar en allmän beskrivning av processer, rutiner och instruktioner samt deras samverkan. För snabb ajour hållning och enkla revisioner av dokumentationen 2

har en webblösning valts där all dokumentation nås via en genväg på skrivbordet (informationsportal). Informationsportalen innefattar en struktur för hela kvalitets och verksamhetsledningssystemet och där finns all dokumentation samlad. Förutom processer, rutiner, instruktioner och blanketter finns även protokoll och policybeslut. I de fall extern dokumentation eller externa blanketter ingår anges länkar i dokumentationen. Syftet med den generella dokumentationen, kvalitetsmanualen, är att ge en bild av företaget och dess kvalitetsarbete för kunder och andra intressenter utan att gå in på detaljnivå. FRAMTIDA UTVECKLING Målet för B2B IT-Partner AB är att inom en två års period ha certifierat sig i enlighet med ISO eller liknande. LEVERANTÖRER Eftersom B2B IT-Partner AB agerar som återförsäljare till ett stort antal olika leverantörer är det viktigt för oss att de håller en hög kvalitet på de varor och tjänster som de levererar, vi har därför valt att redovisa mer ingående hur vi hanterar och utvärderar våra leverantörer i detta dokument. B2B IT-Partner AB har ett produktråd som sammanträder en gång i månaden. Produktrådet går igenom vilka distributörer och tillverkare som uppfyller våra krav på att vara leverantör till B2B IT-Partner AB. Avgörande faktorer är antalat doa, antalet felrapporter från kunder, leveranssäkerhet och pris. Alla dessa faktorer finns sammanställda i våra interna system som dels är vårat affärssystem, Navision, och vårat ärendehanteringssystem som är en Lotus Notes applikation. Om en distributör eller tillverkare inte uppfyller våra krav så byter vi ut den mot en annan, B2B IT- Partner AB tecknar löpande avtal med de på markanden förekommande leverantörerna och distributörerna så att vi kan säkerställa leveranser till kund. Kunder kontaktas slumpvis en gång i kvartalet för en undersökning om produkter och leveranser. Synpunkterna som framkommer ligger till grund för produktrådets beslut. B2B IT-Partner AB levererar endast produkter som är väl utvalda och prövade. B2B IT-Partner AB samarbetar endast med ledande tillverkare och distributörer. BESKRIVNING AV DOKUMENTATIONSSYSTEMET Dokumentationen av kvalitetssystemet delas in i: 1. Kvalitetspolicy 2. Kvalitetsmanual 3. Processer 4. Styrande dokument 5. Redovisande dokument 6. Blanketter och mallar Kvalitetspolicy och rutiner De utgör de krav och bestämmelser som ingår i kvalitetssystem och dokumenteras i form av policyförklaringar och rutinbeskrivningar. Kvalitetsmanual Kvalitetsmanualen är ett övergripande dokument som beskriver företagets procedurer utan att gå in på detaljnivå, men innehåller referenser till rutiner och instruktioner. Styrande dokument Styrande dokument är de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt ledningsbeslut, kvalitetspolicy, rutiner mm. Exempel på styrande dokument är: beslut, rutiner, instruktioner, specifikationer, order, program etc. 3

Redovisande dokument Dessa dokument redovisar resultat av aktiviteter i verksamheten där krav på kvalitet är påvisat. Dokumenten är till för att verifiera att förutbestämd kvalitet uppnåtts samt säkra kvalitetssystemets effektivitet. Exempel på redovisande dokument är: fullföljda order, uppmätningsprotokoll, mötesprotokoll etc. Arkiveringstidens längd och arkiveringsplats är styrd av arkiveringsrutinen. Process Med process menas att en eller flera aktiviteter påverkar det som tillförs (=insats) och åstadkommer något med ökat värde (=utfall). Rutin Rutin är en övergripande beskrivning av vem som gör vad samt vilka underliggande instruktioner rutinen innefattar. Instruktioner avser lokala och generella instruktioner i form av enhetsspecifika instruktioner, ordersystem, materialspecifikationer, kontrollinstruktioner, ESA-pärmar, EBR-kataloger etc. Korrigerande åtgärder skall ge vägledning om vilka beslut om direkta åtgärder som skall genomföras, då en avvikelse, ett fel eller en reklamation inträffar. För att förhindra att samma fel återkommer fattas beslut om korrigerande åtgärder. Förebyggande åtgärder avser att förbättra kvalitets och verksamhetsledningssystemet med genomarbetade rutiner för att systematiskt gå igenom reklamationer, avvikelser och andra kvalitetspåverkande händelser samt besluta om och följa upp åtgärder. PROCESSBEGREPPET B2B IT-Partner AB använder processer som ett effektivt hjälpmedel för att öka företagets kundorientering och organisationens effektivitet. Standarden anger att en styrd aktivitet som använder resurser för att göra det möjligt att omforma insatser till utfall kan betraktas som en process. En process består av ett antal sammanlänkade aktiviteter samt en avsikt, ett mål, som anger hur aktiviteterna ska styras. För att processen ska kunna utföras krävs det en insats som bearbetas med hjälp av resurser. Genom att mäta resultatet av processen erhålls underlag för att påverka styrningen i rätt riktning. Insatser Processen ska bearbeta insatser och begreppet insatser kan vara av olika slag. Exempel på insatser är materiel, tjänster, information, underlag, beslut. Utfall Resultatet av processen är utfallet och kan p.s.s. insatser vara av många olika slag. Exempel på utfall är materiel, anläggningar, tjänster, information, underlag och beslut. Resurser För att processen skall fungera krävs resurser. Exempel på resurser är ekonomiska medel, personal, kunskap och erfarenhet samt respekt för fattade beslut, utrustning, maskiner, verktyg och tid. Styrmedel För att få processen att fungera krävs styrmedel. Med styrmedel avses instruktioner eller andra dokument som reglerar förfarandet. 4

