Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden



Relevanta dokument
Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

Barn- och ungdomsnämnden

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Månadsrapport. Socialnämnden

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Årets resultat och budgetavvikelser

Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Årsbokslut Komvux

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Ekonomisk rapport efter mars månad

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Tydligare skolpengsbeslut

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Bildningsnämndens handling Delårsrapport. Bildningsnämnden

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Kvartalsrapport september med prognos

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Kvartalsrapport mars med prognos

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Hantering av övertalighet

Uppföljningsrapport per april 2019

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Internbudget bildningsförvaltningen 2014

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Ekonomi - resultat 2008

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux :15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, , klockan 13:00-

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Granskning av delårsrapport 2014

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

Månadsuppföljning. April 2012

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Delårsrapport. Viadidakt

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Delårsrapport. Bildningsnämnden

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Granskning av delårsrapport 2014

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Månadsrapport per maj 2018

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Resursfördelning i Helsingborgs stad

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsrapport maj 2019

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Månadsrapport per september 2012

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Månadsuppföljning. Maj 2012

Utbildningsnämnden

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Utbildningarna ska starta i augusti 2010 med totalt 115 elever. Fullt utbyggd beräknas skolan ha 345 elever 2012.

Beslut om bidragsbelopp 2012

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Kallelse med föredragningslista

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

Transkript:

Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen samt ek. effekt... 3 1.1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ek. effekt... 4 1.1.3 Investeringar... 4 Åtaganden..5 2(6)

1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Prognosen för mars månad inrymmer många osäkra faktorer. Förvaltningen har ännu ej uppgift om hyreskompensation för 2012 men prognosen bygger på att full kompensation erhålles. Målet är att bildningsnämndens årsredovisning ska ligga med positiv avvikelse om 1 mnkr. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att uppnå budgetbalans 2012 innefattande en positiv avvikelse om 1 Mnkr, då mars månads prognos för årsbokslut utifrån nu kända förutsättningar - visar på en budgetdifferens om - 5,5 mnkr. Detta efter att de omfattande personalminskningarna som redan beslutats; varsel om uppsägning är lagda och uppsägningar kommer att träda i kraft fr.o.m. mitten av augusti. Beslut har fattats om att flytta år Valla 7-9 till tätortens skolor. Områden som uppvisar underskott ska vidta åtgärder för att ha budgetram i balans vid årets slut. Fr.o.m. mitten av augusti beräknas pågående varsel/uppsägningar innebära minskade kostnader för drygt 60 tjänster, därav 18 pensionsavgångar vars tjänster ej ersättes).här förutsättes att finansen täcker merkostnader för beviljade förstärkta förtida uttag av pension. Uppsägningarna omfattar; 18 lärare, 20 barnskötare, 3 elevassistenter, 2 fritidsledare och 1 dagbarnvårdare. Nu kända åtgärder täcker ej in effektiviseringskravet på gymnasieskolan om 2,3 Mnkr (minskat statligt bidrag till kommunen), samt prognos om minskade intäkter/ökade kostnader för gymnasieskolans interkommunala ersättningar till friskolor/andra kommuner. Antalet elever från Vingåker bedöms minska (effekter av sjunkande elevunderlag). Skolor med yrkesinriktningar som ej finns i kommunen är betydligt dyrare än genomsnittskostnaden för Katrineholms gymnasieskolor (exempelvis naturbruk där antalet katrineholmselever ökat med 15 i förhållande till föregående läsår). Förslag på ytterligare åtgärder för att uppnå budgetbalans 2012 redovisas och beslutas vid bildningsnämndens sammanträde i april. Prognosen baseras på att ca 300 grundskoleelever väljer friskolor om hösten, Prognosen förutsätter att reglering av budgetmedel görs för de kostnader som ingår i bidraget till friskolor och som utbetalas av bildningsförvaltningen för lokalhyra, kost, städning, vaktmästeri. Fr.o m juli månad är friskolorna berättigade till bidrag, där dessa kostnader ingår. 111 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen samt ek. effekt Prognos Tkr Diff verksamhetsvolym 2011 mot 2012-17 936 24 färre årsarbetare vid ingången av 2012 9 000 2012 års verksamhet Intäkter Exerna; minskade interk. ers gymn. -1 000 Interna; intern skolpeng för städ, lokaler mm 4 700 3(6)

Kostnader Varsel uppsägningar, drygt 60 tjänster 9 990 Kvarvarande komp/sem, sjukkostnader -1 300 Bidrag 300 elever i friskolor -10 000 Ökade interkommunal ers gymnasiet -2 500 Minskade skolskjutskostnader fr hösten 2 000 Minskade leasingkostn (pris, samt just ant datorer) 1 500 Summa prognos avvikelse -5 546 111 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ek. effekt Föregående månads prognos visade att föreslagna/beslutade åtgärder ej var tillräckliga, utan det måste vidtas ytterligare åtgärder för att komma i budgetbalans, Förslag till åtgärder som presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i april; Åtgärd Effekt 2012 tkr Ingen satsning på Lärarlyft 1 500 Minskad verksamhet inter- kulturell enhet 1700 Åtgärder inom grundskolan: Ej återbesättande av vikararier, ökad samordning undervisningsgrupper, minskade läromedelskostnader (i 800 praktiken lägre budget fr om ht) Flytt av elever år 4,5 och 6 på Nävertorpsskolan 700 Åtgärder inom gymnasieskolan; Ej start av lärlingsutbildning inom 4(6)

hantverksprogrammet, ökad samläsning mellan program/kurser, Borttagande av AST-grupp (särsk 2000 undervisningsgrupp). Minskade läromedel, samtliga kostnadsslag ses över) Totalt 6 700 Dessa åtgärder kommer att innebära att fler personer än de som angivits ovan kommer att varslas inför hösten. Osäkerheten är stor kring elevantal och hur eleverna kommer att välja skola och det går inte att utesluta att bildningsförvaltningen inför 2013 kommer föreslå att minska skolorganisationen ytterligare. Det kan också innebära omflyttning av personal och elevgrupper. Varje rektor kommer att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna ytterligare. 1.1.1 Investeringar Investeringsanslag 2012 = 4 000 tkr samt resultatbalanserade medel från 201=; 1720 tkr ; sammanlagt 5 720 tkr. Utgifter för reinvesteringar t o m mars månad uppgår till 209 tkr. Arbetet med fördelning samt behovsinventering pågår. 5(6)

Åtaganden Barn/avdelning (genomsnitt) Januari; 19,5 Placerade barn; 1485 Februari 19,7 Placerade barn; 1498 Mars 20,4 Placerade barn 1532 Önskar plats inom 4 månadersperiod 47 Alla kommer att få plats inom perioden Nyanlända barn/ungdomar med annat modersmål Januari 18 Februari 10 Mars 6 Totalt tom februari 34 Kommentar Av de 34 som kommit tom mars är 15 från Serbien/Kroatien, 10 från Eritrea/Somalia, övriga 9 från varierande länder. 6(6)