Krav på processer Standarden medför vissa krav på processer och för att uppfylla dessa krav definierar B2B IT-Partner AB ett fåtal huvudprocesser där rutiner och instruktioner utgör delprocesser eller delar därav. Kravet på processer är att: fastställa företagets viktigaste funktioner definiera processernas samverkan fastställa mål ange hur de ska styras allokera resurser för genomförande övervaka och om möjligt mäta dem förbättra dem kontinuerligt LEDNINGENS ANSVAR För att kunna utvärdera kvalitetssystemet och avgöra vilka förändringar som kan göras skall företaget utföra kvalitetsrevisioner. Ansvarig för detta är ledningen. En revision har två syften: 1. Kontroll av att företagets beskrivningar av rutiner stämmer överens med verkligheten. 2. Skapa förutsättningar till förbättring av en aktivitet eller rutin. Revisioner kan delas in i tre typer, var och en med sitt eget syfte: Systemrevision är en systematisk granskning av en organisations kvalitetssystem för att avgöra om instruktioner och rutiner följer den standard som systemet revideras mot och att de rutiner och instruktioner som finns fungerar och tillämpas. Produktrevision har till syfte att bedöma kvaliteten på leveransklara produkter/tjänster. Hänsyn tas både till interna krav och kundens krav vid bedömning av kvaliteten. Processrevision syftar till att säkerställa att en process utförs under kontrollerade förhållanden. En välplanerad revision ger underlag för beslut om förbättringar och detta sker en gång per år inom B2B IT-Partner AB och specificeras i företagets revisionsplaner. Korrigerande och förbättrande åtgärder från ledningen prioriteras enligt nedanstående: Strider mot de existerande interna rutinerna. Åtgärdas omedelbart. Uppfyller inte de krav som ställs i interna rutiner. Åtgärdas snarast. En isolerad avvikelse utan större inverkan på kvaliteten. Åtgärdas vid kommande revision. Brister i efterlevnad av fattade beslut. Åtgärdas omedelbart. Ledningsgruppen går 2 ggr/år igenom kvalitetssystemets funktion samt beslutar om åtgärder. Vid dessa tillfällen diskuteras resultatet från de planlagda internrevisionerna, förebyggande åtgärder, samt hur de uppsatta kvalitetsmålen uppfyllts. Åtgärder och nya mål beslutas. Den verkställande direktören är utsedd till ledningens representant. Detta innebär ansvar för att säkerställa att kraven i detta kvalitetssystem uppfylls och vidmakthålls samt ansvarar för att systemet upparbetas och revideras. Ledningens representant har som verkställande direktör full befogenhet att definiera 5

nödvändig verifiering och har rätten att stoppa anläggningar/materiel från vidare handläggning om rutiner och instruktioner inte följs. Till sin hjälp har ledningens representant en kvalitetssamordnare som på uppdrag arbetar med kvalitetssystemet och dess utveckling. Ansvarig kvalitetssamordnare är Jonas Danielsson. AVVIKELSEHANTERING En ständig utveckling och förbättring av kvalitetsarbetet kräver genomarbetade rutiner för reklamations- och avvikelsehantering. Reklamation För att fånga upp reklamationer på ett korrekt sätt finns upparbetade rutiner då en kund har anledning att kontakta företaget. Avvikelsehantering Uppträder det en avvikelse mot specifikation på ett materiel, komponent, färdig anläggning eller en kvalitetspåverkande process, skall avvikelsen fångas upp och handläggas enligt avvikelserutinen. Registrering sker i ett avvikelse hanteringssystem. Korrigerande åtgärder I avvikelsehanteringen ingår vilka beslut om direkta åtgärder som skall genomföras, då en avvikelse, ett fel eller en reklamation inträffar. För att förhindra att samma fel direkt återkommer fattas beslut om korrigerande åtgärder. Finns orsaken hos kunden/leverantören klarläggs detta med denne. Förebyggande åtgärder För att driva utvecklingen framåt skall respektive enhet ha genomarbetade rutiner för att systematiskt gå igenom reklamationer, avvikelser och andra kvalitetspåverkande händelser samt besluta om och följa upp åtgärder. PERSONAL En förutsättning för kvalitetsarbetet är att forma medskapande medarbetare som är aktiva och engagerade. Engagerade medarbetare efterlever fattade beslut och tar ansvar för sin situation och för företaget. Kontinuerlig utveckling och förbättring ställer stora krav på aktivt medskapande med förmåga inhämta och använda kunskap. Detta kräver att det finns väl genomarbetade rutiner för: Information Utbildning och kompetensutveckling Introduktion En förutsättning för ett kvalitetssystems framgång är att medarbetarna har tillräcklig kunskap och motivation. Utbildning är en förutsättning för ett effektivt kvalitetssystem. Utbildnings behovet i organisationen dokumenteras och målen för utbildningen definieras. Utbildnings kategorierna delas upp i fyra kategorier: Chefer behöver utbildning i ledning av ett kvalitetssystem såväl som en allmän kompetenshöjning inom ämnet kvalitet. Vikten av efterlevnad av fattade beslut betonas. Processägare behöver utbildning i kvalitets standard och processkartläggning för att kunna motsvara de krav som ställs på dem. Övrig personal behöver en allmän kunskap inom ämnet kvalitet och information om hur den enskilde medarbetaren kan styra och förbättra kvaliteten. Ansvariga för interna revisioner av kvalitetssystemet. Minst två personer krävs för att undvika att någon reviderar sin egen enhet. 6